Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

27.312.721

26.913.479

373.057

27.286.536

           

Uitgaven:

27.312.721

26.934.839

373.057

27.307.896

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.841

2.684

0

2.684

           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       

1.

Kosten Waarderingskamer

1.985

1.985

0

1.985

           

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

       

1.

Budget A+O-fonds

6.449

6.449

0

6.449

2.

Bijdrage aan VNG

43.341

59.632

10.796

70.428

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

7.464

         

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

14.539.278

14.577.123

199.186

14.776.309

2.

Integratie-uitkeringen

1.304.199

1.305.457

0

1.305.457

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.121.698

820.533

148.165

968.698

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

10.286.466

10.153.512

14.910

10.168.422

         

Ontvangsten:

27.312.721

26.934.839

373.057

27.307.896

         

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

   

107

 

2.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.312.721

26.934.839

372.950

27.307.896

Licence