Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Verplichtingen | 1.014.493 | 1.621.196 | – 789.472 | – 220.102 | 611.622 |
Uitgaven | 661.112 | 681.728 | 24.035 | – 137.028 | 568.735 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1.01 Grote projecten waterveiligheid | 567.349 | 605.860 | – 156.870 | – 43.228 | 405.762 |
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 301.396 | 338.164 | – 126.327 | – 3.245 | 208.592 |
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 5.900 | 5.295 | – 165 | 468 | 5.598 |
1.01.03 Ruimte voor de rivier | 227.930 | 228.859 | – 28.992 | – 19.795 | 180.072 |
1.01.04 Maaswerken | 32.123 | 33.542 | – 1.386 | – 20.656 | 11.500 |
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 84.808 | 64.184 | 181.123 | – 91.992 | 153.315 |
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 27.916 | 27.844 | – 7.875 | – 18.152 | 1.817 |
1.02.02 Realisatieprogramma | 56.892 | 36.340 | 188.998 | – 73.840 | 151.498 |
1.03 Studiekosten | 8.955 | 11.684 | – 218 | – 1.808 | 9.658 |
1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 8.955 | 11.684 | – 218 | – 1.808 | 9.658 |
1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.950 | 187.995 | 10.564 | 9.950 | 208.509 |
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 152.320 | 153.544 | 275 | 2.934 | 156.753 |
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 29.000 | 29.000 | 51 | 0 | 29.051 |
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.630 | 5.451 | 10.238 | 7.016 | 22.705 |
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,2 miljoen. Een verlaging ad € 35,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, een overboeking naar het Provinciefonds van € 10,5 miljoen en een desaldering van € 2,9 miljoen.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 35,6 miljoen. De lagere kasrealisatie heeft betrekking op de projecten:
-
– Ruimte voor de Rivier (€ 19,8 miljoen): De lagere kasrealisatie in 2016 komt met name
-
1) Het versnellen van Fase 2 IJsseldelta. Dit heeft als consequentie dat een deel van de werkzaamheden in fase 1 overbodig zijn, dan wel onderdeel worden van fase 2. Hierdoor verschuift een deel van het werk. Veiligheidsniveau wordt wel gehaald. (omvang van bijstelling is ca € 6,5 miljoen).
-
2) Bij het project Hagestein Opheusden is sprake van diverse claims van de opdrachtnemer. De onderhandelingen over de afwikkeling van deze claims zijn gaande waardoor er spanning op de planning is ontstaan. In afwachting van de claim, wordt er niet het gehele bedrag maar een deel betaald (omvang van bijstelling is ca. € 6 miljoen).
-
3) Aanvullend zijn er nog enkele kleinere verschuivingen, waarvan vertraging in de uitvoering van Veessen Wapenveld (door discussie met aannemer over claims) de belangrijkste is.
-
4) De afrekening in 2015 van Lent is gunstiger uitgevallen dan voorzien. Door onvoorziene teruggave van de BTW compensatie wordt per saldo minder gerealiseerd. (omvang van bijstelling is ca € 5,5 miljoen). Deze zachte meevaller wordt binnen het programma gehouden.
-
-
– Zandmaas (€ 9,5 miljoen): Omdat het contract met een van de betrokken externe bureaus vroegtijdig is ontbonden wordt er in 2016 minder gerealiseerd.
-
– HWBP-2 onvoorzien (€ 5,4 miljoen): De post onvoorzien wordt doorgeschoven naar latere jaren,
-
– HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 11 miljoen): Dit is een saldo van enerzijds, € 21 miljoen lagere uitgaven omdat de eindafrekening van ZSK West Zeeuws Vlaanderen doorschuift naar 2017. Het project wordt later opgeleverd in verband met geen overeenstemming over afhandeling van een aantal claims. Hiertegenover staan meerkosten waarover wel overeenstemming is deze zijn naar verwachting € 9,6 miljoen.
-
– Project Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost (€ 6,3 miljoen): Een hogere kasrealisatie ten behoeve van de bevoorschotting (binnen de toegestane 80%-norm).
-
– Project Ameland Betonblokken (€ 3,8 miljoen): Een hogere kasrealisatie in verband met een door de aannemer gewijzigde uitvoeringsplanning.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Provinciefonds
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen ten laste van artikelonderdeel 01 «Grote projecten waterveiligheid» en € 10,1 miljoen ten laste van artikelonderdeel 02 «Overige projecten waterveiligheid», in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooien Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.
Desaldering
De hogere ontvangsten hebben betrekking op de afrekeningen van het project Zettingvloeiing Spui en het Innovatie project Dijk op Veen 2. De hogere ontvangsten worden toegevoegd aan het HWBP-2.
01.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 92,0 miljoen. Een verlaging ad € 82,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, een overboeking naar het Provinciefonds van € 10,1 miljoen.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 70,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 11,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering betreft:
-
– Project Ambitie Afsluitdijk (€ 8,2 miljoen): Het verzoek van de provincie Friesland (namens de regionale partijen) voor een bijdrage uit de ambitiegelden voor de Vismigratierivier komt later dan verwacht (huidige verwachting december 2016). Dit betekent dat betaling nu voor 2017 wordt voorzien.
-
– Het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ 3,2 miljoen): Omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd dan vooraf voorzien valt de kasrealisatie in 2016 lager uit.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Provinciefonds
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen ten laste van artikelonderdeel 01»Grote projecten waterveiligheid» en € 10,1 miljoen ten laste van artikelonderdeel 02 «Overige projecten waterveiligheid», in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooien Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.
01.09 Ontvangsten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 10,0 miljoen. Een verhoging ad € 7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en een desaldering van € 2,9 miljoen.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 7 miljoen. De hogere ontvangsten betreffen verkoop van vastgoed. Delen van de percelen die verworven zijn, zijn uiteindelijk niet nodig voor de werkzaamheden. Deze overhoeken worden nu weer verkocht.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Desaldering
De hogere ontvangsten hebben betrekking op de afrekeningen van het project Zettingsvloeiing Spui en het Innovatie project Dijk op Veen 2. De hogere ontvangsten worden toegevoegd aan het HWBP-2.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 238 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt een hogere verplichtingenrealisatie verwacht ad € 17 miljoen ten laste van HWBP-2.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Verplichtingen | 41.620 | 40.786 | – 82 | – 2.255 | 38.449 |
Uitgaven | 49.603 | 49.411 | – 9.549 | – 2.648 | 37.214 |
Waarvan juridisch verplicht | 11% | 90% | |||
2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 47.293 | 46.748 | – 9.583 | – 2.648 | 34.517 |
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 49 | – 49 | 0 | 0 |
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 47.293 | 46.699 | – 9.534 | – 2.648 | 34.517 |
2.03 Studiekosten | 2.310 | 2.663 | 34 | 0 | 2.697 |
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.310 | 2.663 | 34 | 0 | 2.697 |
2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.859 | 5.839 | 878 | 0 | 6.717 |
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 4.859 | 5.839 | 878 | 0 | 6.717 |
2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 2,6 miljoen. Deze in 2016 lagere uitgaven worden veroorzaakt door:
-
– Luwtemaatregelen Hoornse Hop (€ 1 miljoen): Door een herijking van modelberekeningen vergen de planuitwerking en voorbereiding een langere tijdsduur dan bij de was voorzien.
-
– Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen): De uitvoeringsplanning van een aantal zoetwatermaatregelen is aangepast op basis van bestuurlijk overleg, hiervoor zijn de benodigde middelen over de jaren geactualiseerd.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 2,3 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutaties.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Verplichtingen | 268.257 | 172.500 | 21.801 | – 8.310 | 185.991 |
Uitgaven | 206.336 | 214.939 | – 1.335 | 6.374 | 219.978 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
3.01 Watermanagement | 6.991 | 7.034 | 13 | 7.047 | |
3.01.01 Watermanagement | 6.991 | 7.034 | 13 | 7.047 | |
3.02 Beheer en Onderhoud | 199.345 | 207.905 | – 1.348 | 6.374 | 212.931 |
3.02.01 Waterveiligheid | 144.666 | 144.666 | 716 | 323 | 145.705 |
3.02.02 Zoetwatervoorziening | 17.416 | 17.416 | 3.484 | 20.900 | |
3.02.03 Vervanging | 37.263 | 45.823 | – 5.548 | 6.051 | 46.326 |
3.09 Ontvangsten | |||||
3.09.01 Ontvangsten |
3.02 Beheer en onderhoud
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 6,4 miljoen. Een verhoging ad € 6,1 als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en overboekingen van voor een bedrag van € 0,3 miljoen.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,1 miljoen. Dit saldo wordt veroorzaakt door:
-
– Project Stuwen in de Lek (€ 7,1 miljoen): In 2016 wordt ten laste van dit project meer gerealiseerd. Dit vloeit met name voort uit de wijze van verdeling van activiteiten (en de hoogte hiervan) over de uitvoeringsjaren. De aannemer heeft hier de vrijheid in.
-
– Vervanging en renovatie (€ 1,0 miljoen): In 2016 wordt een bedrag van € 1 miljoen doorgeschoven naar latere jaren doordat de integrale opdrachtverlening van V&R tranche 3 heeft langer geduurd dan voorzien. De uitvoering van het onderzoeksprogramma is daardoor later opgestart.
Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen
Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Gaswinning Oppenhuizen, Windenergiegebied Hollandse Kust en voor het opstellen van een inpassingsplan net op zee Borssele en een overboeking van hoofdstuk XII van € 0,2 miljoen ten behoeve van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES).
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is betreft het project Stroomlijnen en het project Stuwen in de Lek waar respectievelijk € 5 en 3 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. Ten laste van het project Stuwen in de Lek zijn in 2016 minder verplichtingen aangegaan omdat eind 2015 er naast het hoofdcontract het ook gelukt is een contract voor de bediening te gunnen waarvan de gunning in 2016 voorzien was. De lagere verplichtingenrealisatie op het project stroomlijnen komt doordat er voor de post onvoorzien in 2016 geen verplichtingen zijn aangegaan.
Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Verplichtingen | 282.366 | 280.986 | 15.298 | 30 | 296.314 |
Uitgaven | 270.063 | 274.517 | 21.873 | 30 | 296.420 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
5.01 Apparaat | 214.647 | 215.481 | 7.230 | 40 | 222.751 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.826 | 2.398 | – 360 | 2.038 | |
5.01.02 Apparaatskosten RWS | 212.821 | 213.083 | 7.590 | 40 | 220.713 |
5.02 Overige uitgaven | 73.279 | 73.932 | – 253 | – 10 | 73.669 |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 71.318 | 71.183 | 1.042 | – 10 | 72.215 |
5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.961 | 2.749 | – 1.295 | 1.454 | |
5.02.03 Overige uitgaven | |||||
5.03 Investeringsruimte | – 17.863 | – 14.896 | 14.896 | ||
5.03.01 Programmeerruimte | – 17.863 | – 14.896 | 14.896 | ||
5.03.02 Beleidsruimte | |||||
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||
5.09.01 Overige ontvangsten | |||||
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 59.381 | 59.381 | |||
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 59.381 | 59.381 |
Op dit artikel vallen de Overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen de norm bij te verklaren verschillen (zie leeswijzer) en worden derhalve niet nader toegelicht.
Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Ontvangsten | 1.019.652 | 1.006.686 | 13.511 | – 20.664 | 999.533 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.006.686 | 13.511 | – 20.664 | 999.533 |
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.006.686 | 13.511 | – 20.664 | 999.533 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:
-
– Overboeking naar Provinciefonds
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage aan Ooien Wanssum van het Rijk is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.
-
– Naar en van het Ministerie van Economische Zaken
Diverse overboekingen van het van en naar het Ministerie van Economische Zaken (per saldo € 0,1 miljoen van het ministerie EZ) voor Koeien en Kansen, Informatiehuis Marien, Inpassingsplan Borssele en windpark Drentse Monden.
-
– Naar RVO
Via hoofdstuk XII wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het RVO welke de uitvoering verzorgt van de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) loopt via RVO.
-
– Naar Gemeentefonds
Voor het vervolg onderzoek «Marken boven Water» wordt een bijdrage € 0,1 miljoen geleverd aan de gemeente Waterland via het gemeente fonds.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | |
Verplichtingen | 17.907 | 17.993 | 13.570 | – 2.505 | 11.065 | 29.058 |
Uitgaven | 24.347 | 39.306 | – 17.378 | – 7.531 | – 24.909 | 14.397 |
Waarvan juridisch verplicht | 68% | 93% | ||||
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 37.226 | – 11.024 | – 7.101 | – 18.125 | – 25.226 |
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 37.226 | – 11.024 | – 7.101 | – 18.125 | 19.101 |
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.080 | 182 | 182 | 2.262 | |
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.080 | 182 | 182 | 2.262 | |
7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | – 430 | 565 | 565 | ||
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | – 430 | 565 | 565 | ||
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 224 | 224 | 224 | |||
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 224 | 224 | 224 |
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 7,1 miljoen. Dit saldo wordt veroorzaakt door:
-
– KRW 1e tranche (€ 2,3 miljoen): Lagere kasuitgaven doordat de voorziene risicoreservering dit jaar niet nodig blijkt te zijn.
-
– KRW 2e en 3e tranche (€ 4,8 miljoen): Lager kasuitgaven met name vanwege een vertraging bij de uitvoering van de planstudie herstel gebied Brunnermond.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 2,1 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutatie met betrekking tot de KRW 2een 3e tranche. Daarnaast wordt artikelonderdeel studiekosten waterkwaliteit met € 0,4 miljoen verlaagd in verband met een overboeking naar het RVO welke de uitvoering verzorgt van de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en een overboeking van € 0,1 miljoen aar Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Koeien en Kansen.