Artikel 1 Inzet
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 308.090 | 251.184 | 50 | 4.049 | 255.283 |
Uitgaven | 335.839 | 278.933 | 50 | 4.049 | 283.032 |
Waarvan juridisch verplicht | 39% | 67% | |||
Programma uitgaven | 335.839 | 278.933 | 50 | 4.049 | 283.032 |
Opdracht Inzet | 335.839 | 278.933 | 283.032 | ||
– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS) | 332.682 | 267.933 | 7.692 | 275.625 | |
– Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.157 | 3.157 | 50 | 3.207 | |
– Overige inzet | 7.843 | – 3.643 | 4.200 | ||
Programma ontvangsten | 26.707 | 26.707 | 7.300 | 34.007 | |
– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 26.707 | 21.407 | 10.600 | 32.007 | |
– Overige inzet | 5.300 | – 3.300 | 2.000 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
De uitgaven en ontvangsten worden per saldo respectievelijk met € 4,1 miljoen en € 7,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door meerontvangsten van de VN van € 10,6 miljoen en minder gebruik dan verwacht van de Vessel Protection Detachments (VPD’s) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.
Verder is de verwachting dat de vrije ruimte binnen het budget voor Crisisbeheersingsoperaties (het Budget Internationale Veiligheid: BIV) dit jaar uitkomt op ongeveer € 50 miljoen. Dit zal bij de Slotwet worden verwerkt ten behoeve van de besluitvorming in het voorjaar over de eindejaarsmarge binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Indien het kabinet daartoe besluit, zal dit bedrag weer beschikbaar zijn voor (de verlenging of intensivering van) inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 788.194 | 843.117 | 32.829 | – 15.992 | 859.954 |
Uitgaven | 788.194 | 843.117 | 32.829 | – 15.992 | 859.954 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 102% | |||
Programma uitgaven | 150.755 | 181.655 | 31.218 | – 4.964 | 207.909 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 150.755 | 181.655 | 31.218 | – 4.964 | 207.909 |
– Gereedstelling | 26.624 | 37.408 | 595 | – 5.251 | 32.752 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | |||||
– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS | 12.891 | 12.891 | 12.891 | ||
– Instandhouding | 124.131 | 144.247 | 30.623 | 287 | 175.157 |
Apparaatsuitgaven | 637.439 | 661.462 | 1.611 | – 11.028 | 652.045 |
Personele uitgaven | 565.937 | 590.885 | 167 | – 3.635 | 587.417 |
– waarvan eigen personeel | 565.179 | 588.127 | 167 | – 8.548 | 579.746 |
– waarvan externe inhuur | 758 | 2.758 | 4.913 | 7.671 | |
Materiële uitgaven | 71.502 | 70.577 | 1.444 | – 7.392 | 64.629 |
– waarvan IT | 3.418 | 3.418 | – 2.127 | 1.291 | |
– waarvan huisvesting en infra | 5.288 | 5.288 | 1.380 | 6.668 | |
– waarvan overige exploitatie | 62.037 | 61.112 | 1.444 | – 6.645 | 55.911 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 759 | 759 | |||
Apparaatsontvangsten | 21.758 | 21.725 | 21.725 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Programma-uitgaven
Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 30,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen Defensie om logistieke achterstanden bij het Marinebedrijf in te lopen (€ 28,3 miljoen). Verder is er budget voor de Kustwacht Nederland (€ 4,5 miljoen) herschikt naar instandhouding vanuit gereedstelling.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor salarissen eigen personeel is per saldo verlaagd met € 8,4 miljoen door de lagere personele vulling (87,6%), wat deels wordt aangewend voor verhoging van het budget personele inhuur (€ 4,9 miljoen). Het budget materiële uitgaven is per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van capaciteitsgebrek in de verwervingsketen waardoor de doorlooptijden langer zijn (€ 4,0 miljoen). Verder zijn er middelen van CZSK naar DMO herschikt voor het aanschaffen van trainingsmiddelen (€ 1,8 miljoen).
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.321.608 | 1.370.354 | 1.112 | – 46.782 | 1.324.684 |
Uitgaven | 1.321.608 | 1.370.354 | 1.112 | – 46.782 | 1.324.684 |
Waarvan juridisch verplicht | 95% | 103% | |||
Programma uitgaven | 211.775 | 214.168 | 22.431 | – 27.241 | 209.358 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 211.775 | 214.168 | 22.431 | – 27.241 | 209.358 |
– Gereedstelling | 66.477 | 63.849 | – 3.471 | – 3.717 | 56.661 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | |||||
– Instandhouding | 145.298 | 150.319 | 25.902 | – 23.524 | 152.697 |
Apparaatsuitgaven | 1.109.833 | 1.156.186 | – 21.319 | – 19.541 | 1.115.326 |
Personele uitgaven | 991.851 | 1.024.709 | – 31.106 | – 17.588 | 976.015 |
– waarvan eigen personeel | 990.242 | 1.017.315 | – 31.106 | – 18.644 | 967.565 |
– waarvan externe inhuur | 1.609 | 7.394 | 1.056 | 8.450 | |
Materiële uitgaven | 117.982 | 131.477 | 9.787 | – 1.953 | 139.311 |
– waarvan overige exploitatie | 115.233 | 128.728 | 9.787 | – 1.953 | 136.562 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.749 | 2.749 | 2.749 | ||
Apparaatsontvangsten | 10.546 | 6.489 | 6.489 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Programma-uitgaven
In het voorjaar zijn vrijvallende middelen uit salarissen ingezet ten behoeve van instandhouding (dit is verwerkt bij Miljoenennota). Door vertragingen in de verwervingsketen zijn deze middelen echter niet tot realisatie gekomen.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor salarissen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 48,7 miljoen, vooral als gevolg van de lage personele vulling (83,9%).
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 721.770 | 765.415 | 4.893 | – 7.710 | 762.598 |
Uitgaven | 721.770 | 765.415 | 4.893 | – 7.710 | 762.598 |
Waarvan juridisch verplicht | 94% | 107% | |||
Programma uitgaven | 210.284 | 238.359 | – 656 | – 13.481 | 224.222 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 210.284 | 238.359 | – 656 | – 13.481 | 224.222 |
– Gereedstelling | 18.471 | 24.830 | – 3.666 | – 1.400 | 19.764 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | |||||
– Instandhouding | 191.813 | 213.529 | 3.010 | – 12.081 | 204.458 |
Apparaatsuitgaven | 511.486 | 527.056 | 5.549 | 5.771 | 538.376 |
Personele uitgaven | 411.403 | 432.389 | – 49 | 4.859 | 437.199 |
– waarvan eigen personeel | 411.403 | 430.724 | – 49 | 365 | 431.040 |
– waarvan externe inhuur | 0 | 1.665 | 4.494 | 6.159 | |
Materiële uitgaven | 100.083 | 94.667 | 5.598 | 912 | 101.177 |
– waarvan overige exploitatie | 96.792 | 91.376 | 5.598 | 912 | 97.886 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 3.291 | 3.291 | 3.291 | ||
Apparaatsontvangsten | 12.066 | 12.055 | 7.500 | 19.555 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling is per saldo met € 5,1 miljoen naar beneden bijgesteld, met name als gevolg van de effecten van lagere personele vulling (89,1%) op het oefenprogramma. Het budget voor instandhouding is per saldo met € 9,1 miljoen naar beneden bijgesteld, voornamelijk als gevolg van vertragingen in de verwervingsketen.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor overige exploitatie is per saldo met € 6,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van de doorwerking van een incidentele ontvangst (zie ook ontvangsten).
Apparaatsontvangsten
Het budget voor ontvangsten is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van een incidentele en onverwachte meerontvangst vanuit de militaire samenwerking met de VS. Het betreft een contract waarbij vliegeropleidingen goedkoper zijn uitgevallen.
Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 361.774 | 399.091 | 583 | 5.548 | 405.222 |
Uitgaven | 361.774 | 399.091 | 583 | 5.548 | 405.222 |
Waarvan juridisch verplicht | 97% | 101% | |||
Programma uitgaven | 6.490 | 5.821 | 103 | – 800 | 5.124 |
Opdracht Inzet KMAR | 6.490 | 5.821 | 5.124 | ||
– Gereedstelling | 6.490 | 5.821 | 103 | – 805 | 5.119 |
– Instandhouding | 5 | 5 | |||
Apparaatsuitgaven | 355.284 | 393.270 | 480 | 6.348 | 400.098 |
Personele uitgaven | 328.815 | 362.127 | 8 | – 798 | 361.337 |
– waarvan eigen personeel | 324.315 | 357.921 | 8 | – 15.017 | 342.912 |
– waarvan externe inhuur | 4.500 | 4.206 | 14.219 | 18.425 | |
Materiële uitgaven | 26.469 | 31.143 | 472 | 7.140 | 38.755 |
– waarvan overige exploitatie | 24.577 | 29.251 | 472 | 7.140 | 36.863 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 1.892 | 1.892 | 1.892 | ||
Apparaatsontvangsten | 4.608 | 4.597 | 9.990 | 14.587 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Apparaatsuitgaven
De vrijval van middelen voor salarissen eigen personeel als gevolg van lagere personele vulling (85,7%) is ingezet voor incidentele externe inhuur. Het betreft bijvoorbeeld incidentele inhuur via de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het budget overige exploitatie is per saldo naar boven bijgesteld met € 7,5 miljoen, vooral als gevolg van meeruitgaven ten behoeve van de beveiligingstaak van De Nederlandsche Bank (€ 3,1 miljoen) en meeruitgaven voor kleine ICT projecten ter ondersteuning van Informatiegestuurd Optreden van de Marechaussee (€ 4,7 miljoen).
Apparaatsontvangsten
Het budget voor ontvangsten is naar boven bijgesteld met € 10,0 miljoen, vooral als gevolg van compensatie vanuit De Nederlandsche Bank voor beveiligingstaken, extra ontvangsten voor het tijdelijk tewerkstellen van KMar personeel bij de AIVD en een vergoeding van J&V voor het geven van politietrainingen.
Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.353.724 | 3.218.765 | 1.007.965 | – 42.394 | 4.184.336 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.832.569 | 2.397.538 | 995.690 | – 44.511 | 3.348.717 |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 212.408 | 317.511 | 4.064 | – 700 | 320.875 |
Opdracht Voorzien in ICT | 216.880 | 364.989 | 3.309 | 1.917 | 370.215 |
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 71.148 | 964 | 900 | 73.012 |
Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 27.579 | 438 | 28.017 | |
Reserve valutaschommelingen | 0 | 40.000 | 3.500 | 43.500 | |
Uitgaven | 2.100.286 | 2.965.327 | – 1.148.230 | – 42.394 | 1.774.703 |
Waarvan juridisch verplicht | 53% | 123% | |||
Programma uitgaven | 2.100.286 | 2.965.327 | – 1.148.230 | – 42.394 | 1.774.703 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.539.712 | 2.104.681 | – 1.160.505 | 198.989 | 1.143.165 |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 251.827 | 356.930 | 4.064 | – 100.700 | 260.294 |
Opdracht Voorzien in IT | 216.880 | 364.989 | 3.309 | – 98.083 | 270.215 |
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 71.148 | 964 | 900 | 73.012 |
Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 27.579 | 438 | 28.017 | |
Reserve valutaschommelingen | 40.000 | 3.500 | – 43.500 | ||
Programma ontvangsten | 188.526 | 234.241 | – 35.900 | 198.341 | |
Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 121.686 | 151.686 | – 22.000 | 129.686 | |
Overige ontvangsten materieel | 40.200 | 55.200 | – 39.200 | 16.000 | |
Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 15.050 | 15.050 | 21.200 | 36.250 | |
Overige ontvangsten infrastructuur | 9.720 | 9.720 | 9.720 | ||
Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 1.870 | 2.585 | 4.100 | 6.685 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Programma-uitgaven
Het budget voor programma uitgaven wordt verlaagd met € 1.190,6 miljoen, vooruitlopend op verwachte onderrealisatie in 2018. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit intensiveringen uit het regeerakkoord en voor de helft uit reeds beschikbaar investeringsbudget 2018. Zoals ook in de Defensienota en de begroting is aangegeven is het – vanwege het karakter van de investeringen (doorlooptijden kunnen oplopen tot tien jaar voor defensieproducten) – niet mogelijk om de intensiveringen uit het regeerakkoord op korte termijn te realiseren. De volgende intensiveringen uit het regeerakkoord worden doorgeschoven: € 475 miljoen van de middelen bestemd voor investeringen in de modernisering van de krijgsmacht, € 82 miljoen van de middelen bestemd voor de versterking van de ondersteuning van de krijgsmacht en € 11 miljoen van de middelen bestemd voor de uitbreiding van slagkracht, cyber en werkgeverschap. In totaal betreft dit € 568 miljoen. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 96,6 miljoen aan investeringen bestemd voor de Opdracht Voorzien in Infrastructuur.
De verwachte onderrealisatie van eerder geplande investeringen betreft € 415 miljoen op nieuw materieel. Het betreft bijstellingen op een groot aantal projecten die nu in uitvoering zijn. Deze bijstellingen komen onder andere door de lange doorlooptijden van aanbestedingsprocedures en vertraging in aflevering/facturatie van projecten. Voorbeelden van bijstellingen op grote projecten zijn een bijstelling van € 83 miljoen op de vervanging en modernisering van de Chinook als gevolg van een gewijzigd betaalschema en een bijstelling van € 30 miljoen binnen het project Munitie BKI (Beleidskader Inzetvoorraden) als gevolg van de verschuiving van een aantal leveringen naar 2019. In alle gevallen gaat het om verschuivingen; het doorgeschoven investeringsbudget zal in 2018 nog niet besteed worden maar wel hard nodig zijn voor de (toekomstige) verplichtingen, want al het investeringsbudget is belegd.
Programma-ontvangsten
De programma-ontvangsten dalen per saldo met € 35,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de recent goedgekeurde herijking van de businesscase over civiele dienstauto’s het ontvangstenbudget voor inruil van dienstvoertuigen neerwaarts is bijgesteld met € 59,2 miljoen en de verkoopopbrengsten voor groot materieel dalen met € 2 miljoen. Uit doelmatigheidsoverwegingen is besloten om de dienstpersonenauto’s van Defensie elke twee jaar in plaats van elke vier jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatie-uitgaven vanwege de ouderdom van de voertuigen vermeden. Daarnaast zijn er meeropbrengsten van € 21,2 miljoen als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt, wat resulteert in hogere verkoopopbrengsten voor diverse locaties waaronder het complex Binckhorsthof (Den Haag), en extra NAVO-ontvangsten € 4,1 miljoen.
Artikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 860.247 | 856.641 | 20.476 | 29.996 | 907.113 |
Uitgaven | 860.247 | 856.641 | 20.476 | 29.996 | 907.113 |
Waarvan juridisch verplicht | 72% | 106% | |||
Programma uitgaven | 379.730 | 363.775 | 6.214 | – 44.112 | 325.877 |
Opdracht Logistieke ondersteuning | 379.730 | 363.775 | 6.214 | – 44.112 | 325.877 |
– Gereedstelling | 280.417 | 265.319 | 4.536 | – 39.177 | 230.678 |
– Instandhouding | 99.313 | 98.456 | 1.678 | – 4.935 | 95.199 |
Apparaatsuitgaven | 480.517 | 492.866 | 14.262 | 74.108 | 581.236 |
Personele uitgaven | 191.669 | 206.276 | – 127 | 9.710 | 215.859 |
– waarvan eigen personeel | 178.669 | 188.776 | – 127 | 4.419 | 193.068 |
– waarvan externe inhuur | 13.000 | 17.500 | 5.291 | 22.791 | |
Materiële uitgaven | 288.848 | 286.590 | 14.389 | 64.398 | 365.377 |
– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS | 185.155 | 169.229 | 169.229 | ||
– waarvan IT; Overig | 49.107 | 49.107 | 12.857 | 73.646 | 135.610 |
– waarvan overige exploitatie | 53.636 | 67.304 | 1.532 | – 9.247 | 59.589 |
– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 950 | 950 | 950 | ||
Apparaatsontvangsten | 43.409 | 51.640 | – 10.700 | 40.940 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 34,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door minder brandstofverbruik als gevolg van minder oefeningen (door ondervulling) en door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 9,6 miljoen. Door de ondervulling van de bestaande organisatie is vervangende inhuur nodig. Hierdoor stijgen de uitgaven met € 5,3 miljoen. Verder zijn als gevolg van de verhuizing van DMO naar Utrecht de uitgaven voor woon-werkverkeer met € 1,0 miljoen gestegen. Ten slotte loopt de vulling van de nieuwe functies als gevolg van de uitbreiding met de middelen uit hoofde van het regeerakkoord iets voor op de verwachting, waardoor de uitgaven hiervoor in 2018 € 2,0 miljoen hoger zijn dan begroot.
De uitgaven voor IT stijgen met € 86,5 miljoen. Op 31 december 2018 zal het agentschap OPS worden opgeheven en overgaan van het baten-lasten naar het kas-verplichtingenstelsel. Hieruit komen voor 2018 incidentele meeruitgaven van € 30 miljoen voort. Het betreft vooral contractverlengingen, waarvan de uitgaven door het agentschap maandelijks over de jaren 2018 en 2019 zouden worden doorbelast, maar die nu rechtstreeks in 2018 vanuit de Defensiebegroting worden betaald. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van een aantal softwarelicenties. Verder zijn de uitgaven met € 10,0 miljoen verhoogd ten behoeve van de vervanging van verouderde end user devices (beeldschermen, laptops). Tevens is € 14,5 miljoen ingezet om het, in de ontwerpbegroting 2018 voorziene tekort op het budget voor informatievoorziening, op te lossen. Ook is het budget verhoogd met € 5,8 miljoen aan loonbijstelling, door de doorbelasting van de personeelskosten van het agentschap. Dit vanwege het arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2017 die een stijging in de loonkosten veroorzaakt. Ten slotte is voor € 12,0 miljoen meer IT-apparatuur aangevraagd dan waarmee rekening was gehouden in de 1e suppletoire begroting 2018, om het defensiepersoneel van voldoende communicatiemiddelen als telefoons en I-pads te voorzien.
De uitgaven voor de overige exploitatie dalen met € 7,7 miljoen. De voornaamste oorzaak betreft een verlaging van € 7 miljoen van de uitgaven door het KPU-bedrijf. Dit wordt veroorzaakt doordat schaarse capaciteit is ingezet op extra activiteiten (o.a. VOSS en DOKS) waardoor het reguliere proces vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is sprake van hogere retourstromen, waardoor minder nieuwe kleding hoeft te worden aangekocht.
Apparaatsontvangsten
Per saldo daalt het ontvangstenbudget met € 10,7 miljoen, zodat deze beter aansluiten bij het huidige beeld.
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | Stand 2e suppletoire begroting 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
Uitgaven | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
Waarvan juridisch verplicht | 85% | 94% | |||
Programma uitgaven | |||||
Opdracht Dienstverlenende eenheden | |||||
– Gereedstelling | |||||
– Instandhouding | |||||
Apparaatsuitgaven | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
Personele uitgaven | 529.982 | 571.345 | 310 | 6.431 | 578.086 |
– waarvan eigen personeel | 515.905 | 531.051 | 310 | 6.431 | 537.792 |
– waarvan externe inhuur | 2.678 | 25.000 | 25.000 | ||
– waarvan overig; attachés | 11.399 | 15.294 | 15.294 | ||
Materiële uitgaven | 625.751 | 649.607 | 16.430 | 6.054 | 672.091 |
– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur) | 208.561 | 200.871 | 3.670 | 58.676 | 263.217 |
– waarvan huisvesting en infrastructuur overig | 99.793 | 133.110 | 2.906 | – 32.928 | 103.088 |
– waarvan overige exploitatie | 281.192 | 279.661 | 9.854 | – 19.694 | 269.821 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 28.459 | 28.459 | 28.459 | ||
– waarvan overig; attachés | 7.746 | 7.506 | 7.506 | ||
Nationaal Fonds Ereschuld | 0 | 37.793 | 601 | – 1.000 | 37.394 |
Apparaatsontvangsten | 81.364 | 81.361 | 2.000 | 83.361 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 22,5 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toevoeging van € 10,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan huisvesting en infrastructuur, het toevoegen van € 8,7 miljoen voor prijsbijstelling, het overhevelen van € 5,0 miljoen door het CLAS voor het op norm brengen van de inrichting van de legeringsgebouwen en € 2,0 miljoen aan hoger dan in eerste instantie begrote ontvangsten door de verrekening van kosten voor de personele inzet voor luchttransport met de C-17 Globemaster, wat doorwerkt in de uitgaven. Tevens is € 3,5 miljoen vanuit het project «Behoud & Werving» naar andere Defensieonderdelen overgeheveld. Tot slot hebben enkele herschikkingen plaatsgevonden. Budget dat in eerste instantie op de post «waarvan huisvesting en infrastructuur overig» stond, maar dat nu via het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd wordt, is overgeheveld naar de post «waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)». Hieronder valt onder andere € 25,0 miljoen voor het aanpakken van achterstallig onderhoud vanuit de middelen van het regeerakkoord vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» uit de Defensienota.