Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 179.626 | 203.962 | 0 | ‒ 7.076 | 196.886 |
Uitgaven | 207.375 | 234.711 | 0 | ‒ 7.076 | 227.635 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 207.375 | 234.711 | 0 | ‒ 7.076 | 227.635 |
Internationale Inzet (BIV) | 199.882 | 213.182 | 0 | ‒ 5.076 | 208.106 |
Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.308 | 9.484 | 0 | 0 | 9.484 |
Overige inzet | 4.185 | 12.045 | 0 | ‒ 2.000 | 10.045 |
Programma ontvangsten | 2.907 | 2.157 | 0 | 0 | 2.157 |
Internationale Inzet (BIV) | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 |
Overige Inzet | 1.500 | 750 | 0 | 0 | 750 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Internationale Inzet (BIV)
Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is er onder meer budget (€ 7,0 miljoen) overgeheveld naar artikel 9 Algemeen voor de financiering van de aanbevelingen van de onafhankelijke begeleidingscommissie Dutchbat III (commissie Borstlap).
Overige inzet
Door achterblijvende verwerving van de vervanging van de VPD-pakketten (deels COVID-19 gerelateerd) zorgt ervoor dat er minder budget wordt uitgegeven. Omdat de verwachting is dat dit niet verbetert voor het einde van het jaar, is er € 2 miljoen beschikbaar gesteld aan defensie algemene middelen.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 797.314 | 834.825 | 222.051 | ‒ 19.686 | 1.037.190 |
Uitgaven | 797.314 | 834.825 | 12.051 | ‒ 19.686 | 827.190 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 35.473 | 46.032 | 0 | ‒ 1.228 | 44.804 |
Gereedstelling | 35.473 | 46.032 | 0 | ‒ 1228 | 44.804 |
Personele uitgaven | 757.762 | 786.731 | 8.599 | ‒ 31.292 | 764.038 |
Eigen personeel | 720.148 | 731.497 | 7.631 | ‒ 20.913 | 718.215 |
Externe inhuur | 1.853 | 10.853 | ‒ 87 | ‒ 502 | 10.264 |
Overige personele exploitatie | 35.761 | 44.381 | 1.055 | ‒ 9.877 | 35.559 |
Materiële uitgaven | 4.079 | 2.062 | 3.452 | 12.834 | 18.348 |
Overige materiele exploitatie | 4.079 | 2.062 | 3.452 | 12.834 | 18.348 |
Ontvangsten | 10.796 | 11.319 | 5.000 | ‒ 1.000 | 15.319 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele en materiële uitgaven
In de categorie «eigen personeel» wordt de uitgaven in de kolom mutatie miljoenennota met name verklaard door de compensatie van € 5,4 miljoen die de Koninklijke Marine heeft gekregen voor de pensioenpremie en loonbijstelling. De overige mutaties binnen zowel de personele en materiële uitgaven worden grotendeels veroorzaakt door een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen van € 15 miljoen. Dit omdat in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereed-stellingsuitgaven te compenseren.
Daarnaast heeft er met de 2e suppletoire begroting een herschikking ter waarde van ruim € 11 miljoen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld teneinde DMO munitie te laten kopen, heeft de Marine budget naar DMO overgeheveld.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.383.777 | 1.396.689 | 431 | ‒ 29.550 | 1.367.570 |
Uitgaven | 1.383.777 | 1.396.689 | 431 | ‒ 29.550 | 1.367.570 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 78.047 | 62.832 | 0 | ‒ 5.529 | 57.303 |
Gereedstelling | 78.047 | 62.832 | 0 | ‒ 5.529 | 57.303 |
Personele uitgaven | 1.281.567 | 1.286.899 | 5.785 | ‒ 13.225 | 1.279.459 |
Eigen personeel | 1.221.614 | 1.192.565 | 20.517 | 9.483 | 1.222.565 |
Externe inhuur | 3.485 | 20.051 | ‒ 4.377 | ‒ 3.648 | 12.026 |
Overige personele exploitatie | 56.468 | 74.283 | ‒ 10.355 | ‒ 19.060 | 44.868 |
Materiële uitgaven | 24.163 | 46.958 | ‒ 5.354 | ‒ 10.796 | 30.808 |
Overige materiele exploitatie | 24.163 | 46.958 | ‒ 5.354 | ‒ 10.796 | 30.808 |
Ontvangsten | 10.375 | 9.588 | 0 | ‒ 3.586 | 6.002 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Per saldo is het budget voor Overige personele exploitatie met € 29,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Door de COVID-19 maatregelen zijn er minder uitgaven aan gereedstelling en personele exploitatie (door bijvoorbeeld afname van dienstreizen, binnenslapers en opleidingen). Deze middelen zijn ingezet ten behoeve van het financieren van hogere uitgaven aan eigen personeel onder andere door de geringe stijging van burgerpersoneel door het alternatief vullen van militaire vacatures. Ook het doorschuiven van middelen naar 2022 voor het met terugwerkende kracht kunnen uitbetalen van uitkeringen verminderd pensioen perspectief (pensioencompensatie eindloon middelloon) heeft een effect.
Materiële uitgaven
Per saldo zijn de overige materiële uitgaven met € 16,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Ook deze bijstelling wordt onder andere verklaard door de COVID-19 situatie, waardoor evenementen (zoals 4-daagse) geen doorgang vinden en ondersteuning van de Landmacht niet nodig is. Ook zijn er minder zelfstandige aanschaffen gedaan. Daarnaast is er budget overgedragen aan andere defensieonderdelen (DMO en DOSCO) voor aanschaf IT-middelen en voor kleine infrastructurele aanpassingen.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 664.006 | 678.677 | 4.792 | 9.588 | 693.057 |
Uitgaven | 664.284 | 678.955 | 4.514 | 9.588 | 693.057 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 23.525 | 22.575 | ‒ 36 | ‒ 883 | 21.656 |
Gereedstelling | 23.525 | 22.575 | ‒ 36 | ‒ 883 | 21.656 |
Personele uitgaven | 623.152 | 635.570 | 3.952 | 10.630 | 650.152 |
Eigen personeel | 525.043 | 532.530 | 2.656 | 1.273 | 536.459 |
Externe inhuur | 0 | 1.898 | 150 | 0 | 2.048 |
Overige personele exploitatie | 98.109 | 101.142 | 1.146 | 9.357 | 111.645 |
Materiële uitgaven | 17.607 | 20.810 | 598 | ‒ 159 | 21.249 |
Overige materiele exploitatie | 17.607 | 20.810 | 598 | ‒ 159 | 21.249 |
Ontvangsten | 12.032 | 13.612 | 0 | ‒ 960 | 12.652 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
De uitgaven voor Overige Personele Exploitatie zijn met € 10,5 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk doordat € 9,7 miljoen is toegevoegd om de betalingsachterstand bij de F-16 vliegeropleidingen in Tucson in te lopen. Deze betalingsachterstand was ontstaan doordat de Foreign Military Sales opvragen van Amerikaanse zijde achterbleven bij de afname van diensten.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 463.056 | 513.227 | 2.004 | ‒ 8.031 | 507.200 |
Uitgaven | 463.056 | 513.227 | 2.004 | ‒ 8.031 | 507.200 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 6.842 | 5.759 | ‒ 285 | ‒ 475 | 4.999 |
Gereedstelling | 6.842 | 5.759 | ‒ 285 | ‒ 475 | 4.999 |
Personele uitgaven | 445.369 | 487.452 | 2.334 | ‒ 5.003 | 484.783 |
Eigen personeel | 427.381 | 462.227 | 1.334 | ‒ 10.590 | 452.971 |
Externe inhuur | 0 | 2.135 | 1.000 | 5.882 | 9.017 |
Overige personele exploitatie | 17.988 | 23.090 | 0 | ‒ 295 | 22.795 |
Materiële uitgaven | 10.845 | 20.016 | ‒ 45 | ‒ 2.553 | 17.418 |
Overige materiele exploitatie | 10.845 | 20.016 | ‒ 45 | ‒ 2553 | 17.418 |
Ontvangsten | 4.376 | 8.069 | 0 | 0 | 8.069 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
De daling van eigen personeel van € 9,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overschotten voor versterken Grenstoezicht Carib € 4,7 miljoen en Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) € 2 miljoen aan de ministeries J&V en BZK overgeheveld zijn. Daarnaast zorgt het schuiven naar de materiële exploitatie van budget (€ 1,2 miljoen) voor versterking grenstoezicht Carib voor een verdere daling.
Het budget voor externe inhuur stijgt met € 6,8 miljoen als gevolg van een verhoogde inzet inhuurcapaciteit voor Grenstoezicht Carib en BOTOC.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 597.449 | 592.173 | ‒ 8.714 | ‒ 20.953 | 562.506 |
Uitgaven | 597.449 | 592.173 | ‒ 8.714 | ‒ 20.953 | 562.506 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Opdrachten | 142.187 | 128.305 | ‒ 7.000 | ‒ 26.895 | 94.410 |
Gereedstelling | 142.187 | 128.305 | ‒ 7.000 | ‒ 26.895 | 94.410 |
Personele uitgaven | 438.972 | 450.356 | ‒ 1.634 | ‒ 14 | 448.708 |
Eigen personeel | 385.037 | 384.035 | ‒ 735 | 2219 | 385.519 |
Externe inhuur | 35.346 | 44.289 | ‒ 873 | ‒ 1122 | 42.294 |
Overige personele exploitatie | 18.589 | 22.032 | ‒ 26 | ‒ 1111 | 20.895 |
Materiële uitgaven | 16.290 | 13.512 | ‒ 80 | 5.956 | 19.388 |
Overige materiële exploitatie | 16.290 | 13.512 | ‒ 80 | 5956 | 19.388 |
Ontvangsten | 43.405 | 34.376 | 0 | ‒ 9131 | 25.245 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling is met ongeveer € 33,9 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is onder andere te verklaren door lager brandstofgebruik. Het tank- en transportvliegtuig de Airbus A330 MRTT, als opvolger van de KDC-10, is namelijk veel zuiniger. Hierdoor komt € 6,3 miljoen ten gunste van het investeringenbudget. Ook is het de verwachting is dat er in 2021, mede door het niet doorgaan van de multinationale oefening Frisian Flag minder brandstof à € 7 miljoen nodig is. In z’n algemeenheid geldt dat in 2021 over de hele linie sprake is (geweest) van minder oefeningen door COVID-19 en beperkte personele capaciteit. Verder is sprake van het vertragen van een aantal leveringen, bijvoorbeeld door de afkeuring van een levering scheepsdiesel. Dit heeft echter geen effect op de leverbetrouwbaarheid en daarmee op de gereedheid.
Materiële uitgaven
Het budget voor overige materiële exploitatie neemt toe met ongeveer € 6,0 miljoen, vanwege een grote behoefte aan met name bedrijfsmatige uitgaven. Voorbeelden variëren van het aanpassen van overlegruimtes, tot de aanschaf van klimatologische trilmachines en freesbanken.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten zijn afgenomen met € 9,1 miljoen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij personeel en materieel in 2021.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.150.195 | 1.173.048 | 15.224 | ‒ 12.604 | 1.175.668 |
Uitgaven | 1.150.195 | 1.173.048 | 15.224 | ‒ 12.604 | 1.175.668 |
waarvan juridisch verplicht | |||||
Inkomensoverdrachten | 60.769 | 42.920 | 57.500 | ‒ 1.720 | 98.700 |
Nationaal Fonds Ereschuld | 57.069 | 39.472 | 57.500 | 28 | 97.000 |
Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie | 3.700 | 3.448 | 0 | ‒ 1748 | 1.700 |
Personele uitgaven | 808.400 | 844.566 | ‒ 26.599 | ‒ 6.059 | 811.908 |
Eigen personeel | 637.108 | 658.703 | ‒ 30.117 | ‒ 7.880 | 620.706 |
Externe inhuur | 2.865 | 2.865 | 18.885 | 1.080 | 22.830 |
Overige personele exploitatie | 154.732 | 168.733 | ‒ 15.367 | 741 | 154.107 |
Attaches | 13.695 | 14.265 | 0 | 0 | 14.265 |
Materiële uitgaven | 281.026 | 285.562 | ‒ 15.677 | ‒ 4.825 | 265.060 |
Overige materiële exploitatie | 273.742 | 278.278 | ‒ 15.677 | ‒ 4.825 | 257.776 |
Attaches | 7.284 | 7.284 | 0 | 0 | 7.284 |
Ontvangsten | 68.478 | 58.487 | 0 | ‒ 1430 | 57.057 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Inkomensoverdrachten
Het budget voor de inkomensoverdachten stijgt per saldo met € 55,8 miljoen. De uitgaven van het Nationaal Fonds Ereschuld stijgen doordat meer (en ook jongere) veteranen een beroep op compensatie vanuit het fonds doen en door de gewijzigde te hanteren rekenrente. Om de gestegen uitgaven op te vangen is er door het kabinet € 30,0 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld in 2021 (vanaf 2022 € 20,0 miljoen structureel). Daarnaast heeft er een interne herschikking plaatsgevonden van € 27,5 miljoen vanuit onder andere de personele en materiële uitgaven naar het Nationaal Fonds Ereschuld.
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven daalt per saldo met € 32,7 miljoen. Het budget voor eigen personeel wordt met € 38,0 miljoen verlaagd vanwege de lagere militaire personele vulling. Hiervan wordt € 18,0 miljoen ingezet voor het Nationaal Fonds Ereschuld en € 20,0 miljoen is intern herschikt voor alternatieve vulling middels externe inhuur van personeel. Daarnaast is het budget voor de overige personele exploitatie met € 14,6 miljoen verlaagd vanwege een € 5,6 miljoen lagere afdracht aan de Belastingdienst voor de werkkostenregeling (WKR) over 2020 en een lagere realisatie van onder andere dienstreizen als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Dit budget is overgeheveld naar instandhouding vastgoed in het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het verminderen van achterstallig onderhoud.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 20,5 miljoen. Dit komt onder andere door de herschikking van € 9,5 miljoen naar het Nationaal Fonds Ereschuld en de overheveling van € 7,8 miljoen naar instandhouding vastgoed in het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan transport door het in 2021 afgelasten van diverse oefeningen in verband met COVID-19.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 162.600 | 187.777 | 4.463 | ‒ 10.441 | 181.799 |
Uitgaven | 162.600 | 187.777 | 4.463 | ‒ 10.441 | 181.799 |
Subsidies | 31.529 | 39.736 | 1.800 | 0 | 41.536 |
Subsidies | 31.529 | 39.736 | 1.800 | 0 | 41.536 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 46.192 | 47.096 | ‒ 237 | 0 | 46.859 |
Kennisopbouw TNO via EZ | 43.621 | 44.475 | ‒ 296 | 0 | 44.179 |
Kennisopbouw NLR via EZ | 534 | 544 | 56 | 0 | 600 |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 1.726 | 1.760 | 240 | 0 | 2.000 |
Overige Bijdragen | 311 | 317 | ‒ 237 | 0 | 80 |
Opdrachten | 12.080 | 8.760 | 9.000 | ‒ 5.531 | 12.229 |
Opdrachten beleid | 8.531 | 6.624 | 9.000 | ‒ 8.351 | 7.273 |
opdrachten milieu beleid | 2.033 | 590 | 0 | 2.752 | 3.342 |
overige opdrachten | 1.516 | 1.546 | 0 | 68 | 1.614 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 68.983 | 67.454 | ‒ 4.800 | ‒ 2.400 | 60.254 |
Bijdrage aan de NAVO | 53.194 | 54.236 | 0 | 768 | 55.004 |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 5.228 | 4.550 | 0 | 700 | 5.250 |
Overige bijdragen | 10.561 | 8.668 | ‒ 4.800 | ‒ 3.868 | 0 |
Bekostiging | 3.816 | 3.891 | 0 | 0 | 3.891 |
Bekostiging diverse instellingen | 3.816 | 3.891 | 0 | 0 | 3.891 |
Inkomensoverdrachten | 0 | 20.840 | ‒ 1.300 | ‒ 2.510 | 17.030 |
Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 0 | 1.300 | ‒ 1.300 | 3.254 | 3.254 |
Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 0 | 19.540 | 0 | ‒ 5.764 | 13.776 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget opdrachten is met € 4,5 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk door een toevoeging van het budget voor de maatregel incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19 ten behoeve van werkgarantie ter hoogte van € 7 miljoen euro. Hiervan is een deel overgeheveld naar andere Defensieonderdelen voor projecten en naar verwachting wordt € 5,2 miljoen euro niet gerealiseerd. Daarnaast is € 2 miljoen toegevoegd aan het budget ten behoeve van Taskforce Personeel om externe personeel te werven en is € 2 miljoen toegevoegd aan het budget milieu beleid voor stikstofproblematiek.
Inkomensoverdrachten
Het budget voor inkomensoverdrachten is € 3,8 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat het budget voor de civielrechterlijke regeling Srebrenica 2020 met € 5,8 miljoen is afgenomen, omdat een deel van de uitkeringen in 2022 plaatsvinden. Daarnaast is er een toevoeging van het budget op Chroom 6 van circa € 2,5 miljoen.
Bijlage subsidies
De tabel met de door Defensie toegekende subsidies is aangepast. In de bijlage is de nieuwe tabel met de maximaal toegekende subsidiebedragen en toelichting opgenomen.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.627.606 | 1.600.751 | ‒ 37.637 | ‒ 31.891 | 1.531.223 |
Uitgaven | 1.627.606 | 1.600.751 | ‒ 37.637 | ‒ 31.891 | 1.531.223 |
Personele uitgaven | 1.590.473 | 1.563.828 | ‒ 34.232 | ‒ 21.131 | 1.508.465 |
Eigen personeel | 271.493 | 273.966 | ‒ 5.064 | ‒ 7.711 | 261.191 |
Externe Inhuur | 970 | 10.971 | 1.677 | ‒ 1.348 | 11.300 |
Overige personele exploitatie | 14.341 | 13.562 | 125 | ‒ 848 | 12.839 |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.303.669 | 1.265.329 | ‒ 30.970 | ‒ 11.224 | 1.223.135 |
Materiële uitgaven | 37.133 | 36.923 | ‒ 3.405 | ‒ 10.760 | 22.758 |
Overige materiele exploitatie | 37.133 | 36.923 | ‒ 3.405 | ‒ 10.760 | 22.758 |
Ontvangsten | 7.728 | 9.366 | 25.873 | ‒ 1.600 | 33.639 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget op personele uitgaven is met € 55,3 miljoen afgenomen Dit komt voornamelijk door een aflossing ter hoogte van € 25,8 miljoen voor de aflossing van de laatste lening van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen (zie ook de nadere toelichting bij de ontvangsten). Daarnaast is er een hogere vrijval als gevolg van de versoepeling van de Regeling Vervroegd Uittreden uit het Pensioenakoord dan verwacht ter hoogte van € 11,6 miljoen. Tot slot is er een vrijgave van de lagere realisatie op pensioen en uitkeringen van € 6,8 miljoen en op formatie van € 4,5 miljoen. Deze bedragen zijn door middel van een defensiebrede heroverweging beschikbaar gesteld voor het opvangen van een aantal tegenvallers bij andere defensieonderdelen.
Materiële uitgaven
Het budget op materiële uitgaven is met € 14,2 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling budget naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor bedrijfsvoeringskosten van € 3,7 miljoen, voor de dataorganisatie van € 1,5 miljoen en andere werkzaamheden van € 3 miljoen. Daarnaast is er een overheveling van het budget Life Cycle Cost, een project binnen Defensie om inzicht te verkrijgen in de levensduurkosten van onze activa, naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds van € 1,3 miljoen, een bijdrage van € 1,0 miljoen aan het project Luchtruimherziening van het ministerie van LNV.
Ontvangsten
Het budget van ontvangsten is met € 24,2 miljoen toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. Met deze laatste aflossing is het administratieve proces hiermee beeindigd.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 15.068 | 16.765 | 0 | ‒ 1.900 | 14.865 |
Uitgaven | 15.068 | 16.765 | 0 | ‒ 1.900 | 14.865 |
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 51.629 | 180.339 | ‒ 100 | ‒ 7781 | 172458 |
Uitgaven | 51.629 | 180.339 | ‒ 100 | ‒ 7781 | 172458 |
Loonbijstelling | |||||
Prijsbijstelling | |||||
Nog overdeeld | 51.629 | 180.339 | ‒ 100 | ‒ 7781 | 172.458 |
Ontvangsten |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Op 22 oktober 2021 is door sociale partners van Defensie een uitkomst van het arbeidsvoorwaardenoverleg gepresenteerd. Momenteel vindt er een achterbanraadplegingplaats. Zodra de uitslag van de achterbanraadpleging op 2 december bekend is, kunnen de gevolgen van de uitkomst van het arbeidsvoorwaardenoverleg worden verwerkt in de begroting. U wordt hierover bij de Slotwet geïnformeerd.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 8.448.390 | 8.596.764 | 108.212 | 99.828 | 8.804.804 |
Uitgaven | 4.511.343 | 4.662.917 | 108.212 | 99.885 | 4.871.014 |
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds | 4.511.343 | 4.662.917 | 108.212 | 99.885 | 4.871.014 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De mutatie van € 208,0 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.