Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

INHOUDSOPGAVEblz.
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL2
   
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2
   
B.ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)nvt
   
C.TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL3
   
1.Algemeen3
2.Uitgaven en verplichtingen6
01Algemeen6
02Eerste Kamer der Staten-Generaal10
03Tweede Kamer der Staten-Generaal13
04Staten-Generaal Algemeen23
05Raad van State26
06Algemene Rekenkamer29
07Nationale ombudsman34
08Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden39
09Kabinet der Koningin44
10Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen45
11Kabinet van de Gouverneur van Aruba48
   
3.Ontvangsten50
01Algemeen50
02Eerste Kamer der Staten-Generaal51
03Tweede Kamer der Staten-Generaal52
04Staten-Generaal Algemeen54
05Raad van State54
06Algemene Rekenkamer55
07Nationale ombudsman55
08Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden56
09Kabinet der Koningin56
10Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen57
11Kabinet van de Gouverneur van Aruba57
   
D.TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTING(EN)nvt
   
E.BIJLAGEN BIJ DE BEGROTING 
   
Bijlage 1 Personeelsgegevens59
Bijlage 2 Wetgevingnvt
Bijlage 3 Moties en toezeggingennvt
Bijlage 4 Circulairesnvt
Bijlage 5 Aanbevelingen Nationale ombudsmannvt
Bijlage 6 Subsidiesnvt
Bijlage 7 Evaluatieonderzoeknvt
Bijlage 8 Economische en functionele classificaties60
Bijlage 9 Voorlichtingsuitgaven62
Bijlage 10 Convenantennvt

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin voor het jaar 2001 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2001. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2001.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. Algemeen

Totaalbeeld ontwikkeling uitgaven en ontvangsten 2001

De thans voorliggende begroting is gebaseerd op de door de colleges ingediende begrotingsvoorstellen. Daar waar wordt afgeweken van het voorstel van een college wordt dit in het betreffende deel van de toelichting uiteengezet.

Uitgaven (in NLG 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 volgens Miljoenennota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 1, bijlage 6, blz. 164)314 431
   
Doorwerking Voorjaarsnota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 27 101, nr. 1, bijlage 1, blz. 11)15 789
Nadere bijstellingen:  
• Algemeen– 9 745 
• Eerste Kamer der Staten-Generaal348 
• Tweede Kamer der Staten-Generaal5 831 
• Staten-Generaal Algemeen269 
• Raad van State30 219 
• Algemene Rekenkamer1 458 
• Nationale ombudsman2 223 
• Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden155 
• Kabinet der Koningin124 
• Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen125 
• Kabinet van de Gouverneur van Aruba129 
Totaal van de bijstellingen 31 136
Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001361 356
Ontvangsten (in NLG 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 volgens Miljoenennota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 1, bijlage 6, blz. 164) 7 219
   
Doorwerking Voorjaarsnota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 27 101, nr. 1, bijlage 1, blz. 12) 779
   
Nadere bijstellingen:  
• Raad van State1 085 
Totaal van de bijstellingen 1 085
Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001 9 083

VBTB

Volgend jaar op Prinsjesdag zullen de verschillende ministeries voor het eerst hun nieuwe meer op beleid georiënteerde begroting presenteren. Deze nieuwe begroting is een reactie op de wens van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om beleid in de begroting concreter en meetbaar te formuleren. En ook om een nadrukkelijker verband tussen beleid en middelen naar voren te laten komen. In de nota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» (VBTB) heeft het kabinet aangegeven welke stappen moeten worden ondernomen om tot die meer beleidsmatige begroting te komen. Kernbegrippen hierbij zijn strategische en operationele doelen.

Op dit moment zijn de ministeries reeds voorbereidingen aan het treffen voor de eerste echte VBTB-begroting; de ontwerpbegroting 2002. In het voetspoor van de departementen zijn de colleges een discussie gestart over het omzetten van hoofdstuk II in VBTB-stijl. Op dit moment wordt bezien in hoeverre het voor de verschillende colleges mogelijk en haalbaar is om beleidsdoelstellingen in de begroting op te nemen.

Financieel beheer

In het kader van de werkafspraken tussen de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin enerzijds en het kabinet anderzijds zijn afspraken gemaakt over het financieel beheer. Uitgangspunt daarbij is dat de colleges in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich strikt beperkt tot de verantwoordelijkheden waarop hij aanspreekbaar blijft op basis van de Comptabiliteitswet.

Controle achteraf is daarbij het vangnet om te beoordelen of de colleges bij hun beheer binnen de grenzen zijn gebleven van de afspraken en de grenzen die de Comptabiliteitswet stelt. Daartoe worden de administraties van de colleges jaarlijks gecontroleerd door de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze controle strekt zich ook uit over de administratieve organisatie. De laatste jaren was er steeds sprake van een goedkeurende verklaring, met uitzondering van afgelopen jaar, toen heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de civiele orden een verklaring met beperking gekregen.

Daarnaast wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een administratie gevoerd voor alle colleges tezamen, waarin de gegevens van de colleges in gecomprimeerde vorm zijn opgenomen. Voor deze administratie was de afgelopen jaren steeds sprake van een goedkeurende verklaring.

Verplichting = kasraming

De verplichtingenraming op deze begroting is gelijk aan de kasraming.

Leeswijzer

Per college worden eventueel bijzondere ontwikkelingen toegelicht en wordt in voorkomende gevallen uiteengezet waarom door het kabinet wordt afgeweken van het voorstel van het betreffende college.

Per begrotingsartikel wordt ingegaan op de grondslag van het artikel en het te voeren beleid.

Daarna volgen de cijfers. Deze omvatten allereerst de indeling van de uitgaven, uitgesplitst naar artikelonderdeel.

Voorts zijn tabellen opgenomen met de realisatie 1999, de vermoedelijke uitkomsten 2000, de raming 2001 en de meerjarencijfers 2002–2005 op artikelniveau. De nieuwe mutaties (= nog niet eerder opgenomen in een begrotingsstuk) zijn gerubriceerd in:

• beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde extensiveringen en intensiveringen van het beleid);

• autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenoemde mee- en tegenvallers in het beleid;

• beheersmatige mutaties: uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.Bij de meeste artikelen is voorts een overzicht met kengetallen opgenomen.

Ten slotte bevat deze toelichting de volgende bijlagen:

1. De overzichten inzake personeelsgegevens.

8. De bijlage inzake economische en functionele classificaties.

9. De voorlichtingsbijlage.

2. Uitgaven en verplichtingen

01. Algemeen

Op dit hoofdbeleidsterrein worden de nader te verdelen loon- en prijsbijstelling, de post onvoorzien, de waarde-overdracht en waarde-overname in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en het nog openstaande gedeelte van de taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1998, geraamd en verantwoord.

01.01. Loonbijstelling

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel wordt het voor de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin door het kabinet ter beschikking gestelde bedrag uit hoofde van de aanpassing van loongevoelige posten aan de relevante loon- en salarisontwikkeling zoals van toepassing op de rijksbegroting, geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U01.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 Nihil872872872872 
1e suppletore begroting 2000 9 7859 7948 1918 3178 127 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. verdeling loonbijstelling 2000 – 7 499– 7 924– 7 795– 7 851– 7 791 
2. overboeking loonbijstelling BZK/DGMP – 722– 306– 396– 466– 336 
Stand ontwerpbegroting 2001Nihil1 5642 436872872872872
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000Nihil7101 105396396396396

Toelichting bij de cijfers

De verdeling van de bij eerste suppletore begroting 2000 aan dit artikel toegevoegde loonbijstelling 2000 over de navolgende artikelen voor 2001 is:

U01.01(in NLG 1 000)
ArtikelOmschrijvingBedrag
U01.08Waarde-overdracht en waarde-overname64
U01.09Taakstellingen– 96
U02.01Vergoedingen leden Eerste Kamer114
U02.02Personeel en materieel (Eerste Kamer der Staten-Generaal)148
U03.01Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer957
U03.03Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer334
U03.04Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal)1 447
U03.08Tegemoetkoming in de kosten van de fracties1 000
U04.02Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen253
U05.01Personeel Vice-President en Leden (Raad van State)302
U05.02Personeel en materieel (Raad van State)1 493
U06.01Personeel President en Leden (Algemene Rekenkamer)30
U06.02Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)1 262
U07.01Personeel Nationale ombudsman en Substituut23
U07.02Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Nationale ombudsman en Substituut7
U07.03Personeel en materieel (Nationale ombudsman)283
U08.01Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)83
U09.01Personeel en materieel (Kabinet der Koningin)108
U10.01Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen)65
U10.02Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen7
U11.01Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van Aruba)39
U11.02Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba1
Totaal 7 924
Totaal in € 1 0003 596

01.02. Prijsbijstelling

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel wordt het voor de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin door het kabinet ter beschikking gestelde bedrag uit hoofde van de aanpassing van prijsgevoelige posten aan de relevante prijsontwikkeling zoals van toepassing op de rijksbegroting, geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U01.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 NihilNihilNihilNihilNihil 
1e suppletore begroting 2000 1 4831 4361 3881 3751 372 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. verdeling prijsbijstelling 2000 – 1 483– 1 436– 1 388– 1 375– 1 372 
Stand ontwerpbegroting 2001NihilNihilNihilNihilNihilNihilNihil
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000NihilNihilNihilNihilNihilNihilNihil

De toelichting bij de cijfers

De verdeling van de bij eerste suppletore begroting 2000 aan dit artikel toegevoegde prijsbijstelling 2000 over de navolgende artikelen voor 2001 is:

U01.02(in NLG 1 000)
ArtikelOmschrijvingBedrag
U01.09Taakstellingen– 47
U02.02Personeel en materieel (Eerste Kamer der Staten-Generaal)86
U03.04Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal)615
U03.07Drukwerk kamerstukken132
U03.08Tegemoetkoming in de kosten van de fracties63
U03.13Uitzending van de leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland16
U04.02Personeel en Griffie van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen7
U04.12Interparlementaire betrekkingen9
U05.02Personeel en materieel (Raad van State)214
U06.02Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)166
U07.03Personeel en materieel (Nationale ombudsman)52
U08.01Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)13
U08.03Aankoop en herstellingen van decoraties59
U09.01Personeel en materieel (Kabinet der Koningin)16
U10.01Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen)23
U11.01Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van Aruba)12
Totaal 1 436
Totaal in € 1 000652

01.03. Onvoorzien

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel is ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976 een raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U01.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 2121212121 
1e suppletore begroting 2000 266     
Stand ontwerpbegroting 20014342872121212121
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001971301010101010

01.08. Waarde-overdracht en waarde-overname

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de waarde-overdracht en waarde-overname in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Het gaat voor de begroting van de Hoge Colleges van Staat om de leden van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Nationale ombudsman. Het betrokken wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1997/1998, 26 043).

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.30.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U01.081999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 2 1602 1604 3218 5392 160 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 646412925564 
Stand ontwerpbegroting 2001Nihil2 2242 2244 4508 7942 2242 224
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000Nihil1 0091 0092 0193 9911 0091 009

01.09. Taakstellingen

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden taakstellingen geraamd en verantwoord. Thans is de taakstelling uitgavenbeperkingen op het gebied van doelmatigheid op basis van het regeerakkoord 1998 vastgelegd.

De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U01.091999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 – 3 486– 5 241– 6 817– 6 817– 6 817 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 – 58– 96– 128– 126– 129 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 – 31– 47– 59– 59– 59 
Stand ontwerpbegroting 2001Nihil– 3 575-5 384– 7 004– 7 002– 7 005– 7 008
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000Nihil– 1 622-2 443– 3 178– 3 177– 3  179– 3 180

De toelichting bij de cijfers

De stand ontwerpbegroting 2001, betreft de taakstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inclusief de Staten-Generaal Algemeen. In de uitvoering wordt jaarlijks bezien of de Tweede Kamer in staat is om besparingen te realiseren ter hoogte van het bedrag van de inspanningsverplichting taakstelling regeerakkoord 1998. Dit gebeurt in principe in het kader van de voorbereiding van de tweede suppletore begroting.

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

Algemeen

Conform de beheersafspraken zijn de in dit begrotingsvoorstel opgenomen bedragen voor de begrotingsartikelen met betrekking tot de Eerste Kamer gebaseerd op de door de Eerste Kamer vastgestelde «Raming der voor de Eerste Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten» (Kamerstukken I, 1999–2000, Raming, nr. 160).

AutomatiseringDe Eerste Kamer heeft in haar raming voor het jaar 2001, evenals in haar raming voor het jaar 2000, een verhoging opgenomen in het kader van het automatiseringsproject «Integratie Bestanden». Het betreft een gezamenlijk informatiseringsproject van de Eerste en Tweede Kamer. In 1999 stemde het kabinet in met het voorstel van de Eerste Kamer om een computerruimte aan te leggen in het kader van dit project en de raming te verhogen met f 1,4 mln in 2000 en f 1,3 mln in 2001. Deze mutatie is verwerkt in artikel 02.02.

MasterplanIn 1998 is een Masterplan tussen de Eerste Kamer en Rijksgebouwendienst overeengekomen. Dit plan behelst een verbetering van de toegankelijkheid, gebruik en inrichting van het gebouw van de Eerste Kamer. In de raming voor het jaar 2001 zijn de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het Masterplan verwerkt.

02.01. Vergoedingen leden Eerste Kamer

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

De raming van dit artikel is gebaseerd op de Wet van 18 mei 1995 tot regeling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de toelage en de andere voorzieningen van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Stb. 1995, 291).

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U02.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Vergoeding voor de werkzaamheden3 0363 1423 1443 1443 1443 1441101.1
06 Vergoeding voor de secundaire voorzieningen2592662662662662661201.1
07 Toelage en andere voorzieningen Voorzitter1121201201201201201101.1
08 Kostenvergoedingen1 6021 6631 6651 6651 6651 6651201.1
Totaal5 0095 1915 1955 1955 1955 195  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U02.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 5 0815 0815 0815 0815 081 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 110114114114114 
Stand ontwerpbegroting 20015 0095 1915 1955 1955 1955 1955 195
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0002 2732 3562 3572 3572 3572 3572 357

02.02. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Eerste Kamer geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U02.02/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel3 5364 2964 2864 2844 2824 2861101.1
06 Overige personeelsuitgaven1881201201201201201201.1
07 Algemene uitgaven2 6443 9753 9022 5892 5892 5891201.1
08 Aanschaffingen3965313883683683685201.1
10 Wachtgelden3892242252242242251101.1
Totaal7 1539 1468 9217 5857 5837 588  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U02.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 8 8048 6877 3807 3807 380 
1e suppletore begroting 2000 119     
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 135148145143148 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 8886606060 
Stand ontwerpbegroting 20017 1539 1468 9217 5857 5837 5887 590
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0003 2464 1504 0483 4423 4413 4433 444

De kengetallen

(in NLG 1 000)
U02.0219992000prognose 2001
Ramingskengetallenaantalp-uitga-ven per fteaantalp-uitga-ven per fteaantalp-uitga-ven per fte
Artikelonderdeel 05      
Personeel Eerste Kamer37,3954310043100
Toegelicht begrotingsbedrag 3 536 4 296 4 286

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Algemeen

Conform de beheersafspraken zijn de in dit begrotingsvoorstel opgenomen bedragen voor de begrotingsartikelen met betrekking tot de Tweede Kamer gebaseerd op de door de Tweede Kamer vastgestelde «Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van ontvangsten» (Kamerstukken II, 1999–2000, 27 082).

03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens de toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de met ingang van 1 januari 1997 gewijzigde Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), houdende een regeling voor de schadeloosstelling en onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op dit artikel worden uitgaven geraamd en verantwoord voor schadeloosstellingen voor de leden van de Tweede Kamer, de toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters. Tevens worden de uitgaven geraamd en verantwoord van de vergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer inzake beroepskosten, alsmede reis- en verblijfskosten.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U03.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Schadeloosstelling25 44426 94927 02827  02727 02727 0271101.1
02 Reiskosten en overige kosten6 4827 0957 0957 0957 0957 0951201.1
Totaal31 92634 04434 12334 12234 12234 122  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 33 10333 16633 16533 16533 165 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 941957957957957 
Stand ontwerpbegroting 200131 92634 04434 12334 12234 12234 12234 122
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00014 48715 44815 48415 48415 48415 48415 484

De kengetallen

U03.01 (in NLG 1 000)
Indicatoren200020012002
schadeloosstelling26 45226 53126 530
toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters167167167
interim1 0501 0501 050
pseudo premie ww– 720– 720– 720
reis- en verblijfkosten binnenland5 4005 4005 400
vergoeding woon- en werkverkeer (OV)960960960
vergoeding woon- en werkverkeer (auto)979797
vergoeding overige beroepskosten638638638
Totaal34 04434 12334 122

U03.01 (in aantallen)
Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer1996199719981999
Vergaderingen    
plenaire vergaderingen10910597102
commissievergaderingen    
 – openbaar 431577511625
 – besloten 502731665699
overige vergaderingen8 6738 5288 2997 812
       
Werkbezoeken commissies    
binnenland47393949
buitenland24251115
       
Wetsvoorstellen, moties en vragen    
ingediende wetsvoorstellen247304235243
 – initiatief wetsvoorstellen2594
 – rijksbegrotingen 17171717
 – fondsen 5566
 – suppletore voorstellen62686766
in stemming gebracht*390*289*249*176
ingediende moties8749138531 002
 – aangenomen 354385312360
 – verworpen 303290301296
 – ingetrokken 64557556
 – aangehouden 908273125
 – gewijzigd 34567489
 – in behandeling119*45*18*76
schriftelijke vragen1 4961 5431 5221 703
 – waarvan beantwoord*1 438*1 528*1 410*1 760
mondelinge vragen9910511285
interpellaties6985

* waaronder ook in voorgaande jaren ingediende voorstellen, moties en vragen.

03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594), houdende een regeling voor de toekenning van uitkeringen en pensioenen aan politieke ambtsdragers alsmede van pensioenen aan hun nabestaanden.

Op dit artikel worden de uitgaven van pensioenen en uitkeringen geraamd en verantwoord.

Onder verwijzing naar de toelichting bij artikel 03.01 «Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters», inzake de wijziging per 1 januari 1997 van de Wet schadeloosstelling leden, zij opgemerkt dat de gevolgen hiervan in de toekomst ook zullen doorwerken in de hoogte van de pensioenuitgaven ten laste van dit artikel. In het onderhavige voorstel zijn hieromtrent nog geen veronderstellingen verwerkt.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 11 20311 20311 20311 20311 203 
1e suppletore begroting 2000 3 2003 2003 2003 2003 200 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 334334334334334 
Stand ontwerpbegroting 200114 39814 73714 73714 73714 73714 73714 737
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0006 5346 6876 6876 6876 6876 6876 687

De opbouw van het bestand aan gerechtigden is als volgt (peildatum begin van elk jaar):

U03.03 (in aantallen)
Specificatie19961997199819992000
pensioenen oud-leden184193191196200
wachtgelden oud-leden5446*36**77***62
weduwen-/weduwnaarspensioenen123117117115117
wezenpensioenen24365
Totaal363360347394384

*1998 Exclusief 27 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.

**1999 Exclusief 40 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.

***2000 Exclusief 36 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.

03.04. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Tweede Kamer geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U03.04/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel37 49743 70843 65643 45943 44243 4801101.1
06 Overige personeelsuitgaven4 9861 2471 2471 2471 2471 2471201.1
07 Algemene uitgaven24 08726 61520 27519 24919 47419 4741201.1
08 Aanschaffingen12 0069 0009 0009 0009  0009 0005201.1
10 Wachtgelden1 5211 1911 1951 1941 1931 1941101.1
11 Pensioenen1415151515154101.1
Totaal80 11181 77675 38874 16474 37174 410  

Artikelonderdeel 05 Ambtelijk personeel

Op dit artikelonderdeel worden de personeelsuitgaven van de Kamer geraamd en verantwoord. Dit heeft betrekking op de volgende organisatie-onderdelen en formatieve sterkten in 2001:

U03.04/Artikelonderdeel 05 (in FTE's)
leiding18,22
stafdienst P&O14,51
stafdienst Communicatie20,60
stafdienst FEZ14,08
informatievoorziening1,00
griffie Tweede Kamer13,72
commissiebureaus53,15
documentatie35,57
post- en archiefzaken20,53
bibliotheek6,96
ondersteuning10,76
facilitaire dienst84,92
dienst automatisering31,50
restaurantbedrijf58,26
beveiligingsdienst51,22
bodedienst27,11
Totaal462,11

Artikelonderdeel 06 Overige personeelsuitgaven

Op dit artikelonderdeel worden de overige personeelsuitgaven van de Tweede Kamer geraamd en verantwoord. Deze betreffen het volgende:

U03.04/Artikelonderdeel 06 (in NLG 1 000)
centrale opleidingsuitgaven416
decentrale opleidingsuitgaven831
Totaal1 247

Artikelonderdeel 07 Algemene uitgaven en artikelonderdeel 08 Aanschaffingen

U03.04/Artikelonderdeel 07 en 08 (in NLG 1 000)
 1999200020012002200320042005
Griffier       
algemene uitgaven1 4641 3951 4321 4321 4321 4321 432
personeelszorg en -voorzieningen1 5311 2171 2491 2491 2491 2491 249
communicatie1 0251 1211 1241 1241 1241 1241 124
financieel-economische zaken33 3941 3202 2432 2422 2422 242
overige34126127127127127127
Directie Constitutioneel proces       
onderzoeksbudget3961 4901 0161 0161 0161 0161 016
documentatie en bibliotheek893933957957957957957
overige590606613613613613613
Directie Facilitair bedrijf       
exploitatie en logistiek huisvesting9 90812 61311 1409 91410 14010 14010 140
automatiseringsbeleid18 05210 5168 1367 5337 5337 5337  533
restaurantbedrijf1 7661 9621 9131 7931 7931 7931 793
overige410242248248248248248
Doorberekening BZK21  
Totaal36 09335 61529 27528 24928 47428 47428 474

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.041999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 72 50271 93971 20971 21171 211 
1e suppletore begroting 2000 4 197120– 226   
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beleidsmatige mutatie       
1. aanschaf laptops 1 500     
2. kunstbudget 6040404040 
3. uitbreiding van de formatie 9391 1221 1221 1221 122 
Beheersmatige mutatie       
4. toevoeging loonbijstelling 2000 1 3171 4471 4161 3961 435 
5. toevoeging prijsbijstelling 2000 621615603602602 
6. loonkosten trainees rijksoverheid 140105    
7. onderzoeken ruimtelijke ordening 500     
Stand ontwerpbegroting 200180 11181 77675 38874 16474 37174 41074 436
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00036 35337 10834 21033 65433 74833 76633 778

De kengetallen

U03.04 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen 1999 2000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag=gemiddelde salariskosten42688462,194,6462,194,5
Artikelonderdeel 06      
bedrag= gemiddelde opleidingskosten per fte4262462,12,7462,12,7
Artikelonderdeel 10      
bedrag=gemiddelde uitkering (inclusief uitvoeringskosten)      
Aantal betreft de stand per 1-1295229412941
Artikelonderdeel 11      
bedrag=gemiddelde uitkering43,543,843,8
Toegelicht begrotingsbedrag 39 884 46 161 46 113

03.07. Drukwerk kamerstukken

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de kosten gemaakt ten behoeve van het drukwerk van kamer- stukken.

De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.071999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 6 5856 6046 6025 9645 824 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging prijsbijstelling 2000 132132132119116 
Stand ontwerpbegroting 20016 5716 7176 7366 7346 0835 9405 940
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0002 9823 0483 0573 0562 7602 6952 695

De kengetallen

U03.07 (in aantallen)
Aantal gedrukte pagina's van officiële publicaties199419951996199719981999
Kamerstukken32 73736 59646 11441 60740 89750 004
Handelingen Tweede Kamer4 9745 0806 4086 8296 7137 879
UCV Handelingen595
Kamervragen1 4432 1993 0453 0303 3983 714
Totaal39 74943 87555 56751 46651 00861 597

U03.07
Kosten per bladzijdebedragaantalper bladzijdegemiddelde 2-jaarsgemiddelde 3-jaars
19946 563 00039 749165,11 149,45
    157,98 
19956 618 00043 875150,84 154,24
    148,81 
19968 156 00055 567146,78 142,44
    138,24 
19976 675 00051 466129,70 137,53
    132,90 
19986 942 00051 008136,10 123,40
    120,25 
19996 245 00061 597101,38  

03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de met ingang van 1 juli 1997 gewijzigde «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Kamerstukken II, 23 686, nrs. 13 en 14).

Op dit artikel worden de uitgaven inzake de fractiekosten geraamd en verantwoord. De tegemoetkoming in de kosten wordt door de fracties met name gebruikt voor personele en in mindere mate voor materiële ondersteuning van de fracties.

De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.081999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 31 24931 30431 30431 30331 303 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 9831 0001 0001 0001 000 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 6263636363 
Stand ontwerpbegroting 200128 60032 29432 36732 36732 36632 36632 366
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00012 97814 65414 68814 68814 68714 68714 687

03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord inzake de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland. Het meerjarencijfer bedraagt structureel circa f 0,8 mln.

De uitgavenrealisatie over de jaren 1996 tot en met 1999 en de globale verdeling nadien geven het volgende beeld te zien:

U03.13 (in NLG 1 000)
 1996199719981999200020012002 e.v.
• commissiereizen475326219377436436436
• vriendschapsgroepen10 817505050
• officiële delegaties6014618235100100100
• waarnemers bij verkiezingen50      
• Presidiumreizen371821122505050
• deelname aan internationale parlementaire conferenties  2553505050
• nader te verdelen    148148148
• overig2151412444
Totaal634505305816838838838

De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.131999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 822822822822822 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging prijsbijstelling 2000 1616161616 
Stand ontwerpbegroting 2001816838838838838838838
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000370380380380380380380

03.16. Parlementaire enquêtes

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de Wet op de Parlementaire Enquête (Wet van 5 augustus 1850). Op dit artikel worden de uitgaven voor parlementaire enquêtes geraamd en verantwoord. De vaststelling van een jaarlijkse raming vindt plaats zodra dat, naar het oordeel van de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, aan de orde is.

De onderverdeling naar artikelonderdeel

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U03.16/Artikelonderdeel     Uitgaven Codering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Ambtelijk personeel325MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie1101.1
02 Overige personeelsuitgaven106MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie1201.1
03 Algemene uitgaven960MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie1201.1
04 Aanschaffingen1MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie5201.1
Totaal1 392MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.161999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie 
Stand ontwerpbegroting 20011 392MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000632MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie

03.17. Garanties

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord die het gevolg zijn van een door fracties gedaan beroep op de uit hoofde van artikel 7 van de «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Kamerstukken II, 23 686, nr.12) opgebouwde reserve.

Een garantie-artikel bevat geen raming van uitgaven en verplichtingen, maar alleen een memorieraming. Indien en voor zover sprake is van een daadwerkelijk beroep op de opgebouwde reserve, worden financiële middelen aan dit artikel toegevoegd.

De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.

Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten van het Rijk (in NLG 1 000)
U03.171999200020012002200320042005
Garantieplafond8 2748 8049 3749 3749 3749 3749 374
Uitstaand risico per 1 januari4 7366 739MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Vervallen of te vervallen garanties171MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Verleende of te verlenen garanties2 174MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Uitstaand risico per 31 december6 739MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U03.171999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie 
Stand ontwerpbegroting 200153MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00024MemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie

04. Staten-Generaal Algemeen

04.02. Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële kosten van het personeel werkzaam bij de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord. Met de keuze voor een apart artikel wordt uitdrukking gegeven aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor beide diensten wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U04.02/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel7 3667 5937 6557 6397 6357 6411101.1
06 Overige personeelsuitgaven6186868686861201.1
07 Algemene uitgaven2292782772762772771201.1
08 Aanschaffingen14  301  5201.1
10 Wachtgelden5756565656561101.1
11 Pensioenen     4101.1
Totaal7 7278 0138 0748 3588 0548 060  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U04.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 7 9427 9147 9027 9037 903 
1e suppletore begroting 2000 – 167– 100200– 100– 100 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 230253249244250 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 87777 
Stand ontwerpbegroting 20017 7278 0138 0748 3588 0548 0608 365
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0003 5063 6363 6643 7933 6553 6573 796

De kengetallen

U04.02 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag=gemiddelde salariskosten64,111564,811764,8118
Artikelonderdeel 06      
Opleidingskosten64,1164,8164,81
Artikelonderdeel 10      
Wachtgelden
bedrag=gemiddelde uitkering228,5228228
Toegelicht begrotingsbedrag 7 484 7 735 7 797

U04.02 (in aantallen)
 199719981999
aantal vergaderuren waarvan verslag is gemaakt1 780,501 347,251 400
aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag833,75699,50879

04.12. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven van de Staten-Generaal voor interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdeel

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U04.12/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Uitzending van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen6881 2221 1821 1821 1821 1821201.43
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen1 78080084084084084043G01.43
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk1721881881881881881201.1
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen1492552552552552551201.1
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire42234234234234234243G01.43
Totaal3 2112 8072 8072 8072 8072 807  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U04.121999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 2 7982 7982 7982 7982 798 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging prijsbijstelling 2000 99999 
Stand ontwerpbegroting 20013 2112 8072 8072 8072 8072 8072 807
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 4571 2741 2741 2741 2741 2741 274

05. Raad van State

Algemeen

In de begroting is rekening gehouden met de kosten van het onderbrengen van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken bij de Raad van State per 1 januari 2001. Het betreft zowel de uitvoeringskosten voor de behandeling van het hoger beroep in asielzaken en in de reguliere vreemdelingenzaken als de geraamde ontvangsten wegens griffierechten.

Voorts is rekening gehouden met de kosten van een reorganisatie bij de Directie Bestuursrechtspraak. Het doel van de reorganisatie is versnelling van de doorlooptijd van beroepszaken van gemiddeld meer dan 20 maanden tot minder dan 12 maanden en verbetering van het werkklimaat. Er wordt naar gestreefd dit doel eind 2002 gerealiseerd te hebben. De reorganisatie zal leiden tot een meer effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers.

05.01. Personeel Vice-President en Leden

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele kosten van de Vice-President, de staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U05.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
04 Ambtelijk personeel7 8438 7908 8148 8148 8148 8141101.1
05 Overige personeelsuitgaven1201.1
Totaal7 8438 7908 8148 8148 8148 814  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U05.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 8 4938 5128 5128 5128 512 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 297302302302302 
Stand ontwerpbegroting 20017 8438 7908 8148 8148 8148 8148 814
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0003 5593 9894 0004 0004 0004 0004 000

De kengetallen

U05.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantalp-uitgaven per fteaantalp-uitgaven per fteaantalp-uitgaven per fte
Artikelonderdeel 04      
personeel Vice-President en Leden342313425934259
Toegelicht begrotingsbedrag 7 843 8 790 8 814

05.02. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven voor de algemene dienst van de Raad van State geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U05.02/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel39 37349 28259 88959 59159 57359 6101101.1
06 Overige personeelsuitgaven2 4652 1521 4901 4901 4901 4901201.1
07 Algemene uitgaven9 1439 17018 97518 97518 97518 9751201.1
08 Aanschaffingen2 3856 2942 7622 5352 5252 5255201.1
10 Wachtgelden1 8321 8861 8801 8751 8741 8761101.1
Totaal55 19868 78484 99684 46684 43784 476  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U05.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 55 17154 91554 79154 78354 783 
1e suppletore begroting 2000 11 761164    
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beleidsmatige mutatie
1. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken  28 00028 00028 00028 000 
Beheersmatige mutatie
2. toevoeging loonbijstelling 2000 1 3661 4931 4621 4411 480 
3. toevoeging prijsbijstelling 2000 206214213213213 
4. loonkosten trainees rijksoverheid 280210    
Stand ontwerpbegroting 200155 19868 78484 99684 46684 43784 47684 504
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00025 04831 21338 57038 32938 31638 33438 346

De kengetallen

U05.02 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag = gem salariskosten personeel Algemene Dienst428925139662097
Artikelonderdeel 07 en 08      
bedrag = gem materiële uitgaven462255133062035
Opleidingsuitgaven      
bedrag = gem opleidingsuitgaven4620,851326201
Automatiseringsuitgaven4628,451396 204
Toegelicht begrotingsbedrag 55 183 70 394 85 113

In de kolommen «aantal» is naast de reguliere formatie (Vice-President en Leden en Personeel i.a.d.) tevens het benodigde aantal fte's aan staatsraden en ambtenaren voor de behandeling van Hoger Beroep in Vreemde- lingenzaken opgenomen. Deze aantallen komen in het jaar 2001 (structureel) beduidend hoger uit dan in het investeringsjaar 2000.

Het ramingskengetal voor de artikelonderdelen 07 en 08 in 2001 geeft een vertekend beeld aangezien de structurele materiële uitgaven van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken zonder nadere onderverdeling hierin zijn opgenomen.

U05.02 (in procenten)
Doorlooptijden adviezen Directie Wetgeving19981999prognose 2000
tot 1 maand514446
1 tot 2 maanden283329
2 tot 3 maanden121416
3 tot 6 maanden889
gelijk of meer dan 6 maanden110

U05.02 (in procenten)
Doorlooptijd uitspraken met zitting (bodemprocedures) Directie Bestuursrechtspraak19981999prognose 2000*
tot 1 jaar233838
1 tot 2 jaar473737
2 tot 3 jaar201818
gelijk of meer dan 3 jaar1077

*In dit «reorganisatiejaar» zullen de effecten van de reorganisatie, die op 1 november 2000 van start gaat, eerst in het jaar 2001 zichtbaar worden.

06. Algemene Rekenkamer

Algemeen

De in de begroting 2001 toegekende middelen stellen de Algemene Rekenkamer in staat haar onderzoeken op hetzelfde kwantitatieve niveau voort te zetten en benodigde investeringen te doen. Zij toetst niet alleen het functioneren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen, maar draagt ook bij aan het verbeteren van dat functioneren. Ook internationale activiteiten nemen een belangrijke plaats in. In kwalitatieve zin geeft het Collegeprogramma 1999–2004 een uitwerking van de missie. Het Collegeprogramma bevat een algemene redenering voor de selectie van onderzoeksonderwerpen waarbij een fasegewijze aanpak centraal staat. Het programma geeft ook richting aan de institutionele ontwikkeling van de Algemene Rekenkamer. Sinds 1999 kent de Algemene Rekenkamer naast het onderzoeksprogramma ook een ontwikkelingsprogramma met beleids- en kwaliteitsprojecten.

06.01. Personeel President en Leden

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de President en de Leden van de Algemene Rekenkamer.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U06.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel7308638668668668661101.1
06 Overige personeelsuitgaven1201.1
Totaal730863866866866866  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U06.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 834836836836836 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 2930303030 
Stand ontwerpbegroting 2001730863866866866866866
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000331392393393393393393

06.02. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Algemene Rekenkamer geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U06.02/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel35 28337 91538 03436 18336 16636 1971101.1
06 Overige personeelsuitgaven1 2753153153003003001201.1
07 Algemene uitgaven6 4887 0947 2917 9498 0258 0251201.1
08 Aanschaffingen2 0921 9361 5181 5181 5181 5185201.1
10 Wachtgelden6927477727987987981101.1
Totaal45 83048 00747 93046 74846 80746 838  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U06.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 45 58545 80244 68844 76244 762 
1e suppletore begroting 2000 1 117700700700700 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 1 1421 2621 1811 1641 195 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 163166179181181 
Stand ontwerpbegroting 200145 83048 00747 93046 74846 80746 83846 860
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00020 79721 78521 75021 21321 24021 25421 264

De kengetallen

Formatie en bezetting (in aantallen)
 199920002001
Formatie apparaat318318318
Gemiddelde bezetting fte317318318
College333

Capaciteitsverdeling (formatief) (in procenten)
 199920002001
Onderzoeksdirecties76%76%76%
Stafdirecties24%24%24%
U06.02 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst317111318119318120
Artikelonderdeel 07 en 08      
bedrag = gem materiële uitgaven317273182831828
Toegelicht begrotingsbedrag 43 863 46 945 46 843

De cijfers over 1999 betreffen realisatiecijfers; de cijfers over 2000 zijn een prognose.

Het beleid blijft gericht op volledige bezetting, reden waarom een verder volstromen van de formatie wordt voorzien. Als gevolg van de algemene loonontwikkeling wordt een lichte stijging in de gemiddelde personeelslast verwacht.

Verdere investeringen in automatisering worden noodzakelijk geacht, wat de materiële uitgaven per fte zal houden op het in 1999 bereikte niveau.

De doelmatigheidskengetallen

Onderstaande tabellen geven een beeld van de doelmatigheid van het functioneren van de Rekenkamer. De getallen over 1998–1999 zijn realisaties; de getallen over 2000 zijn een prognose. De onderzoeken naar de financiële verantwoording van het Rijk en de bezwaaronderzoeken worden gebundeld gepubliceerd. In de onderstaande tabellen worden ze echter als afzonderlijke publicaties gepresenteerd.

Aantal publicaties naar soort onderzoek (waarvan betreffend rechtspersonen met een wettelijke taak +EU) (in aantallen)
Soort onderzoek199819992000
Financiële verantwoording24 ( –)26 ( –)26 ( –)
Beheer (incl.bezwaaronderzoek)15 ( 1)21 ( 4)20 (10)
Doelmatigheid21 (10)16 ( 4)19 ( 7)
Totaal60 (11)63 ( 8)65 (17)

De grote verschuiving die in 1999 is opgetreden van doelmatigheidsonderzoek naar beheersonderzoek is het gecombineerde gevolg van de onderzoeksstrategie 1999–2004 en een herdefiniëring van deze onderzoekscategorieën.

Aantal publicaties naar zwaarte van inzet (waarvan betreffend rechtspersonen met een wettelijke taak +EU) (in aantallen)
Aantal bestede onderzoeksdagen199819992000
≤ 30043 ( 2)39 (2)39 ( 7)
300 – 60010 ( 2)13 (3)21 ( 7)
≥ 6007 ( 7)11 (3)5 ( 3)
Totaal60 (11)63 (8)65 (17)

Voor 2000 worden meer publicaties verwacht op het terrein RWT/EU, onder meer als gevolg van overloop uit 1999.

Tijdsbesteding bij onderzoeksdirecties naar soort activiteit (in aantallen)
Soort activiteit in %199819992000
Directe activiteiten4847 
  (55)57
Ontwikkeling2324 
  (16)15
Beheer2929 
  (29)28
Totaal100100100

De afgelopen jaren tekende zich een lichte trend af in de tijdsbesteding bij de onderzoeksdirecties. Het aandeel voor directe activiteiten daalde en het aandeel voor ontwikkeling steeg. De tijd besteed aan ondersteuning en coördinatie alsmede tijd besteed aan externe projecten werd tot «ontwikkeling» gerekend. Vanaf 1999 wordt deze tijd toegerekend aan «directe activiteiten». De meer strategische ontwikkelingsactiviteiten worden afzonderlijk gepland en verantwoord. Ter vergelijking zijn voor 1999 in de tabel de kengetallen opgenomen volgens de oude en de nieuwe definitie (tussen haakjes geplaatst). Door deze herdefinitie ontstaat een nieuwe tijdreeks vanaf 1999.

U06.02 (in procenten)
 19981999
Tijdsbesteding bij onderzoeksdirecties naar soort onderzoek en terreintotaalwv Rijkwv ver-bonden organentotaalwv Rijkwv ver-bonden organen
Financiële verantwoording16%16%0%20%20%0%
Financieel beheer25%16%9%47%22%25%
Doelmatigheid59%39%20%33%24%9%
Totaal19 40071%29%19 50066%34%

In de afgelopen jaren is de inzet voor ondersteuning en coördinatie van onderzoek toegenomen; deze inzet wordt vanaf 1999 voortaan gerekend tot onderzoek.

U06.02
Integrale kostprijs onderzoeksactiviteit19981999prognose 2000
Totale uitgaven (in f mln)44,446,649
aantal dagen onderzoek (oude methode)19 40019 500 
aantal dagen onderzoek (nieuwe methode) 22 80023 000
Uitgaven per dag (oude methode)2 2892 388 
Uitgaven per dag (nieuwe methode) 2 0442 131

De bestede tijd is bekend uit de tijdregistratie. Met een dag is bedoeld de tijd besteed aan directe activiteiten in eenheden van 8 uur exclusief verlof en ziekte.

De kostprijs per dag steeg sinds 1998 door een forse tijdsinvestering in de ontwikkeling van onder andere onderzoeksstrategieën. Deze tijd wordt vanaf 1999 aan onderzoek toegerekend als directe tijd. Daarnaast worden nu ook activiteiten voor de externe projecten (in 1999 1700 dagen) toegerekend als directe tijd.

Ter vergelijking zijn voor 1999 de gegevens op grond van oude en nieuwe definitie opgenomen.

De doeltreffendheidskengetallen

De Rekenkamer heeft in 1998 een instrument ontwikkeld om de effectiviteit van haar onderzoeken te meten. Nagesprekken met onderzochte instellingen spelen daarin een belangrijke rol. In 1999 is de systematiek bijgesteld en toegespitst op leren. De kengetallen op basis daarvan zullen in het jaarverslag worden vermeld.

07. Nationale ombudsman

Algemeen

In december 2000 zal de Nationale ombudsman verhuizen naar een gerenoveerd pand aan de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag.

In 1997 is de automatiseringshardware en -software van het Bureau Nationale ombudsman integraal vervangen. Deze hardware behoeft in de jaren 2001 en 2002 vernieuwing. De Nationale ombudsman stelt daartoe voor de raming in het jaar 2001 met f 0,5 mln te verhogen en in het jaar 2002 met f 0,375 mln.

Het kabinet stemt in met de verhoging van de raming van de Nationale ombudsman met f 0,5 mln in 2001 en met f 0,375 mln in 2002 ten behoeve van de vernieuwing van de automatisering.

De Nationale ombudsman stelt voor om eerder toegewezen tijdelijke uitbreiding met 8 fte's om te zetten in structurele plaatsen. De Nationale ombudsman verwacht niet dat het aantal klachten zal afnemen als gevolg van de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht per 1 juli 1999 met een regeling voor interne klachtbehandeling. Gezien de ontwikkeling van de instroom over de afgelopen jaren acht de Nationale ombudsman het niet reëel om te verwachten dat de instroom structureel zal dalen onder het niveau van 7000 klachten.

Het kabinet stemt in met de verlenging van tijdelijke formatie-uitbreiding met 8 fte's voor het jaar 2001. Het voorstel van de Nationale ombudsman om de tijdelijke uitbreiding structureel te maken zal worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 2002.

De Nationale ombudsman stelt voor om de raming in 2001 te verhogen ten behoeve van 3 extra fte's voor de behandeling van IND-klachten.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman om de formatie in 2001 uit te breiden met 3 fte's.

Tot dusver heeft de publieksvoorlichting van de Nationale ombudsman vooral berust op zogeheten «free publicity». Gezien de uitkomsten van in 1998 uitgevoerde onderzoeken naar de bekendheid bij burgers van de rechten die zij aan de Wet Nationale ombudsman kunnen ontlenen, vindt de Nationale ombudsman het gewenst om ook vormen van betaalde communicatie in te zetten. In de maanden mei en juni 2000 is in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst een pilot publieksvoorlichting in de provincies Gelderland en Overijssel gestart. Uitbreiding van deze voorlichtingscampagne tot het hele land zou vervolgens in het jaar 2001 moeten plaatsvinden, waarvoor de Nationale ombudsman voorstelt het budget in 2001 met f 0,8 mln en in 2002 en 2003 met f 0,9 mln. te verhogen.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman de raming in 2001 met f 0,8 mln en in 2002 en 2003 met f 0,9 mln te verhogen ten behoeve van landelijke publieksvoorlichting op voorwaarde dat er na anderhalf jaar een uitgebreide evaluatie volgt. Het voorstel van de Nationale ombudsman inzake publieksvoorlichting zal worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 2002/begrotingsuitvoering 2001.

07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele kosten geraamd en verantwoord van de Nationale ombudsman en de Substituut ombudsman.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U07.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
04 Ambtelijk personeel4776816836846846841101.1
05 Overige personeelsuitgaven     1201.1
Totaal477681683684684684  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U07.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 658660661661661 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2323232323 
Stand ontwerpbegroting 2001477681683684684684684
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000216309310310310310310

De kengetallen

U07.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 04      
bedrag= gem salariskosten      
Nationale ombudsman en substituut223932273228
Toegelicht begrotingsbedrag 477 681 683

07.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Nationale ombudsman en Substituut

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitkeringen en pensioenen van de gewezen Nationale ombudsmannen en de gewezen Substituut ombudsmannen geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U07.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 235235235235235 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 77777 
Stand ontwerpbegroting 200168242242242242242242
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00031110110110110110110

07.03. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Nationale ombudsman geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U07.03/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel8 9989 6029 5858 3108 3078 3141101.1
06 Overige personeelsuitgaven6234533532532532531201.1
07 Algemene uitgaven2 7233 0321 9781 9671 9681 9681201.1
08 Aanschaffingen3962 6751 0245491741745201.1
09 Wachtgelden2162112122112112121101.1
Totaal12 95615 97313 15211 29010 91310 921  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U07.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 13 80610 95910 59610 59810 598 
1e suppletore begroting 2000 1 784     
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beleidsmatige mutatie       
1. formatieuitbreiding  1 001    
2. formatieuitbreiding  357    
3. automatisering  500375   
Beheersmatige mutatie
4. toevoeging loonbijstelling 2000 301283277273281 
5. toevoeging prijsbijstelling 2000 8252424242 
Stand ontwerpbegroting 200112 95615 97313 15211 29010 91310 92110 926
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0005 8797 2485 9685 1234 9524 9564 958

De kengetallen

U07.03 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst93979610093103
Artikelonderdeel 07 en 08      
bedrag = gem materiële uitgaven95339958*9631
Toegelicht begrotingsbedrag 12 117 15 309 12 587

*De grote afwijking heeft te maken met de verhuizing van het instituut.

U07.03 (in NLG 1 000)
 19992000prognose 2001
 aantalbedrag per klachtaantalbedrag per klachtaantalbedrag per klacht
 7 4121, 7838 3981,963*7 8001, 749
Toegelicht begrotingsbedrag 13 217 16 488 13 640

*De afwijking in het jaar 2000 heeft te maken met de verhuizing van het instituut.

U07.03 (in procenten)
Doorlooptijd via onderzoek afgedane verzoekschriften19992000prognose 2001
tot en met 4 weken32,84043
5 tot en met 26 weken46,74138
langer dan 26 weken20,51919
Wijze van afdoening van in onderzoek genomen verzoekschriften   
rapport191919
tussentijdse beëindiging818181
Doorlooptijden niet via onderzoek afgedane verzoekschriften
tot en met 4 weken32,95060
5 tot en met 8 weken39,23030
langer dan 8 weken27,92010

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

Algemeen

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de afgelopen jaren belangrijke veranderingen ondergaan. Deze vloeien vrijwel alle voort uit de herziening van het decoratiestelsel. Thans zorgt de Kanselarij niet alleen voor het beheer van de ridderorden en de vervaardiging en uitgifte van onderscheidingstekens, maar zorgt zij tevens voor de ondersteuning van het Kapittel voor de civiele orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Het Kapittel voor de civiele orden adviseert over de voorstellen tot verlening van een Koninklijke onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Zoals aangekondigd in de eerste vierjaarlijkse rapportage heeft het Kapittel voor de civiele orden haar voorlichtingsactiviteiten geïntensiveerd en daartoe diverse middelen ingezet. Zo is onder meer een nieuwe publieksbrochure ontwikkeld en een internetsite opgezet.

Na aanpassing van de werkprocessen en vernieuwing van de automatisering bij de Kanselarij is in 1999 een functiewaarderingsonderzoek afgerond. Dit heeft geleid tot herwaardering van de functies systeembeheerder, magazijnmeester/coördinator facilitaire zaken, administratief medewerker afdeling Toetsing en Advisering en medewerker registratie en archief. Naar verdergaande voorstellen van de Kanselier en de voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden omtrent een aanpassing van de organisatie en omvang van de formatie van de Kanselarij, is in 2000 een organisatie-onderzoek ingesteld.

Aan de onderscheidingstekens zijn de afgelopen jaren voortdurend verbeteringen aangebracht. Zo werd in 2000 het nieuwe model versierselen voor de vier graden van de Militairen Willems-Orde geïntroduceerd.

In 2000 is voorst het 185-jarig bestaan van de Militaire Willems-Orde herdacht met een meerdaags programma.

08.01. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Kanselarij der Nederlandse Orden geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U08.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel1 9532 4742 4702 4652 4642 4661101.1
06 Overige personeelsuitgaven102102797979791201.1
07 Algemene uitgaven6659395905905905901201.1
08 Aanschaffingen35863636363635201.1
09 Wachtgelden1101.1
Totaal3 0783 5783 2023 1973 1963 198  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U08.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 3 3343 0853 0823 0823 082 
1e suppletore begroting 2000 15121212121 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 7683818082 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 1713131313 
Stand ontwerpbegroting 20013 0783 5783 2023 1973 1963 1983 200
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 3971 6241 4531 4511 4501 4511 452

De kengetallen

U08.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst22892211222112
Artikelonderdeel 07 en 08      
bedrag = gem materiële uitgaven2246,52245,52229,7
Toegelicht begrotingsbedrag 2 976 3 476 3 123

U08.01 (in NLG 1)
Doelmatigheidskengetal adviezen1999200020012002
Uitgaven voorbereiding Kapittel per advies    
(exclusief kosten Kapittel)396433350350
waarvan    
personeelskosten269305274274
materiële kosten1271287676
Toegelicht begrotingsbedrag1 649 0001 949 0001 748 0001 748 000

08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven die benodigd zijn om de decoraties aan te schaffen dan wel te herstellen, geraamd en verantwoord. Het aankoopbeleid van de Kanselarij is gebaseerd op het door de regering gevoerde decoratiebeleid.

De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U08.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 3 0152 9372 8592 8602 860 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie
1. toevoeging prijsbijstelling 2000 6059575757 
Stand ontwerpbegroting 20012 7343 0752 9962 9162 9172 9172 917
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 2411 3951 3601 3231 3241 3241 324

De kengetallen

 
U08.03 1998 1999
Aangeschafte onderscheidingstekens*aantalgemkostenaantalgemkosten
 5 1799910 776201
Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1) 512 094 2 164 672

*Het betreft hier het uitgeven van onder meer onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, dapperheidsonderscheidingen, de erepenning voor menslievend hulpbetoon, het Officierskruis, de Trouwe dienst medaille (luchtmacht, landmacht en marine) en de Vrijwilligersmedaille (en bijbehorende jaartekens).

 
U08.0319981999
Uitgegeven onderscheidingstekens*gem kosten**gem kosten
 140177
Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1)***  

*Het betreft hier het uitgeven van onder meer onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, dapperheidsonderscheidingen, de erepenning voor menslievend hulpbetoon, het Officierskruis, de Trouwe dienst medaille (luchtmacht, landmacht en marine) en de Vrijwilligersmedaille (en bijbehorende jaartekens).

**Betreft de inkoopprijs in het desbetreffende jaar exclusief draagtekens, verpakking en oorkonden en de gemiddelde prijs per uitgegeven onderscheidingsteken.

***Geen toegelicht bedrag in verband met de overloop van aanschaffingen en uitgiften over verscheidene jaren.

08.04. Toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems-Orde

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems-Orde geraamd en verantwoord.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U08.041999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 1212121212 
Stand ontwerpbegroting 20019121212121212
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0004555555

De kengetallen

 
U08.04 1999 2000
Aantal gerechtigdenaantalgem kostenaantalgem kosten
 2634124500
Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1) 8 855 12 000

09. Kabinet der Koningin

Algemeen

Het Kabinet der Koningin is op dit moment bezig met de invoering van beveiligde e-mail en de ontwikkeling van een eigen intranet. Deze technieken zullen de externe communicatie en de ontsluiting van de interne gegevensverzamelingen verbeteren. Daarnaast wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van het Rijksoverheidsintranet met de bedoeling hierop aan te sluiten.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden is door de AMG een werkplekvoorlichting gehouden en een binnenklimaatonderzoek uitgevoerd.

09.01. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet der Koningin geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U09.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
05 Ambtelijk personeel2 7803 0503 0493 0433 0423 0441101.1
06 Overige personeelsuitgaven1531671171171171171201.1
07 Algemene uitgaven6197156056046046041201.1
08 Aanschaffingen2332522772772772775201.1
09 Wachtgelden3072492492492492491101.1
Totaal4 0924 4334 2974 2904 2894 291  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U09.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 4 0834 0734 0684 0684 068 
1e suppletore begroting 2000 235100100100100 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 99108106105107 
2. toevoeging prijsbijstelling 2000 1616161616 
Stand ontwerpbegroting 20014 0924 4334 2974 2904 2894 2914 294
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 8572 0121 9501 9471 9461 9471 949

De kengetallen

U09.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 05      
bedrag = gem salariskosten261072810928109
Artikelonderdeel 07 en 08      
bedrag = gem materiële uitgaven2632,82834,52831,5
Toegelicht begrotingsbedrag 3 632 4 017 3 931

U09.01 (in aantallen)
Indicatoren1997199819992000*
Wetten306229239100
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB's)38025524681
Koninklijke Besluiten (KB's)5 2075 3895 3013 106
Verdragen etc.55708535
Verzoekschriften4 8624 5924 2841 973
Informatieve notities668700919513
Gratieverzoeken5 2865 0214 9811 831

*De aantallen voor 2000 zijn tot en met 30 mei 2000.

10. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Algemeen

Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is in 1999 in beheersmatige zin verzelfstandigd. Om de Gouverneur in zijn werkzaamheden zo goed mogelijk bij staan, zal de in het jaar 2000 ingezette professionalisering verder vorm krijgen: taken en werkzaamheden moeten functioneel, effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Sommige werkzaamheden kunnen worden uitbesteed en voor andere werkzaamheden moeten functionele instrumenten ontwikkeld worden. Het proces van professionalisering vraagt om een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

10.01. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U10.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Ambtelijk personeel1 5542 3832 1872 1982 1972 1991101.1
02 Overige personeelsuitgaven55345454545451201.1
03 Algemene uitgaven Gouverneur3874904955805444831201.1
04 Aanschaffingen Gouverneur1115201.1
05 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur5808477817447447901201.1
06 Aanschaffingen Kabinet van de Gouverneur1125201.1
07 Wachtgelden610101010101101.1
Totaal3 3033 7753 5183 5773 5403 527  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U10.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 3 0853 1053 2083 1333 133 
1e suppletore begroting 2000 608295295295295 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie
1. vervanging dienstauto Kabinet  30– 15– 1530 
2. vervanging dienstauto Gouverneur    40– 20 
3. toevoeging loonbijstelling 2000 5965646365 
4. toevoeging prijsbijstelling 2000 2323252424 
Stand ontwerpbegroting 20013 3033 7753 5183 5773 5403 5273 483
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 4991 7131 5961 6231 6061 6001 581

De kengetallen

U10.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 01      
bedrag= gem salariskosten (incl Gouverneur)121301219912182
Artikelonderdeel 05 en 06      
bedrag = gem materiële uitgaven125812711265
Toegelicht begrotingsbedrag 2 246 3 230 2 968

10.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de uitke- ringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U10.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 227225226225225 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie       
1. toevoeging loonbijstelling 2000 77777 
Stand ontwerpbegroting 2001221234232233232232232
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000100106105106105105105

11. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Algemeen

In 2000 is de nieuwe administratieve organisatie van het Kabinet ingevoerd. Gesteld kan worden dat het proces dat heeft geleid tot beheersmatige loskoppeling van het Kabinet van het ministerie van BZK – en begrotingstechnische onderbrenging van het Kabinet bij Hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat) – goed is verlopen. De bescheiden omvang van het Kabinet noopt tot blijvende ondersteuning vanuit het ministerie. In de praktijk verloopt een en ander naar behoren.

Belangrijk deel van de werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba betreft de in ontvangstneming en verwerking van naturalisatieverzoeken en verzoeken tot verlening van Schengen-visa. In 1999 zijn 821 verzoeken tot naturalisatie ingediend, terwijl in dat jaar aan 1069 personen het Nederlanderschap is verleend. Het aantal in 1999 verleende Schengen-visa bedroeg 110. Verwacht wordt dat de aantallen voor het lopende jaar alsmede voor het komende begrotingsjaar in dezelfde orde van grootte zullen liggen.

11.01. Personeel en materieel

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
U11.01/ArtikelonderdeelUitgavenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Ambtelijk personeel1 0969969999989989981101.1
02 Overige personeelsuitgaven492002772002772001201.1
03 Algemene uitgaven Gouverneur3061411411411411411201.1
04 Aanschaffingen Gouverneur136153282878285201.1
05 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur5143133273483483481201.1
06 Aanschaffingen Kabinet van de Gouverneur4010210267671025201.1
07 Wachtgelden10101010101101.1
Totaal2 1411 9151 8841 7921 9191 827  

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U11.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 1 6891 7021 7231 7231 723 
1e suppletore begroting 2000 17954196954 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:       
Beleidsmatige mutatie       
1. re- en expatriëring  77 77  
Beheersmatige mutatie       
2. toevoeging loonbijstelling 2000 3639383838 
3. toevoeging prijsbijstelling 2000 1112121212 
Stand ontwerpbegroting 20012 1411 9151 8841 7921 9191 8271 870
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000972869855813871829849

De kengetallen

U11.01 (in NLG 1 000)
Ramingskengetallen19992000prognose 2001
 aantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fteaantaluitgaven per fte
Artikelonderdeel 01      
bedrag= gem salariskosten (incl. Gouverneur)715771427143
Artikelonderdeel 05 en 06      
bedrag = gem materiële uitgaven779759761
Toegelicht begrotingsbedrag 1 650 1 411 1 428

11.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de uitke- ringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
U11.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 4343434343 
1e suppletore begroting 2000 55555 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beheersmatige mutatie
1. toevoeging loonbijstelling 2000 11111 
Stand ontwerpbegroting 200147494949494949
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00021222222222222

3. Ontvangsten

01. Algemeen

01.01. Inhoudingen op salarissen voor dienstverlening

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de ontvangsten ingevolge inhoudingen op salarissen voor dienstverlening geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O01.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 2727272727 
Stand ontwerpbegroting 2001Nihil272727272727
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000Nihil121212121212

01.02 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden bijdragen van belanghebbenden voor de inkoop van diensttijd voor pensioen geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O01.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie 
Stand ontwerpbegroting 2001NihilMemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000NihilMemorieMemorieMemorieMemorieMem orieMemorie

01.03. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden met name ontvangsten in verband met de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O01.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 MemorieMemorieMemorieMemorieMemorie 
Stand ontwerpbegroting 2001NihilMemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000NihilMemorieMemorieMemorieMemorieMemorieMemorie

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

02.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Eerste Kamer geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer de ontvangsten in verband met het vervoerplan, kantineverkopen en kinderopvang.

De onderverdeling naar artikelonderdelen

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering
O02.01/ArtikelonderdeelOntvangstenCodering
 199920002001200220032004econ.func.
01 Diverse ontvangsten2071311311311311311601.1
02 Overige personeelsuitgaven3777771101.1
Totaal210138138138138138  

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O02.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 138138138138138 
Stand ontwerpbegroting 2001210138138138138138138
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00095636363636363

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de pensioenpremies geraamd en verantwoord die worden ingehouden op de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Daarnaast vindt op dit artikel de verantwoording plaats van de verrekening van neveninkomsten van de leden.

De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O03.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 631631631631631 
Stand ontwerpbegroting 2001915631631631631631631
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000415286286286286286286

03.02. Omzet restaurant

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord die samenhangen met de omzet van het restaurant van de Tweede Kamer.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O03.021999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 1 5651 5651 5651 5651 565 
Stand ontwerpbegroting 20011 6931 5651 5651 5651 5651 5651 565
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000768710710710710710710

03.03. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden ontvangsten van overige aard geraamd en verantwoord. Dit betreft met name de volgende posten:

• ontvangsten uit hoofde van de afrekening van de fractiekostenregeling (uitgavenartikel 03.08) over voorgaande jaren;

• de doorberekening van kantoorkosten ten laste van de fractiekostenbudgetten;

• de doorberekening van kosten aan de gebruikers van de ruimten in de perstoren;

• de verrekende omzetbelasting;

• opbrengsten uit de verkoop van souvenirs aan bezoekers aan de gebouwen van de Tweede Kamer.

Voorts worden op dit artikel onder meer de ontvangsten uit hoofde van de eigen bijdragen aan het Vervoerplan en de terugbetalingen in het kader van het fiets-privé project verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O03.031999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 1 2871 2871 2871 2871 287 
Stand ontwerpbegroting 20012 8181 2871 2871 2871 2871 2871 287
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 279584584584584584584

04. Staten-Generaal Algemeen

04.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de ontvangsten van de Staten-Generaal Algemeen geraamd en verantwoord.

Deze ontvangsten hebben met name betrekking op afdrachten uit hoofde van de definitief vastgestelde jaarrekening over het voorafgaande jaar van de Beneluxraad.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O04.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 5050505050 
Stand ontwerpbegroting 200189505050505050
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00040232323232323

05. Raad van State

05.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden de inkomsten geraamd en verantwoord voortvloeiend uit verkopen aan derden, belastingen, heffingen en retributies en inhouding op lonen en salarissen. De hoogte van de griffierechten in verband met de rechtsprekende taak van de Raad van State is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O05.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 3 1493 1493 1493 1493 149 
1e suppletore begroting 2000 7979    
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Beleidsmatige mutatie
1. meerontvangsten Hoger Beroep Vreemdelingenzaken  1 0851 0851 0851 085 
Stand ontwerpbegroting 20013 0733 2284 3134 2344 2344 2344 234
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 0001 3941 4651 9571 9211 9211 9211 921

06. Algemene Rekenkamer

06.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Algemene Rekenkamer geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer de ontvangsten in verband met het vervoerplan en kinderopvang.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O06.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 220220220220220 
1e suppletore begroting 2000 700700700700700 
Stand ontwerpbegroting 20011 148920920920920920920
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000521417417417417417417

07. Nationale Ombudsman

07.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Nationale ombudsman geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer ontvangsten in verband met het vervoerplan en ontvangsten samenhangend met werkzaamheden van de Nationale ombudsman met betrekking tot de waterschappen.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O07.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 11186868686 
Stand ontwerpbegroting 20012051118686868686
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00093503939393939

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

08.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Kanselarij der Nederlandse Orden geraamd en verantwoord. Dit betreft voornamelijk ontvangsten in verband met bruikleen van decoraties voor onbepaalde tijd. Voorts heeft de Kanselarij ontvangsten in verband met onder meer het vervoerplan.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O08.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 6565656565 
Stand ontwerpbegroting 2001112656565656565
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00051292929292929

09. Kabinet van de Koningin

09.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet der Koningin geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O09.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 11111 
Stand ontwerpbegroting 2001Nihil111111
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000NihilNihilNihilNihilNihilNihilNihil

10. Kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen

10.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O10.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 NihilNihilNihilNihilNihil 
Stand ontwerpbegroting 2001164NihilNihilNihilNihilNihilNihil
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00074NihilNihilNihilNihilNihilNihil

11. Kabinet van de gouverneur van Aruba

11.01. Diverse ontvangsten

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.

De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.

De cijfers

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000)
O11.011999200020012002200320042005
Stand ontwerpbegroting 2000 NihilNihilNihilNihilNihil 
Stand ontwerpbegroting 2001107NihilNihilNihilNihilNihilNihil
Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 00049NihilNihilNihilNihilNihilNihil

BIJLAGEN BIJ DE BEGROTING

Bijlage 1 Personeelsgegevens

 
Organisatie-eenheidWerkelijke bezettingBegrotingssterkte (FTE's) 
 30-06-2000200020012002200320042005
Eerste Kamer der Staten-Generaal36,743,043,043,043,043,043,0
Tweede Kamer der Staten-Generaal421,6462,1462,1462,1462,1462,1462,1
Staten-Generaal Algemeen63,564,864,864,864,864,864,8
Raad van State444,9485,0485,0485,0485,0485,0485,0
Algemene Rekenkamer305,6321,0321,0321,0321,0321,0321,0
Nationale ombudsman97,499,096,085,085,085,085,0
Kanselarij der Nederlandse Orden enKapittel voor de civiele orden19,822,022,022,022,022,022,0
Kabinet der Koningin22,628,028,028,028,028,028,0
Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen10,012,012,012,012,012,012,0
Kabinet van de Gouverneur van Aruba7,07,07,07,07,07,07,0
Totaal-generaal1 429,11 543,91 540,91 529,91 529,91 529,91 529,9
Licence