Base description which applies to whole site

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

91.005

103.514

– 100

17.333

120.747

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

109.805

120.914

– 100

861

121.675

   

waarvan juridisch verplicht

 

97%

   

100%

               

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

56.035

61.712

– 100

– 2.139

59.473

               
 

Subsidies

         
   

Internationaal recht

6.635

13.385

– 100

– 2.484

10.801

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Verenigde Naties

39.525

36.275

0

– 3.408

32.867

   

OESO

6.175

6.175

0

423

6.598

   

VNVR projectkosten

400

2.577

0

3.000

5.577

   

Internationaal Strafhof

3.300

3.300

0

330

3.630

               

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

53.770

59.202

0

3.000

62.202

               
 

Subsidies

         
               
   

Landenprogramma's mensenrechten

26.120

28.564

1.488

750

30.802

               
 

Opdrachten

         
   

Landenprogramma's mensenrechten

   

1.500

0

1.500

Red

             
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Landenprogramma's mensenrechten

20.000

22.988

– 2.988

750

20.750

   

Centrale mensenrechtenprogramma's

7.650

7.650

0

1.500

9.150

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor artikel 1 «Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten» neemt toe met EUR 17,2 miljoen. Voor een aantal activiteiten zijn meerjarige verplichtingen vastgelegd op het terrein van goed functionerende internationale rechtsorde voor onder andere VN organisaties. De toename van het verplichtingenbudget is gekoppeld aan de stijging van het kasbudget voor verschillende mensenrechten-activiteiten, onder andere gerelateerd aan bescherming van journalisten, vrijheid van religie en levensovertuiging en gelijke rechten voor LHBTI’s, in lijn met de afspraken uit het regeerakkoord.

Uitgaven

Artikel 1.1

Per saldo is sprake van een verlaging van EUR 2,1 mln. Een deel van de geraamde uitgaven voor de alternatieve huisvesting van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage wordt doorgeschoven naar 2019 via de eindejaarsmarge. Hierdoor daalt het budget voor internationaal recht met EUR 2,4 miljoen. Ook daalt de bijdrage aan de Verenigde Naties, met name vanwege de koersontwikkeling van de USD. Hier staat tegenover dat de uitgaven die verband houden met het Nederlands lidmaatschap van de VN Veiligheidsraad toenemen, vanwege een extra bijdrage aan de capaciteitsopbouw in het kader van het sanctieregime Noord-Korea. Ten slotte een aantal kleinere bijstellingen vanwege hogere bijdragen aan de OESO en het Internationaal Strafhof.

Artikel 1.2

Conform de afspraak in het Regeerakkoord en toezeggingen aan de Tweede Kamer (motie 34 775-V, nr. 26 Sjoerdsma c.s. en motie 34 775-V, nr. 29 Voordewind c.s), neemt het budget voor Mensenrechten meerjarig toe. De ophoging van de middelen met EUR 3 mln in 2018 voor mensenrechten betreft een intensivering die onder meer extra inzet mogelijk maakt gericht op verschillende activiteiten gerelateerd aan bescherming van journalisten, vrijheid van religie- en levensovertuiging en gelijke rechten voor LHBTI’s.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

232.949

273.849

800

– 6.887

267.762

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

249.370

292.536

0

– 16.583

275.953

   

waarvan juridisch verplicht

 

90%

   

100%

               

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

11.015

13.215

0

– 506

12.709

               
 

Subsidies

         
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

1.750

2.750

– 750

– 250

1.750

   

Atlantische Commissie

500

500

0

0

500

   

Veiligheidsfonds

0

0

100

0

100

               
 

Opdrachten

         
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

0

500

– 500

0

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

NAVO

7.200

7.200

0

0

7.200

   

Veiligheidsfonds

500

1.700

– 700

700

1.700

   

WEU

565

565

0

44

609

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

0

250

0

250

   

Overige

500

500

 

– 500

0

               
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

         
   

Veiligheidsfonds

0

0

600

0

600

               

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

9.265

15.018

0

3.559

18.577

 

Subsidies

         
   

Contra-terrorisme

0

0

1.953

0

1.953

   

Anti-terrorisme instituut

665

1.118

– 453

754

1.419

               
 

Opdrachten

         
   

Contra-terrorisme

0

0

1.000

0

1.000

   

Cyber security

500

3.300

0

0

3.300

   

Global Forum on Cyber Expertise

400

400

0

– 80

320

   

Overige

500

500

0

– 31

469

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Contra-terrorisme

7.200

9.700

– 2.500

2.916

10.116

               

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

10.855

10.955

0

0

10.955

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

IAEA

7.317

7.317

0

0

7.317

   

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1.618

1.718

0

0

1.718

   

CTBTO

1.920

1.920

0

0

1.920

               

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

197.978

225.062

0

– 19.665

205.397

               
 

Subsidies

         
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

31.000

38.350

0

0

38.350

   

Nederland Helsinki Comité

28

28

0

0

28

               
 

Opdrachten

         
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

0

0

15.000

0

15.000

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds)

51.900

59.250

– 15.000

– 14.300

29.950

   

OVSE

7.195

7.195

0

– 1.800

5.395

   

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

99.849

106.349

0

0

106.349

   

Training buitenlandse diplomaten

2.500

2.500

0

0

2.500

   

Regionale stabiliteit

0

0

0

5.600

5.600

   

Overige

5.506

11.390

0

– 9.165

2.225

               

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

20.257

28.286

0

29

28.315

               
 

Subsidies

         
   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

7.822

11.822

0

551

12.373

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

12.435

16.464

0

– 522

15.942

               

Ontvangsten

1.227

1.227

0

2.000

3.227

               

2.10

Doorberekening Defensie diversen

227

227

0

0

227

2.40

Restituties programma's

1.000

1.000

0

2.000

3.000

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor veiligheid en stabilteit neemt per saldo af met EUR 6,8 miljoen in vergelijking met de eerste suppletoire begroting. Deze daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de verplichting van het Stabiliteitsfonds daalt, in lijn met de uitgaven die lager zijn dan geraamd.

Uitgaven

Artikel 2.2

Het budget voor «bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit» neemt toe met EUR 3,5 miljoen. Het betreft een overheveling van de JenV begroting voor de Nederlandse bijdrage aan het Passenger Name Record Project, dat voortkomt uit de VNVR resolutie 2178 (2014).

Artikel 2.4

Het budget voor de de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband neemt af met EUR 19,6 miljoen. Dit kent een aantal oorzaken. Het budget voor het Stabiliteitsfonds daalt met EUR 14,3 miljoen. Dit is met name het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte van het UNDP Law Order Trustfund for Afghanistan (LOTFA), waardoor de Nederlandse bijdrage daaraan EUR 12 miljoen lager uitvalt. Daarnaast is de verdragscontributie van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) voor 2018 verlaagd. Het budget «overige» wordt verlaagd om intensiveringen op andere artikelonderdelen mogelijk te maken, onder meer activiteiten in het kader van het lidmaatschap van de VNVR, mensenrechtenbeleid en bestrijding chemische wapens in vorm van steun aan de OPCW.

Ook is een deel van de middelen toegewezen aan het nieuwe instrument «Regionale Stabiliteit» ten behoeve van extra inzet op het gebied van vrede, veiligheid en stabiliteit in de Caribische regio en ter ondersteuning van de vredesopbouw in Colombia, conform Regeerakkoord, GBVS-nota en memorie van toelichting bij de BZ-begroting 2019, die het belang van stabiliteit in Latijns-Amerika en de Caribische regio voor het Koninkrijk onderstrepen. Tevens is in GBVS expliciet de wenselijkheid opgenomen ten aanzien van de stabiliteit in Colombia. Ook vermeldt het Regeerakkoord het belang van samenwerking met internationale organisaties in de Caribische regio.

Ontvangsten

De extra ontvangsten houden met name verband met terugbetalingen op aflopende projecten in het kader van stabiliteitsprogramma’s, waarbij niet alle middelen werden besteed.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

8.186.402

8.174.873

– 362.107

– 50.897

7.761.869

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

8.389.205

8.414.410

– 362.107

– 67.325

7.984.978

   

waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

               

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

8.181.423

8.169.394

– 362.107

– 50.965

7.756.322

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

BNI-afdracht

4.202.573

4.188.765

– 25.967

0

4.162.798

   

BTW-afdracht

545.600

547.379

– 480

0

546.899

   

Invoerrechten

3.433.250

3.433.250

– 335.660

– 50.965

3.046.625

               

3.2

Een effectief, efficient en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

192.735

229.469

0

– 15.217

214.252

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Europees Ontwikkelingsfonds

192.735

229.469

0

– 15.217

214.252

               

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

9.720

9.720

0

246

9.966

               
 

Bijdragen (internationale organisaties

         
   

Raad van Europa

9.720

9.720

0

246

9.966

               

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

5.327

5.827

0

– 1.389

4.438

               
 

Opdrachten

         
   

programmatische ondersteuning

1.000

1.500

0

– 1.500

0

   

EU-voorzitterschap

0

0

0

67

67

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Benelux bijdrage

3.979

3.979

0

– 26

3.953

   

EIPA

348

348

0

70

418

               

Ontvangsten

686.901

1.150.704

– 67.132

– 10.185

1.073.387

               

3.10

Diverse ontvangsten EU

686.651

1.150.454

– 67.132

– 10.193

1.073.129

   

Invoerrechten

686.651

686.651

– 67.132

– 10.193

609.326

   

Overige ontvangsten EU

0

463.803

0

0

463.803

               

3.30

Restitutie Raad van Europa

250

250

0

8

258

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2018 voor het artikel Europese samenwerking neemt af met EUR 413 miljoen. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

Mutaties Miljoenennota:

Door het surplus over 2017 is de raming van de Europese afdrachten voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Het surplus over 2017 wordt in mindering gebracht op de BNI-middelen die de lidstaten moeten opbrengen. Het Europese surplus over 2017 bedroeg EUR 556 miljoen, voor Nederland leidt dit tot een EUR 26 miljoen incidentele lagere BNI-afdracht in 2018.

Het effect voor de Spring Forecast 2018 voor de Nederlandse afdrachten op art. 3.1 is een verlaging van de invoerrechtenafdracht in 2018 met EUR 336 miljoen. De BNI-afdracht neemt als gevolg van de Spring Forecast toe, maar dat effect treedt pas in 2019 op omdat de 6e aanvullende begroting (DAB 6) van 2018 niet meer tijdig zal worden goedgekeurd om betaling in 2018 mogelijk te maken, zoals nader toegelicht in de Verticale Toelichting bij de Miljoenennota 2019.

Mutaties 2e suppletoire:

Na de Spring Forecast heeft de Europese Commissie op basis van realisaties in het lopende jaar de raming van de invoerrechten verder neerwaarts aangepast. Voor Nederland leidt dat tot een verlaging van de raming van de invoerrechtenafdracht met EUR 51 miljoen.

Omdat voor de 28 EU-lidstaten samen de invoerrechtenafdracht per saldo neerwaarts is aangepast, leidt deze ook tot een verhoging van de BNI-afdracht van de lidstaten. Deze wordt door de Commissie meegenomen in de 6e aanvullende begroting (DAB 6) van 2018. Omdat deze DAB 6 echter naar verwachting pas eind 2018 wordt aangenomen en daardoor pas in 2019 tot betalingen leidt, verschuift het BNI-effect naar 2019.

Artikel 3.2

De afdrachten aan het 11e EOF (Europees Ontwikkelingsfonds) zijn voor 2018 naar beneden bijgesteld. Voor Nederland betekent dit een verlaging van EUR 15 miljoen voor dit jaar. De neerwaartse bijstelling komt onder meer doordat er minder verplichtingen zijn aangegaan dan de Commissie had begroot.

Ontvangsten

Artikel 3.10

De perceptiekostenvergoeding voor het heffen van de invoerrechten bedraagt een vast percentage (20%) van de invoerrechtenheffing. De bij 3.1 toegelichte aanpassingen van de raming van de invoerrechten leiden derhalve ook tot aanpassing van de raming van de perceptiekostenvergoeding.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

42.472

65.298

788

6.430

72.516

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

50.093

62.050

788

3.432

66.270

   

waarvan juridisch verplicht

 

60%

   

100%

               

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

13.645

17.762

– 12

– 3.520

14.230

               
 

Subsidies

         
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.900

1.917

0

0

1.917

               
 

Opdrachten

         
   

Consulaire bijstand

259

1.659

0

– 800

859

   

Gedetineerdenbegeleiding

200

200

0

0

200

   

Reisdocumenten en verkiezingen

4.320

4.620

0

– 20

4.600

   

Consulaire opleidingen

400

400

0

0

400

   

Consulaire informatiesystemen

6.566

8.966

– 12

– 2.700

6.254

               

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.199

9.829

0

5.020

14.849

               
 

Opdrachten

         
   

Visumverlening

1.100

1.100

0

1.400

2.500

   

Ambtsberichtenonderzoek

150

150

0

– 100

50

   

Legalisatie en verificatie

80

80

0

0

80

   

Consulaire informatiesystemen

4.006

7.636

0

3.500

11.136

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Asiel en migratie

863

863

0

220

1.083

               

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.856

7.856

0

– 387

7.469

               
 

Subsidies

         
   

Internationaal Cultuurbeleid

7.856

7.856

0

– 387

7.469

               

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

19.606

20.336

800

1.884

23.020

               
 

Subsidies

         
   

Instituut Clingendael

800

800

800

0

1.600

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.124

4.624

– 66

647

5.205

               
 

Opdrachten

         
   

Onderzoeksprogramma's

1.620

1.620

0

0

1.620

   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

3.000

0

0

3.000

   

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

2.000

2.000

0

0

2.000

   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

525

0

0

525

   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

0

30

66

624

720

   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

   

2.500

 

2.500

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

9.017

9.217

– 2.500

613

7.330

   

Europese bewustwording

520

520

0

0

520

               

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

2.787

6.267

0

435

6.702

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Speciaal Tribunaal Libanon

320

2.220

0

– 301

1.919

   

Internationaal Strafhof

1.200

1.200

0

13

1.213

   

Nederland Gastland

1.267

2.367

0

1.203

3.570

   

Overig

 

480

 

– 480

0

               

Ontvangsten

42.090

57.390

0

1.500

58.890

               

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

18.300

22.000

0

0

22.000

               

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

23.000

34.500

0

1.500

36.000

               

4.40

Doorberekening Defensie diversen

790

890

0

0

890

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt met EUR 7,2 miljoen toe en is het saldo van een aantal mutaties. Het betreft onder andere additionele uitgaven voor de reclamecampagne «Nederlanders op reis».

Het verplichtingenbudget voor het artikelonderdeel vreemdelingenverkeer valt hoger uit omdat het digitaliseringstraject voor visumaanvragen voorspoediger loopt dan voorzien. Daarnaast stijgt het verplichtingenbudget voor publieksdiplomatie met EUR 1,4 miljoen. Dit houdt gelijke tred met de toename van de kasuitgaven die verband houden met een bijdrage aan het Fullbright studiebeurzen programma van de State Department van de Verenigde Staten. Daarnaast is het verbonden met de overheveling van de defensiebijdrage voor het Progress Programma ten aanzien van kennisbehoefte van de beleidsgebieden van Buitenlandse Zaken en Defensie. Als laatste wordt er dit jaar een driejarige verplichting aangegaan met de organisatie het Vlaams-Nederlands Huis deBuren voor de periode 2019–2021, die als doel heeft de cultuur van de Lage Landen te promoten.

Uitgaven

De programmauitgaven nemen per saldo met EUR 4,2 miljoen toe. Dit saldo is het resultaat van een aantal mutaties.

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt per saldo af met EUR 3,1 miljoen. Enerzijds betreft dit een toename als gevolg van de verlenging van de reclamecampagne «Nederlanders op reis». Hier staat tegenover dat de geraamde uitgaven voor de «Forced Marriage Unit» (amendement Ten Broeke) lager uitvallen dan geraamd omdat de vraag naar bijstand gering is. Daarnaast wordt een deel van het budget voor consulaire informatie voorziening overgeheveld naar het beleidsartikel vreemdelingenverkeer (4.2), specifiek gericht op ICT voorzieningen.

Artikel 4.2

Het budget voor de «regulering van het personenverkeer samen met (keten) partners» neemt toe met EUR 5 miljoen. De ICT voorzieningen voor het artikelonderdeel vreemdelingenverkeer kennen een hogere uitgave omdat de implementatie van het digitaliseringstraject voor visumaanvragen sneller verloopt dan voorzien.

Artikel 4.4

Het budget voor de inzet van publieksdiplomatie neemt toe met EUR 2,6 miljoen. Deze mutatie betreft enerzijds een ophoging van het instrument Diverse Bijdragen voor een bijdrage aan het Fullbright programma van het State Department van de Verenigde Staten, een programma gericht op het geven van beurzen voor studie en onderzoek aan universiteiten in Nederland en de Verenigde Staten. Daarnaast neemt het budget toe als gevolg van een overheveling van de Defensie bijdrage voor het zogenaamde Progress Programma ten aanzien van kennisbehoefte van de beleidsgebieden van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Ontvangsten

Artikel 4.20

Het aantal verleende visa valt in 2018 nog hoger uit dan verwacht, zodat de inkomsten met EUR 1,5 miljoen toenemen. De toename van het aantal visa wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de externe serviceverleners wereldwijd.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

72.011

3.984

2.210

– 4.898

1.296

             

Uitgaven:

         
             

Uitgaven totaal

72.011

3.984

2.210

– 4.898

1.296

             

6.1

Nominaal en onvoorzien

72.011

3.984

2.210

– 4.898

1.296

Verplichting en uitgaven

Binnen dit artikel wordt de nominale reeks van de HGIS weergegeven. De per saldo verlaging op dit artikel met EUR 2,7 miljoen (+ EUR 2,2 miljoen bij Miljoenennota en – EUR 4,9 miljoen bij 2e suppletoire begroting) wordt veroorzaakt doordat middelen niet werden ingezet voor loon- en prijsbijstelling, onvoorziene uitgaven of effecten van de bijstelling van het HGIS budget als gevolg van de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Deze vrijvallende middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar komend jaar. Een bedrag van EUR 1,3 miljoen wordt nog aangehouden voor eventuele onverwachte tegenvallers binnen de HGIS in de rest van het jaar.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Bedragen in EUR 1.000

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2018

(1)

2018

(2)

2018

2018

2018

(4)=(2+3)

Verplichtingen

681.801

750.943

39.457

– 1.536

788.864

             

Uitgaven

667.613

793.655

– 443

– 4.348

788.864

             

7.1.1

Personeel

460.242

506.242

44

– 4.032

502.254

 

Eigen personeel

452.242

495.742

44

– 4.517

491.269

 

Inhuur extern

8.000

10.500

0

485

10.985

 

overige personeel

0

0

0

0

0

             

7.1.2

Materieel

207.371

287.413

– 487

– 316

286.610

 

waarvan ICT

40.000

50.000

0

– 1.727

48.273

 

waarvan bijdragen aan SSO's

55.000

64.739

– 848

– 1.063

62.828

 

waarvan overige materieel

112.371

172.674

361

2.474

175.509

             

7.2

Koersverschillen

pm

pm

0

0

0

             
             

Ontvangsten

21.450

44.950

0

– 3.000

41.950

             

7.10

Diverse ontvangsten

21.450

44.950

0

– 10.000

34.950

             

7.11

Koersverschillen

pm

pm

0

7.000

7.000

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2018 neemt per saldo toe met EUR 37,9 miljoen als gevolg van een technische bijstelling. In de rijksoverheid worden normaliter de apparaatskosten op basis van k=v (kas is gelijk aan verplichting) begroot en verantwoord. De technische specificaties in het nieuwe interne administratiesysteem van BZ leidden er echter toe dat bij het aangaan van meerjarige verplichtingen (zoals huurcontracten in het buitenland) er verschillen ontstaan tussen de uitgaven- en verplichtingentotalen. De verplichtingenstand wordt met deze bijstelling gelijk geschakeld aan de geraamde uitgaven. Dit is conform de geldende bepaling in de comptabiliteitswet (art. 2.14, lid 3).

Uitgaven

De uitgaven nemen af met EUR 4,8 miljoen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. Het afgelopen voorjaar zijn middelen voor intensivering postennet en uitvoeringskosten ontwikkelingssamenwerking aan het apparaatsbudget toegevoegd als uitvloeisel van de afspraken uit het regeerakkoord. Tijdens de opstartfase is het nog niet mogelijk om alle voorziene uitgaven volledig te verrichten zoals de opzet van nieuwe posten in het buitenland en het aannemen van nieuwe personeel.

Ontvangsten

Artikel 7.10 en 7.11

De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 3 miljoen. Enerzijds onstaat dit doordat de geraamde ontvangsten voor vastgoed afnemen. Vanwege een aantal externe factoren (zoals lokale marktontwikkeling) wordt in 2018 minder verkocht dan eerder geraamd. De raming is hiervoor met EUR 10 miljoen bijgesteld. Hier staat tegenover dat vanwege de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD, koerseffecten ontstaan. Het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgenaamde corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een meevaller van EUR 7 miljoen.

Licence