Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2014 tot aan de stand ontwerpbegroting 2015 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.
De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2015 groter zijn dan € 2 miljoen.
Artikel 1 Volksgezondheid
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 497.640 | 497.518 | 500.958 | 507.163 | 508.237 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 13.703 | 5.997 | 5.846 | 5.843 | 10.841 | 10.841 |
Nieuwe mutaties | 2.515 | 138.567 | 134.074 | 131.851 | 131.959 | 647.997 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 486.452 | 642.082 | 640.878 | 644.857 | 651.037 | 658.838 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 11.003 | 11.003 | 10.903 | 10.903 | 10.903 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.903 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 11.003 | 11.003 | 10.903 | 10.903 | 10.903 | 10.903 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overboeking vanuit artikel 4 voor de uitvoering van het Nationaal Programma Alles is Gezondheid... (TK 32 739, nr 102). | 3.300 | 2.150 | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
Met de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 worden de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat het budget voor beide progamma’s, die voorheen onderdeel waren van de AWBZ, is overgeheveld naar de begroting van VWS. | 0 | 137.852 | 137.852 | 137.852 | 137.852 | 137.852 |
Overboeking naar artikel 4 voor de uitvoering van de programma’s «Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg, Generation R@12 en Non-Alimentaire zoönosen» door ZonMw. | 0 | – 800 | – 1.300 | – 1.300 | – 1.200 | – 1.200 |
Artikel 2 Curatieve zorg
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.733.958 | 2.940.256 | 3.053.191 | 3.121.043 | 3.274.013 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 10.746 | 10.663 | 8.175 | 10.150 | 2.000 | 2.000 |
Nieuwe mutaties | 467 | 1.709.971 | 1.264.877 | 837.997 | 441.298 | 3.389.212 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.723.679 | 4.660.890 | 4.326.243 | 3.969.190 | 3.717.311 | 3.391.212 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 35.853 | 35.853 | 35.953 | 35.953 | 35.953 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35.955 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 55.853 | 45.853 | 35.955 | 35.955 | 35.955 | 35.955 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overboeking van artikel 3 in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
Het grootste deel van de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (budget circa € 200 mln) wordt conform advies van ZiNL ondergebracht in de Zvw. Circa 21 miljoen hiervan betreft de zogenaamde expertisefunctie voor opleidingen en consultatie en advies. De expertisefunctie zal met ingang van 2015 door middel van een subsidie worden bekostigd. Het budget hiervoor is overgeheveld naar de begroting van VWS. | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | |
De NFU ontvangt vanaf 2015 gedurende 5 jaar € 5 mln per jaar voor doelmatigheidsprojecten via het zogenoemde doelmatigheidsfonds. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
In oktober 2013 hebben de ministers van VWS en VenJ samen met de betrokken partijen het transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. De huidige 25 regionale meldkamers worden vervangen door 1 landelijke meldkamer. Met deze mutatie worden de benodigde middelen aan de begroting van VWS toegevoegd waarna het budget wordt overgeboekt naar de begroting van VenJ. | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 4.500 | 6.750 | |
Overboeking naar V&J: bijdrage landelijke meldkamerorganisatie | – 2.250 | – 2.250 | – 4.500 | – 4.500 | – 6.750 | |
In afwachting van de uitkomsten van een heroverweging naar de verantwoordelijkheid- en taakverdeling tussen publieke en private partijen bij de DBC-systematiek zijn de middelen op de begroting van VWS voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de DBC-systematiek in beschikbaar gesteld aan de NZa via artikel 4. | – 10.300 | |||||
Overboeking naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma TopZorg 2014–2018 door ZonMw. | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 1.000 | – 5.000 | |
Subsidieregeling overgang integrale tarieven medische specialistische zorg. Deze nieuwe subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Budgettair Kader Zorg | 125.000 | 25.000 | 25.000 | |||
In de bestuursafspraken 2011–2015 tussen Rijk, VNG en IPO is overeengekomen dat de vrijvallende uitvoeringkosten voor de jeugd-ggz bij zorgverzekeraars in verband met de stelselherziening jeugdzorg beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Zij krijgen hiervoor een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van € 50 per kind (in totaal € 170 miljoen). Omdat de uitgaven voor jeugd-ggz ongeveer 20% van de zorguitgaven voor 18-minners uitmaken, ligt het in de rede om de bijdrage uit het fonds naar rato en dus met € 35 miljoen te verlagen en deze over te boeken naar het Gemeentefonds. | – 22.000 | – 28.000 | – 35.000 | – 35.000 | – 35.000 | |
Budget bestemd voor de tijdelijke regeling anonieme e-mental health. | 2.000 | |||||
De hervorming van de langdurige zorg, waarbij overhevelingen plaatsvinden van AWBZ naar de Zvw, zorgt voor een effect op de Zvw-premie. Een tegengesteld effect doet zich voor als gevolg van de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Om het gesaldeerde premie-effect te dempen is een nieuwe rijksbijdrage ingevoerd. Deze rijksbijdrage loopt af naar € 0 in 2019. | 0 | 1.804.000 | 1.353.000 | 902.000 | 451.000 | 0 |
Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.193.291 | 4.476.277 | 4.714.178 | 4.949.335 | 5.210.452 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | – 70.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 391.248 | 407.140 | 420.620 | 464.169 | 491.650 | 796.650 |
Nieuwe mutaties | 3.898 | – 1.235.220 | – 1.341.998 | – 1.421.558 | – 1.502.811 | 3.623.042 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.588.388 | 3.578.197 | 3.692.800 | 3.891.946 | 4.099.291 | 4.319.692 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het gehele stelsel voor vrouwenopvang inclusief specifieke slachtoffergroepen. Deze middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie uitkering vrouwenopvang en zijn bedoeld voor versterking van het stelsel van vrouwenopvang en de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys. De middelen zullen de eerste jaren ook worden ingezet om het nieuwe verdeelmodel goed te laten functioneren. | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | |
Overboeking naar het Ministerie van SZW voor de bestrijding van fraude met pgb’s door de Inspectie SZW. | – 2.350 | – 2.350 | – 2.350 | – 2.350 | – 2.350 | |
Overboeking naar artikel 2 in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). | – 6.400 | – 6.400 | – 6.400 | – 6.400 | – 6.400 | |
Omdat de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in de eigen omgeving groter wordt, wordt de steun van mantelzorgers in 2015 verder versterkt. Gemeenten zullen voor mantelzorg in 2015 € 70 miljoen ontvangen, oplopend naar € 100 miljoen in daarop volgende jaren. | – 70.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |
Bijstelling van de rijksbijdrage Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | – 5.100 | – 1.245.600 | – 1.320.400 | – 1.392.300 | – 1.472.000 | – 1.556.300 |
Dit betreft transitiekosten in verband met de herziening van de langdurige zorg. De middelen worden onder meer ingezet voor monitoring en voorlichting, communicatie en ondersteuning van cliënten, aanbieders en gemeenten. | 13.905 | 11.200 | 9.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
De toeslagen voor zorginstellingen voor Joodse en Indische Bewoners worden vanaf 2015 bekostigd via een subsidie. Het budget hiervoor is overgeheveld vanaf artikel 7. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
Overboeking naar de begroting voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van trekkingsrechten voor het pgb. In 2015 zal een groot deel van deze kosten centraal worden gefinancierd. | 25.048 |
Artikel 4 Zorgbreed beleid
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 697.717 | 739.596 | 731.186 | 739.767 | 748.517 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 37.829 | 16.724 | 12.867 | 5.026 | 4.115 | 3.915 |
Nieuwe mutaties | – 397 | 23.420 | 11.973 | 8.913 | 647 | 757.985 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 735.149 | 779.740 | 756.026 | 753.706 | 753.279 | 761.900 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overboeking naar artikel 4 voor de uitvoering van het Nationaal Programma Alles is Gezondheid (TK 32 739, nr 102). | – 1.900 | – 2.150 | – 2.050 | |||
Om aan de regels van Verantwoord Begroten te voldoen, wordt het budget voor het personeel van het Zorgverzekeringskantoor op de BES-eilanden overgeheveld naar artikel 10, waar de apparaatskosten zijn verantwoord. | – 8.400 | – 8.400 | – 8.400 | – 8.400 | – 8.400 | |
Overboeking van artikel 1 voor de uitvoering van de programma’s «Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg, Generation R@12 en Non-Alimentaire zoönosen» door ZonMw. | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | |
De op artikel 11 gereserveerde middelen voor fraudebestrijding in de zorg worden overgeheveld naar het onderdeel «voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude» op artikel 4. | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
In afwachting van de uitkomsten van een heroverweging naar de verantwoordelijkheid- en taakverdeling tussen publieke en private partijen bij de DBC-systematiek zijn de middelen op de begroting van VWS voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de DBC-systematiek beschikbaar gesteld aan de NZa via artikel 4. | 10.300 | |||||
Budgetoverheveling naar de begroting voor de uitvoering van het Nationaal Progamma Ouderenzorg (NPO), door ZonMw, dat voorheen onderdeel was van de AWBZ. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Overboeking van artikel 2 voor de uitvoering van het programma TopZorg 2014–2018 door ZonMw. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 5.000 |
Artikel 5 Jeugd
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.551.126 | 1.491.493 | 1.395.914 | 1.361.934 | 1.361.316 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 4.688 | – 14.929 | – 28.629 | – 28.500 | – 28.500 | – 28.500 |
Nieuwe mutaties | 4.303 | – 1.267.455 | – 1.197.728 | – 1.183.035 | – 1.236.346 | 132.614 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.550.741 | 209.109 | 169.557 | 150.399 | 96.470 | 104.114 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 4.508 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.508 | 4.508 | 82.508 | 4.508 | 4.508 | 4.508 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Als gevolg van de stelselherziening jeugdzorg en de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten zullen frictiekosten optreden om de continuïteit van zorg en infrastructuur te kunnen garanderen. Het hiervoor benodigde transitiebudget wordt gevuld door de gereserveerde middelen voor uitvoeringsrisico’s bij de stelselherziening jeugd (€ 34 miljoen per jaar van 2015 t/m 2017) aan te wenden, evenals de egalisatiereserves uit het PF die vanaf 2015 beschikbaar komen (€ 78 miljoen). In totaal gaat het om € 180 miljoen die wordt verspreid over vier jaar. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
Met € 40 miljoen in 2015 wordt een soepele overgang in het nieuwe stelsel bewerkstelligd van instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met een bovenregionaal of landelijk werkgebied. De middelen worden aan het transitiebudget voor frictiekosten toegevoegd. | 40.000 | |||||
Overheveling deel jeugd AWBZ naar jeugdhulp in het kader van de stelselwijziging. | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | |
Overheveling jeugdzorgtaken (o.a. Kindertelefoon en vertrouwenswerk) naar VNG in het kader van de stelselwijziging jeugdzorg. | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | |
Deze mutatie betreft de overheveling van het programmabudget jeugdhulp naar de integratie-uitkering sociaal domein in verband met de decentralisatie jeugdzorg. | – 1.359.000 | – 1.251.972 | – 1.229.522 | – 1.214.200 | – 1.214.200 |
Artikel 6 Sport en bewegen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 132.412 | 128.103 | 131.867 | 132.378 | 129.968 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 16.219 | – 1.900 | – 1.998 | 9 | 9 | 9 |
Nieuwe mutaties | – 45.708 | 403 | – 534 | – 532 | – 540 | 129.430 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 70.485 | 126.606 | 129.335 | 131.855 | 129.437 | 129.439 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 327.802 | 311.492 | 292.568 | 274.859 | 259.325 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 110 | – 2.490 | – 2.490 | – 2.490 | – 2.490 | 241.205 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 327.786 | 309.002 | 290.078 | 272.369 | 256.835 | 241.205 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
De toeslagen voor zorginstellingen voor Joodse en Indische Bewoners worden vanaf 2015 bekostigd via een subsidie. Het budget hiervoor is overgeheveld naar artikel 3. | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 |
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.466.171 | 4.496.812 | 4.313.646 | 4.613.731 | 5.372.041 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 438.931 | 320.460 | 149.000 | 144.333 | 38.000 | 0 |
Nieuwe mutaties | 244.682 | – 748.768 | 78.130 | 159.597 | – 492.379 | 4.916.920 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.271.922 | 4.068.504 | 4.540.776 | 4.917.661 | 4.917.662 | 4.916.920 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele raming van het CPB. | 244.682 | – 373.768 | 237.130 | 325.597 | – 326.379 | – 326.379 |
Beperking van de uitgaven zorgtoeslag door verhoging van het afbouwpercentage. | 0 | – 375.000 | – 159.000 | – 166.000 | – 166.000 | – 166.000 |
Artikel 9 Algemeen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 30.741 | 29.687 | 29.487 | 28.307 | 28.306 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 8.169 | – 1.202 | – 1.173 | 7 | 7 | 7 |
Nieuwe mutaties | 1 | – 341 | – 2.811 | – 6.311 | – 7.711 | 20.595 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 38.911 | 28.144 | 25.503 | 22.003 | 20.602 | 20.602 |
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 220.886 | 211.415 | 205.016 | 206.766 | 206.845 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 61.319 | 12.144 | 8.303 | 6.685 | 5.893 | 5.393 |
Nieuwe mutaties | 13.257 | 6.673 | 9.996 | 7.487 | 6.288 | 213.165 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 295.462 | 230.232 | 223.315 | 220.938 | 219.026 | 218.558 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.358 | 5.354 | 5.357 | 5.357 | 5.357 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 25.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 36.321 | 5.354 | 5.357 | 5.357 | 5.357 | 5.357 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Om aan de regels van Verantwoord Begroten te voldoen, wordt het budget voor het personeel van het Zorgverzekeringskantoor op de BES-eilanden voortaan op het apparaatsartikel verantwoord. | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
Dit betreft een overheveling van middelen van VWS naar BZK in verband met de jaarlijkse exploitatiekosten die door P-Direkt gemaakt worden voor de huidige basisdienstverlening. | – 2.378 | – 2.241 | – 2.181 | – 2.135 | – 2.103 |
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | – 36.814 | – 12.187 | – 18.975 | – 32.750 | – 39.486 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 22.562 | – 19.487 | 27.131 | 12.136 | 12.073 | 18.257 |
Nieuwe mutaties | – 17.874 | – 14.966 | – 4.778 | 5.472 | 12.511 | – 32.975 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | – 32.126 | – 46.640 | 3.378 | – 15.142 | – 14.902 | – 14.718 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.297 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
In het Begrotingsakkoord 2014 is een taakstelling op de topsectoren toebedeeld aan de verschillende departementen. Voor VWS gaat het om een structureel bedrag van € 6 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen vanaf 2016 via een fiscale regeling bij EZ kan worden ingevuld. Omdat er onvoloende ruimte is om de taakstelling binnen de verschillende domeinen van het topsectorenbeleid op te vangen wordt het knelpunt VWS-breed opgelost. | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Voor de aanpak van fraude in de zorg is in de begroting van 2014 structureel € 10 miljoen beschikbaar gesteld. In samenwerking met verschillende ketenpartners is gewerkt aan een programma om de bestrijding van fraude in de zorg goed van de grond te krijgen. Bovenop deze middelen wordt daarom in 2015 en 2016 een beperkte intensivering ingezet om de bestrijding van fraude middels een aantal vanuit VWS geïnitieerde onderzoeken te bevorderen. | 2.500 | 2.500 | ||||
Dit betreft middelen ten behoeve van fraudebestrijding in de zorg die worden overgeheveld naar het onderdeel «voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraudebestrijding» op artikel 4. | – 4.100 | – 4.100 | – 1.600 | – 1.600 | – 1.600 | – 1.600 |
Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de ova. Het gaat hier om de tranche 2014. | – 5.674 | – 5.668 | – 5.673 | – 5.681 | – 5.697 | – 5.656 |
Overboeking ova jeugd (loonbijstelling) naar het sociaal deelfonds | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 |