Beleidsartikel 1 Inzet
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 308.090 | 0 | 308.090 | – 56.906 | 251.184 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Uitgaven | 335.839 | 0 | 335.839 | – 56.906 | 278.933 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Waarvan juridisch verplicht | 8% | 39% | |||||||
Programma uitgaven | 335.839 | 0 | 335.839 | – 56.906 | 278.933 | ||||
Opdracht Inzet | 335.839 | 0 | 335.839 | – 56.906 | 278.933 | 600 | 600 | 600 | 600 |
– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS) | 332.682 | 332.682 | – 64.749 | 267.933 | – 4.700 | – 4.700 | – 4.700 | – 4.700 | |
– Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.157 | 3.157 | 0 | 3.157 | |||||
– Overige inzet | 0 | 7.843 | 7.843 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | ||
Programma ontvangsten | 26.707 | 0 | 26.707 | 0 | 26.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 26.707 | 26.707 | – 5.300 | 21.407 | – 5.300 | – 5.300 | – 5.300 | – 5.300 | |
– Overige inzet | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Per saldo daalt het beschikbare verplichtingenbudget met € 56,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge HGIS toegevoegd voor het BIV (zie ook de toelichting op de uitgaven).
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het beschikbare programma-uitgavenbudget daalt per saldo met € 56,9 miljoen. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties daalt met € 64,7 miljoen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daartegenover wordt € 59,4 miljoen BIV-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, € 15,3 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Dit wordt voor het grootste deel overgeheveld naar artikel 5 KMar. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de artikelen 6, 7, 8 en 10 ter ondersteuning van de BSB.
Het budget voor overige inzet stijgt met € 7,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van budget voor de uitvoering van Vessel Protection Detachment (VPD’s) van € 2,5 miljoen uit de genoemde € 59,5 miljoen van het BIV-budget en de herschikking binnen het artikel van de ontvangsten (€ 5,3 miljoen).
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 731.436 | 56.758 | 788.194 | 54.923 | 843.117 | 23.064 | 24.655 | 24.820 | 17.983 |
Uitgaven | 731.436 | 56.758 | 788.194 | 54.923 | 843.117 | 23.064 | 24.655 | 24.820 | 17.983 |
Waarvan juridisch verplicht | 78% | 91% | |||||||
Programma uitgaven | 127.231 | 23.524 | 150.755 | 30.900 | 181.655 | 5.517 | 5.519 | 4.994 | – 1.107 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 127.231 | 23.524 | 150.755 | 30.900 | 181.655 | 5.517 | 5.519 | 4.994 | – 1.107 |
Gereedstelling | 24.186 | 2.438 | 26.624 | 10.784 | 37.408 | 6.650 | 6.650 | 6.100 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 0 | ||||||||
– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS | 12.891 | 12.891 | 12.891 | ||||||
Instandhouding | 103.045 | 21.086 | 124.131 | 20.116 | 144.247 | – 1.133 | – 1.131 | – 1.106 | – 1.107 |
Apparaatsuitgaven | 604.205 | 33.234 | 637.439 | 24.023 | 661.462 | 17.547 | 19.136 | 19.826 | 19.090 |
Personele uitgaven | 542.269 | 23.668 | 565.937 | 24.948 | 590.885 | 21.356 | 22.248 | 23.459 | 23.023 |
– waarvan eigen personeel | 542.269 | 22.910 | 565.179 | 22.948 | 588.127 | 21.356 | 22.248 | 23.459 | 23.023 |
– waarvan externe inhuur | 758 | 758 | 2.000 | 2.758 | |||||
Materiële uitgaven | 61.936 | 9.566 | 71.502 | – 925 | 70.577 | – 3.809 | – 3.112 | – 3.633 | – 3.933 |
– waarvan IT | 2.715 | 703 | 3.418 | 3.418 | |||||
– waarvan huisvesting en infra | 3.777 | 1.511 | 5.288 | 5.288 | |||||
– waarvan overige exploitatie | 54.685 | 7.352 | 62.037 | – 925 | 61.112 | – 3.809 | – 3.112 | – 3.633 | – 3.933 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 759 | 759 | |||||||
Apparaatsontvangsten | 15.638 | 6.120 | 21.758 | – 33 | 21.725 | – 66 | – 99 | – 99 | – 99 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling stijgt per saldo met € 10,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging vanuit het BIV van € 4,5 miljoen en toevoeging van € 3,9 miljoen vanuit de investeringen voor het interim- onderhoudscontract van de Dorniers van de Kustwacht Nederland. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2,9 miljoen als gevolg van de bijdrage van het Ministerie van I&W voor noodsleephulp en betonning aan de Kustwacht Nederland.
Het budget voor instandhouding stijgt eenmalig met € 20,1 miljoen uit de reeks van «Ondersteuning krijgsmacht». Deze middelen zijn bestemd voor het op peil brengen van de voorraad reservedelen.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 24,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CZSK gaat het in totaal om € 28,5 miljoen.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.293.771 | 27.837 | 1.321.608 | 48.746 | 1.370.354 | 43.564 | 58.961 | 53.905 | 54.180 |
Uitgaven | 1.293.771 | 27.837 | 1.321.608 | 48.746 | 1.370.354 | 43.564 | 58.961 | 53.905 | 54.180 |
Waarvan juridisch verplicht | 80% | 95% | |||||||
Programma uitgaven | 207.102 | 4.673 | 211.775 | 2.393 | 214.168 | – 3.587 | – 2.555 | – 3.385 | – 4.230 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 207.102 | 4.673 | 211.775 | 2.393 | 214.168 | – 3.587 | – 2.555 | – 3.385 | – 4.230 |
– Gereedstelling | 63.351 | 3.126 | 66.477 | – 2.628 | 63.849 | 1.856 | 1.499 | 1.948 | 1.968 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | |||||||||
– instandhouding | 143.751 | 1.547 | 145.298 | 5.021 | 150.319 | – 5.443 | – 4.054 | – 5.333 | – 6.198 |
Apparaatsuitgaven | 1.086.669 | 23.164 | 1.109.833 | 46.353 | 1.156.186 | 47.151 | 61.516 | 57.290 | 58.410 |
Personele uitgaven | 970.839 | 21.012 | 991.851 | 32.858 | 1.024.709 | 55.511 | 59.341 | 58.681 | 58.724 |
– waarvan eigen personeel | 969.230 | 21.012 | 990.242 | 27.073 | 1.017.315 | 55.511 | 59.341 | 58.681 | 58.724 |
– waarvan externe inhuur | 1.609 | 1.609 | 5.785 | 7.394 | |||||
Materiële uitgaven | 115.830 | 2.152 | 117.982 | 13.495 | 131.477 | – 8.360 | 2.175 | – 1.391 | – 314 |
– waarvan overige exploitatie | 113.081 | 2.152 | 115.233 | 13.495 | 128.728 | – 8.360 | 2.175 | – 1.391 | – 314 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.749 | 2.749 | 2.749 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 10.546 | 10.546 | – 4.057 | 6.489 | – 4.114 | – 171 | – 171 | – 171 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 32,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLAS gaat het in totaal om € 49,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 16,5 miljoen verlaagd vanwege verwachte ondervulling. Dit is herschikt binnen het artikel ten gunste van de overige exploitatie.
Het budget voor overige exploitatie stijgt per saldo met € 13,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door herschikkingen binnen het artikel waarmee het budget wordt verhoogd met € 24,3 miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd als gevolg van de jaarovergang (– € 8,9 miljoen) en een herschikking binnen de begroting van – € 8,1 miljoen voor internettoegang op kazernes.
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 709.310 | 12.460 | 721.770 | 43.645 | 765.415 | 47.316 | 42.832 | 38.290 | 25.433 |
Uitgaven | 709.310 | 12.460 | 721.770 | 43.645 | 765.415 | 47.316 | 42.832 | 38.290 | 25.433 |
Waarvan juridisch verplicht | 82% | 94% | |||||||
Programma uitgaven | 201.706 | 8.578 | 210.284 | 28.075 | 238.359 | 32.334 | 28.979 | 25.680 | 11.789 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 201.706 | 8.578 | 210.284 | 28.075 | 238.359 | 32.334 | 28.979 | 25.680 | 11.789 |
– Gereedstelling | 18.471 | 18.471 | 6.359 | 24.830 | 1.306 | 1.306 | 1.307 | 1.307 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 0 | ||||||||
– Instandhouding | 183.235 | 8.578 | 191.813 | 21.716 | 213.529 | 31.028 | 27.673 | 24.373 | 10.482 |
Apparaatsuitgaven | 507.604 | 3.882 | 511.486 | 15.570 | 527.056 | 14.982 | 13.853 | 12.610 | 13.644 |
Personele uitgaven | 407.790 | 3.613 | 411.403 | 20.986 | 432.389 | 19.045 | 16.823 | 15.541 | 16.584 |
– waarvan eigen personeel | 407.790 | 3.613 | 411.403 | 19.321 | 430.724 | 19.045 | 16.823 | 15.541 | 16.584 |
– waarvan externe inhuur | 0 | 1.665 | 1.665 | ||||||
Materiële uitgaven | 99.814 | 269 | 100.083 | – 5.416 | 94.667 | – 4.063 | – 2.970 | – 2.931 | – 2.940 |
– waarvan overige exploitatie | 96.523 | 269 | 96.792 | – 5.416 | 91.376 | – 4.063 | – 2.970 | – 2.931 | – 2.940 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 3.291 | 3.291 | 3.291 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 12.066 | 12.066 | – 11 | 12.055 | – 23 | – 34 | – 34 | – 34 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,4 miljoen, voornamelijk verklaard door herschikking binnen de begroting ten behoeve van de extra kosten van € 4,2 miljoen voor CLSK voor Maastricht Upper Air Control.
Het budget voor instandhouding stijgt met € 21,7 miljoen, voornamelijk verklaard door de herschikking binnen de begroting van € 22,0 miljoen vanuit het BIV ten behoeve van luchttransport.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 21,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLSK gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen voor de personele kosten van CLSK voor het langer openhouden van AOCS Nieuw Millingen.
Per saldo daalt het budget voor overige exploitatie met € 5,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 361.173 | 601 | 361.774 | 37.317 | 399.091 | 23.340 | 24.560 | 23.977 | 23.253 |
Uitgaven | 361.173 | 601 | 361.774 | 37.317 | 399.091 | 23.340 | 24.560 | 23.977 | 23.253 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 97% | |||||||
Programma uitgaven | 6.458 | 32 | 6.490 | – 669 | 5.821 | ||||
Opdracht Inzet KMar | 6.458 | 32 | 6.490 | – 669 | 5.821 | ||||
– Gereedstelling | 6.458 | 32 | 6.490 | – 669 | 5.821 | ||||
Apparaatsuitgaven | 354.715 | 569 | 355.284 | 37.986 | 393.270 | 23.340 | 24.560 | 23.977 | 23.253 |
Personele uitgaven | 328.299 | 516 | 328.815 | 33.312 | 362.127 | 24.951 | 25.856 | 25.746 | 25.335 |
– waarvan eigen personeel | 323.799 | 516 | 324.315 | 33.606 | 357.921 | 24.951 | 25.856 | 25.746 | 25.335 |
– waarvan externe inhuur | 4.500 | 4.500 | – 294 | 4.206 | |||||
Materiële uitgaven | 26.416 | 53 | 26.469 | 4.674 | 31.143 | – 1.611 | – 1.296 | – 1.769 | – 2.082 |
– waarvan overige exploitatie | 24.524 | 53 | 24.577 | 4.674 | 29.251 | – 1.611 | – 1.296 | – 1.769 | – 2.082 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 1.892 | 1.892 | 1.892 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 4.608 | 4.608 | – 11 | 4.597 | – 21 | – 32 | – 32 | – 32 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 33,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor KMar gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 14,5 miljoen, voornamelijk door interdepartementale overboekingen ten behoeve van de beveiliging van de ambassades (€ 9,2 miljoen) en voor de bijstandstoelage Hoog Risico Beveiliging (€ 1,5 miljoen).
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.263.299 | 90.425 | 2.353.724 | 865.041 | 3.218.765 | 724.184 | 517.410 | 813.554 | 1.118.024 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.777.144 | 55.425 | 1.832.569 | 564.969 | 2.397.538 | 468.970 | 222.536 | 501.129 | 817.813 |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 207.408 | 5.000 | 212.408 | 105.103 | 317.511 | 97.499 | 67.538 | 113.883 | 118.232 |
Opdracht Voorzien in ICT | 186.880 | 30.000 | 216.880 | 148.109 | 364.989 | 146.217 | 211.938 | 185.444 | 170.181 |
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 63.190 | 7.958 | 71.148 | 10.975 | 12.975 | 12.975 | 12.975 | |
Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 28.677 | – 1.098 | 27.579 | 523 | 2.423 | 123 | – 1.177 | |
Reserve valutaschommelingen | 0 | 40.000 | 40.000 | ||||||
Uitgaven | 2.009.861 | 90.425 | 2.100.286 | 865.041 | 2.965.327 | 724.184 | 517.410 | 813.554 | 1.118.024 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 53% | |||||||
Programma uitgaven | 2.009.861 | 90.425 | 2.100.286 | 865.041 | 2.965.327 | 724.184 | 517.410 | 813.554 | 1.118.024 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.484.287 | 55.425 | 1.539.712 | 564.969 | 2.104.681 | 468.970 | 222.536 | 501.129 | 817.813 |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 246.827 | 5.000 | 251.827 | 105.103 | 356.930 | 97.499 | 67.538 | 113.883 | 118.232 |
Opdracht Voorzien in IT | 186.880 | 30.000 | 216.880 | 148.109 | 364.989 | 146.217 | 211.938 | 185.444 | 170.181 |
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 63.190 | 7.958 | 71.148 | 10.975 | 12.975 | 12.975 | 12.975 | |
Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 28.677 | – 1.098 | 27.579 | 523 | 2.423 | 123 | – 1.177 | |
Reserve valutaschommelingen | 40.000 | 40.000 | |||||||
Programma ontvangsten | 188.526 | 188.526 | 45.715 | 234.241 | 11.430 | 8.430 | 1.430 | 0 | |
– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 121.686 | 121.686 | 30.000 | 151.686 | |||||
– Overige ontvangsten materieel | 40.200 | 40.200 | 15.000 | 55.200 | 10.000 | 7.000 | |||
– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 15.050 | 15.050 | 15.050 | ||||||
– Overige ontvangsten infrastructuur | 9.720 | 9.720 | 9.720 | ||||||
– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 1.870 | 1.870 | 715 | 2.585 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn opgehoogd als gevolg van het hogere uitgavenbudget voor de investeringen.
Toelichting op de uitgaven
In zijn algemeenheid geldt dat het realiseren van investeringsprojecten tijd vergt. De verwachting is dat de investeringen vanuit het regeerakkoord in 2018 nog niet volledig gerealiseerd zullen worden. Deze zullen in latere jaren tot realisatie komen. In de Ontwerpbegroting 2019 volgt nadere informatie over de planning van de uitgaven voor investeringen.
Opdracht voorzien in nieuw materieel
Het budget voor opdracht voorzien in nieuw materieel wordt opgehoogd met € 565,0 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van € 210,7 miljoen van de eindejaarsmarge 2017 en toevoeging van € 460,5 miljoen aan het budget vanuit de reeks «Investeringen modernisering krijgsmacht». Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO en er is een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» naar opdracht voorzien in infrastructuur. De stijging van het ontvangstenbudget met € 45,7 miljoen werkt door op het uitgavenkader bij voorzien in nieuw materieel.
Opdracht voorzien in infrastructuur
Het budget voor opdracht voorzien in infrastructuur stijgt per saldo met € 105,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van middelen (€ 14,5 miljoen) vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Voorts is er een verlaging van € 11,0 miljoen als gevolg van de verrekening van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», van opdracht voorzien in nieuw materieel naar opdracht voorzien in infrastructuur. Dit is om het extra personeel te kunnen huisvesten dat is verbonden aan de maatregelen «Ondersteuning krijgsmacht». Hiervoor moet nieuwbouw of verbouw plaatsvinden op bestaande locaties.
Opdracht voorzien in IT
Het budget voor opdracht voorzien in IT stijgt met € 148,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van € 52,1 miljoen van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89,0 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO (werkend met een baten-lastenstelsel) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Daarnaast wordt er € 11,0 miljoen toegevoegd uit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» voor het verbeteren van draadloos internet op de legering (€ 10,0 miljoen) en voor IT gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen). Ook is er een toevoeging van € 10,2 miljoen vanuit het Ministerie EZK voor de aanschaf van een extra MASS radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Tenslotte is het project grensverleggende IT vertraagd (€ 40,0 miljoen) waardoor de uitgaven voor dubbele beheerslasten na 2018 worden verwacht.
Reserve valutaschommelingen
In 2017 is geen gebruik gemaakt van het budget voor valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen). Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2018.
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget stijgt met € 45,7 miljoen. De verwachting is dat de vertraagde ontvangsten uit 2017 van € 40 miljoen alsnog in 2018 zullen binnen komen. Verder wordt in 2018 een subsidiebijdrage van € 5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant verwacht voor de bouw en inrichting van de F135 motoronderhoudsfaciliteit.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 851.960 | 8.287 | 860.247 | – 3.606 | 856.641 | 20.434 | 20.050 | 23.003 | 23.729 |
Uitgaven | 851.960 | 8.287 | 860.247 | – 3.606 | 856.641 | 20.434 | 20.050 | 23.003 | 23.729 |
Waarvan juridisch verplicht | 45% | 72% | |||||||
Programma uitgaven | 376.537 | 3.193 | 379.730 | – 15.955 | 363.775 | – 650 | – 1.856 | – 2.204 | – 2.476 |
Opdracht Logistieke ondersteuning | 376.537 | 3.193 | 379.730 | – 15.955 | 363.775 | – 650 | – 1.856 | – 2.204 | – 2.476 |
– Gereedstelling | 278.278 | 2.139 | 280.417 | – 15.098 | 265.319 | – 189 | – 1.395 | – 1.505 | – 1.548 |
– Instandhouding | 98.259 | 1.054 | 99.313 | – 857 | 98.456 | – 461 | – 461 | – 699 | – 928 |
Apparaatsuitgaven | 475.423 | 5.094 | 480.517 | 12.349 | 492.866 | 21.084 | 21.906 | 25.207 | 26.205 |
Personele uitgaven | 190.381 | 1.288 | 191.669 | 14.607 | 206.276 | 6.275 | 6.681 | 6.821 | 8.277 |
– waarvan eigen personeel | 177.381 | 1.288 | 178.669 | 10.107 | 188.776 | 6.275 | 6.681 | 6.821 | 8.277 |
– waarvan externe inhuur | 13.000 | 13.000 | 4.500 | 17.500 | |||||
Materiële uitgaven | 285.042 | 3.806 | 288.848 | – 2.258 | 286.590 | 14.809 | 15.225 | 18.386 | 17.928 |
– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS | 182.232 | 2.923 | 185.155 | – 15.926 | 169.229 | 9.237 | 9.502 | 8.715 | 8.225 |
– waarvan IT; Overig | 49.107 | 49.107 | 0 | 49.107 | |||||
– waarvan overige exploitatie | 52.753 | 883 | 53.636 | 13.668 | 67.304 | 5.572 | 5.723 | 9.671 | 9.703 |
– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 950 | 950 | 0 | 950 | |||||
Apparaatsontvangsten | 43.409 | 43.409 | 8.231 | 51.640 | – 11.003 | – 4 | – 4 | – 4 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 15,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs in combinatie met de dollarkoers. Hierdoor wordt het budget voor gereedstelling incidenteel verlaagd met € 22,7 miljoen. In het kader van de jaarovergang van 2017 naar 2018 is er budget toegevoegd
(€ 5,8 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) gaat het in totaal om € 9,1 miljoen.
Het budget voor informatievoorziening daalt met € 15,9 miljoen. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen door middel van schatkistbankieren. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Verder is er een overheveling van € 6,3 miljoen aan het Ministerie van J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem
(het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie). Ook is het budget met € 5,8 miljoen opgehoogd als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord waardoor de personele uitgaven bij het agentschap DTO zijn gestegen. Daarnaast is het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd voor de uitbreiding van I-devices (communicatiemiddelen).
Het budget overige exploitatie neemt toe met € 13,7 miljoen. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdeling voor overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan vindt herallocatie plaats door toevoeging van € 5,5 miljoen aan het budget. Verder is bet budget opgehoogd voor BTW-betalingen met € 6,1 miljoen.
Toelichting op de ontvangsten
Per saldo stijgt het ontvangstenbudget € 8,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door
de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO aan het artikel 12 Nominaal en onvoorzien (€ 12,9 miljoen). Verder wordt het overige eigen vermogen van DTO afgeroomd vanwege de opheffing van het agentschap (– € 6,3 miljoen). Daarnaast wordt de ontvangstenbegroting met € 11 miljoen verlaagd n.a.v. herschikking van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Dit is gedaan om de ontvangstenreeks, die structureel te hoog geraamd stond, te corrigeren. De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.127.450 | 28.283 | 1.155.733 | 103.012 | 1.258.745 | 108.352 | 93.154 | 71.743 | 47.871 |
Uitgaven | 1.127.450 | 28.283 | 1.155.733 | 103.012 | 1.258.745 | 108.352 | 93.154 | 71.743 | 47.871 |
Waarvan juridisch verplicht | 51% | 85% | |||||||
Programma uitgaven | |||||||||
Opdracht Dienstverlenende eenheden | |||||||||
– Gereedstelling | |||||||||
– Instandhouding | |||||||||
Apparaatsuitgaven | 1.127.450 | 28.283 | 1.155.733 | 103.012 | 1.258.745 | 108.352 | 93.154 | 71.743 | 47.871 |
Personele uitgaven | 528.304 | 1.678 | 529.982 | 41.363 | 571.345 | 40.359 | 46.882 | 53.265 | 52.090 |
– waarvan eigen personeel | 514.227 | 1.678 | 515.905 | 15.146 | 531.051 | 40.070 | 46.593 | 52.976 | 51.801 |
– waarvan externe inhuur | 2.678 | 2.678 | 22.322 | 25.000 | |||||
– waarvan overig; attachés | 11.399 | 11.399 | 3.895 | 15.294 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
Materiële uitgaven | 599.146 | 26.605 | 625.751 | 23.856 | 649.607 | 32.058 | 9.919 | – 3.067 | – 9.264 |
– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur) | 208.561 | 208.561 | – 7.690 | 200.871 | – 1.807 | – 1.176 | – 709 | 42 | |
– waarvan huisvesting en infrastructuur overig | 99.335 | 458 | 99.793 | 33.317 | 133.110 | 37.351 | 37.164 | 11.748 | 12.465 |
– waarvan overige exploitatie | 255.045 | 26.147 | 281.192 | – 1.531 | 279.661 | – 3.246 | – 25.829 | – 13.866 | – 21.531 |
– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering) | 28.459 | 28.459 | 28.459 | ||||||
– waarvan overig; attachés | 7.746 | 7.746 | – 240 | 7.506 | – 240 | – 240 | – 240 | – 240 | |
– Nationaal Fonds Ereschuld | 0 | 37.793 | 37.793 | 35.935 | 36.353 | 21.545 | 5.045 | ||
Apparaatsontvangsten | 81.364 | 81.364 | – 3 | 81.361 | – 6 | – 9 | – 9 | – 9 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. Dit artikel had voorheen de titel Commando Diensten Centra, maar heeft vanaf heden de titel Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 41,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de toevoeging vanuit het regeerakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor DOSCO gaat het in totaal om € 31,1 miljoen.
Een deel van het beschikbare budget voor de personele uitgaven (€ 22,3 miljoen) is aangewend voor inhuur van bewakings- en beveiligingspersoneel en inhuur van uitzendkrachten. Hiervan is vanuit de KMar € 2,6 miljoen naar DOSCO overgeheveld. Hiermee wordt de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol. De resterende € 19,7 miljoen wordt gefinancierd vanuit de personele uitgaven. Daarnaast is € 3,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge van de HGIS vanuit 2017 toegevoegd aan het formatiebudget voor attachés.
Daarnaast wordt € 2,0 miljoen in 2018, oplopend tot € 8,0 miljoen structureel in 2020, toegevoegd aan het internationaal functiebestand vanwege de sterk toegenomen internationale samenwerking. Daarbovenop draagt Nederland bij aan de verbetering van de NATO Command Structure (NCS).
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt met € 23,9 miljoen. De overrealisatie van DOSCO in 2017 wordt in mindering gebracht op het budget van 2018 (€ 21 miljoen). Daarnaast is € 35,8 miljoen toegevoegd naar DOSCO ten behoeve van onder meer compensatie van het Defensiebrede wisselkoersverlies in de exploitatie in 2017 (€ 8,2 miljoen), compensatie van budget ten behoeve van veteranenclaims (€ 22,4 miljoen), instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 4,5 miljoen).
Vanuit de Defensienota zijn diverse mutaties verwerkt. Voor het project «Behoud & Werving» is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Het gaat om maatregelen die gericht zijn op het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het door ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is in de periode 2018–2020 per jaar € 25,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» toegevoegd. Verder zijn vanwege de actuele groei van de krijgsmacht eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid waardoor Defensie voor zowel de korte als lange termijn beschikt over ontwikkelingspotentieel. Het budget wordt hiervoor in 2018 opgehoogd met € 4,0 miljoen en vanaf 2019 structureel opgehoogd naar € 9,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap».
Vanuit de middelen van het regeerakkoord, uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», wordt met de 1e suppletoire begroting het Nationaal Fonds Ereschuld ingesteld. Dit fonds richt zich op militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. De bestaande regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen worden hierin ondergebracht. Deze budgetten voor veteranenclaims vielen voorheen ook onder DOSCO, maar worden op deze wijze apart inzichtelijk gemaakt. Vanuit de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» wordt eenmalig € 20,0 miljoen toegevoegd. Vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims is in 2018 € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019 – 2021. De afhandeling en uitbetaling van de claims vindt later plaats dan in eerste instantie verwacht werd. Dit fonds biedt meer mogelijkheden om het budget bestemd voor veteranenclaims meerjarig mee te nemen. Dit is noodzakelijk omdat het moment van uitbetaling van deze claims, zo blijkt de afgelopen jaren, lastig te voorspellen is.
Aan de materiële uitgaven is € 3,5 miljoen toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is € 10,0 miljoen naar DOSCO overgeheveld ten behoeve van onder meer medische kosten die door internationale inzet veroorzaakt worden. Tot slot heeft er binnen de kaders van DOSCO een herschikking plaatsgevonden door de betaling van elektriciteit van € 22,5 miljoen van huisvesting en infrastructuur overig naar de post bijdrage agentschap Rijksvastgoedbedrijf.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 98.233 | 0 | 98.233 | 16.226 | 114.459 | 7.185 | 2.199 | 3.194 | 3.199 |
Uitgaven | 98.233 | 0 | 98.233 | 16.226 | 114.459 | 7.185 | 2.199 | 3.194 | 3.199 |
Programma uitgaven | 98.233 | 0 | 98.233 | 16.226 | 114.459 | 7.185 | 2.199 | 3.194 | 3.199 |
Subsidies en bijdragen | 30.500 | 30.500 | 30.500 | ||||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 53.381 | 53.381 | – 1.284 | 52.097 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | |
– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce | 10.000 | 10.000 | – 10.000 | 0 | |||||
Overige exploitatie | 14.352 | 14.352 | – 13.800 | 552 | – 6.270 | – 12.528 | – 12.438 | – 12.536 | |
Opdrachten | 0 | 27.310 | 27.310 | 6.255 | 6.527 | 6.432 | 6.535 | ||
Bekostiging | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor programma-uitgaven stijgt per saldo met € 16,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het treffen van een risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI komend uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Daarnaast wijzigt de begrotingsindeling, mede als gevolg van het aansluiten op de rijksbrede financiële instrumenten. Dit leidt niet tot een verhoging van het budget, maar er is sprake van een overheveling van budget van overige exploitatie (€ 10,7 miljoen) naar onder andere bekostiging (€ 4,0 miljoen) en opdrachten (€ 6,0 miljoen). Naast voorgenoemde stijging van het budget daalt het budget doordat middelen worden overgeheveld voor VJTF vanuit artikel 9 Algemeen naar andere begrotingsartikelen.
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.574.248 | 5.027 | 1.579.275 | 109.047 | 1.688.322 | 53.143 | 33.846 | 11.773 | 41.433 |
Uitgaven | 1.574.248 | 5.027 | 1.579.275 | 109.047 | 1.688.322 | 53.143 | 33.846 | 11.773 | 41.433 |
Apparaatsuitgaven | 1.574.248 | 5.027 | 1.579.275 | 109.047 | 1.688.322 | 53.143 | 33.846 | 11.773 | 41.433 |
Personele uitgaven | 1.548.111 | 4.817 | 1.552.928 | 107.865 | 1.660.793 | 49.047 | 20.281 | – 5.482 | 22.035 |
– waarvan eigen personeel | 154.413 | 1.946 | 156.359 | 16.982 | 173.341 | 28.874 | 28.913 | 34.559 | 36.175 |
– waarvan externe inhuur | 1.064 | 1.064 | 4.475 | 5.539 | |||||
– waarvan uitkeringen | 1.392.634 | 2.871 | 1.395.505 | 86.408 | 1.481.913 | 20.173 | – 8.632 | – 40.041 | – 14.140 |
Materiele uitgaven | 26.137 | 210 | 26.347 | 1.182 | 27.529 | 4.096 | 13.565 | 17.255 | 19.398 |
– waarvan overig | 25.424 | 210 | 25.634 | 1.182 | 26.816 | 4.096 | 13.565 | 17.255 | 19.398 |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 713 | 713 | |||||||
Totaal ontvangsten | 37.431 | 37.431 | 45.496 | 82.927 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 107,9 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord op inactieven (UKW en wachtgelden; € 41,7 miljoen), de ophoging van de AOW-gatcompensatie van 90% naar 100% (€ 20,0 miljoen) en de verschuiving van de betalingen van de AOW-gatcompensatie van 2017 naar 2018 (€ 15,0 miljoen). Het budget voor formatie (eigen personeel) stijgt met € 17,0 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 7,8 miljoen), de toevoeging van middelen voor de MIVD voor Indicator & Warning (€ 4,7 miljoen) en de toevoeging € 2,7 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» waarvan voornamelijk € 1,0 miljoen voor de Versterking van de veiligheidsorganisatie.
Toelichting op de ontvangsten
Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden door de Belasting van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016. Door deze ontvangst stijgt het uitgavenkader eenmalig met € 45,4 miljoen.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.470 | 0 | 7.470 | – 363 | 7107 | ||||
Geheime uitgaven | 7.470 | 7.470 | – 363 | 7.107 | |||||
Totaal uitgaven | 7.470 | 7.470 | – 363 | 7.107 |
Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | Stand 1e suppletoire begroting 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 103.202 | 20.000 | 123.202 | 30.302 | 153.504 | – 35.305 | 70.573 | 72.739 | 73.828 |
Loonbijstelling | |||||||||
Prijsbijstelling | |||||||||
Nader te verdelen | 103.202 | 20.000 | 123.202 | 30.302 | 153.504 | – 35.305 | 70.573 | 72.739 | 73.828 |
Onvoorzien | |||||||||
Totaal uitgaven | 103.202 | 20.000 | 123.202 | 30.302 | 153.504 | – 35.305 | 70.573 | 72.739 | 73.828 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is verdeeld over de artikelen van de Defensiebegroting ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.
De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De verdeling over de artikelen zal plaatsvinden bij ontwerpbegroting 2019.
Vanuit de middelen van de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» zijn de middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak «Een veilige defensieorganisatie» toegevoegd aan de begroting. Deze middelen zijn voor het grootste deel geparkeerd op Nominaal en Onvoorzien in afwachting van de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak.