Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.963.954 | 9.935.976 | 256.162 | 10.192.138 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Totale uitgaven | 9.963.954 | 9.935.976 | 122.162 | 10.058.138 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,80% | 99,90% | ||||
Bekostiging | 9.413.110 | 9.405.548 | 124.088 | 9.529.636 | ||
• | Hoofdbekostiging | 9.268.730 | 9.260.328 | 124.088 | 9.384.416 | |
– | Bekostiging Primair Onderwijs | 9.255.775 | 9.247.128 | 123.434 | 9.370.562 | |
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 12.955 | 13.200 | 654 | 13.854 | |
• | Prestatiebox | 128.000 | 128.000 | 128.000 | ||
• | Aanvullende bekostiging | 16.380 | 17.220 | 0 | 17.220 | |
– | Conciërgeregeling | 11.432 | 11.432 | 11.432 | ||
– | Subsidieregeling Passend Onderwijs | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overig | 4.948 | 5.788 | 5.788 | ||
Subsidies | 122.615 | 103.631 | – 7.547 | 96.084 | ||
– | Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.862 | 23.862 | 23.862 | ||
– | Nederlands onderwijs buitenland | 13.355 | 13.355 | 13.355 | ||
– | Herstart en Op de Rails | 0 | 0 | 0 | ||
– | Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) | 8.992 | 7.080 | 2.500 | 9.580 | |
– | Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
– | Overig | 66.406 | 49.334 | – 10.047 | 39.287 | |
Opdrachten | 11.344 | 10.020 | – 4.220 | 5.800 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 28.431 | 28.310 | 5.592 | 33.902 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 28.431 | 28.310 | 5.592 | 33.902 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 15.981 | 15.994 | 15.149 | 31.143 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 5.716 | 5.729 | 15.000 | 20.729 | |
– | Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid | 7.964 | 7.964 | 7.964 | ||
– | UWV | 2.301 | 2.301 | 149 | 2.450 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 361.550 | 361.550 | 0 | 361.550 | ||
– | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 261.750 | 261.750 | 261.750 | ||
– | Convenant G37 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | ||
– | Ondersteuning niet G37 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | ||
Bijdragen aan sociale fondsen | 10.923 | 10.923 | – 10.900 | 23 | ||
– | Brede Scholen | 10.923 | 10.923 | – 10.900 | 23 | |
Ontvangsten | 1.661 | 1.661 | 16.700 | 18.361 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 256,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 134,0 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
• bijstelling van de verplichtingenraming (€ 154,0 miljoen) als gevolg van de schooljaarsystematiek, waardoor een deel van de nieuw aangegane verplichtingen die in 2016 tot betaling leiden, drukt op de verplichtingenstand van 2015;
-
• neerwaartse bijstelling van € 20,0 miljoen omdat voor een aantal subsidies met een betaaleffect in 2015 de verplichting vóór 2015 is aangegaan.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor Bekostiging Primair Onderwijs wordt per saldo met € 124,1 miljoen verhoogd door:
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 (waarvan de loonbijstelling € 121,9 miljoen bedraagt, en de prijsbijstelling € 3,7 miljoen);
-
• middelen die vanuit het Begrotingsakkoord 2014 beschikbaar zijn gesteld voor een schone scholenfonds. Een deel hiervan loopt via het Restauratiefonds. Het benodigde budget (€ 2 miljoen) wordt aan het fonds toegevoegd.
-
• een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen waardoor de kosten voor het onderwijs in deze inrichtingen zijn gedaald. De teveel ontvangen bijdrage (€ 5,3 miljoen) wordt teruggestort naar DJI;
-
• toevoeging van middelen uit de eindejaarsmarge 2014 (€ 4,1 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 7,5 miljoen verlaagd door:
-
• het doorschuiven van de juridische verplichting van een aantal projecten (Platform Bèta en Techniek en doorbraak project ICT) naar 2016 en de daarmee samenhangende betalingen (€ 3 miljoen);
-
• het beschikbaar stellen van € 5 miljoen in 2015 voor het Lerarenontwikkelfonds. Vanwege de schooljaarsystematiek zal een groot deel van de uitgaven in 2016 plaatsvinden. Daarom wordt € 4,5 miljoen doorgeschoven naar 2016;
-
• een overboeking van artikel 3 naar artikel 1 (€ 2,5 miljoen) voor het project Bèta en techniek;
-
• een overboeking naar de bekostiging voor de regeling procesbegeleiders in krimpregio’s (1,8 miljoen).
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 4,2 miljoen verlaagd door:
-
• minder gestarte onderzoeksprojecten (€ 1,5 miljoen) dan oorspronkelijk voorzien;
-
• een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 2 miljoen) ten behoeve van CITO.
Bijdragen aan agentschappen
-
• Met het Programma Dienstverlening Instellingen wordt, in lijn met kabinetsbeleid «Digitaal 2017», gewekt aan de inrichting van een optimale ICT-omgeving voor onderwijsinstellingen. Dit programma (€ 5 miljoen) draagt bij aan reductie van administratieve lasten.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
-
• Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 15,1 miljoen verhoogd. Voor € 15 miljoen wordt dit verklaard door een betaling aan het Participatiefonds van teruggevorderde negatief getoetste declaraties van schoolbesturen.
Bijdragen aan sociale fondsen
-
• Het budget voor bijdragen aan sociale fondsen is met € 10,9 miljoen verlaagd vanwege een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de impuls brede scholen, sport en cultuur.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 16,7 miljoen verhoogd. Dit bedrag bestaat voor € 15 miljoen uit de terugvordering door het Participatiefonds van negatief getoetste declaraties van schoolbesturen. De resterende € 1,7 miljoen betreffen meerontvangsten bij afhandeling van jaarrekeningen en afrekeningen van diverse subsidies.
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.502.074 | 7.581.729 | 227.713 | 7.809.442 | |||
Waarvan garantieverplichtingen | 1.425 | 18.163 | 19.588 | ||||
Totale uitgaven | 7.480.508 | 7.533.960 | 116.371 | 7.650.331 | |||
Waarvan juridisch verplicht | 99,90% | 99,90% | |||||
Bekostiging | 7.341.604 | 7.370.795 | 117.759 | 7.488.554 | |||
• | Hoofdbekostiging | 7.022.187 | 7.051.378 | 101.759 | 7.153.137 | ||
– | Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum | 6.434.326 | 6.461.632 | 93.306 | 6.554.938 | ||
– | Bekostiging lichte ondersteuning | 574.810 | 574.810 | 8.390 | 583.200 | ||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 13.051 | 14.936 | 63 | 14.999 | ||
• | Prestatiebox | 177.363 | 177.363 | 0 | 177.363 | ||
– | Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 177.363 | 177.363 | 0 | 177.363 | ||
• | Aanvullende bekostiging | 142.054 | 142.054 | 16.000 | 158.054 | ||
– | Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) | 2.741 | 2.741 | 0 | 2.741 | ||
– | Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen | 77.677 | 77.677 | 16.000 | 93.677 | ||
– | Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo | 250 | 250 | 0 | 250 | ||
– | Regeling functiemix VO Randstadregio's | 61.386 | 61.386 | 0 | 61.386 | ||
Subsidies | 59.937 | 71.213 | – 10.110 | 61.103 | |||
– | Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE | 12.052 | 12.052 | 300 | 12.352 | ||
– | ICT-projecten | 700 | 700 | 0 | 700 | ||
– | Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) | 3.465 | 2.465 | – 1.760 | 705 | ||
– | Onderwijs Bewijs | 1.363 | 1.363 | 0 | 1.363 | ||
– | Regionale verwijzingscommissies VO | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 | ||
– | Pilots zomerscholen | 9.000 | 9.000 | – 4.623 | 4.377 | ||
– | Overige projecten | 26.372 | 38.648 | – 4.027 | 34.621 | ||
Opdrachten | 1.582 | 1.552 | 26 | 1.578 | |||
– | In- en uitbesteding | 1.582 | 1.552 | 26 | 1.578 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 30.001 | 29.980 | 1.012 | 30.992 | |||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 30.001 | 29.980 | 1.012 | 30.992 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 47.146 | 60.182 | 7.684 | 67.866 | |||
– | ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.165 | 4.165 | 4.420 | 8.585 | ||
– | SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 42.981 | 56.017 | 3.264 | 59.281 | ||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 238 | 238 | 0 | 238 | |||
– | GRAZ (ECML) en PISA | 238 | 238 | 0 | 238 | ||
Ontvangsten | 1.361 | 1.361 | 2.600 | 3.961 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 227,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 111,3 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
• garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 18,2 miljoen);
-
• bijstelling van de verplichtingenraming doordat, naast de extra verplichtingen voor het kalenderjaar 2015 als gevolg van de uitdeling van de kabinetsbijdrage en middelen voor de loonruimte-overeenkomst 2015, een deel van de uitgavenmutaties voor 2016 reeds in 2015 wordt verplicht (totaal € 93,2 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 117,8 verhoogd. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op:
-
• een bijstelling van € 90,0 miljoen in verband met de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015;
-
• een bijstelling van € 3,2 miljoen in verband met de uitdeling van de prijsbijstelling 2015;
-
• een verhoging van € 12,0 miljoen als gevolg de stijging van het aantal nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen;
-
• een overboeking van subsidies naar bekostiging van € 5,5 miljoen van NOA-middelen;
-
• het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 7,1 miljoen).
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 10,1 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– een overboeking van subsidies naar bekostiging van € 5,5 miljoen van NOA-middelen;
-
– het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 4,6 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
-
• Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 7,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging houdt verband met bijdragen van andere beleidsterreinen voor de instellingssubsidie van CvTE: € 4,4 miljoen en SLO/CITO: € 3,3 miljoen. De financiering van deze instellingen verloopt via het beleidsterrein van voortgezet onderwijs.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 2,6 miljoen verhoogd. Dit betreft extra ontvangsten als gevolg van terugvorderingen op diverse dossiers en projecten.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.063.888 | 3.989.619 | 30.942 | 4.020.561 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 415 | 21.730 | 22.145 | |||
Totale uitgaven | 4.107.238 | 4.067.876 | 20.070 | 4.087.946 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 100% | ||||
Bekostiging | 3.724.131 | 3.678.515 | 10.853 | 3.689.368 | ||
• | Hoofdbekostiging | 3.355.048 | 3.313.868 | 67.515 | 3.381.383 | |
– | Bekostiging roc's/overige regelingen | 3.220.435 | 3.181.547 | 86.367 | 3.267.914 | |
– | Bekostiging kbb's | 69.650 | 65.193 | – 19.159 | 46.034 | |
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 5.664 | 7.829 | – 431 | 7.398 | |
– | Bekostiging vavo | 59.299 | 59.299 | 738 | 60.037 | |
• | Prestatiebox | 228.865 | 228.100 | – 11.000 | 217.100 | |
– | Kwaliteitsafspraken | 228.865 | 228.100 | – 11.000 | 217.100 | |
• | Aanvullende bekostiging | 140.218 | 136.547 | – 45.662 | 90.885 | |
– | Schoolmaatschappelijk werk in het mbo | 14.017 | 13.944 | 0 | 13.944 | |
– | Versterken centrale en uniforme toetsing | 4.981 | 0 | 0 | 0 | |
– | RMC's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | |
– | Programmagelden regio's | 19.150 | 19.258 | 0 | 19.258 | |
– | Convenanten met RMC-regio's | 17.100 | 17.065 | – 1.000 | 16.065 | |
– | Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Leerlinggebonden financiering (LGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Taal en Rekenen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | School-ex 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Regionaal Investeringsfonds | 13.450 | 14.760 | – 3.542 | 11.218 | |
– | Salarismix Randstadregio's | 41.120 | 41.120 | – 41.120 | 0 | |
Subsidies | 242.918 | 256.447 | – 11.272 | 245.175 | ||
– | Subsidieregeling praktijkleren | 209.000 | 206.253 | – 5.253 | 201.000 | |
– | Actieplan Laaggeletterdheid | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
– | Pilots laaggeletterdheid | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
– | Sectorplan mbo-hbo techniek | 3.800 | 0 | 0 | 0 | |
– | Netwerkscholen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Loopbaanorientatie | 2.100 | 2.100 | – 500 | 1.600 | |
– | Overige projecten | 19.018 | 39.094 | – 5.519 | 33.575 | |
Opdrachten | 4.294 | 4.295 | 12.310 | 16.605 | ||
– | In- en uitbesteding | 4.294 | 4.295 | 12.310 | 16.605 | |
Bijdragen aan agentschappen | 18.141 | 22.424 | 300 | 22.724 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 18.141 | 18.158 | 300 | 18.458 | |
– | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.239 | 3.236 | 20.152 | 23.388 | ||
– | College voor Examens | 332 | 550 | 1 | 551 | |
– | Wet SLOA | 4.907 | 2.686 | – 682 | 2.004 | |
– | SBB | 0 | 0 | 20.833 | 20.833 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 112.515 | 102.959 | – 12.273 | 90.686 | ||
– | Caribisch Nederland | 25.791 | 14.535 | – 13.099 | 1.436 | |
– | RMC's | 32.425 | 32.425 | 125 | 32.550 | |
– | Educatie | 54.299 | 55.999 | 701 | 56.700 | |
Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 30,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
-
• garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 21,7 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
• de bekostiging voor de roc’s en vakinstellingen wordt opgehoogd met een bedrag van € 86,4 miljoen. Dit kan voor een bedrag van € 41 miljoen verklaard worden door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015. Uit het macrobudget van 2016 wordt € 3 miljoen geschoven naar 2015 voor de incidentele bijdrage aan de SVO. De ophoging van € 41,1 miljoen wordt toegelicht bij de salarismix;
-
• de bekostiging van de kbb’s is verlaagd met een bedrag van € 19,3 miljoen. Vanaf 1 augustus zijn de kbb’s opgehouden te bestaan. Deze taken zijn overgeheveld naar SBB en deze middelen zullen daarom vanaf 1 augustus 2015 gerealiseerd worden op het instrument «Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s»;
-
• er wordt een meevaller van € 12 miljoen verwacht op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV). Doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV-norm van dit jaar hebben gehaald, blijft er in 2015 geld over op deze regeling. Daarom zijn de kwaliteitsafspraken met € 11 miljoen verlaagd (mbo) en de middelen voor de convenanten met RMC-regio’s zijn met € 1 miljoen verlaagd (vo);
-
• in het kader van het investeringsfonds mbo wordt een bedrag doorgeschoven naar 2016 (€ 3,5 miljoen);
-
• in 2014 is abusievelijk de regeling salarismix 2015 (€ 41,1 miljoen) uitbetaald aan de mbo-instellingen (34 000 VIII, nr. 82). Daarom zal er in 2015 geen realisatie plaatsvinden op de regeling salarismix.
Subsidies
Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 11,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
• op de regeling praktijkleren wordt een onderuitputting van circa € 5 miljoen verwacht, omdat het aantal aanvragen lager was dan de beschikbare middelen;
-
• het budget voor overige projecten wordt verlaagd met € 5,5 miljoen. Dit kan grotendeels verklaard worden door een kasschuif van € 4,4 miljoen vanwege overlopende verplichtingen.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,3 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een overboeking van € 11,5 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
Bijdragen aan agentschappen
Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 20,2 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door de overboeking van het instrument Bekostiging ten behoeve van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (€ 19,2 miljoen).
Bijdragen aan medeoverheden
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit kan grotendeels verklaard worden door de overboeking van € 11,5 miljoen naar het instrument opdrachten doordat de opdrachten voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.778.940 | 2.823.030 | 49.656 | 2.872.686 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 10.000 | 14.383 | 24.383 | |||
Totale uitgaven | 2.770.109 | 2.787.395 | 23.842 | 2.811.237 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,90% | 99,90% | ||||
Bekostiging | 2.720.998 | 2.731.341 | 24.788 | 2.756.129 | ||
• | Hoofdbekostiging | 2.544.885 | 2.555.228 | 22.771 | 2.577.999 | |
– | Onderwijsdeel hbo | 2.474.148 | 2.484.491 | 21.978 | 2.506.469 | |
– | Deel ontwerp en ontwikkeling | 69.253 | 69.253 | 793 | 70.046 | |
– | Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo | 1.484 | 1.484 | 1.484 | ||
• | Prestatiebox | 176.113 | 176.113 | 2.017 | 178.130 | |
– | Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering | 176.113 | 176.113 | 2.017 | 178.130 | |
Subsidies | 375 | 3.068 | 878 | 3.946 | ||
– | Regeling stimulering Bèta/techniek | 0 | 2.758 | 2.758 | ||
– | Overig | 375 | 310 | 878 | 1.188 | |
Opdrachten | 100 | 165 | 88 | 253 | ||
– | Uitbesteding | 100 | 165 | 88 | 253 | |
Bijdragen aan agentschappen | 16.916 | 17.476 | 137 | 17.613 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.916 | 17.476 | 137 | 17.613 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 29.529 | 30.779 | 317 | 31.096 | ||
– | NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) | 27.154 | 28.404 | 292 | 28.696 | |
– | NWO (Promotiebeurs voor leraren) | 2.375 | 2.375 | 25 | 2.400 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.191 | 4.566 | – 2.366 | 2.200 | ||
– | SKI 123 en NUFFIC | 2.191 | 4.566 | – 2.366 | 2.200 | |
Ontvangsten | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 49,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 25,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 14,4 miljoen).
-
• bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2016 (€ 11,4 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2016 verplicht in 2015.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 24,8 miljoen verhoogd in verband met:
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015. (€ 29,2 miljoen);
-
• een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 4,1 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
-
• diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verlagen (€ 2,3 miljoen);
-
• het budget voor de prestatiebox wordt met € 2,0 miljoen verhoogd in verband met de loon- en prijsbijstelling 2015 en de uitdeling van de boven sectorale loonruimte 2015.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
-
• Het budget voor SKI 123 en NUFFIC wordt met € 2,4 miljoen verlaagd door het overhevelen van het aandeel hbo in de middelen voor het EP-NUFFIC naar het instrument «Bijdragen aan (inter)nationale organisaties» onder artikel 7.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.126.980 | 4.166.137 | 66.812 | 4.232.949 | ||
Totale uitgaven | 4.139.632 | 4.169.574 | 40.946 | 4.210.520 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,9% | 99,9% | ||||
Bekostiging | 4.108.307 | 4.140.416 | 38.022 | 4.178.438 | ||
• | Hoofdbekostiging | 3.974.053 | 4.006.162 | 36.616 | 4.042.778 | |
– | Onderwijsdeel wo | 1.628.730 | 1.657.639 | 17.455 | 1.675.094 | |
– | Onderzoeksdeel wo | 1.728.754 | 1.731.954 | 18.163 | 1.750.117 | |
– | Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek | 616.569 | 616.569 | 998 | 617.567 | |
– | Bekostiging tweede mastergraden in het wo | 0 | 0 | 0 | ||
• | Prestatiebox | 134.254 | 134.254 | 1.406 | 135.660 | |
– | Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering | 134.254 | 134.254 | 1.406 | 135.660 | |
Subsidies | 4.954 | 4.954 | 19 | 4.973 | ||
– | Subsidieregeling Sirius programma | 2.407 | 2.407 | 2.407 | ||
– | Subsidieregeling Libertas Noodfonds | 265 | 265 | 265 | ||
– | Overig | 2.282 | 2.282 | 19 | 2.301 | |
Opdrachten | 1.362 | 1.443 | 51 | 1.494 | ||
– | Uitbesteding | 1.362 | 1.443 | 51 | 1.494 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.673 | 3.673 | 359 | 4.032 | ||
– | Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) | 3.673 | 3.673 | 359 | 4.032 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 21.336 | 19.088 | 2.495 | 21.583 | ||
– | Organisaties excl. NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015) | 21.336 | 19.088 | 2.495 | 21.583 | |
Ontvangsten | 16 | 16 | 16 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 66,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 25,9 miljoen) wordt veroorzaakt doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 38,0 miljoen verhoogd in verband met:
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 (€ 35,8 miljoen);
-
• een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 0,3 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
-
• diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 1,1 miljoen);
-
• het budget voor de prestatiebox wordt met € 1,4 miljoen verhoogd in verband met de loon- en prijsbijstelling van de boven sectorale loonruimte 2015.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Het budget wordt met € 2,5 miljoen verhoogd in verband met:
-
• Het naar artikel 7 overhevelen van het aandeel hbo (artikel 6) in de middelen voor het EP-NUFFIC (€ 2,4 miljoen);
-
• de loon- en prijsbijstelling 2015 en de toekenning van de extra middelen naar aanleiding van de loonruimteovereenkomst (in totaal € 0,1 miljoen).
Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.582 | 9.305 | 1.715 | 11.020 | ||||
Totale uitgaven | 11.235 | 12.158 | 1.287 | 13.445 | ||||
Waarvan juridisch verplicht | 86,40% | 93,19% | ||||||
Subsidies | 1.739 | 1.739 | 75 | 1.814 | ||||
– | Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) | 725 | 725 | 5 | 730 | |||
– | Frans-Nederlandse academie (FNA) | 0 | 0 | 0 | ||||
– | Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) | 600 | 600 | 600 | ||||
– | Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur | 364 | 364 | 364 | ||||
– | Overige incidentele subsidies | 50 | 50 | 70 | 120 | |||
Opdrachten | 205 | 205 | 600 | 805 | ||||
– | Beleidsonderzoek en benchmarking | 100 | 100 | 100 | ||||
– | Incidentele Internationale activiteiten | 105 | 105 | 105 | ||||
– | Incidentele Internationale activiteiten | 600 | 600 | |||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 8.841 | 9.764 | 612 | 10.376 | ||||
– | OCW-vertegenwoordiging in het buitenland | 135 | 135 | 135 | ||||
– | EP-Nuffic | 3.485 | 3.485 | 20 | 3.505 | |||
– | Nederlandse Taalunie | 2.640 | 3.493 | 623 | 4.116 | |||
– | Europa College Brugge | 30 | 30 | 30 | ||||
– | Unesco | 20 | 20 | 20 | ||||
– | OESO CERI | 76 | 76 | 76 | ||||
– | Fulbright Center | 368 | 438 | – 70 | 368 | |||
– | DCICC Cultural Contact Point | 90 | 90 | 90 | ||||
– | Stichting Ons Erfdeel | 185 | 185 | 185 | ||||
– | Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training (voormalig Nationaal Agentschap Leven Lang Leren) | 1.762 | 1.762 | 39 | 1.801 | |||
– | Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) | 0 | 0 | 0 | ||||
– | Incidentele EU-programma's en activiteiten | 50 | 50 | 50 | ||||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||
– | Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) | 450 | 450 | 450 | ||||
Ontvangsten | 99 | 99 | 99 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 257.146 | 275.863 | – 28.824 | 247.039 | ||
Totale uitgaven | 249.541 | 268.258 | – 39.679 | 228.579 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 97,2% | 92,5% | ||||
Bekostiging | 24.168 | 23.324 | – 37 | 23.287 | ||
• | Hoofdbekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Prestatiebox | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Professionalisering po/vo/bve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Aanvullende bekostiging | 24.168 | 23.324 | – 37 | 23.287 | |
– | Functiemix VO Randstadregio's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Salarismix MBO Randstadregio's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 24.168 | 23.324 | – 37 | 23.287 | |
– | G.O.- en vakbondsfaciliteiten po | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | 198.125 | 217.590 | – 28.083 | 189.507 | ||
– | Lerarenbeurs/zij-instroom | 123.200 | 143.850 | – 31.504 | 112.346 | |
– | Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo | 27.300 | 26.215 | 0 | 26.215 | |
– | Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | |
– | Verankering academische opleidingsschool | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | |
– | InnovatieImpuls Onderwijs | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
– | Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Onderwijscoöperatie | 2.945 | 2.945 | 0 | 2.945 | |
– | Open Universiteit (LOOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Promotiebeurs voor leraren | 7.625 | 7.625 | 0 | 7.625 | |
– | Projecten professionalisering | 2.000 | 1.900 | 0 | 1.900 | |
– | Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
– | Caribisch Nederland | 2.097 | 2.097 | 0 | 2.097 | |
– | Overige projecten | 7.218 | 7.218 | 3.421 | 10.639 | |
Opdrachten | 21.092 | 21.222 | – 11.686 | 9.536 | ||
– | Onderzoek, ramingen en communicatie | 3.847 | 3.977 | 0 | 3.977 | |
– | Leraren- en schoolleiders | 17.245 | 17.245 | – 11.686 | 5.559 | |
Bijdragen aan agentschappen | 6.156 | 6.122 | 127 | 6.249 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 6.156 | 6.122 | 127 | 6.249 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 28,8 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 10,8 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het lerarenregister in 2015 worden verlaagd, maar de verplichting wordt doorgeschoven naar 2016.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Subsidies
-
• Het budget voor lerarenbeurs/zij-instroom wordt per saldo met € 31,5 miljoen verlaagd. Voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend.
Opdrachten
Het budget voor het lerarenregister wordt per saldo met € 11,7 miljoen verlaagd. Met het oog op de aanbevelingen van de «commissie Elias» (onder andere zorg voor draagvlak bij betrokken partijen en faseer de ICT ontwikkeling) vindt de ontwikkeling van de verschillende onderwijsregisters door PRB in een dynamisch proces plaats. Hierdoor vindt de uitputting van het ICT ontwikkel- en beheerbudget, waarover afspraken zijn gemaakt met CIBG (een beheerorganisatie voor verschillende registers), later plaats dan eerder gepland.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.246.402 | 4.217.490 | 93.589 | 4.311.079 | ||||
Totale uitgaven | 4.246.402 | 4.217.490 | 93.589 | 4.311.079 | ||||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
Inkomensoverdracht | 2.214.066 | 2.241.243 | – 75 | 2.241.168 | ||||
• | Basisbeurs | 1.224.947 | 1.339.797 | – 1.814 | 1.337.983 | |||
– | Gift (R) | 1.053.070 | 1.068.774 | – 13.481 | 1.055.293 | |||
– | Prestatiebeurs (NR) | 171.877 | 271.023 | 11.667 | 282.690 | |||
• | Aanvullende beurs | 690.044 | 725.973 | – 2.841 | 723.132 | |||
– | Gift (R) | 579.416 | 587.513 | – 6.989 | 580.524 | |||
– | Prestatiebeurs (NR) | 110.628 | 138.460 | 4.148 | 142.608 | |||
• | Reisvoorziening | 135.506 | 160.935 | 4.580 | 165.515 | |||
– | Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) | 414.922 | 361.747 | 4.580 | 366.327 | |||
– | Gift (R) | 577.661 | 599.684 | 0 | 599.684 | |||
– | Prestatiebeurs (R) | – 857.077 | – 800.496 | 0 | – 800.496 | |||
• | Overige uitgaven | 163.569 | 14.538 | 0 | 14.538 | |||
– | Overige uitgaven relevant (R) | 117.242 | 138.366 | 0 | 138.366 | |||
– | Overige uitgaven niet-relevant (NR) | 46.327 | – 123.828 | 0 | – 123.828 | |||
Leningen | 1.913.040 | 1.853.545 | 84.068 | 1.937.613 | ||||
– | Rentedragende lening (NR) | 1.723.876 | 1.669.801 | 83.292 | 1.753.093 | |||
– | Collegegeldkrediet (NR) | 189.164 | 183.744 | 776 | 184.520 | |||
Bijdragen aan agentschappen | 119.296 | 122.702 | 9.596 | 132.298 | ||||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 119.296 | 122.702 | 9.596 | 132.298 | |||
Ontvangsten | 804.481 | 816.984 | – 40.000 | 776.984 | ||||
– | Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R) | 236.592 | 197.052 | – 40.000 | 157.052 | |||
– | Kortlopende vorderingen (R) | 88.329 | 96.527 | 0 | 96.527 | |||
– | Terugontvangen hoofdsom (NR) | 479.560 | 523.405 | 0 | 523.405 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
-
• Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat de uitgaven iets lager zijn dan geraamd. Dit is voornamelijk het geval bij de BOL. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 15,0 miljoen. Daarnaast is het budget met € 1,5 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
-
• Het budget voor de basisbeurs prestatiebeurs wordt per saldo met € 11,7 miljoen verhoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
-
• Het budget voor de aanvullende beurs gift wordt per saldo met € 7,0 miljoen verlaagd. Evenals bij de basisbeurs gift geldt dat de gerealiseerde uitgaven voor met name de BOL iets achterblijven bij de raming. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 10,0 miljoen. Daarnaast is het budget met € 3,0 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
-
• Het budget voor de aanvullende beurs prestatiebeurs is met € 4,1 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
-
• Het budget voor de bijdrage aan vervoersbedrijven in het kader van de reisvoorziening is met € 4,6 miljoen opwaarts bijgesteld in verband met de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
Leningen
-
• Het budget voor rentedragende leningen wordt per saldo met € 83,3 miljoen verhoogd. Uit gegevens tot en met augustus blijkt dat meer studenten zijn gaan lenen dan aanvankelijk geraamd. Dit verklaart € 70,0 miljoen van de bijstelling. De overige bijstelling van € 13,3 miljoen is het gevolg van aanpassing aan het prijspeil van 2015.
Bijdragen aan agentschappen
-
• Het budget voor DUO wordt per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd. Dit betreft voor € 7,7 miljoen extra kosten voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Voor de overige € 1,9 miljoen betreft het terugboeken van een niet doorgegaan dereguleringsvoorstel, een compensatie voor de ondernemingsraad van DUO en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 40 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO blijkt dat de renteontvangsten tot en met de maand augustus lager zijn dan geraamd. Door de lage rente is het renteaandeel in de aflossingsbedragen laag.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 89.214 | 94.738 | 626 | 95.364 | ||||
Totale uitgaven | 89.214 | 94.738 | 626 | 95.364 | ||||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
Inkomensoverdracht | 71.644 | 77.236 | 289 | 77.525 | ||||
• | TS 17- | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | |||
– | Minderjarige deelnemers bol (R) | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | |||
• | TS 18+ | 6.064 | 5.900 | 0 | 5.900 | |||
– | Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 4.576 | 4.412 | 0 | 4.412 | |||
– | Deeltijd vo (R) | 1.488 | 1.488 | 0 | 1.488 | |||
• | VO 18+ | 65.580 | 64.736 | 289 | 65.024 | |||
– | Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 6.031 | 5.549 | 0 | 5.549 | |||
– | Meerderjarige scholieren vo (R) | 53.342 | 53.221 | 289 | 53.510 | |||
– | Meerderjarige scholieren vso (R) | 4.954 | 5.017 | 0 | 5.017 | |||
– | STOEB/ALR (NR) | 1.253 | 948 | 0 | 948 | |||
Bijdragen aan agentschappen | 17.570 | 17.502 | 337 | 17.839 | ||||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 17.570 | 17.502 | 337 | 17.839 | |||
Ontvangsten | 3.709 | 3.288 | 0 | 3.288 | ||||
– | TS 17- (R) | 269 | 288 | 0 | 288 | |||
– | TS 18+ (R) | 703 | 96 | 0 | 96 | |||
– | VO 18+ (R) | 2.737 | 2.904 | 0 | 2.904 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven.
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.515 | 7.452 | 153 | 7.605 | ||
Totale uitgaven | 7.515 | 7.452 | 153 | 7.605 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
Bijdragen aan agentschappen | 7.515 | 7.452 | 153 | 7.605 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 7.515 | 7.452 | 153 | 7.605 | |
Ontvangsten | 246.227 | 242.600 | 10.000 | 252.600 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 10 miljoen verhoogd.
-
• Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat er meer lesgeldontvangsten zijn dan geraamd. Dit heeft te maken met achterstallige betalingen over het jaar 2014.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 892.898 | 855.433 | 935.433 | 58.461 | 993.894 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 0 | 629.000 | ||
Totale uitgaven | 733.744 | 716.064 | 796.064 | 625 | 796.689 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 97,40% | 99,7% | |||||
Bekostiging | 614.211 | 623.235 | 623.235 | – 4.569 | 618.666 | ||
– | Culturele basisinfrastructuur | 480.811 | 469.622 | 469.622 | 8.443 | 478.065 | |
Vierjaarlijkse instellingen | 327.558 | 316.369 | 316.369 | 7.737 | 324.106 | ||
Vierjaarlijkse fondsen | 153.253 | 153.253 | 153.253 | 706 | 153.959 | ||
– | Monumentenzorg | 82.691 | 82.691 | 82.691 | – 4.489 | 78.202 | |
– | Archieven incl. Regionale Historische Centra | 24.905 | 25.011 | 25.011 | 0 | 25.011 | |
– | Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea | 14.242 | 34.549 | 34.549 | – 7.230 | 27.319 | |
– | Cultuureducatie met Kwaliteit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
– | Archeologie | 1.562 | 1.362 | 1.362 | – 1.293 | 69 | |
Subsidies | 72.516 | 41.508 | 41.508 | – 5.471 | 36.037 | ||
– | Verbreden inzet cultuur | 8.687 | 8.987 | 8.987 | 462 | 9.449 | |
– | Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 7.323 | 7.355 | 7.355 | – 796 | 6.559 | |
– | Programma bibliotheekvernieuwing | 25.942 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
– | Programma leesbevordering | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 0 | 2.850 | |
– | Programma CRISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Programma erfgoed en ruimte | 8.000 | 6.200 | 6.200 | – 4.708 | 1.492 | |
– | Programma ondernemerschap | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 0 | 1.737 | |
– | Specifiek cultuurbeleid | 17.977 | 14.331 | 14.331 | – 429 | 13.902 | |
– | Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdrachten | 4.062 | 4.550 | 84.550 | 10.037 | 94.587 | ||
– | Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 4.062 | 4.550 | 84.550 | 10.037 | 94.587 | |
Bijdragen aan agentschappen | 39.710 | 43.405 | 43.405 | 603 | 44.008 | ||
– | Nationaal Archief | 39.710 | 43.405 | 43.405 | 603 | 44.008 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 3.245 | 3.366 | 3.366 | 25 | 3.391 | ||
– | Uitvoering internationale verdragen | 2.310 | 2.365 | 2.365 | 1 | 2.366 | |
– | Uitvoering internationale contributies | 875 | 941 | 941 | 24 | 965 | |
– | Europese samenwerking | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Ontvangsten | 780 | 2.687 | 32.687 | 418 | 33.105 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 58,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van meer verplichtingen voor de monumentenzorg (€ 43,2 miljoen).
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van enkele meerjarige verplichtingen ten laste van het budget investeringen huisvesting rijk gesubsidieerde musea (€ 6,8 miljoen).
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van diverse meerjarige subsidieverplichtingen die in 2015 zijn aangegaan (€ 8,5 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
• Het budget voor vierjaarlijkse instellingen wordt per saldo met € 7,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat investeringen in de huisvesting van musea hebben geleid tot hogere structurele huisvestingssubsidies aan de musea. Daarom zijn uit het budget investeringen huisvesting musea middelen overgeboekt naar de vierjaarlijkse instellingen (€ 7,2 miljoen).
-
• Het budget voor monumentenzorg wordt per saldo met € 4,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 sommige uitgaven aan monumentenzorg niet via het financieel instrument bekostiging plaatsvinden, maar via subsidies en opdrachten. De bekostiging is daarom verlaagd ten gunste van deze financiële instrumenten.
-
• Het budget voor investeringen huisvesting musea wordt per saldo met € 7,2 miljoen verlaagd. Zie toelichting hierboven bij het eerste punt onder bekostiging.
Subsidies
-
• Het budget voor het programma erfgoed en ruimte wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste oorzaak is dat een groot deel van dit programma in 2015 niet wordt uitgevoerd via subsidies, maar via opdrachten. Daarom wordt bij najaarsnota € 4,1 miljoen van het budget overgeboekt naar het financiële instrument opdrachten.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is grotendeels afkomstig uit het programma erfgoed en ruimte (€ 4,1 miljoen, zie ook onder subsidies), uit de monumentenzorg (€ 4,6 miljoen, zie ook onder bekostiging) en uit archeologie (bekostiging, € 1,2 miljoen).
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 996.075 | 997.075 | 28.478 | 1.025.553 | ||
Totale uitgaven | 996.406 | 854.569 | 10.058 | 864.627 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,90% | 100% | ||||
Bekostiging | 991.549 | 849.917 | 9.915 | 859.832 | ||
– | Publieke Omroep (omroepinstellingen) | 905.086 | 776.241 | 0 | 776.241 | |
Landelijke publieke omroep | 751.216 | 650.414 | 650.414 | |||
Wereldomroep | 0 | 0 | 0 | |||
Regionale Omroep | 153.870 | 125.827 | 125.827 | |||
Minderhedenprogrammering | 0 | 0 | 0 | |||
Bezuiniging Publieke Omroep (nog in te vullen) | 0 | 0 | 0 | |||
– | Beheertaken landelijke publieke omroep | 60.130 | 48.671 | 0 | 48.671 | |
Stichting Omroep Muziek | 14.885 | 11.672 | 11.672 | |||
Uitzenden en uitzendgereedmaken | 24.962 | 20.413 | 20.413 | |||
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 20.283 | 16.586 | 16.586 | |||
– | Dotaties, bijdragen publieke omroep | 30.360 | 28.652 | 0 | 28.652 | |
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties | 17.047 | 17.047 | 17.047 | |||
Stimuleringsfonds voor de Pers | 2.185 | 2.185 | 2.185 | |||
Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) | 7.722 | 6.288 | 6.288 | |||
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |||
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) | 1.506 | 1.232 | 1.232 | |||
Kabelraden | 0 | 0 | 0 | |||
– | Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) | – 4.853 | – 4.473 | 9.940 | 5.467 | |
– | Overige bekostiging media (uit rente AMR) | 500 | 500 | – 25 | 475 | |
– | Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016 | 326 | 326 | 0 | 326 | |
Vierjaarlijkse instellingen | 326 | 326 | 326 | |||
Subsidies | 920 | 920 | – 457 | 463 | ||
– | Subsidies | 920 | 920 | – 457 | 463 | |
Opdrachten | 0 | 0 | 522 | 522 | ||
– | Opdrachten | 0 | 0 | 522 | 522 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.902 | 3.697 | 53 | 3.750 | ||
– | Commissariaat voor de Media | 3.902 | 3.697 | 53 | 3.750 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 35 | 35 | 25 | 60 | ||
– | Uitvoering internationale contributies | 35 | 35 | 25 | 60 | |
Ontvangsten | 190.500 | 191.500 | 0 | 191.500 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 28,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
-
• bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van eind 2015 aan te gane verplichtingen ten behoeve van 2016 (€ 18,4 miljoen). Het betreft de verplichtingen aan de landelijke publieke omroep en de regionale omroepen. In de beschikkingen is al rekening gehouden met de wettelijke prijsindex 2015 (doorwerking in 2016) en 2016.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve wordt per saldo met € 9,9 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels de in 2015 ontvangen prijsindex.
-
• De prijsindex is in de begrotingscijfers al opgevoerd bij de andere onderdelen van de bekostiging en in mindering gebracht op de dotatie aan de Algemene Mediareserve. Nu het bedrag daadwerkelijk is ontvangen, wijzigt de begrote onttrekking van € 4,5 miljoen aan de Algemene Mediareserve in een dotatie hieraan van € 5,5 miljoen.
Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 951.909 | 950.519 | 27.221 | 977.740 | ||
Totale uitgaven | 973.046 | 1.012.511 | 23.368 | 1.035.879 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,80% | 99,90% | ||||
Bekostiging | 846.796 | 895.405 | 18.023 | 913.428 | ||
• | Hoofdbekostiging | 609.364 | 646.040 | 16.024 | 662.064 | |
NWO-wet en WHW | ||||||
– | NWO | 475.371 | 471.377 | 12.130 | 483.507 | |
– | KNAW | 87.744 | 87.744 | 1.136 | 88.880 | |
– | KB | 46.249 | 86.919 | 2.758 | 89.677 | |
• | Aanvullende bekostiging | 237.432 | 249.365 | 1.999 | 251.364 | |
– | NWO Talentenontwikkeling | 162.318 | 162.318 | 0 | 162.318 | |
– | NWO STW | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | |
– | NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 54.243 | 54.243 | 0 | 54.243 | |
– | Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek | 12.871 | 19.362 | 1.999 | 21.361 | |
– | Kust- en zeeonderzoek | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
– | Poolonderzoek | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | |
Subsidies | 40.470 | 30.553 | – 4.553 | 26.000 | ||
• | Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap | 24.273 | 20.612 | – 2.400 | 18.212 | |
– | LF TUD bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Stichting SURF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | CPG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Montesquieu Instituut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Max Planck Instituut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NCB/Nationaal Herbarium | 9.896 | 6.196 | 70 | 6.266 | |
– | BPRC | 8.271 | 8.298 | 61 | 8.359 | |
– | NEMO | 3.327 | 3.338 | 28 | 3.366 | |
– | STT | 218 | 219 | 2 | 221 | |
– | NTU/INL | 2.561 | 2.561 | – 2.561 | 0 | |
– | EIB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Subsidieregeling St.AAP | 1.026 | 1.027 | 5 | 1.032 | |
• | Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap | 15.171 | 8.914 | – 2.158 | 6.756 | |
– | Kust- en zeeonderzoek | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
– | Poolonderzoek | 2.942 | 0 | 0 | 0 | |
– | Genomics | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nationale coördinatie | 6.979 | 6.164 | – 2.158 | 4.006 | |
– | Bilaterale samenwerking | 2.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | |
– | Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Hersenen en Cognitie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nader te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 0 | 835 | 0 | 835 | ||
– | Uitbesteding | 0 | 835 | 0 | 835 | |
Bijdragen aan agentschappen | 303 | 301 | 2 | 303 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 303 | 301 | 2 | 303 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 84.990 | 84.930 | 9.733 | 94.663 | ||
– | EMBC | 800 | 800 | 12 | 812 | |
– | EMBL | 4.795 | 4.735 | 111 | 4.846 | |
– | ESA | 30.950 | 30.950 | 0 | 30.950 | |
– | CERN | 39.945 | 39.945 | 6.923 | 46.868 | |
– | ESO | 8.500 | 8.500 | 115 | 8.615 | |
– | NTU/INL | 0 | 0 | 2.572 | 2.572 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 487 | 487 | 163 | 650 | ||
– | Nationaal contactpunt Kaderprogramma | 487 | 487 | 163 | 650 | |
Ontvangsten | 101 | 101 | 0 | 101 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 27,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
• uitgavenmutaties voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 18,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder andere. de volgende mutaties:
-
• een bijstelling van € 2,3 miljoen ten behoeve van een tegemoetkoming in de BTW compensatie in het kader van de uitvoering van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen door de Koninklijke Bibliotheek;
-
• een bijstelling van € 9,1 miljoen in verband met de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015;
-
• een bijstelling van € 4,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door meerdere interne en externe overboekingen ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd door het Nationale regieorgaan Onderwijsonderzoek alsmede door een interne overboeking ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg diverse interne overboekingen onder andere. ten behoeve van de nationale Wetenschapsagenda alsmede een overboeking naar (inter)nationale organisaties.
Bijdragen aan medeoverheden
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 9,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
-
• een verhoging van € 6,9 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse Nationale Bank;
-
• een interne overboeking van € 2,6 miljoen van subsidies naar (inter-)nationale organisaties.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.605 | 5.759 | 1.725 | 7.484 | ||
Totale uitgaven | 15.172 | 15.238 | – 1.901 | 13.337 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 71,30% | % | ||||
Bekostiging | 4.148 | 4.148 | 0 | 4.148 | ||
Kennisinfrastructuur | 4.148 | 4.148 | 0 | 4.148 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 2.948 | 2.948 | 2.948 | ||
– | LHBT | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
Subsidies | 7.199 | 7.722 | – 836 | 6.886 | ||
Subsidieregeling emancipatie | 1.446 | 1.503 | – 1.160 | 343 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 1.446 | 1.446 | – 1.160 | 286 | |
– | LHBT | 0 | 57 | 57 | ||
Subsidieregeling emancipatie 2011 | 5.753 | 6.219 | 324 | 6.543 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 3.601 | 3.870 | – 188 | 3.682 | |
– | LHBT | 2.152 | 2.349 | 512 | 2.861 | |
Opdrachten | 1.084 | 1.256 | 451 | 1.707 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 585 | 682 | 561 | 1.243 | |
– | LHBT | 499 | 574 | – 110 | 464 | |
Bijdragen aan agentschappen | 151 | 150 | 1 | 151 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 151 | 150 | 1 | 151 | |
Bijdragen aan mede-overheden | 2.590 | 1.857 | – 1.837 | 20 | ||
Gemeentefonds BZK | 2.190 | 1.457 | – 1.437 | 20 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 1.290 | 717 | – 697 | 20 | |
– | LHBT | 900 | 740 | – 740 | 0 | |
EL&I Talent naar de Top | 400 | 400 | – 400 | 0 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 400 | 400 | – 400 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 105 | 320 | 425 | ||
– | LHBT | 0 | 105 | 320 | 425 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2015 met kasjaren in 2016, 2017 en 2018.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Subsidies
-
• Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd. Dit als gevolg van het feit dat sinds de Midtermreview en Beleidsdoorlichting 2014 het emancipatiebeleid steeds meer gestalte krijgt via het reguliere beleid van alle departementen (gender mainstreaming). In 2015 heeft dit beleid een grote inzet van het emancipatiepersoneel gevergd. Dit beleid gebeurt zonder inzet van geldstromen. Het gevolg hiervan is lagere uitgave van € 0,8 miljoen voor 2015.
Opdrachten
-
• Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd, doordat de uitgaven plaatsvinden via het instrument opdrachten in plaats van via bijdragen aan mede-overheden.
Bijdragen aan mede-overheden
-
• Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd, doordat uitgaven plaatsvinden via de instrumenten opdrachten en bijdrage (inter)nationale organisaties in plaats van via bijdragen aan mede-overheden.
-
• In 2015 is voor 35 gemeenten geld gereserveerd voor de uitrol kracht on tour. Voor 2015 zijn er geen aanvragen binnengekomen.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor 2015wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. Dit betreft een bijdrage aan OESO-onderzoek over economische kosten homovijandigheid.