Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.477.899 | 200.000 | 1.677.899 | 12.795 | 1.690.694 | ‒ 557.758 | 17.197 | ‒ 37.390 | ‒ 142.061 | 101.684 |
Uitgaven | 1.889.353 | 200.000 | 2.089.353 | ‒ 123.959 | 1.965.394 | ‒ 141.789 | ‒ 10.036 | ‒ 90.096 | ‒ 130.036 | ‒ 48.120 | |
1.11 | Verwerving | 1.101.158 | 200.000 | 1.301.158 | 43.093 | 1.344.251 | ‒ 368.711 | 200.739 | 91.254 | ‒ 10.656 | 116.352 |
Opdrachten | 1.101.158 | 200.000 | 1.301.158 | 43.093 | 1.344.251 | ‒ 368.711 | 200.739 | 91.254 | ‒ 10.656 | 116.352 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 226.844 | 200.000 | 426.844 | ‒ 299.726 | 127.118 | ‒ 168.272 | ‒ 187.807 | ‒ 169.773 | ‒ 167.304 | 42.896 | |
Verwerving: realisatie | 874.314 | 0 | 874.314 | 342.819 | 1.217.133 | ‒ 200.439 | 388.546 | 261.027 | 156.648 | 73.456 | |
1.12 | Instandhouding | 517.237 | 0 | 517.237 | 38.453 | 555.690 | 7.729 | 7.349 | 5.832 | 7.832 | 8.381 |
Opdrachten | 517.237 | 0 | 517.237 | 38.453 | 555.690 | 7.729 | 7.349 | 5.832 | 7.832 | 8.381 | |
Instandhouding Materieel | 517.237 | 0 | 517.237 | 38.453 | 555.690 | 7.729 | 7.349 | 5.832 | 7.832 | 8.381 | |
1.13 | Kennis en Innovatie | 152.123 | 0 | 152.123 | 60.446 | 212.569 | ‒ 12.054 | ‒ 30.863 | ‒ 12.873 | ‒ 14.671 | ‒ 12.873 |
Bekostiging | 152.123 | 0 | 152.123 | 60.446 | 212.569 | ‒ 12.054 | ‒ 30.863 | ‒ 12.873 | ‒ 14.671 | ‒ 12.873 | |
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 94.687 | 0 | 94.687 | ‒ 47.923 | 46.764 | ‒ 83.438 | ‒ 84.936 | ‒ 84.773 | ‒ 77.571 | ‒ 75.773 | |
Technologieontwikkeling | 46.508 | 0 | 46.508 | 34.165 | 80.673 | 9.311 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | |
Kennisgebruik | 3.744 | 0 | 3.744 | 450 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kort Cyclische Innovatie | 7.184 | 0 | 7.184 | 73.754 | 80.938 | 62.073 | 45.073 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | |
1.16 | Over-/ onderprogrammering | 118.835 | 0 | 118.835 | ‒ 265.951 | ‒ 147.116 | 231.247 | ‒ 187.261 | ‒ 174.309 | ‒ 112.541 | ‒ 159.980 |
Fonds | 118.835 | 0 | 118.835 | ‒ 265.951 | ‒ 147.116 | 231.247 | ‒ 187.261 | ‒ 174.309 | ‒ 112.541 | ‒ 159.980 | |
Fonds | 118.835 | 0 | 118.835 | ‒ 265.951 | ‒ 147.116 | 231.247 | ‒ 187.261 | ‒ 174.309 | ‒ 112.541 | ‒ 159.980 | |
Ontvangsten | 73.827 | 0 | 73.827 | 6.000 | 79.827 | 12.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 71 % juridisch verplicht en 29 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 12,8 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Bij Kennis en Innovatie heeft dat onder andere te maken met het uitvoeren van kort cyclische activiteiten. Bij verwerving heeft dit te maken met projecten die overgaan naar een andere fase, zoals de Vervanging Medium Utility Helicopter, en doordat projectbudgetten in de juiste jaren zijn gezet in lijn met actuele verwachte realisatiemomenten. Tot slot betreft het de overheveling van verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 299,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.
Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE.
Verwerving: realisatiefase
De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 342,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 459,0 miljoen), voor onder andere Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie (BKI) en het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 104,8 miljoen), waaronder de projecten Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet(-/- € 168,0 miljoen), zoals het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, het project BKI conventionele munitie en de herschikking van het wissellaadsysteem oplegcombinatie.
Instandhouding
Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 38,5 miljoen gestegen. Dit is grotendeels een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 33,9 miljoen). Het betreft uitgaven van het Munitiebedrijf voor de PATRIOT (Phased Array Tracking radar to Intercept On Target) raketten. Daar is het PATRIOT Advanced Capability (PAC)-3 missile recertificeringsprogramma van € 27,5 mln van 2023 naar 2024 geschoven. Het restant betreft diverse overige mutaties.
Kennis en Innovatie
Het budget voor Kennis en Innovatie is met € 60,4 miljoen gestegen. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het versterken en formaliseren van de diverse innovatiecentra binnen Defensie met € 55,0 miljoen.
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 5.402.527 | 0 | 5.402.527 | ‒ 464.199 | 4.938.328 | 555.194 | 955.824 | 42.643 | 397.712 | ‒ 232.887 |
Uitgaven | 1.482.684 | 0 | 1.482.684 | ‒ 232.573 | 1.250.111 | ‒ 212.955 | 224.763 | 146.826 | 126.408 | ‒ 24.781 | |
2.11 | Verwerving | 1.216.079 | 0 | 1.216.079 | 966 | 1.217.045 | 235.866 | 368.175 | ‒ 101.664 | 176.426 | ‒ 361.143 |
Opdrachten | 1.216.079 | 0 | 1.216.079 | 966 | 1.217.045 | 235.866 | 368.175 | ‒ 101.664 | 176.426 | ‒ 361.143 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 157.033 | 0 | 157.033 | ‒ 153.509 | 3.524 | ‒ 175.558 | 109.770 | ‒ 472.935 | ‒ 381.457 | ‒ 622.096 | |
Verwerving: onderzoeksfase | 332.866 | 0 | 332.866 | ‒ 331.728 | 1.138 | ‒ 305.554 | ‒ 441.738 | ‒ 562.758 | ‒ 500.313 | ‒ 568.970 | |
Verwerving: realisatie | 726.180 | 0 | 726.180 | 486.203 | 1.212.383 | 716.978 | 700.143 | 934.029 | 1.058.196 | 829.923 | |
2.12 | Instandhouding | 228.896 | 0 | 228.896 | 46.095 | 274.991 | 16.037 | ‒ 28.016 | 14.223 | 6.421 | ‒ 9.718 |
Opdrachten | 228.896 | 0 | 228.896 | 46.095 | 274.991 | 16.037 | ‒ 28.016 | 14.223 | 6.421 | ‒ 9.718 | |
Instandhouding Materieel | 228.896 | 0 | 228.896 | 46.095 | 274.991 | 16.037 | ‒ 28.016 | 14.223 | 6.421 | ‒ 9.718 | |
2.16 | Over-/ onderprogrammering | 37.709 | 0 | 37.709 | ‒ 279.634 | ‒ 241.925 | ‒ 464.858 | ‒ 115.396 | 234.267 | ‒ 56.439 | 346.080 |
Fonds | 37.709 | 0 | 37.709 | ‒ 279.634 | ‒ 241.925 | ‒ 464.858 | ‒ 115.396 | 234.267 | ‒ 56.439 | 346.080 | |
Fonds | 37.709 | 0 | 37.709 | ‒ 279.634 | ‒ 241.925 | ‒ 464.858 | ‒ 115.396 | 234.267 | ‒ 56.439 | 346.080 | |
Ontvangsten | 9.684 | 0 | 9.684 | 9.670 | 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 42 % juridisch verplicht en 58 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor maritiem materieel zijn per saldo met € 464,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving opgenomen toelichtingen en kleinere overige mutaties. Het verplichtingenbudget voor de Multipurpose fregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is van de onderzoeksfase overgeheveld naar de realisatiefase.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 153,5 miljoen verlaagd.
Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dat geldt bijvoorbeeld voor het langer doorvaren van de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF-fregatten), het langer instandhouden van de Walrusklasse onderzeeboten en de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)-capaciteit Noordzee.
Ook wordt er projectbudget in de juiste jaren gezet om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.
Verwerving: onderzoeksfase
Het budget voor de projecten in de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting met € 331,7 miljoen verlaagd.
Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget voor de Multipurposefregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is overgeheveld naar de realisatiefase.
Verwerving: realisatiefase
De realisatiefase van Maritiem materieel is met € 486,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 244,4 miljoen) zoals bij de projecten ESSM Block 2 en Vervanging MK46 Lightweight Torpedo, het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 667,0 miljoen) voor onder andere de Vervanging M-Fregatten en de Vervanging Onderzeeboten. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan, waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet (-/- € 413,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV), het project vervanging Hulpvaartuigen en ESSM Block 2. Het restant betreft diverse overige mutaties (-/- € 14,0 miljoen).
Instandhouding
Voor de Instandhoudingsopgaven is het budget per saldo met € 46,1 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van het toevoegen van budget (€ 20,0 miljoen) uit de Defensiebegroting artikel 2 omdat onderhoudswerkzaamheden vanwege personele ondervulling worden uitbesteed. Het restant betreft een overboeking uit de verwervingsvoorbereidingsfase en diverse kleinere mutaties.
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.508.189 | 0 | 1.508.189 | 1.299.991 | 2.808.180 | ‒ 986.743 | 37.802 | 150.142 | ‒ 7.690 | 510.358 |
Uitgaven | 1.969.225 | 0 | 1.969.225 | ‒ 251.766 | 1.717.459 | ‒ 267.676 | 498.092 | 27.371 | 91.712 | ‒ 58.797 | |
3.11 | Verwerving | 1.602.776 | 0 | 1.602.776 | ‒ 297.420 | 1.305.356 | ‒ 764.185 | 597.091 | 434.343 | 258.749 | ‒ 14.644 |
Opdrachten | 1.602.776 | 0 | 1.602.776 | ‒ 297.420 | 1.305.356 | ‒ 764.185 | 597.091 | 434.343 | 258.749 | ‒ 14.644 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 453.910 | 0 | 453.910 | ‒ 406.674 | 47.236 | ‒ 570.834 | 221.633 | ‒ 30.258 | 4.103 | 40.000 | |
Verwerving: onderzoeksfase | 7.439 | 0 | 7.439 | ‒ 7.439 | 0 | ‒ 27.241 | ‒ 176.585 | ‒ 149.864 | ‒ 121.775 | 0 | |
Verwerving: realisatie | 1.141.427 | 0 | 1.141.427 | 116.693 | 1.258.120 | ‒ 166.110 | 552.043 | 614.465 | 376.421 | ‒ 54.644 | |
3.12 | Instandhouding | 364.417 | 0 | 364.417 | 9.287 | 373.704 | 3.903 | 5.572 | 5.900 | 25.586 | 5.591 |
Opdrachten | 364.417 | 0 | 364.417 | 9.287 | 373.704 | 3.903 | 5.572 | 5.900 | 25.586 | 5.591 | |
Instandhouding Materieel | 364.417 | 0 | 364.417 | 9.287 | 373.704 | 3.903 | 5.572 | 5.900 | 25.586 | 5.591 | |
3.16 | Over-/ onderprogrammering | 2.032 | 0 | 2.032 | 36.367 | 38.399 | 492.606 | ‒ 104.571 | ‒ 412.872 | ‒ 192.623 | ‒ 49.744 |
Fonds | 2.032 | 0 | 2.032 | 36.367 | 38.399 | 492.606 | ‒ 104.571 | ‒ 412.872 | ‒ 192.623 | ‒ 49.744 | |
Fonds | 2.032 | 0 | 2.032 | 36.367 | 38.399 | 492.606 | ‒ 104.571 | ‒ 412.872 | ‒ 192.623 | ‒ 49.744 | |
Ontvangsten | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 62 % juridisch verplicht en 38 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor land materieel zijn per saldo met € 1,3 miljard naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan. Daarnaast zijn de verplichtingen in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten en heeft het versnellen van de aankoop van munitie een opwaartse bijstelling teweeggebracht.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 406,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt, doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.
Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Versterken vuursteun en het opheffen van het Single Service Management (SSM) vuursteuncapaciteit en de mortiercapaciteit.
Verwerving: realisatiefase
De realisatiefase van verwerving landmaterieel is met € 116,7 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals de projecten Verlenging levensduur Patriot en de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL. Anderzijds is het een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 83,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie Land (BKI) en het project Verwerving Grootpantserwielvoertuig Boxer. Het restant betreft diverse overige mutaties.
Instandhouding
Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 9,3 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit € 6,8 miljoen aan middelen die niet tot uitgaven zijn gekomen in 2023. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.357.939 | 0 | 2.357.939 | 778.462 | 3.136.401 | ‒ 22.862 | 283.303 | ‒ 492.646 | ‒ 82.167 | 70.666 |
Uitgaven | 2.568.092 | 0 | 2.568.092 | ‒ 594.617 | 1.973.475 | ‒ 59.095 | 274.861 | 119.649 | 73.213 | 50.870 | |
4.11 | Verwerving | 2.130.721 | 0 | 2.130.721 | ‒ 303.260 | 1.827.461 | 81.988 | 421.351 | ‒ 175.427 | 192.772 | 191.247 |
Opdrachten | 2.130.721 | 0 | 2.130.721 | ‒ 303.260 | 1.827.461 | 81.988 | 421.351 | ‒ 175.427 | 192.772 | 191.247 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 315.740 | 0 | 315.740 | ‒ 235.532 | 80.208 | ‒ 54.350 | 203.744 | ‒ 372.430 | ‒ 99.344 | ‒ 140.037 | |
Verwerving: realisatie | 1.814.981 | 0 | 1.814.981 | ‒ 67.728 | 1.747.253 | 136.338 | 217.607 | 197.003 | 292.116 | 331.284 | |
4.12 | Instandhouding | 437.371 | 0 | 437.371 | 11.816 | 449.187 | 10.711 | 12.489 | ‒ 4.646 | ‒ 8.015 | 16.135 |
Opdrachten | 437.371 | 0 | 437.371 | 11.816 | 449.187 | 10.711 | 12.489 | ‒ 4.646 | ‒ 8.015 | 16.135 | |
Instandhouding Materieel | 437.371 | 0 | 437.371 | 11.816 | 449.187 | 10.711 | 12.489 | ‒ 4.646 | ‒ 8.015 | 16.135 | |
4.16 | Over-/ onderprogrammering | 0 | 0 | 0 | ‒ 303.173 | ‒ 303.173 | ‒ 151.794 | ‒ 158.979 | 299.722 | ‒ 111.544 | ‒ 156.512 |
Fonds | 0 | 0 | 0 | ‒ 303.173 | ‒ 303.173 | ‒ 151.794 | ‒ 158.979 | 299.722 | ‒ 111.544 | ‒ 156.512 | |
Fonds | 0 | 0 | 0 | ‒ 303.173 | ‒ 303.173 | ‒ 151.794 | ‒ 158.979 | 299.722 | ‒ 111.544 | ‒ 156.512 | |
Ontvangsten | 400 | 0 | 400 | 3.769 | 4.169 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 100 % juridisch verplicht en 0 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget. Het huidige percentage juridisch verplicht wordt nog nader bezien in samenhang met veranderende leverschema's en indien nodig bij het eerstvolgende begrotingsmoment aangepast.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor lucht materieel zijn per saldo met € 778,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 235,5 miljoen verlaagd.
Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door het herschikken van projectbudget naar latere jaren om deze in lijn te brengen met actuele inzichten over realisatiemomenten. Ook heeft er overheveling van projectbudget naar de realisatiefase plaatsgevonden, bijvoorbeeld voor het project Helix.
Verwerving: realisatiefase
Het budget voor de verwerving realisatiefase is met € 67,7 miljoen verlaagd. Het betreft een optelsom van neerwaartse en opwaartse bijstellingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, waaronder het project Verwerving F-35. Daarnaast is er budget toegevoegd dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 285,0 miljoen), zoals projecten Apache Remanufacture en Chinook Vervanging en Modernisering. Het restant betreft een deel dat van de voorbereidingsfase is overgeheveld naar de realisatiefase en diverse overige mutaties.
Instandhouding
Het instandhoudingsbudget lucht materieel is per saldo met € 11,8 miljoen gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van de toevoeging van het Multi Role Tanker Transport (MRTT-) budget van € 30,9 miljoen. Dit budget is vanuit de investeringen (delta-exploitatiereeks) naar het CLSK-deel van lucht materieel overgeheveld. Daartegenover staat dat het budget met € 13,9 miljoen naar beneden is bijgesteld omdat de bijbehorende uitgaven al in 2023 hebben plaatsgevonden en heeft een negatieve bijstelling op het budget plaatsgevonden van € 5,2 miljoen vanwege de gewijzigde wisselkoers van de Amerikaanse dollar en de Zweedse Kroon (CEP wisselkoerscorrectie).
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 911.097 | 0 | 911.097 | 53.001 | 964.098 | 123.059 | 449.727 | 186.959 | 553.415 | 647.376 |
Uitgaven | 982.991 | 0 | 982.991 | 77.691 | 1.060.682 | ‒ 195.946 | 163.993 | ‒ 8.993 | ‒ 4.956 | 250.352 | |
5.11 | Verwerving | 700.815 | 0 | 700.815 | 46.227 | 747.042 | 75.483 | 410.823 | 156.749 | 519.727 | 582.490 |
Opdrachten | 700.815 | 0 | 700.815 | 46.227 | 747.042 | 75.483 | 410.823 | 156.749 | 519.727 | 582.490 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 119.443 | 0 | 119.443 | ‒ 103.274 | 16.169 | 81.161 | 237.823 | ‒ 71.888 | 398.589 | 548.222 | |
Verwerving: realisatie | 581.372 | 0 | 581.372 | 149.501 | 730.873 | ‒ 5.678 | 173.000 | 228.637 | 121.138 | 34.268 | |
5.12 | Instandhouding | 456.046 | 0 | 456.046 | 40.083 | 496.129 | 41.642 | 39.492 | 41.070 | 42.024 | 46.186 |
Opdrachten | 456.046 | 0 | 456.046 | 40.083 | 496.129 | 41.642 | 39.492 | 41.070 | 42.024 | 46.186 | |
Instandhouding Infrastructuur | 456.046 | 0 | 456.046 | 40.083 | 496.129 | 41.642 | 39.492 | 41.070 | 42.024 | 46.186 | |
5.15 | Onzekerheidsreservering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 |
Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | |
Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | |
5.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 173.870 | 0 | ‒ 173.870 | ‒ 8.619 | ‒ 182.489 | ‒ 313.071 | ‒ 286.322 | ‒ 206.812 | ‒ 566.707 | ‒ 397.024 |
Fonds | ‒ 173.870 | 0 | ‒ 173.870 | ‒ 8.619 | ‒ 182.489 | ‒ 313.071 | ‒ 286.322 | ‒ 206.812 | ‒ 566.707 | ‒ 397.024 | |
Fonds | ‒ 173.870 | 0 | ‒ 173.870 | ‒ 8.619 | ‒ 182.489 | ‒ 313.071 | ‒ 286.322 | ‒ 206.812 | ‒ 566.707 | ‒ 397.024 | |
Ontvangsten | 28.240 | 0 | 28.240 | 0 | 28.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 83 % juridisch verplicht en 17% beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor infrastructuur en vastgoed zijn per saldo met € 53,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is onder andere het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen en verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 103,3 miljoen verlaagd.
Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Verbeteren legering Defensiebreed fase 2 en Revitalisering Johannes Postkazerne te Havelte. Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.
Verwerving: realisatiefase
Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 149,5 miljoen verhoogd. Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 234,2 miljoen). Daarnaast is budget van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase verschoven (€ 58,9 miljoen).
Voor een aantal projecten is het budget verhoogd. Dit betreft Verbeteren legering Defensiebreed voor € 62,9 miljoen, startbudget PFAS voor € 22,4 miljoen en verdeling budget Programma Concentreren, Vernieuwen, Verduurzamen (CVV) voor € 25,0 miljoen. Dit budget komt gedeeltelijk uit 2023 waar het niet tot realisatie is gekomen. Specifiek voor het project Verbeteren legering Defensiebreed komt het budget uit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase.
De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 260,6 miljoen). Dit bedrag wordt opgemaakt uit onder andere de projecten Aanpassing Vastgoed en Equipmentcomplex.
Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 6,7 miljoen.
Instandhouding
Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 40,1 miljoen gestegen.
Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 143,4 miljoen). Dit betreft het budget voor instandhouding van vastgoed (€ 78,4 miljoen) en CVV-budget (€ 65 miljoen). De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 128,4 miljoen). Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 25 miljoen.
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.737.187 | 0 | 1.737.187 | ‒ 751.480 | 985.707 | ‒ 234.349 | 318.167 | 5.093 | 278.032 | 338.454 |
Uitgaven | 1.816.435 | 0 | 1.816.435 | ‒ 440.985 | 1.375.450 | ‒ 107.356 | 108.599 | 191.817 | 159.528 | 85.276 | |
6.11 | Verwerving | 1.410.078 | 0 | 1.410.078 | ‒ 548.682 | 861.396 | ‒ 188.634 | 272.419 | ‒ 6.743 | 263.745 | 268.365 |
Opdrachten | 1.410.078 | 0 | 1.410.078 | ‒ 548.682 | 861.396 | ‒ 188.634 | 272.419 | ‒ 6.743 | 263.745 | 268.365 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 619.107 | 0 | 619.107 | ‒ 573.193 | 45.914 | ‒ 539.876 | ‒ 81.679 | ‒ 264.625 | 97.361 | 201.802 | |
Verwerving: realisatie | 790.971 | 0 | 790.971 | 24.511 | 815.482 | 351.242 | 354.098 | 257.882 | 166.384 | 66.563 | |
6.12 | Instandhouding | 555.159 | 0 | 555.159 | ‒ 33.666 | 521.493 | 53.161 | 48.752 | 50.805 | 47.283 | 46.731 |
Opdrachten | 555.159 | 0 | 555.159 | ‒ 33.666 | 521.493 | 53.161 | 48.752 | 50.805 | 47.283 | 46.731 | |
Instandhouding IT | 555.159 | 0 | 555.159 | ‒ 33.666 | 521.493 | 53.161 | 48.752 | 50.805 | 47.283 | 46.731 | |
6.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 148.802 | 0 | ‒ 148.802 | 141.363 | ‒ 7.439 | 28.117 | ‒ 212.572 | 147.755 | ‒ 151.500 | ‒ 229.820 |
Fonds | ‒ 148.802 | 0 | ‒ 148.802 | 141.363 | ‒ 7.439 | 28.117 | ‒ 212.572 | 147.755 | ‒ 151.500 | ‒ 229.820 | |
Fonds | ‒ 148.802 | 0 | ‒ 148.802 | 141.363 | ‒ 7.439 | 28.117 | ‒ 212.572 | 147.755 | ‒ 151.500 | ‒ 229.820 | |
Ontvangsten | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In totaal is voor 2024 76 % juridisch verplicht en 24 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor IT zijn per saldo met € 751,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen, zoals de overgang van projecten naar een andere fase, maar ook van verplichtingen uit 2023 die niet in dat jaar zijn aangegaan. Tevens zijn de verplichtingenstanden van diverse projecten in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 573,2 miljoen verlaagd.
Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn het project Bouwen fundering data gedreven werken en Data Science (DS) & Artificial Intelligence (AI), Joint Targeting Support Cell, Command and Control (C2) systemen van de luchtmacht en Verduurzamen IT gezondheidszorg.
Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door beperkte capaciteiten in de ‘voorzien in’-keten en door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten. In de Defensieorganisatie wordt met het voorzien-in van materieel het proces bedoeld dat loopt van de behoeftestelling tot en met levering van goederen en/of diensten inclusief de nazorg aan de gebruikers. Binnen het voorzien-in proces worden als dat nodig is goederen en/of diensten ingekocht of aanbesteed voor de hele Defensieorganisatie.
Verwerving: realisatiefase
Het budget voor de projecten in de realisatiefase van IT materieel is met € 24,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 18,5 miljoen) voor onder andere Maritiem Operationeel Centrum Kustwacht en ERP M&F S/4HANA (Roger) en het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 152,6 miljoen). Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals het programma Grensverleggende IT (GrIT).
Instandhouding
Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 33,7 miljoen gedaald. Dit betreft enerzijds de correctie van de delta exploitatie van Datacenter naar het project Grensverleggende IT (GrIT). Anderzijds is er € 32,0 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege de extra kosten van het Microsoft contract en extra kosten aan dataverbruik buiten de Europese Unie. Het restant betreft diverse overige mutaties.
Over-/ onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 10.592.237 | 200.000 | 10.792.237 | ‒ 1.827.116 | 8.965.121 | ‒ 668.923 | 1.592.335 | 700.775 | 1.120.842 | 551.703 | |
Toelichting op de uitgaven
Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 14.877 | 0 | 14.877 | 454.062 | 468.939 | 328.921 | 326.063 | 308.201 | 804.973 | 296.903 |
Uitgaven | 14.877 | 0 | 14.877 | 453.145 | 468.022 | 328.921 | 326.063 | 308.201 | 804.973 | 296.903 | |
8.18 | Nader te wijzen uitgaven | 14.877 | 0 | 14.877 | 453.145 | 468.022 | 328.921 | 326.063 | 308.201 | 804.973 | 296.903 |
Fonds | 14.877 | 0 | 14.877 | 453.145 | 468.022 | 328.921 | 326.063 | 308.201 | 804.973 | 296.903 | |
Fonds | 14.877 | 0 | 14.877 | 453.145 | 468.022 | 328.921 | 326.063 | 308.201 | 804.973 | 296.903 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op de uitgaven
Het kabinet stelt in 2028 incidenteel 500 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor het aanvullen van munitie voor de eigen krijgsmacht.