Base description which applies to whole site

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

I. Staat van Baten en Lasten
Tabel 10.1.1 Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2017 (x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017 (1)

Realisatie 2017 (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 – 1)

Realisatie 2016

Baten

       

Omzet moederdepartement

2.003.082

2.029.990

26.908

2.203.058

Omzet overige departementen

0

5.667

5.667

9.063

Omzet derden

93.266

76.215

– 17.051

106.646

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

10.780

10.780

27.158

Bijzondere baten

0

19.385

19.385

4.324

Totaal baten

2.096.348

2.142.037

45.689

2.350.249

         

Lasten

       

Apparaatkosten

1.162.146

1.104.371

– 57.775

1.071.182

– Personele kosten

980.001

992.911

12.910

951.570

Waarvan eigen personeel

895.822

853.770

– 42.052

867.074

Waarvan inhuur externen

58.000

103.410

45.410

77.562

Waarvan overige personele kosten

26.179

35.731

9.552

6.934

– Materiële kosten

1.032.497

111.460

– 921.037

119.612

Waarvan apparaat ICT

34.817

38.471

3.654

35.814

Waarvan bijdrage aan SSO's

147.328

27.988

– 119.340

33.003

Waarvan overige materiële kosten

850.352

45.001

– 805.351

50.795

Materiële programma kosten

0

931.350

931.350

964.929

Rentelasten

755

501

– 254

1.058

Afschrijvingskosten

20.437

19.763

– 674

37.791

– Immaterieel

3.848

4.081

233

5.495

– Materieel

16.589

15.682

– 907

32.296

Overige lasten

62.658

72.076

9.418

172.278

– Dotaties voorzieningen

62.658

66.476

3.818

79.541

– Bijzondere lasten

0

5.600

5.600

92.737

Totaal lasten

2.096.348

2.128.061

31.713

2.247.238

         

Saldo van baten en lasten

0

13.976

13.976

103.011

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 10.1.2 Onderbouwing omzet moederdepartement

Omzet moederdepartement

2017

2016

Bijdrage

1.993.954

2.174.472

diverse posten Overig JenV

29.775

25.404

diverse posten Agentschap JenV

6.261

3.182

Totaal

2.029.990

2.203.058

De eindstand van de bijdrage van het moederdepartement is ten opzichte van de ontwerpbegroting gestegen met € 56,9 mln, voornamelijk door loon- en prijsbijstelling.

Tabel 10.1.3 Overzicht omzet moederdepartement (x 1.000) (in PxQ) (gerealiseerde capaciteit x begrote prijs)

Product

Bedragen x € 1 mln.

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

888,6

Extramurale sanctiecapaciteit

9,8

Intramurale forensische zorg in GW (PPC)

112,1

FPC’s / forensische zorg

282,3

Intramurale forensische zorg in GGz-instellingen

304,9

Inkoop ambulante forensische zorg

89,6

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reservecapaciteit)

76,4

Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

120,9

Subtotaal volgens p*q

1.884,6

   

Substantieel Bezwarende Functie (SBF)

32,3

Frictiekosten (Masterplan en PMJ 2016) – VWNW

17,5

Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk)

7,8

Bijdrage OC&W i.v.m. afbouw aan gesloten JJI's verbonden scholen

8,8

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

8,5

Inkoop gedragsinterventies

3,7

Frictiekosten Veldzicht

0,9

Overige kosten niet bij p*q inbegrepen

29,9

Totaal bijdrage moederdepartement

1.994,0

Overige opbrengsten vanuit VenJ

36,0

Totaal omzet moederdepartement

2.030,0

Tabel 10.1.4 Onderbouwing omzet derden

Omzet derden

2017

2016

     

Opbrengst arbeid

17.971

14.959

Opbrengst Verdrag Noorwegen (en België in 2016)

26.750

56.662

Opbrengst verhuur overig

3.598

8.230

Opbrengst afrekeningen inkoop forensische zorg 2011–2013

– 144

– 2.050

Opbrengst exploitatie VN en ICC plaatsen

4.363

4.482

Opbrengst verhuur celcapaciteit (incl. cellen politie)

2.529

5.096

Opbrengst IT dienstverlening

363

448

Opbrengsten bewakings- en beveiligingsdiensten

5.588

6.927

Opbrengsten vervoer

1.581

0

Opbrengst AWBZ

2.929

2.579

Opbrengst Veldzicht

6.717

2.346

Afrekening Jeugdinstellingen

0

1.628

Overige opbrengsten

3.970

5.341

Totaal

76.215

106.647

Opbrengst verdrag Noorwegen

Sedert 1 september 2015 is er een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen. Dit verdrag heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van in Noorwegen opgelegde vrijheidsstraffen. In 2016 was ook sprake van opbrengsten vanuit het Verdrag met het Koninkrijk België. Dit verdrag is per 31 december 2016 beëindigd. Dit verklaart ook de lagere opbrengst in 2017.

Bijzondere baten

De bijzondere baten hebben voor € 16,4 mln. betrekking op de verkoop van voormalige DJI panden door het RVB. Voorts heeft DJI in 2017 € 3 mln. ontvangen uit de verhuur van voormalige DJI panden door het RVB. Beide opbrengsten zijn gerealiseerd op grond van de Motie-van der Steur.

Lasten

Apparaatskosten

In 2017 heeft een wijziging in de verantwoording (herrubricering) plaatsgevonden met betrekking tot de externe inhuur van beveiligingsdiensten, medische verzorging en de inhuur van personeel i.v.m. arbeidsparticipatie (inzet arbeidsbeperkten). Verder zijn ook de materieel gebonden personeelskosten verplaatst van de materiële naar de personele kosten. Voor de vergelijking zijn de vastgestelde cijfers over 2016 aangepast aan deze wijziging.

De begrote apparaatskosten in de staat van baten en lasten bestaat uit de posten personele kosten en de materiële kosten, exclusief de materiële programmakosten. De gerealiseerde apparaatskosten bestaat uit de posten personele kosten en de materiële (apparaats)kosten.

a. Personele kosten

Tabel 10.1.5 Personele kosten
 

2017

2016

Waarvan eigen personeel

853.770

867.074

Waarvan externe inhuur

103.410

77.562

Waarvan overige personele kosten

35.731

6.934

Totaal

992.911

951.570

De personeelskosten van eigen personeel zijn in 2017 verantwoord voor een bedrag van € 853,8 mln. en zijn ten opzichte van 2016 gedaald met € 13,3 mln. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal formatieplaatsen (Fte’s) en een daling van de toeslagen, overwerk en inconvenienten toeslagen e.d., maar de daling wordt deels teniet gedaan door de doorwerking van de in 2017 afgesloten CAO. De kosten van externe inhuur zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 25,8 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inhuur van beveiligingspersoneel (flexibele schil). Dit personeel wordt ingehuurd op de momenten dat er in de inrichtingen onvoldoende eigen personeel beschikbaar is. De kosten van deze inhuur werden voorheen verantwoord onder de post eigen personeel.

De gemiddelde loonsom Ambtelijk Personeel van DJI is ten opzichte van 2016 gestegen met € 1.048 per fte, ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt het verschil € 1.478. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de CAO verhoging per 1 januari 2017. In deze berekening van de gemiddelde loonsom zijn de kosten van de VWNW en SBF voorzieningen niet meegenomen.

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Realisatie

 

2017

2017

 

2016

Ambtelijk personeel excl. SBF (x 1 fte)

12.719

13.422

703

13.834

Gemiddelde kosten per fte (x € 1,–)

60.500

61.978

1.478

60.930

Totale loonsom (x mln. €)

769

832

63

843

(incl. toelagen en vergoedingen)

       

b. Materiële apparaatskosten

Tabel 10.1.6 Materiële apparaatskosten
 

2017

2016

Waarvan apparaat ICT

38.471

35.814

Waarvan bijdrage aan SSO's

27.988

33.003

Waarvan overige materiele kosten

45.001

50.795

Totaal

111.460

119.612

c. Materiële programmakosten

Tabel 10.1.7 Materiële programma kosten
 

2017

2016

Financiering particuliere instellingen Jeugd

53.895

52.627

Inkoop forensische zorg

594.336

533.680

Subsidies overig

3.080

2.748

Gebruikersvergoeding RVB programma

96.274

210.546

Overige huisvestingskosten programma

75.179

67.302

Kosten justitieel ingeslotenen

79.637

75.943

materiele kosten arbeid justitiabelen

13.535

10.172

Kosten arrestanten politiebureaus

710

– 263

Overige exploitatiekosten programma

14.704

12.174

Totaal

931.350

964.929

Als gevolg van een hogere productie bij de forensische zorg zijn de kosten hoger dan begroot en ten opzichte van 2016. De lagere huisvestingskosten zijn het gevolg van het nieuwe (Rijksbrede) huisvestingsstelsel.

Bijzondere lasten

In 2017 heeft het RVB DJI geïnformeerd over de verkoop van een stuk grond in Oegstgeest dat nog aan DJI toebehoorde. Op deze verkoop is een verlies geleden van € 5,6 mln.

Saldo van baten en lasten

Over 2017 is een positief exploitatieresultaat ad € 14,0 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 0,7% van de totale omzet in 2017.

II. Balans
Tabel 10.1.8 Balans per 31 december 2017 (x € 1.000)
 

31-12-2017

31-12-2016

Activa

   

Immateriële activa

10.507

15.992

Materiële vaste activa

41.930

98.074

– Grond en gebouwen

1.121

13.960

– Installaties en inventarissen

40.021

82.455

– Overige materiële vaste activa

788

1.659

Vlottende Activa

498.891

525.324

– Voorraden en onderhanden projecten

5.580

4.741

– Debiteuren

16.842

24.223

– Overige vorderingen en overlopende activa

143.107

130.872

– Liquide middelen

333.362

365.488

Totaal Activa

551.328

639.390

     

Passiva

   

Eigen vermogen

67.452

164.506

– Exploitatiereserve

53.476

61.495

– Onverdeeld resultaat

13.976

103.011

Voorzieningen

95.261

99.063

Langlopende schulden

0

28.175

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

28.175

Kortlopende schulden

388.615

347.646

– Crediteuren

49.977

42.201

– Overige verplichtingen en overlopende passiva

338.638

305.445

Totaal Passiva

551.328

639.390

Toelichting activa

Debiteuren (bedragen * € 1.000)

Tabel 10.1.9 Debiteuren
 

31-12-2017

31-12-2016

Debiteuren

24.279

31.610

– /- Voorziening dubieuze debiteuren

– 7.437

– 7.387

Totaal

16.842

24.223

     

Nadere specificatie

31-12-2017

31-12-2016

Debiteuren moederdepartement

5.228

2.812

Debiteuren andere ministeries

1.005

1.351

Debiteuren derden

18.046

27.447

Totaal

24.279

31.610

Overige vorderingen en overlopende activa

Tabel 10.1.10 Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen * € 1.000)
 

31-12-2017

31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen

31.841

36.601

Personele (salaris)voorschotten

120

154

Overige vorderingen en overlopende activa

111.146

94.117

Te vorderen BTW

0

0

Totaal

143.107

130.872

     

Nadere specificatie

31-12-2017

31-12-2016

Overige vorderingen en overlopende activa van moederdepartement

1.673

3.436

Overige vorderingen en overlopende activa van andere ministeries

24.157

28.955

Overige vorderingen en overlopende activa van derden (buiten het Rijk)

117.277

98.481

Totaal

143.107

130.872

Liquide middelen

Tabel 10.1.11 Liquide middelen (bedragen * € 1.000)
 

31-12-2017

31-12-2016

Bank

19

0

Kas

854

884

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

332.489

364.604

Deposito's

0

0

Totaal

333.362

365.488

     

Nadere specificatie

31-12-2017

31-12-2016

Liquide middelen van moederdepartement

333.362

365.488

Liquide middelen van andere ministeries

0

0

Liquide middelen van derden (buiten het Rijk)

0

0

Totaal

333.362

365.488

Toelichting passiva

Eigen vermogen

Tabel 10.1.12 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2017

2.111.872

67.452

3%

2016

2.318.768

164.506

7%

2015

2.266.620

61.495

3%

 

Exploitatiereserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2017

61.495

103.011

164.506

Onverdeeld resultaat 2016 (+/-)

103.011

– 103.011

0

Toevoeging door moederdepartement (+)

   

0

Storting aan moederdepartement max 5% EV-/-)

– 53.000

0

– 53.000

Storting aan moederdepartement afroming naar 2,5% (-/-)

– 58.030

0

– 58.030

Onverdeeld resultaat 2017 (+/-)

0

13.976

13.976

Stand 31-12-2017

53.476

13.976

67.452

In 2017 heeft het moederdepartement de exploitatiereserve voor in totaal € 111 mln. afgeroomd. Daarvan heeft € 53 mln. betrekking op de overschrijding van de maximale omvang van het eigen vermogen conform de Regeling Agentschappen.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn ultimo 2017 verantwoord voor een bedrag van € 95,3 mln. De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

Tabel 10.1.13 Voorzieningen (bedragen * € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2017

in 2017

in 2017

in 2017

31-12-2017

Voorziening SBF

38.111

– 256

32.084

– 27.651

42.289

Voorziening wachtgelden

94

0

0

– 94

0

Reorganisatievoorziening

2.499

– 7

145

– 881

1.756

Voorziening van Werk naar Werk

32.269

– 2.843

14.718

– 22.253

21.889

Voorziening doorlopende salariskosten

18.325

– 7.664

13.329

– 8.200

15.789

Voorziening afkoop boekwaarde gebouwen

5.483

0

0

– 100

5.383

Voorziening witte-groene tabel (loonheffing)

0

0

6.200

0

6.200

Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek

2.282

– 10

0

– 316

1.955

Totaal

99.063

– 10.780

66.476

– 59.495

95.261

Crediteuren

Tabel 10.1.14 Crediteuren (bedragen * € 1.000)
 

31-12-2017

31-12-2016

Crediteuren

19.949

36.294

Betalingen onderweg

30.028

5.907

Totaal

49.977

42.201

     

Nadere specificatie

31-12-2017

31-12-2016

Crediteuren moederdepartement

318

376

Crediteuren andere ministeries

2.353

881

Crediteuren derden (buiten het Rijk)

17.278

35.037

Totaal

19.949

36.294

Overige verplichtingen en overlopende passiva

Tabel 10.1.15 Overige verplichtingen en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Overige verplichtingen: facturen/declaraties

277.904

249.597

Vooruitontvangen

1.360

1.518

Terug te betalen bijdragen aan moederdepartement

1.130

2.215

Vakantiegeld

26.032

26.379

Eindejaarsuitkering

3.476

3.529

Niet opgenomen vakantiedagen

28.736

22.207

Totaal

338.638

305.445

     

Nadere specificatie

31-12-2017

31-12-2016

Overige verplichtingen en overlopende passiva aan moederdepartement

2.653

10.310

Overige verplichtingen en overlopende passiva aan andere ministeries

33.562

32.573

Overige verplichtingen en overlopende passiva aan derden (buiten het Rijk)

302.423

262.562

Totaal

338.638

305.445

III. Kasstroomoverzicht
Tabel 10.1.16 Kasstroomoverzicht per 31 december 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en

vastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) – (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2017 +/+ stand depositorekeningen

351.318

365.488

14.170

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

2.042.348

2.688.569

646.221

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 2.096.348

– 2.619.129

– 522.781

Totaal operationele kasstroom

– 54.000

69.440

123.440

Totaal investeringen (-/-)

– 12.200

– 17.274

– 5.074

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

10.000

54.913

44.913

Totaal investeringskasstroom

– 2.200

37.639

39.839

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 111.030

– 111.030

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

– 10.825

– 28.175

– 17.350

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

– 10.825

– 139.205

– 128.380

Rekening-courant RHB 31 december 2017 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

284.293

333.362

49.069

Toelichting

Desinvesteringen

De afname van de boekwaarde (desinvesteringen) van de materiële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de overdracht van installaties en gebouwelijke voorzieningen aan het RVB in het kader van het nieuwe (Rijksbrede) huisvestingsstelsel.

Uitkering aan moederdepartement

In 2017 heeft het moederdepartement de exploitatiereserve voor in totaal € 111 mln. afgeroomd. Daarvan heeft € 53 mln. betrekking op de overschrijding van de maximale omvang van het eigen vermogen conform de Regeling Agentschappen.

Leningen

In 2017 is het gehele saldo aan openstaande leningen, ad. € 28,175 mln., afgelost.

IV. Doelmatigheid
Tabel 10.1.17 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2017 Prijzen in € 1,–; PxQ in € 1 mln.; Bezetting in %
       

Realisatie

Begroting

 
 

2014

2015

2016

2017

2017

Verschil

DJI totaal

           

Fte’s totaal (ambtelijk)

15.250

14.489

13.834

13.422

12.719

703

Saldo van baten en lasten in %

1,0

3,0

4,4

0,7

0

0,7

             

Intramurale sanctiecapaciteit

           

Aantal

11.586

11.388

10.204

10.245

10.240

5

Verdeeld naar

           

Direct inzetbare capaciteit:

           

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

11.191

10.877

9.498

9.591

9.554

37

– inbewaringgestelden op politiebureaus

39

20

20

20

20

0

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

0

Reservecapaciteit

260

395

590

538

570

– 32

Prijs operationele capaciteit per plaats per dag

253

240

237

244

243

1

Prijs reservecapaciteit per plaats per dag

65

83

93

85

85

0

Totaal p*q

1.051,2

976

862,7

881,2

876,6

– 5,5

Bezettingsgraad

78,6

73,5

79,9

79,4

91,3

– 11,9

Toelichting

Ondanks de effecten van de gestegen lonen en prijzen zijn de kostprijzen door de lagere bezetting nagenoeg gelijk gebleven.

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

           

Aantal

0

0

1.000

1.000

1.000

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag

0

0

31

30

30

0

Totaal p*q

0

0

11,3

10,8

10,8

0,1

             

Extramurale sanctiecapaciteit

           

Aantal

481

444

454

441

400

41

Verdeeld naar

           

(B)PP met of zonder ET

481

444

454

441

400

41

Gemiddelde prijs per plaats per dag

83

64

80

70

61

9

Totaal p*q

14,6

10,3

13,3

11,2

8,9

2,3

Toelichting

De kostprijs van de extramurale capaciteit is gestegen als gevolg van de stijging van lonen en prijzen.

Intramurale forensische zorgplaatsen in het gevangeniswezen (PPC’s)

           

Aantal

620

620

620

632

620

12

Gemiddelde prijs per plaats per dag

403

412

486

517

486

31

Totaal p*q

101,2

93,2

102,5

116,3

110,0

6,3

FPC’s / forensische zorg

Aantal

1.782

1.630

1.491

1.396

1.396

0

Verdeeld naar:

           

Direct inzetbare capaciteit:

           

– Rijks FPC’s

362

296

206

200

200

0

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.416

1.334

1.285

1.196

1.196

0

Prijs operationele capaciteit per plaats per dag

508

504

547

564

554

10

Totaal p*q

330,4

299,6

276,5

273,0

282,3

– 9,3

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken

89,6

91,2

92,9

95,0

91,3

3,7

Toelichting

Door de volledige invoering van prestatiebekostiging per 2016 worden uitsluitend bezette bedden bekostigd. Dat betekent dat van de beschikbare 1.396 tbs-plaatsen alleen de gerealiseerde bezetting (95%) bekostigd is (1.326 plaatsen). De stijging van de dagprijs bij de tbs is onder meer het gevolg van het indexeren van de tarieven door de Nza.

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

           

Aantal

1.916

2.150

2.359

2.602

2.263

339

Verdeeld naar:

           

Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

1.707

1.940

2.202

2.460

2.101

359

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

209

210

157

142

162

– 20

Gemiddelde prijs per plaats per dag

355

315

320

309

321

– 12

Totaal p*q

248,3

246,9

275,5

293,5

265,2

28,3

Toelichting

Bij de intramurale inkoopplaatsen forensische zorg is overproductie gerealiseerd. In de gerealiseerde productie heeft een verschuiving plaatsgevonden van dure klinisch plaatsen naar beschermd wonen. Hierdoor is de dagprijs lager uitgekomen dan begroot.

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

           

Aantal

1.762

1.179

738

928

933

– 5

Verdeeld naar:

           

Direct inzetbare capaciteit:

           

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

98

50

61

61

61

0

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

1.424

1.129

560

691

696

– 5

Reservecapaciteit

240

0

117

176

176

0

Prijs operationele capaciteit per plaats per dag

168

198

246

263

255

8

Prijs reservecapaciteit per plaats per dag

77

0

87

104

99

5

Totaal p*q

104,0

85,0

59,5

78,7

76,9

1,8

Bezettingsgraad

30,1

22,8

37,4

48,1

91,3

– 43,2

Toelichting

De kostprijs van de vreemdelingencapaciteit is gestegen als gevolg van de stijging van lonen en prijzen.

       

Realisatie

Begroting

 
 

2014

2015

2016

2017

2017

Verschil

Jeugdplaatsen

           

Aantal

777

777

634

609

609

0

Verdeeld naar

           

Direct inzetbare capaciteit

           

– rijks jeugdinrichtingen

319

319

273

255

255

0

– particuliere jeugdinrichtingen

331

328

250

250

262

– 12

Reservecapaciteit

127

130

111

104

92

12

Prijs operationele capaciteit per plaats per dag

608

638

618

584

614

– 30

Prijs reservecapaciteit per plaats per dag

132

125

125

89

85

4

Totaal p*q

152,1

156,7

123,0

111,0

118,7

– 7,7

Bezettingsgraad

72,1

66,2

80,3

76,4

90,0

– 13,6

Toelichting

Ondanks de effecten van de gestegen lonen en prijzen is door de lage bezetting een lagere kostprijs gerealiseerd.

In stand te houden jeugdplaatsen

           

Aantal

36

36

36

144

144

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag

132

125

125

55

85

– 30

Totaal p*q

1,7

1,6

1,6

2,9

4,4

– 1,5

Toelichting

De lagere kostprijs van de in stand te houden capaciteit is het gevolg van extra opbrengsten voor de verhuur van de nieuwbouw Teylingereind. Deze incidentele verhuuropbrengst was bij het opstellen van de begroting niet voorzien.

Licence