Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van BZK met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.
A Budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Art.nr. | Verplichtingen: | 432.229 | 347.673 | 414.415 | 362.821 | 431.675 | 342.156 | 89.519 |
Uitgaven: | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 433.319 | 342.156 | 91.163 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 433.319 | 342.156 | 91.163 |
Personele uitgaven | 152.086 | 153.539 | 164.799 | 175.581 | 216.040 | 173.856 | 42.184 | |
waarvan: Eigen personeel | 144.994 | 144.658 | 155.327 | 167.527 | 198.271 | 164.255 | 34.016 | |
waarvan: Externe inhuur | 3.449 | 6.043 | 6.050 | 4.725 | 14.298 | 5.519 | 8.779 | |
waarvan: Overig personeel | 3.643 | 2.838 | 3.422 | 3.329 | 3.471 | 4.082 | – 611 | |
Materiële uitgaven | 275.182 | 190.096 | 250.949 | 190.932 | 217.279 | 168.300 | 48.979 | |
waarvan: Bijdrage SSO P-Direkt | 0 | 67.019 | 65.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan: Bijdrage SSO's | 239.016 | 88.476 | 159.330 | 177.366 | 199.074 | 152.965 | 46.109 | |
waarvan: ICT | 3.107 | 357 | 164 | 1.525 | 946 | 0 | 946 | |
waarvan: Overig materieel | 33.059 | 34.244 | 26.168 | 12.041 | 17.259 | 15.335 | 1.924 | |
Ontvangsten: | 92.442 | 95.921 | 95.359 | 81.708 | 45.253 | 15.280 | 29.973 |
B Toelichting op de financiële instrumenten
Personele uitgaven
De uitgaven aan eigen personeel en externe inhuur zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:
-
– de overkomst van het dossier digitale overheid voor bedrijven vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK);
-
– de overkomst van de onderdelen ruimtelijke ordening en omgevingswet vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
-
– de middelen vanuit de aanvullende post voor wederopbouw voor de projectorganisatie voor Wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden;
-
– het uitvoeren van de dienstverleningsafspraken tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK. De uitgaven waren hoger doordat een deel van de personele kosten uit de desaldering zijn bekostigd;
-
– de kosten voor onder andere eigen personeel in het kader van dienstverlening door Doc-Direkt aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. De uitgaven waren niet hoger dan begroot, maar een deel wordt via tarieven bekostigd;
-
– loonontwikkeling eigen personeel door de afgesloten CAO en prijsontwikkeling van de uitgaven voor personele exploitatie;
-
– de kosten op externe inhuur zijn hoger door de overkomst van de Omgevingswet en het onderdeel Aan de Slag (ADS) vanuit Rijkswaterstaat (RWS).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De realisatie op de regeling bijdrage SSO’s is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:
-
– bijdragen van andere departementen en reallocaties vanuit onderdelen binnen het Ministerie van BZK voor het centraal opdrachtgeverschap van P-Direkt en FMH. Dit vanwege het huidige aantal individuele arbeidsrelaties bij het Rijk als gevolg van een hoger aantal werknemers. Na evaluatie van de centrale bekostiging van FMH wordt het budget verhoogd;
-
– bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). De hogere uitgaven leiden ook tot hogere inkomsten, waardoor een deel van de uitgaven met de ontvangsten wordt gedekt. Dit wordt bij Voorjaarsnota verwerkt, waardoor nu de realisatie afwijkt van de begroting;
-
– uitgaven voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen waar inkomsten tegenover staan;
-
– loon- en prijsontwikkeling bij de SSO’s.
Ontvangsten
De realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is toegenomen door:
-
– inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar heeft gehad van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten waren ter dekking van de personele en materiële uitgaven. De ontvangsten worden geboekt bij de Voorjaarsnota, wat leidt tot een jaarlijkse afwijking;
-
– ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2018 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen. Deze ontvangsten worden jaarlijks bij 1e suppletoire toegevoegd.
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 610.906 | 540.429 | 633.686 | 583.430 | 683.060 | 572.973 | 110.087 |
Kerndepartement | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 433.319 | 342.156 | 91.163 |
AIVD | 183.638 | 196.794 | 217.938 | 216.917 | 249.741 | 230.817 | 18.924 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 687.076 | 782.172 | 1.087.228 | 1.149.179 | 1.214.873 | 1.117.028 | 97.845 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 109.604 | 121.637 | 118.549 | 130.722 | 115.032 | 100.160 | 14.872 |
Logius | 115.654 | 143.099 | 169.242 | 175.837 | 177.205 | 205.861 | – 28.656 |
P-Direkt | 58.703 | 63.187 | 69.970 | 71.324 | 78.522 | 76.247 | 2.275 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 126.364 | 133.926 | 183.768 | 199.791 | 232.415 | 203.160 | 29.255 |
FMHaaglanden | 109.392 | 110.509 | 99.781 | 112.968 | 118.422 | 99.447 | 18.975 |
SSC-ICT Haaglanden | 155.041 | 197.552 | 215.754 | 211.638 | 226.662 | 203.100 | 23.562 |
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) | 219.164 | 235.036 | 257.728 | 218.737 | 38.991 | ||
Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 12.318 | 12.262 | 11.000 | 11.863 | 8.887 | 10.316 | – 1.429 |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 1.235 | 2.205 | 2.180 | 1.320 | |||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.235 | 1.281 | 1.338 | 1.320 | |||
Bureau Architectenregister | 794 | 842 | |||||
Referendumcommissie | 130 |