Base description which applies to whole site

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

                   

Uitgaven

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

                   

1. Internationale samenwerking

5.127

0

5.127

1.607

6.734

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

1.932

1.932

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.127

0

5.127

– 325

4.802

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

World Health Organization

3.868

0

3.868

0

3.868

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

2. Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdurige Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

                   

Bekostiging

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

                   

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

249.153

0

249.153

39.556

288.709

16.307

10.240

11.870

7.889

                   

Uitgaven

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

– Personele uitgaven

190.968

0

190.968

28.199

219.167

16.663

14.379

16.791

12.946

waarvan eigen personeel

184.450

0

184.450

16.474

200.924

15.058

14.518

17.095

13.275

waarvan externe inhuur

3.590

0

3.590

12.308

15.898

2.188

444

279

254

waarvan overige personele uitgaven

2.928

0

2.928

– 583

2.345

– 583

– 583

– 583

– 583

– Materiële uitgaven

58.200

0

58.200

11.383

69.583

– 329

– 4.139

– 4.921

– 5.057

waarvan ICT

5.960

0

5.960

4.132

10.092

65

– 114

– 1.355

– 1.355

waarvan bijdrage SSO's

34.550

0

34.550

– 3.694

30.856

– 5.950

– 5.847

– 5.818

– 5.808

waarvan overige materiële uitagven

17.690

0

17.690

10.945

28.635

5.556

1.822

2.252

2.106

                   

Ontvangsten

5.357

0

5.357

19.024

24.381

1.374

1.322

1.276

1.172

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

                   

Personele uitgaven kerndepartement

120.157

0

120.157

25.091

145.248

12.314

10.066

12.477

9.266

waarvan eigen personeel

115.051

0

115.051

16.861

131.912

10.709

10.205

12.781

9.595

waarvan externe inhuur

2.892

0

2.892

8.813

11.705

2.188

444

279

254

waarvan overige personele uitgaven

2.214

0

2.214

– 583

1.631

– 583

– 583

– 583

– 583

                   

Materiële uitgaven kerndepartement

39.909

0

39.909

7.379

47.288

– 1.908

– 5.650

– 6.432

– 6.568

waarvan ICT

3.575

0

3.575

2.651

6.226

– 1.514

– 1.625

– 2.866

– 2.866

waarvan bijdrage SSO's

29.450

0

29.450

– 2.874

26.576

– 5.950

– 5.847

– 5.818

– 5.808

waarvan overige materiële uitagven

6.884

0

6.884

7.602

14.486

5.556

1.822

2.252

2.106

                   

Personele uitgaven inspecties

60.621

0

60.621

535

61.156

1.140

1.140

1.134

500

waarvan eigen personeel

59.402

0

59.402

– 2.960

56.442

1.140

1.140

1.134

500

waarvan externe inhuur

505

0

505

3.495

4.000

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

714

0

714

0

714

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven inspecties

15.582

0

15.582

3.016

18.598

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan ICT

2.150

0

2.150

911

3.061

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan bijdrage SSO's

5.020

0

5.020

– 820

4.200

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitagven

8.412

0

8.412

2.925

11.337

0

0

0

0

                   

Personele uitgaven SCP en raden

10.190

0

10.190

2.573

12.763

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan eigen personeel

9.997

0

9.997

2.573

12.570

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan externe inhuur

193

0

193

0

193

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven SCP en raden

2.709

0

2.709

988

3.697

168

100

100

100

waarvan ICT

235

0

235

570

805

168

100

100

100

waarvan bijdrage SSO's

80

0

80

0

80

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitagven

2.394

0

2.394

418

2.812

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de CIO-office en I-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de I-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Andere grote mutaties betreffen:

  • Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.

  • Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.

  • € 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.

  • € 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.

  • Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.

2. Materiële uitgaven kerndepartement

De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.

3. Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.

4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.

Ontvangsten

Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

– 14.967

0

– 14.967

2.201

– 12.766

– 4.500

– 830

– 2.134

– 918

                   

Uitgaven

– 15.009

0

– 15.009

2.201

– 12.808

– 4.500

– 830

– 2.134

– 918

                   

1. Loonbijstelling

673

0

673

34.248

34.921

32.708

31.801

31.999

31.933

2. Prijsbijstelling

1.715

0

1.715

4.388

6.103

4.319

4.241

4.268

4.264

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 17.397

0

– 17.397

– 36.435

– 53.832

– 41.527

– 36.872

– 38.401

– 37.115

                   

Ontvangsten

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.

2. Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).

4. Taakstelling

Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (– € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (– € 3,9 miljoen). Voor het eID is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (– € 1,7 miljoen). Voor migratieproblematiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).

Licence