Beleidsartikel 1 Inzet
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 325.793 | 0 | – 94.843 | 230.950 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Uitgaven | 325.793 | 0 | – 67.094 | 258.699 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Waarvan juridisch verplicht | 8% | 32% | ||||||
Programma-uitgaven | 325.793 | 0 | – 67.094 | 258.699 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Opdracht Inzet | 325.793 | 0 | – 67.094 | 258.699 | 46 | 46 | 46 | 46 |
– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS) | 322.682 | – 67.140 | 255.542 | |||||
– Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.111 | 46 | 3.157 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
– Overige inzet | 0 | 0 | ||||||
Ontvangsten | 33.783 | 0 | – 17.076 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmaontvangsten | 33.783 | 0 | – 17.076 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 33.783 | – 17.076 | 16.707 | |||||
– Overige inzet |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen bij artikel 1 Inzet zijn met € 94,8 miljoen neerwaarts bijgesteld vanwege de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge toegevoegd (zie ook de toelichting op de uitgaven). Daarnaast is het verplichtingenbudget met € 27,7 miljoen verlaagd als gevolg van de overeenkomst SAC-C-17 (luchttransportcapaciteit). Deze is in 2016 al op dit artikel verplicht voor de resterende looptijd. Hiermee vervalt de jaarlijkse verplichting.
Toelichting op de uitgaven
Opdracht Inzet (€ – 67,1 miljoen)
Per saldo daalt het beschikbare uitgavenbudget voor crisisbeheersingsoperaties met € 67,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 57,0 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Op dit artikel is daarnaast € 2,5 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van de inzet van de vessel protection detachments (VPD’s). Ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, wordt € 20,8 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Ten slotte wordt € 66,9 miljoen HGIS-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget.
Toelichting op de ontvangsten
Crisisbeheersingsoperaties (€ – 17,1 miljoen)
Het ontvangstenbudget crisisbeheeroperaties is gedaald met € 17,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door in 2016 hogere ontvangen bijdragen van de VN voor MINUSMA, die via de eindejaarsmarge is meegenomen naar 2017. Een deel van de eindejaarsmarge wordt gebruikt voor het inlossen van de aan de missie gerelateerde taakstellende ontvangsten in 2017. Met het vanuit de eindejaarsmarge meegenomen budget is een groot deel van de begrote ontvangsten vanuit de missie MINUSMA nu al gerealiseerd voor dit jaar. Voor 2017 resteren nog begrote ontvangsten van de VN voor de inzet in de missie MINUSMA, bijdragen van rederijen voor de inzet van VPD’s en reguliere ontvangsten.
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 721.477 | 17.597 | 739.074 | 13.763 | 13.916 | 14.008 | 14.097 | |
Uitgaven | 721.477 | 17.597 | 739.074 | 13.763 | 13.916 | 14.008 | 14.097 | |
Waarvan juridisch verplicht | 78% | 91% | ||||||
Programma-uitgaven | 132.218 | 0 | – 431 | 131.787 | 1.951 | 2.069 | 2.089 | 2.125 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 132.218 | – 431 | 131.787 | 1.951 | 2.069 | 2.089 | 2.125 | |
Gereedstelling | 28.401 | 8.007 | 36.408 | 499 | 500 | 509 | 512 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | ||||||||
– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS | 12.891 | 1.418 | 14.309 | |||||
Instandhouding | 103.817 | – 8.438 | 95.379 | 1.452 | 1.569 | 1.580 | 1.613 | |
Apparaatsuitgaven | 589.259 | 0 | 18.028 | 607.287 | 11.812 | 11.847 | 11.919 | 11.972 |
Personele uitgaven | 531.133 | 8.136 | 539.269 | 8.410 | 8.455 | 8.519 | 8.512 | |
– waarvan eigen personeel | 531.133 | 290 | 531.423 | 8.410 | 8.455 | 8.519 | 8.512 | |
– waarvan externe inhuur | 7.846 | 7.846 | ||||||
Materiële uitgaven | 58.126 | 0 | 9.892 | 68.018 | 3.402 | 3.392 | 3.400 | 3.460 |
– waarvan IT | 2.680 | 202 | 2.882 | 50 | 50 | 50 | 53 | |
– waarvan huisvesting en infra | 3.727 | 567 | 4.294 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
– waarvan overige exploitatie | 50.960 | 9.123 | 60.083 | 3.316 | 3.306 | 3.314 | 3.369 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 759 | 759 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 16.201 | – 563 | 15.638 | – 563 | – 563 | – 563 | – 563 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Gereedstelling (€ 8,0 miljoen)
Het budget stijgt met € 8,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door een bijdrage vanuit Infrastructuur & Milieu (I&M) voor de exploitatie van Kustwachtschepen (€ 2,8 miljoen). Tevens heeft CZSK budget ontvangen vanuit het BIV ten behoeve van training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten (€ 4,5 miljoen).
Instandhouding (€ – 8,4 miljoen)
Per saldo daalt het beschikbare budget voor instandhouding met € 8,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat voor 2017 geplande uitgaven al in 2016 hebben plaatsgevonden.
Personele uitgaven (€ 8,1 miljoen)
Het budget voor personele uitgaven neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegekende compensatie voor de gestegen sociale- en pensioenlasten en de hogere uitgaven in verband met de compensatie van de kosten voor eigen huishouding.
Materiële uitgaven (€ 9,9 miljoen)
Het budget voor materiële uitgaven neemt met € 9,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen tussen de budgetten van het CZSK (€ 6,6 miljoen) en de toevoeging van budget voor compensatie eigen huishouding (€ 2,7 miljoen).
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.251.341 | 42.705 | 1.294.046 | 23.875 | 24.033 | 24.292 | 24.618 | |
Uitgaven | 1.251.341 | 42.705 | 1.294.046 | 23.875 | 24.033 | 24.292 | 24.618 | |
Waarvan juridisch verplicht | % | 90% | ||||||
Programma-uitgaven | 207.984 | – 6.426 | 201.558 | – 8.898 | – 8.363 | – 3.500 | – 4.535 | |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 207.984 | – 6.426 | 201.558 | – 8.898 | – 8.363 | – 3.500 | – 4.535 | |
– Gereedstelling | 54.498 | 17.381 | 71.879 | 13.012 | 12.932 | 13.580 | 14.403 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | ||||||||
– instandhouding | 153.486 | – 23.807 | 129.679 | – 21.910 | – 21.295 | – 17.080 | – 18.938 | |
Apparaatsuitgaven | 1.043.357 | 49.131 | 1.092.488 | 32.773 | 32.396 | 27.792 | 29.153 | |
Personele uitgaven | 961.016 | 5.727 | 966.743 | 7.453 | 7.332 | 7.338 | 6.884 | |
– waarvan eigen personeel | 959.449 | 1.044 | 960.493 | 7.453 | 7.332 | 7.338 | 6.884 | |
– waarvan externe inhuur | 1.567 | 4.683 | 6.250 | |||||
Materiële uitgaven | 82.341 | 43.404 | 125.745 | 25.320 | 25.064 | 20.454 | 22.269 | |
– waarvan overige exploitatie | 79.550 | 42.190 | 121.740 | 24.052 | 23.822 | 19.100 | 20.838 | |
– waarvan huisvesting en infra | 1.214 | 1.214 | 1.268 | 1.242 | 1.354 | 1.431 | ||
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.791 | 2.791 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 11.523 | – 977 | 10.546 | – 977 | – 977 | – 977 | – 977 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Gereedstelling (€ 17,4 miljoen)
De uitgaven voor gereedstelling nemen per saldo met € 17,4 miljoen toe. Dit wordt onder andere verklaard doordat bij begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiele) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. Deze mutatie omvat onder andere een overheveling € 7,3 miljoen van het onderdeel Personele uitgaven naar Gereedstelling ten behoeve van intensivering voor de geoefendheid. Ook heeft het CLAS in 2016 de inzetvoorraden van voeding van het CDC overgenomen, waarbij voorraadaanvulling noodzakelijk bleek. CLAS ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen compensatie vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien. Tevens ontvangt het CLAS voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten € 4,5 miljoen vanuit het BIV.
Instandhouding (€ – 23,8 miljoen)
De uitgaven voor instandhouding nemen per saldo met € 23,8 miljoen af. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat bij de begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiële) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. Ten aanzien van het onderdeel instandhouding gaat dit om een verlaging met € 21,3 miljoen. Ook wordt € 7,3 overgeheveld naar de overige exploitatie van dit artikel. Daarnaast is € 1,6 miljoen overgedragen aan het CZSK voor het onderhoud van Landrover jeeps van het Korps Mariniers. Ten slotte is budget toegevoegd voor de inzetoefening van de Very high Readiness Joint Taskforce (VJTF) (€ 6,3 miljoen) en voor de financiering van aankopen van nieuwe handvuurwapens voor de KMar (€ 3,0 miljoen), vanuit de middelen uit de eindejaarsmarge (jaarovergang).
Materiële uitgaven (€ 43,4 miljoen)
Aan het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo € 43,4 miljoen toegevoegd waarvan € 42,2 miljoen bij de overige exploitatie. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat bij begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiële) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. De toevoeging van budget (€ 29,5 miljoen) op dit onderdeel wordt met name hierdoor veroorzaakt. Daarnaast is € 4,6 miljoen overgeheveld van artikel 12 Nominaal en Onvoorzien voor de compensatie van de kosten voor eigen huishouding. Tevens heeft het CLAS budget ontvangen vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten (in totaal € 7,3 miljoen).
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 681.678 | 19.913 | 701.591 | 10.377 | 10.270 | 10.334 | 10.424 | |
Uitgaven | 681.678 | 0 | 19.913 | 701.591 | 10.377 | 10.270 | 10.334 | 10.424 |
Waarvan juridisch verplicht | % | 97% | ||||||
Programma-uitgaven | 181.345 | 0 | 14.810 | 196.155 | 2.882 | 2.768 | 2.824 | 2.887 |
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 181.345 | 0 | 14.810 | 196.155 | 2.882 | 2.768 | 2.824 | 2.887 |
– Gereedstelling | 13.071 | 3.006 | 16.077 | 2.882 | 2.768 | 2.824 | 2.887 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | ||||||||
– Instandhouding | 168.274 | 11.804 | 180.078 | |||||
Apparaatsuitgaven | 500.333 | 5.103 | 505.436 | 7.495 | 7.502 | 7.510 | 7.537 | |
Personele uitgaven | 402.311 | 928 | 403.239 | 552 | 1.842 | 1.639 | 884 | |
– waarvan eigen personeel | 401.311 | 928 | 402.239 | 552 | 1.842 | 1.639 | 884 | |
– waarvan externe inhuur | 1.000 | 1.000 | ||||||
Materiële uitgaven | 98.022 | 4.175 | 102.197 | 6.943 | 5.660 | 5.871 | 6.653 | |
– waarvan overige exploitatie | 94.763 | 4.175 | 98.938 | 6.943 | 5.660 | 5.871 | 6.653 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 3.259 | 3.259 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 12.259 | – 193 | 12.066 | – 193 | – 193 | – 193 | – 193 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Instandhouding (€ 11,8 miljoen)
De uitgaven voor instandhouding nemen toe met per saldo € 11,8 miljoen. Het betreft een budgettoevoeging vanuit het BIV voor strategisch luchttransport voor missies en operaties (€ 22,0 miljoen). Daarnaast is het budget voor instandhouding afgenomen met € 10,2 miljoen doordat in 2017 geplande facturen al in 2016 zijn betaald.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 338.752 | 42.383 | 381.135 | 4.756 | 4.789 | 5.319 | 5.361 | |
Uitgaven | 338.752 | 42.383 | 381.135 | 4.756 | 4.789 | 5.319 | 5.361 | |
Waarvan juridisch verplicht | % | 93% | ||||||
Programma-uitgaven | 6.364 | 0 | 494 | 6.858 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Opdracht Inzet KMAR | 6.364 | 0 | 494 | 6.858 | 94 | 94 | 94 | 94 |
– Gereedstelling | 6.364 | 494 | 6.858 | |||||
Apparaatsuitgaven | 332.388 | 0 | 41.889 | 374.277 | 4.662 | 4.695 | 5.225 | 5.267 |
Personele uitgaven | 307.674 | 0 | 32.330 | 340.004 | 4.006 | 4.037 | 4.052 | 4.067 |
– waarvan eigen personeel | 307.674 | 29.880 | 337.554 | |||||
– waarvan externe inhuur | 2.450 | 2.450 | ||||||
Materiële uitgaven | 24.714 | 0 | 9.559 | 34.273 | 656 | 658 | 1.173 | 1.200 |
– waarvan overige exploitatie | 22.895 | 9.559 | 32.454 | |||||
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 1.819 | 1.819 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 4.590 | 18 | 4.608 | 18 | 18 | 18 | – 182 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven (€ 32,3 miljoen)
Het budget voor personele uitgaven neemt met € 32,3 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door een budgettoevoeging voor de bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB (€ 9,2 miljoen). Daarnaast wordt budget toegevoegd voor de inzet in het kader van de migratieproblematiek, onder andere voor extra grenscontroles (€ 6,6 miljoen) en de bijstandsvergoeding voor de inzet van het HRB-team (€ 1,5 miljoen). Tevens wordt € 8,0 miljoen toegevoegd vanuit V&J voor uitbreiding van de KMar (grens)bewaking op Schiphol.
Materiële uitgaven (€ 9,6 miljoen)
Het budget voor de materiële uitgaven neemt met € 9,6 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget (€ 4,6 miljoen) vanuit het BIV voor de uitzendbare KMar-pool. Daarnaast wordt budget toegevoegd voor de beveiliging bij ambassades door de BSB (€ 1,9 miljoen), voor de hogere uitgaven als gevolg van de compensatie van de kosten voor eigen huishouding (€ 0,8 miljoen) en ten behoeve van uitbreiding van de KMar (grens)bewaking op Schiphol (€ 2,0 miljoen).
Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.890.871 | 0 | 92.721 | 2.983.592 | 159.096 | 19.715 | 14.114 | 16.919 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 2.402.069 | 136.182 | 2.538.251 | 95.822 | 14.918 | – 18.755 | – 38.570 | |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 212.602 | – 57.037 | 155.565 | 60776 | 201 | – 2.577 | 25.787 | |
Opdracht Voorzien in IT | 185.382 | – 27.668 | 157.714 | 1.453 | 1.451 | 33.901 | 27.157 | |
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 62.468 | 2.193 | 64.661 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
Bijdrage aan de NAVO | 28.350 | – 949 | 27.401 | 326 | 2.426 | 826 | 1.826 | |
Reserve valutaschommelingen | 40.000 | 40.000 | ||||||
Uitgaven | 1.640.538 | 0 | 133.288 | 1.773.826 | 198.515 | 57.623 | 52.569 | 55.870 |
Waarvan juridisch verplicht | % | 95% | ||||||
Programma-uitgaven | 1.640.538 | 0 | 133.288 | 1.773.826 | 198.515 | 57.623 | 52.569 | 55.870 |
Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.151.736 | 136.182 | 1.287.918 | 95.822 | 14.918 | – 18.755 | – 38.570 | |
Opdracht Voorzien in infrastructuur | 212.602 | – 16.470 | 196.132 | 100.195 | 38.109 | 35.878 | 64.738 | |
– waarvan agentschap RVB | 191.342 | – 14.800 | 176.542 | |||||
Opdracht Voorzien in IT | 185.382 | – 27.668 | 157.714 | 1.453 | 1.451 | 33.901 | 27.157 | |
waarvan SSO DMO/OPS | 60.638 | – 9.000 | 51.638 | |||||
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 62.468 | 2.193 | 64.661 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
Bijdrage aan de NAVO | 28.350 | – 949 | 27.401 | 326 | 2.426 | 826 | 1.826 | |
Reserve valutaschommelingen | 40.000 | 40.000 | ||||||
Programmaontvangsten | 161.783 | 0 | 27.423 | 189.206 | 14.923 | – 5.077 | – 10.177 | – 5.477 |
– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 113.186 | 16.100 | 129.286 | 5.700 | – 2.200 | – 2.200 | – 2.200 | |
– Overige ontvangsten materieel | 25.800 | 25.800 | 9.223 | – 2.877 | – 7.977 | – 3.277 | ||
– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 8.950 | 11.100 | 20.050 | |||||
– Overige ontvangsten infrastructuur | 11.977 | 223 | 12.200 | |||||
– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 1.870 | 1.870 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen op investeringen zijn bijgesteld met een bedrag van € 92,7 miljoen als gevolg van het aanpassen aan de budgettaire kaders van de investeringsplannen en de kasschuiven. Daarnaast zijn de verplichtingen voor Voorzien in infrastructuur met € 40,6 miljoen omlaag bijgesteld door de gewijzigde boekingssystematiek naar aanleiding van de beleidslijn vastgoed. Als gevolg van de beleidslijn vastgoed wordt het eigenaarschap bepalend voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. De verplichting instandhouding vastgoed Kromhoutkazerne is al in 2016 op dit artikel verplicht. Hiermee vervalt de jaarlijkse (afname) verplichtingen.
Toelichting op de uitgaven
Opdracht Voorzien in nieuw materieel (€ 136,2 miljoen)
Het budget wordt per saldo verhoogd met € 136,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking tussen de categorieën Voorzien in nieuw materieel, Voorzien in infrastructuur en Voorzien in IT (€ 143,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd met de uitgekeerde prijsbijstelling (€ 13,2 miljoen), doorwerking van de hogere verkoopopbrengsten (€ 19,3 miljoen) en de toegekende eindejaarsmarge (€ 14,0 miljoen). Om het budget in lijn te brengen met de uitgavenplanning van de investeringsbehoefte nieuw materieel is er een kasschuif van € 69,0 miljoen naar 2018 gerealiseerd.
Opdracht Voorzien in infrastructuur (€ – 16,5 miljoen)
Het budget is per saldo gedaald met € 16,5 miljoen. Het betreft enerzijds hogere uitgaven door onder andere de overloop naar 2017 van uitgaven die in 2016 niet tot betaling zijn gekomen (€ 65,0 miljoen), de doorwerking van de hogere ontvangsten als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt (€ 11,1 miljoen) en de invoering van de beleidslijn vastgoed in 2016 (€ 36,1 miljoen). Als gevolg van de beleidslijn vastgoed wordt het eigenaarschap bepalend voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Hierdoor is het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 35,4 miljoen in 2017) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2017) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. Anderzijds betreft het lagere uitgaven doordat de uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) overgaan van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Voorts is, om het budget in lijn te brengen met de vastgoedbehoefte, een kasschuif van € 56,0 miljoen naar 2018 gerealiseerd en heeft een herschikking (€ 73,5 miljoen) plaatsgevonden van Voorzien in infrastructuur naar Voorzien in nieuw materieel waarbij het budget in de jaren 2020 en 2021 wordt opgehoogd.
Opdracht Voorzien in IT (€ – 27,7 miljoen)
Het budget Voorzien in IT wordt verlaagd met een bedrag van € 27,7 miljoen. Dit betreft met name een herijking van het budget vanwege vertragingen, waarbij het budget zodanig wordt gefaseerd dat het aansluit bij het verwachte kasritme.
Reserve valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen)
In 2016 is budget voor het opvangen van valutaschommelingen van € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van Defensie. In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt. Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2017.
Toelichting op de opbrengsten
Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) (€ 16,1 miljoen)
De raming is verhoogd met € 16,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de opbrengsten voor de verkoop van het wagenpark van niet-operationele dienstauto’s zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (€ 19,3 miljoen).
Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) (€ 11,1 miljoen)
Onder andere als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt zijn de verwachte inkomsten gestegen met € 11,1 miljoen.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 830.335 | – 11.771 | 818.564 | 13.533 | 13.647 | 13.874 | 13.716 | |
Uitgaven | 830.335 | 0 | – 11.771 | 818.564 | 13.533 | 13.647 | 13.874 | 13.716 |
Waarvan juridisch verplicht | % | 63% | ||||||
Programma-uitgaven | 365.671 | 0 | – 15.735 | 349.936 | 4.148 | 4.062 | 4.190 | 7.255 |
Opdracht Logistieke ondersteuning | 365.671 | 0 | – 15.735 | 349.936 | 4.148 | 4.062 | 4.190 | 7.255 |
– Gereedstelling | 266.784 | – 11.605 | 255.179 | 4.148 | 3.893 | 4.002 | 4.608 | |
– Instandhouding | 98.887 | – 4.130 | 94.757 | 0 | 169 | 188 | 2.647 | |
Apparaatsuitgaven | 464.664 | 0 | 3.964 | 468.628 | 9.385 | 9.585 | 9.684 | 6.461 |
Personele uitgaven | 185.732 | 0 | – 149 | 185.583 | 4.858 | 4.952 | 4.989 | 4.990 |
– waarvan eigen personeel | 176.032 | – 5.949 | 170.083 | 658 | 4.952 | 4.989 | 4.990 | |
– waarvan externe inhuur | 9.700 | 5.800 | 15.500 | 4.200 | ||||
Materiële uitgaven | 278.932 | 0 | 4.113 | 283.045 | 4.527 | 4.633 | 4.695 | 1.471 |
– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS | 181.442 | 2.375 | 183.817 | 2.462 | 2.462 | 2.484 | 2.262 | |
– waarvan IT; Overig | 43.137 | 43.137 | ||||||
– waarvan overige exploitatie | 52.534 | 1.738 | 54.272 | 2.065 | 2.171 | 2.211 | – 791 | |
– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 1.819 | 1.819 | ||||||
Apparaatsontvangsten | 43.433 | 4.476 | 47.909 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Gereedstelling (€ – 11,6 miljoen)
De verlaging van het budget met € 11,6 miljoen bij gereedstelling wordt met name verklaard door het verwerken van de overschrijding in 2016 van € 17,6 miljoen van het beleidsartikel 7. Daarnaast is € 5,4 miljoen prijsbijstelling toegekend.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.162.083 | – 100 | 15.834 | 1.177.817 | – 11.672 | – 12.271 | – 13.214 | – 13.855 |
Uitgaven | 1.162.083 | – 100 | 15.834 | 1.177.817 | – 11.672 | – 12.271 | – 13.214 | – 13.855 |
Waarvan juridisch verplicht | % | 83% | ||||||
Programma-uitgaven | ||||||||
Opdracht Dienstverlenende eenheden | ||||||||
– Gereedstelling | ||||||||
– Instandhouding | ||||||||
Apparaatsuitgaven | 1.162.083 | – 100 | 15.834 | 1.177.817 | – 11.672 | – 12.271 | – 13.214 | – 13.855 |
Personele uitgaven | 513.566 | 0 | 24.590 | 538.156 | 19.136 | 17.875 | 18.160 | 17.203 |
– waarvan eigen personeel | 504.007 | 17.999 | 522.006 | 17.178 | 17.167 | 17.498 | 16.541 | |
– waarvan externe inhuur | 118 | 3.560 | 3.678 | |||||
– waarvan overig; attachés | 9.441 | 3.031 | 12.472 | 1.958 | 708 | 662 | 662 | |
Materiële uitgaven | 648.517 | – 100 | – 8.756 | 639.661 | – 30.808 | – 30.146 | – 31.374 | – 31.058 |
– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur) | 236.781 | 2.000 | 238.781 | |||||
– waarvan huisvesting en infrastructuur overig | 110.993 | – 36.282 | 74.711 | – 37.715 | – 35.522 | – 36.444 | – 36.224 | |
– waarvan overige exploitatie | 264.824 | – 100 | 25.089 | 289.813 | 6.283 | 5.340 | 5.070 | 5.166 |
– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering) | 28.797 | 28.797 | ||||||
– waarvan overig; attachés | 7.122 | 437 | 7.559 | 624 | 36 | |||
Apparaatsontvangsten | 75.866 | 6.242 | 82.108 | 7.592 | 11.322 | 11.892 | 11.892 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven (€ 24,6 miljoen)
Het budget personele uitgaven is gestegen met € 24,6 miljoen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van de pensioenpremies en sociale lasten (€ 7,8 miljoen) en de loon- en prijsbijstelling op attachés (€ 2,1 miljoen). Verder is de capaciteit van de bewakings- en beveiligingsorganisatie tijdelijk verhoogd als gevolg van de vertraging in de afstoting van het vastgoed (€ 6,0 miljoen). Ook zijn er diverse kleine uitbreidingen van het personeelsbestand zoals loopbaanbegeleiders, financiering van een militaire adviseursfunctie bij de Permanente Vertegenwoordiging VN en extra personeel voor de NLDA ten behoeve van specifieke KMar opleidingen (€ 3,7 miljoen).
Huisvesting en infrastructuur overig (€ – 36,3 miljoen)
Het budget is gedaald met € 36,3 miljoen. Dit wordt met name verklaard door de invoering van de beleidslijn vastgoed in 2016. Dit betekent dat het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Hierdoor is het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 35,4 miljoen in 2017) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2017) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom.
Overige exploitatie (€ 25,5 miljoen)
De verhoging van het budget met € 25,5 miljoen wordt onder andere veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling (€ 8,9 miljoen). Ook is het budget met € 10,0 miljoen verhoogd voor nazorg na missies uit het BIV. Verder is er een ophoging van € 4,7 miljoen voor de hogere eindheffing voor de werkkostenregeling als gevolg van hogere verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel in 2016.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 95.717 | 0 | – 2.622 | 93.095 | 1.699 | 1.433 | 1.411 | 1.418 |
Uitgaven | 95.717 | 0 | – 2.622 | 93.095 | 1.699 | 1.433 | 1.411 | 1.418 |
Programma-uitgaven | 95.717 | – 2.622 | 93.095 | 1.699 | 1.433 | 1.411 | 1.418 | |
Subsidies en bijdragen | 30.086 | 1.692 | 31.778 | 442 | 443 | 434 | 435 | |
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 52.588 | – 8.527 | 44.061 | 773 | 771 | 772 | 772 | |
– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce | 10.000 | – 10.000 | 0 | |||||
Overige uitgaven | 13.043 | 4.213 | 17.256 | 484 | 219 | 205 | 211 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking (€ – 8,5 miljoen)
Het budget is gedaald met € 8,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitkeren van € 10,0 miljoen aan de Defensieonderdelen voor de Nederlandse deelname aan de Very high Readiness Joint Task Force (VJTF) voor 2017.
Overige uitgaven (€ 4,2 miljoen)
In totaal is € 4,2 miljoen toegevoegd aan dit budget. Dit is het gevolg van het overhevelen van budget van 2016 naar 2017 dat bestemd is voor het RIVM-onderzoek naar Chroom VI & CARC (€ 4,2 miljoen).
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.580.732 | 8.000 | 26.800 | 1.615.532 | 11.875 | 15.733 | 13.236 | 17.641 |
Uitgaven | 1.580.732 | 8.000 | 26.800 | 1.615.532 | 11.875 | 15.733 | 13.236 | 17.641 |
Apparaatsuitgaven | 1.580.732 | 26.800 | 1.615.532 | 11.875 | 15.733 | 13.236 | 17.641 | |
Personele uitgaven | 1.562.644 | 8.000 | 22.400 | 1.593.044 | 5.185 | 8.934 | 11.337 | 15.729 |
– waarvan eigen personeel | 144.687 | 3.382 | 148.069 | 2.963 | 2.882 | 326 | 334 | |
– waarvan externe inhuur | 3.564 | 1.390 | 4.954 | |||||
– waarvan pensioenen en uitkeringen | 1.262.391 | 8.000 | 16.014 | 1.286.405 | 725 | 4.702 | 9.758 | 14.232 |
– waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 152.002 | 1.614 | 153.616 | 1.497 | 1.350 | 1.253 | 1.163 | |
Materiele uitgaven | 18.088 | 4.400 | 22.488 | 6.690 | 6.799 | 1.899 | 1.912 | |
– waarvan overig | 17.364 | 4.400 | 21.764 | 6.690 | 6.799 | 1.899 | 1.912 | |
– waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 724 | 724 | ||||||
0 | ||||||||
Totaal ontvangsten | 41.055 | 1.693 | 42.748 | – 7 | – 7 | – 7 | – 7 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven (€ 22,4 miljoen)
Het budget is in totaal met € 22,4 miljoen verhoogd. Het betreft onder meer € 6,7 miljoen voor de aanvullende compensatie van het AOW-gat. Voor de aanvullende compensatie van het AOW-gat is daarnaast nog eens € 0,7 miljoen in 2017 oplopend naar € 9,5 miljoen in 2022 toegevoegd vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien. Voorts is vanuit het BIV € 2,8 miljoen uitgekeerd voor het vullen van functies bij de Bestuursstaf van uitgezonden militairen. Door het kabinetsbesluit is verder € 10,4 miljoen aan dit artikel toegevoegd ter compensatie van de ABP premiestijging en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. Tot slot wordt € 2,1 miljoen overgeheveld voor arbeidsvoorwaardelijke zaken, waaronder een ingeboekte besparing op de Uitkeringen Gewezen Militairen (UGM) als gevolg van het langer nadienen door militairen (€ 1,8 miljoen).
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.389 | 0 | 79 | 5468 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Geheime uitgaven | 5.389 | 79 | 5.468 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Totaal uitgaven | 5.389 | 79 | 5.468 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | mutatie 2018 | mutatie 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 52.407 | 100 | 47.670 | 100.177 | 47.154 | 41.836 | 37.137 | 32.660 |
Loonbijstelling | ||||||||
Prijsbijstelling | ||||||||
Nader te verdelen | 52.407 | 100 | 47.670 | 100.177 | 47.154 | 41.836 | 37.137 | 32.660 |
Onvoorzien | ||||||||
Totaal uitgaven | 52.407 | 100 | 47.670 | 100.177 | 47.154 | 41.836 | 37.137 | 32.660 |
Toelichting op de uitgaven
Op dit artikel zijn de effecten verwerkt van de eindejaarsmarge (€ 166,2 miljoen), de loonbijstelling (€ 73,7 miljoen), de compensatie van de ABP premiestijging (€ 33,9 miljoen), de prijsbijstelling (€ 49,5 miljoen) en de mutaties in het kader van de jaarovergang (€ 42,7 miljoen). Vervolgens is uitgekeerd aan de Defensieonderdelen: de compensatie ABP premiestijging en de gewijzigde sociale werkgeverslasten (€ 47,2 miljoen), de prijsbijstelling (€ 33,5 miljoen), compensatie eigen huishouding (€ 19,5 miljoen) en de overlopende posten en oplossen interne knelpunten (€ 42,7 miljoen).