Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

27.193.169

27.763.991

– 105

186.963

27.950.849

             

Uitgaven:

27.193.169

27.821.956

– 105

186.963

28.008.814

           

Opdracht

         

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.961

2.961

– 250

0

2.711

             

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

         

1.

Kosten Waarderingskamer

2.307

2.441

0

0

2.441

             

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

         

1.

Budget A+O-fonds

6.640

6.640

0

0

6.640

2.

Bijdrage aan VNG

73.487

74.689

0

0

74.689

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

0

7.464

           

Bijdragen aan medeoverheden

         

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15.353.258

15.455.646

– 68.416

155.973

15.543.203

2.

Integratie-uitkeringen

1.285.219

1.290.731

0

0

1.290.731

3.

Decentralisatie-uitkeringen

905.599

1.171.945

47.117

30.990

1.250.052

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

9.557.234

9.809.439

21.444

0

9.830.883

           

Ontvangsten:

27.193.169

27.821.956

– 105

186.963

28.008.814

           

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.193.169

27.821.956

– 105

186.963

28.008.814

Licence