In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 27.193.169 | 27.763.991 | – 105 | 186.963 | 27.950.849 | |
Uitgaven: | 27.193.169 | 27.821.956 | – 105 | 186.963 | 28.008.814 | |
Opdracht | ||||||
1. | Kosten Financiële-verhoudingswet | 1.961 | 2.961 | – 250 | 0 | 2.711 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | ||||||
1. | Kosten Waarderingskamer | 2.307 | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
1. | Budget A+O-fonds | 6.640 | 6.640 | 0 | 0 | 6.640 |
2. | Bijdrage aan VNG | 73.487 | 74.689 | 0 | 0 | 74.689 |
3. | Bijdrage aan KING | 7.464 | 7.464 | 0 | 0 | 7.464 |
Bijdragen aan medeoverheden | ||||||
1. | Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen | 15.353.258 | 15.455.646 | – 68.416 | 155.973 | 15.543.203 |
2. | Integratie-uitkeringen | 1.285.219 | 1.290.731 | 0 | 0 | 1.290.731 |
3. | Decentralisatie-uitkeringen | 905.599 | 1.171.945 | 47.117 | 30.990 | 1.250.052 |
4. | Integratie-uitkering sociaal domein | 9.557.234 | 9.809.439 | 21.444 | 0 | 9.830.883 |
Ontvangsten: | 27.193.169 | 27.821.956 | – 105 | 186.963 | 28.008.814 | |
1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 27.193.169 | 27.821.956 | – 105 | 186.963 | 28.008.814 |