Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 840.560 | 868.101 | – 6.016 | – 382.778 | 479.307 |
Uitgaven | 536.678 | 579.972 | – 143.051 | 31.375 | 468.296 |
Waarvan juridisch verplicht | 84% | 100% | |||
1.01 Grote projecten waterveiligheid | 373.919 | 393.272 | – 81.801 | – 36.554 | 274.917 |
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 226.304 | 212.864 | – 49.059 | – 26.036 | 137.769 |
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 13.536 | 17.129 | – 2.538 | 3.045 | 17.636 |
1.01.03 Ruimte voor de rivier | 111.035 | 133.875 | – 24.127 | – 9.236 | 100.512 |
1.01.04 Maaswerken | 23.044 | 29.404 | – 6.077 | – 4.327 | 19.000 |
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 173.897 | – 59.018 | 69.479 | 184.358 |
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 41.168 | 43.320 | – 22.194 | – 16.080 | 5.046 |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 401 | 4.901 | 108 | 0 | 5.009 |
1.02.02 Realisatieprogramma | 112.583 | 130.577 | – 36.824 | 85.559 | 179.312 |
1.03 Studiekosten | 9.008 | 12.803 | – 2.232 | – 1.550 | 9.021 |
1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 9.008 | 12.803 | – 2.232 | – 1.550 | 9.021 |
1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 190.804 | 2.151 | – 748 | 192.207 |
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 159.058 | 160.592 | 1.848 | – 1.603 | 160.837 |
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 3.480 |
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 22.443 | 22.440 | 258 | – 232 | 22.466 |
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.304 | 4.292 | 45 | 1.087 | 5.424 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 384 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 399 miljoen ten behoeve van het project Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam) naar 2018. Het project wordt niet in 2017 beschikt maar in 2018. Oorzaak is de bijzondere projectvorm waarbij de alliantie die de technische oplossing dient uit te werken heeft meer tijd nodig. De goedkeuring van de provincie komt waarschijnlijk in 2018, waarna beschikt kan worden.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 36,6 miljoen. Een verlaging ad € 24,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar artikelonderdeel 1.02 van € 12 miljoen.
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,5 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 23 miljoen minder wordt gerealiseerd onder andere omdat er geen beroep is gedaan op de post onvoorzien bij HWBP-2.Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking artikelonderdeel 1.02
Deze mutatie betreft een overboeking ad € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.
01.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 69,5 miljoen. Een verhoging ad € 61,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar het Provinciefonds van € 9,1 miljoen en overboekingen vanuit andere DF-artikelen voor een bedrag van 17,5 miljoen
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 57,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 3,5 miljoen meer gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61 miljoen. De hogere realisatie ten opzichte van de programmering betreft met name de verkenningsfase van het project Lauwersmeer-Vierhuizengat van het Hoogwaterbeschermingsprogramma welke eerder start dan was voorzien. Het voordelig saldo wordt in 2018 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Provinciefonds
Deze overboeking betreft:
-
– Ooijen-Wanssum
Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
-
– Vismigratie
IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
Overboeking van andere DF-artikelen
Deze overboeking betreft:
-
– IJsseldelta fase 2
Deze mutatie betreft een overboeking van € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.
-
– Afsluitdijk
-
– Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 52.358 | 48.353 | – 14.169 | – 10.985 | 23.199 |
Uitgaven | 38.973 | 44.917 | – 17.485 | – 10.585 | 16.847 |
Waarvan juridisch verplicht | 23% | 72% | |||
2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 36.928 | 42.262 | – 17.485 | – 10.285 | 14.492 |
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 9.500 | 9.500 | 0 | – 9.500 | 0 |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | – 17.485 | – 785 | – 18.270 |
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 27.428 | 32.762 | – 17.485 | – 785 | 14.492 |
2.03 Studiekosten | 2.045 | 2.655 | 0 | – 300 | 2.355 |
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.045 | 2.655 | 0 | – 300 | 2.355 |
2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 10,9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in het Europese aanbestedingstraject waardoor de start van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart pas in 2018 zal plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van € 9,5 miljoen gemoeid. Daarnaast wordt de voorgenomen subsidie Brielse Meer niet in 2017 maar in 2018 verstrekt en is er sprake van een lagere subsidiebetaling op het project Kleinschalige Wateraanvoer.
Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 132.041 | 138.932 | 7.120 | 1.784 | 147.836 |
Uitgaven | 169.466 | 172.653 | 17.000 | – 2.906 | 186.747 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 81 | 50 | 7.162 |
3.01.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 81 | 50 | 7.162 |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.031 | 7.031 | 81 | 50 | 7.162 |
3.02 Beheer en Onderhoud | 162.435 | 165.622 | 16.919 | – 2.956 | 179.585 |
3.02.01 Waterveiligheid | 109.178 | 109.291 | 792 | 1.271 | 111.354 |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 109.178 | 109.291 | 792 | 1.271 | 111.354 |
3.02.02 Zoetwatervoorziening | 11.636 | 11.636 | 4.095 | 15.731 | |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 11.636 | 11.636 | 4.095 | 15.731 | |
3.02.03 Vervanging | 41.621 | 44.695 | 12.032 | – 4.227 | 52.500 |
3.09 Ontvangsten | |||||
3.09.01 Ontvangsten |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de overboeking vanuit IenM (Hoofdstuk XII) ten behoeve van windparken op zee.
3.02 Beheer en onderhoud
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2017 ad € 4,2 miljoen en een overboeking van voor een bedrag van € 1,2 miljoen.
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,2 miljoen. De reden voor de lagere kasrealisatie betreft het project Stroomlijn. De planning van dit project schuift op vanwege vertraging in de afhandeling vergunningen door RVO en EZ en het verlopen van de vergunningen voor de uitvoering van perceel 5 (IJssel/Courant). Dit heeft tot gevolg dat kap en afrondingswerkzaamheden mogelijk in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking
IenM (Hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 16.404 | – 10.204 | 6.200 | ||
Uitgaven | 7.900 | – 1.700 | 6.200 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||
4.01 Experimenteerprojecten | 3.000 | 3.200 | 6.200 | ||
4.01.01 Experimenteerprojecten | 3.000 | 3.200 | 6.200 | ||
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 4.900 | – 4.900 | |||
4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS | – 4.900 | ||||
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 3.200 | |||
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 3.200 |
4.01 Experimenteerprojecten
De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.
Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 133.414 | 132.354 | 166.223 | – 9.777 | 288.800 |
Uitgaven | 133.415 | 132.438 | 166.223 | – 9.777 | 288.884 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 97% | |||
5.01 Apparaat | 218.112 | 218.495 | 8.178 | – 359 | 226.314 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.813 | 2.196 | – 22 | – 359 | 1.815 |
5.01.02 Apparaatskosten RWS | 216.299 | 216.299 | 8.200 | 224.499 | |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 216.299 | 216.299 | 216.299 | ||
5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 62.203 | 708 | – 341 | 62.570 |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 61.729 | 60.582 | 684 | 109 | 61.375 |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 61.729 | 60.582 | 684 | 109 | 61.375 |
5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.974 | 1.621 | 24 | – 450 | 1.195 |
5.02.03 Overige uitgaven | |||||
5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | – 148.260 | 157.337 | – 9.077 | |
5.03.01 Programmeerruimte | – 148.400 | – 148.260 | 157.337 | – 9.077 | |
5.03.02 Beleidsruimte | |||||
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||
5.09.01 Overige ontvangsten | |||||
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 127.032 | |||
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 127.032 | 127.032 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
5.03 Investeringsruimte
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2017 welke uit twee posten bestaat.
Saldo 2017: ICT
De risicoreservering van € 1,6 miljoen in 2017 blijkt niet nodig te zijn en verschuift naar 2018. RWS heeft de kosten voor de Basis ICT binnen haar budget/project kunnen opvangen. Er zijn nog geen meerkosten gebleken op grond waarvan RWS een claim bij DGRW heeft ingediend of wel beroep doet op de risicoreservering
Saldo 2017: BRO
Als gevolg van vertraging in de planning van de BRO (BasisRegistratie Ondergrond) vindt de overgang van data van de oude naar de nieuwe systemen later plaats. De verwachte migratie – en frictie kosten treden hierdoor later op dan gepland, waardoor een bedrag van € 7,5 miljoen niet in 2017 tot besteding komt en via het voordelig saldo 2017 doorschuift naar 2018.
Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Ontvangsten | 717.851 | 649.132 | 13.702 | – 7.815 | 655.019 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 649.132 | 13.702 | – 7.815 | 655.019 |
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 649.132 | 13.702 | – 7.815 | 655.019 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:
-
– Overboekingen naar Provinciefonds
-
• Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
-
• IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
-
-
– Van Hoofdstuk XII
-
– IenM (hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.
-
– Bijdrage € 0,9 miljoen van Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Roggeplaat.
-
– Diverse kleinere overboekingen ten laste van het deltafonds voor een bedrag van € 0,1 miljoen.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
(1) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2=3+4) | |
Verplichtingen | 20.495 | 32.993 | 53.488 | 79 | – 33.898 | 19.669 |
Uitgaven | 26.124 | 11.089 | 37.213 | – 14.734 | – 11.770 | 10.709 |
Waarvan juridisch verplicht | 55% | 100% | ||||
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 9.885 | 34.735 | – 14.818 | – 11.710 | 8.207 |
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 9.885 | 34.735 | – 14.818 | – 11.710 | 8.207 |
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | – 231 | 48 | 234 | 282 | |
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | – 231 | 48 | 234 | 282 | |
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 279 | 279 | 3 | 282 | ||
7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 1.435 | 2.430 | – 150 | – 60 | 2.220 |
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 1.435 | 2.430 | – 150 | – 60 | 2.220 |
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 224 | 224 | 224 | |||
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 224 | 224 | 224 |
Verplichtingen
In 2017 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 34 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 2e tranche ten aanzien van de projecten herstel gebied Brunnemond en vispassages en Cortenoever.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Op dit artikel ontstaat een onderuitputting van ca € 12 miljoen met name als gevolg van vertragingen van enkele projecten in de tweede tranche. Dit leidt tot een voordelig saldo 2017. Het voordelig saldo wordt in de begroting 2018 toegevoegd aan dit artikelonderdeel.