Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 50 Apparaat

Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 20291

Verplichtingen

229.031

0

229.031

12.987

242.018

9.760

35.362

2.158

2.158

192.627

           

Uitgaven

229.031

0

229.031

12.987

242.018

9.760

35.362

2.158

2.158

192.627

           

Personele uitgaven

          

Eigen personeel

169.984

0

169.984

7.049

177.033

5.877

32.751

‒ 878

‒ 751

119.996

Externe inhuur

7.289

0

7.289

6.070

13.359

3.475

2.776

2.526

2.399

26.576

Overige personele uitgaven

3.282

0

3.282

0

3.282

0

0

0

0

2.196

Materiële uitgaven

          

ICT

500

0

500

0

500

0

0

0

0

1.041

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

0

12.929

0

12.929

0

0

0

0

12.929

SSO DICTU

25.049

0

25.049

‒ 649

24.400

‒ 442

‒ 442

‒ 442

‒ 442

22.901

Overige materiële uitgaven

9.998

0

9.998

517

10.515

850

277

952

952

6.988

           

Ontvangsten

4.362

0

4.362

127

4.489

0

0

0

0

4.362

           

Ontvangsten

          

Ontvangsten

4.362

0

4.362

127

4.489

0

0

0

0

4.362

1

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 7,0 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk is opgebouwd uit een toevoeging van € 2,8 mln. voor het organisatie ontwikkelingsprogramma LNV in beweging. Daarnaast zijn er toevoegingen aan het budget voor eigen personeel gedaan voor o.a. de benodigde managementondersteuning en de administratie. Verder zijn er middelen toegevoegd aan de gedeelde bedrijfsvoeringsonderdelen van het ministerie van EZK en LNV.

Externe inhuur

Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 6,1 mln. De stijging van het saldo voor externe inhuur wordt voor circa € 2,7 mln. verklaard door doorbelastingen van externe inhuur aan het personeels- of beleidsbudget van de inhurende directie. Externe inhuur in tijden van drukte of wegens ziekte van vaste medewerkers (‘piek en ziek’) wordt centraal vergoed voor maximaal 6 maanden. Hier wordt aan het begin van het begrotingsjaar op begroot. Voor overige inhuur (met andere oorzaken dan ‘piek en ziek’ of na 6 maanden) wordt vanuit de beleids- of personeelsbudgetten van directies gedurende het jaar middelen overgeheveld naar het centrale budget op artikel 50 van de LNV-begroting voor externe inhuur. De rest van de verhoging van het budget wordt verklaard doordat er door een technische weeffout middelen worden opgenomen onder «externe inhuur» die in werkelijkheid onder «eigen personeel» zouden moeten vallen.

Licence