Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
  

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties Suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

743.206

‒ 5.055

738.151

     
 

Uitgaven

745.303

‒ 7.152

738.151

     
 

Apparaatsuitgaven

738.668

‒ 7.391

731.277

     

5.2

Apparaatsuitgaven

738.668

‒ 7.391

731.277

 

Personele uitgaven

709.951

‒ 8.810

701.141

 

Eigen personeel

670.258

‒ 30.300

639.958

 

Externe inhuur

3.295

15.121

18.416

 

Overige personele exploitatie

36.398

6.369

42.767

 

Materiële uitgaven

28.717

1.419

30.136

 

Overige materiële exploitatie

28.717

1.419

30.136

     
 

Programmauitgaven

6.635

239

6.874

     

5.1

Programmauitgaven

6.635

239

6.874

 

Opdrachten

6.635

189

6.824

 

Gereedstelling

6.635

189

6.824

 

(Schade)vergoeding

0

50

50

 

Schadevergoeding overig

0

50

50

     
 

Ontvangsten

4.459

0

4.459

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 5,1 miljoen afgenomen, dit hangt in hoofdzaak samen met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 7,2 miljoen. Dit wordt  met name verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt grootendeels veroorzaakt door een lager budget voor eigen personeel (€ 30,3 miljoen). De daling wordt voor € 9,7 miljoen veroorzaakt door ondervulling als gevolg van een snellere groei van de formatie ten opzichte van de groei van het personeelsbestand. Dit budget wordt voor problematiek elders op de Defensiebegroting gebruikt. Daarnaast wordt vanuit eigen personeel het budget externe inhuur verhoogd (€ 14,4 miljoen). Het budget eigen personeel en externe Inhuur zijn communicerende vaten. Door de ondervulling van het personeelsbestand is het noodzakelijk dat personeel wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering en operationele zaken te kunnen waarborgen. Tot slot is een kasschuif verwerkt als gevolg van de vertraging van de implementatie van de nieuwe systematiek Toelage Onregelmatige Dienst (€ 10,8 miljoen) en is er budget inzake het project ondermijning overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 1,2 miljoen).

Daartegenover staat het overhevelen van budget ten behoeve van oprichting MP eskadron (€ 4,9 miljoen) vanuit het DMF en een hoger budget voor overige personele exploitatie (€ 6,4 miljoen.)  Deze verhoging van het budget heeft met name betrekking op gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord.

Licence