Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.

Verplichtingen:

4.103.957

0

4.103.957

4.614

4.108.571

– 47.739

– 25.000

– 62.877

– 108.593

                     
 

Uitgaven:

4.103.957

0

4.103.957

5.145

4.109.102

– 47.739

– 25.000

– 62.877

– 108.593

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

Betaalbaarheid

4.096.795

0

4.096.795

5.377

4.102.172

– 47.146

– 24.014

– 62.242

– 107.833

 

Subsidies

45.724

0

45.724

– 25.250

20.474

– 5.000

33.800

23.494

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

175

0

175

85

260

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.922

0

6.922

0

6.922

0

0

0

0

 

Huisvestingsvoorziening statushouders

37.500

0

37.500

– 27.500

10.000

– 5.000

33.800

23.494

0

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

0

0

2.100

2.100

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.127

0

1.127

65

1.192

0

0

0

0

 

Opdrachten

867

0

867

381

1.248

0

0

0

0

 

WSW Begrotingsreserve

0

0

0

531

531

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

867

0

867

– 150

717

0

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

4.035.882

0

4.035.882

28.018

4.063.900

– 42.541

– 57.646

– 85.733

– 107.833

 

Huurtoeslag

4.035.882

0

4.035.882

28.018

4.063.900

– 42.541

– 57.646

– 85.733

– 107.833

 

Bijdragen aan agentschappen

4.259

0

4.259

– 3.074

1.185

– 3.205

– 168

– 3

0

 

ILT Autoriteit woningcorporaties

635

0

635

0

635

0

0

0

0

 

RVO Uitvoeringskosten BEW

2.870

0

2.870

– 2.870

0

– 3.005

– 168

– 3

0

 

RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders

754

0

754

– 204

550

– 200

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

8.326

0

8.326

4.902

13.228

3.600

0

0

0

 

Huurcommissie

8.326

0

8.326

4.902

13.228

3.600

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

1.737

0

1.737

400

2.137

0

0

0

0

 

Belastingdienst (Fin)

1.737

0

1.737

400

2.137

0

0

0

0

                     

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.162

0

7.162

– 232

6.930

– 593

– 986

– 635

– 760

 

Subsidies

1.926

0

1.926

860

2.786

– 125

0

0

– 125

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.926

0

1.926

860

2.786

– 125

0

0

– 125

 

Opdrachten

2.386

0

2.386

– 1.248

1.138

– 468

– 986

– 635

– 635

 

Basisonderzoek en verkenningen

2.386

0

2.386

– 1.248

1.138

– 468

– 986

– 635

– 635

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

2.850

0

2.850

156

3.006

0

0

0

0

 

Basisonderzoek en verkenningen

2.850

0

2.850

156

3.006

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

425.000

0

425.000

54.454

479.454

62.000

85.900

60.800

57.000

Toelichting

1.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Huisvestingsvoorziening statushouders

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Eind 2015 zijn met gemeenten afspraken gemaakt over o.a. de huisvesting van vergunninghouders. Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) is meerjarig € 87,5 mln. beschikbaar gesteld voor de sobere huisvesting van in totaal 14.000 vergunninghouders. De regeling is sinds begin vorig jaar van kracht en loopt tot en met 2018. In 2016 is minder dan verwacht gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Op basis van de realisaties tot nu toe is een nieuwe meerjarenraming opgesteld. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in 2017 eenzelfde hoeveelheid aanvragen worden ingediend als in 2016 en dat het restant van de aanvragen in 2018 plaatsvindt.

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

Aan Woningstichting Geertruidenberg (WSG) is saneringssteun ter hoogte van € 2,1 mln. verstrekt voor het eerste en tweede kwartaal van 2017. Deze middelen worden onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanerings- en projectsteun aan woningcorporaties.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

De uitgaven en ontvangsten voor de huurtoeslag laten per saldo een positieve ontwikkeling zien. Naar de huidige demografische en economische inzichten op basis van het Centraal Economisch Plan 2017 (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) is sprake van een meerjarige meevaller. De dalende werkloosheid, een hogere inkomensontwikkeling en een minder groot effect van de zogenaamde kan-bepaling verklaren het grootste deel van de gunstigere raming.

Bijdrage aan ZBO’s / RWT’s

Huurcommissie

Conform de Regeling Agentschappen vloeit het surplus Eigen Vermogen van de Dienst Huurcommissie over het jaar 2016 terug naar het moederdepartement. Ook vindt afrekening plaats van de opdracht 2016 en enkele meerjarige projecten (Digitalisering en Inkomensafhankelijke Huurverhoging). In totaal gaat het om circa € 2 mln. die wordt aangewend voor de kosten die de dienst moet maken voor reorganisatie- en transitiekosten. De Dienst Huurcommissie is voornemens per 1/1/2018 te reorganiseren.

Het voorstel aangaande de Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 652) in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Er zijn middelen gereserveerd in 2017 en 2018 (totaal € 6,5 mln.) om de continuïteit van de Huurcommissie te kunnen waarborgen.

Ontvangsten

Voor 2017 worden hogere ontvangsten geraamd. Dit betreft hogere ontvangsten bij de huurtoeslag (€ 47 mln.), terugontvangsten van de Dienst Huurcommissie (€ 2 mln.) en de onttrekkingen aan de begrotingsreserve voor sanerings- en projectsteun aan woningcorporaties (€ 2,1 mln.).

De ontvangsten die als gevolg van de afwikkeling van verschillende voorschotten aan de Dienst Huurcommissie voor 2016 stonden geraamd, zijn niet in 2016 gerealiseerd en zijn in 2017 ontvangen (€ 2,4 mln.).

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.

Verplichtingen:

111.500

0

111.500

284.043

395.543

– 1.205

1.805

788

910

                     
 

Uitgaven:

64.510

0

64.510

110.043

174.553

– 1.205

1.805

788

910

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

97%

 

97%

       
                     

2.1

Energie en bouwkwaliteit

51.842

0

51.842

29.510

81.352

– 4.793

935

435

560

 

Subsidies

39.228

0

39.228

34.869

74.097

– 5.532

0

0

125

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

2.500

0

2.500

1.674

4.174

25

– 100

– 100

25

 

Beleidsprogramma Bouwregelgeving

1.228

0

1.228

819

2.047

100

100

100

100

 

Energiebesparing Koopsector

35.300

0

35.300

11.856

47.156

– 5.000

0

0

0

 

Energiebesparing Huursector

200

0

200

– 200

0

– 657

0

0

0

 

FES IAGO

0

0

0

720

720

0

0

0

0

 

Fonds duurzaam funderingsherstel

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.910

0

2.910

452

3.362

353

435

435

435

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

1.410

0

1.410

452

1.862

353

435

435

435

 

Bijdragen aan agentschappen

9.329

0

9.329

– 6.111

3.218

– 114

0

0

0

 

Dienst Publiek en Communicatie

800

0

800

0

800

0

0

0

0

 

Diverse Agentschappen

700

0

700

0

700

0

0

0

0

 

ILT Handhaving Energielabel

500

0

500

– 500

0

0

0

0

0

 

ILT Toezicht EU-Bouwregelgeving

50

0

50

0

50

0

0

0

0

 

RVO Uitvoering Energieakkoord

7.279

0

7.279

– 5.611

1.668

– 114

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

500

500

500

500

0

0

 

Toelatingsorganisatie

0

0

0

500

500

500

500

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

375

0

375

– 200

175

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing (EZ)

225

0

225

– 200

25

0

0

0

0

 

Omgevingsloket (I&M)

150

0

150

0

150

0

0

0

0

                     

2.2

Woningbouwproductie

9.968

0

9.968

6.798

16.766

3.339

173

3

0

 

Subsidies

350

0

350

50

400

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

350

0

350

50

400

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.173

0

1.173

– 397

776

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

1.173

0

1.173

– 397

776

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

8.445

0

8.445

7.145

15.590

3.339

173

3

0

 

RVO Beleidsprogramma Woningbouw

8.445

0

8.445

7.145

15.590

3.339

173

3

0

                     

2.3

Kwaliteit woonomgeving

2.297

0

2.297

572

2.869

249

697

350

350

 

Subsidies

1.090

75

1.165

271

1.436

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving

1.090

75

1.165

271

1.436

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.207

– 75

1.132

301

1.433

249

697

350

350

 

Beleidsprogramma woonomgeving

1.207

– 75

1.132

301

1.433

249

697

350

350

                     

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

403

0

403

73.163

73.566

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

72.800

72.800

0

0

0

0

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

0

0

72.800

72.800

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

403

0

403

363

766

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

403

0

403

363

766

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

91

0

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma Energiebesparing

De middelen zijn binnen het artikel gerealloceerd naar de juiste regeling voor de uitvoering van de afspraken voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en activiteiten om te komen tot bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020. Deze activiteiten bestaan onder andere uit subsidie voor energiebesparend wonen, helpdesk energielabel, subsidie energiesprong (in het kader van innovatie), subsidie nul op de meter woning en de subsidie in het kader van duurzaamheid ontwikkeling stad en regio.

Energiebesparing koopsector

In 2016 niet tot besteding gekomen middelen uit de subsidie energievoorziening eigen huis, blijven beschikbaar in 2017.

Fonds duurzaam funderingsherstel

In 2016 niet tot besteding gekomen middelen uit het fonds duurzaam funderingsherstel, blijven beschikbaar in 2017.

Bijdragen aan agentschappen

RVO Uitvoering energieakkoord

Herverdeling van middelen ten behoeve van uitvoering van het energieakkoord. Middelen worden beschikbaar gesteld voor de jaaropdracht 2017 en uitfinanciering van de projectopdracht 2016 aan het RVO voor uitvoering van met name beheer en onderhoud van het systeem voor verkrijging van een definitief energielabel voor woningen op basis van de herziene Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Toelatingsorganisatie

Voor het beheer van de instrumenten van kwaliteitsborging van bouwwerken worden middelen toegevoegd aan voor dit doel op te richten zelfstandige bestuursorganisatie.

2.2 Woningbouwproductie

Bijdragen aan agentschappen

RVO Beleidsprogramma Woningbouw

Betreft de uitgaven voor de uitvoering van woningmarkt opdrachten aan het RVO op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, woningbouw en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het programma behelst kennisverspreiding, beleidsonderbouwing en uitvoering van subsidieregelingen over de hele breedte van het wonen- en bouwen beleid.

2.4 Energiebesparing verhuurders

Leningen

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

Het beschikbare budget voor het Revolverend fonds Energiebesparing Huursector ad € 73,2 mln. is in 2016 niet tot uitbetaling gekomen en is beschikbaar in 2017.

Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.

Verplichtingen:

18.234

0

18.234

32.550

50.784

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

18.234

0

18.234

32.550

50.784

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

63%

 

63%

       
                     

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

18.234

0

18.234

32.550

50.784

0

0

0

0

 

Subsidies

3.600

0

3.600

0

3.600

0

0

0

0

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

0

200

0

200

0

0

0

0

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

0

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Opdrachten

7.669

0

7.669

2.740

10.409

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

7.669

0

7.669

2.740

10.409

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

6.965

0

6.965

29.810

36.775

0

0

0

0

 

FMHaaglanden

0

0

0

5.200

5.200

0

0

0

0

 

Logius

1.560

0

1.560

0

1.560

0

0

0

0

 

UBR

0

0

0

7.200

7.200

0

0

0

0

 

UBR Arbeidsmarkt Communicatie

5.405

0

5.405

0

5.405

0

0

0

0

 

P-Direkt

0

0

0

2.210

2.210

0

0

0

0

 

SSC-ICT

0

0

0

15.200

15.200

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

89.454

89.454

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

BZK dient eerst diverse vorderingen ten behoeve van uitgaven aan Rijkskantoren in te stellen, alvorens uitgaven te kunnen doen. Vandaar dat het ontvangstenbudget wordt verhoogd om vervolgens het uitgavenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.

Bijdragen aan agentschappen

Conform de Regeling Agentschappen is BZK als eigenaar verplicht om het negatieve eigen vermogen van UBR (€ 7,2 mln.), P-Direkt (€ 0,8 mln.) en SSC-ICT (€ 15,2 mln.) aan te zuiveren tot nul. Conform interdepartementale afspraken wordt het surplus eigen vermogen van het RVB en FMH naar rato benut als dekking voor de bijstorting van het negatieve eigen vermogen.

Tevens wordt het eigen vermogen van P-Direkt aangevuld met € 1,4 mln. conform afspraak uit het bestuursoverleg van december 2016.

Ontvangsten

Conform de Regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en 5% van de omzet) te worden gebracht. Conform deze regeling wordt bij 1e suppletoire begroting het surplus eigen vermogen afgeroomd bij FMH (€ 7,1 mln.) en RVB (€ 79,8 mln.). Deze surplussen worden conform interdepartementale afspraken naar rato ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared-service organisaties (SSO’s) van Wonen en Rijksdienst aan te vullen. Het restant surplus eigen vermogen van het RVB wordt teruggegeven aan de afnemers van het RVB. Na de aanzuivering van de eigen vermogens van de overige SSO’s, bedraagt het overschot van FMH € 5,2 mln.

Beleidsartikel 6. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.

Verplichtingen:

125.453

0

125.453

– 18.574

106.879

– 19.760

– 19.856

– 19.301

– 19.163

                     
 

Uitgaven:

125.453

0

125.453

– 18.574

106.879

– 19.760

– 19.856

– 19.301

– 19.163

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

93%

 

93%

       
                     

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

44.678

0

44.678

2.868

47.546

958

408

408

55

 

Bijdragen aan agentschappen

44.678

0

44.678

2.868

47.546

958

408

408

55

 

Bijdragen aan RVB voor huisvesting Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ

33.279

0

33.279

700

33.979

0

0

0

0

 

waarvan:

                 
 

begroting I, de Koning

15.173

0

15.173

           
 

begroting IIA, Staten-Generaal

6.282

0

6.282

           
 

begroting IIB, Hoge College's van Staat

8.246

0

8.246

           
 

begroting III, Ministerie van AZ

2.643

0

2.643

           
 

RVB Bijdragen voor monumenten

5.229

0

5.229

0

5.229

0

0

0

0

 

RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting

6.170

0

6.170

2.168

8.338

958

408

408

55

                     

6.2

Beheer materiële activa

80.775

0

80.775

– 21.442

59.333

– 20.718

– 20.264

– 19.709

– 19.218

 

Opdrachten

4.711

0

4.711

0

4.711

0

0

0

0

 

Beheer en plankosten

4.711

0

4.711

0

4.711

0

0

0

0

 

Bekostiging

61.525

0

61.525

– 18.287

43.238

– 17.733

– 17.277

– 16.778

– 16.278

 

Zakelijke lasten

61.525

0

61.525

– 18.287

43.238

– 17.733

– 17.277

– 16.778

– 16.278

 

Bijdragen aan agentschappen

14.539

0

14.539

– 3.155

11.384

– 2.985

– 2.987

– 2.931

– 2.940

 

RVB

14.539

0

14.539

– 3.155

11.384

– 2.985

– 2.987

– 2.931

– 2.940

                     
 

Ontvangsten:

138.734

0

138.734

– 13.962

124.772

– 16.802

– 16.802

– 17.302

– 18.302

Toelichting

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage aan RVB voor rijkshuisvesting

Deze mutatie bestaat met name uit hogere huisvestingskosten voor de Hoge Colleges van Staat, volgens de meest recente inzichten € 1 mln. ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. Verder betreft het extra middelen voor energiebesparende maatregelen in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord (€ 0,9 mln.).

6.2 Beheer materiële activa

Bekostiging

Zakelijke lasten

Het RVB is belast met de betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom (bij de Staat). Dit wordt bekostigd vanuit de begroting van Wonen en Rijksdienst. Daar staat tegenover dat het RVB middelen ontvangt van de gebruikers en deze vervolgens weer afdraagt aan de moeder (ontvangsten op begroting voor Wonen en Rijksdienst). Besloten is om bij 1e suppletoire 2017 deze budgettaire rondpomp te beëindigen.

Bijdragen aan agentschappen

RVB

De bijdrage van Wonen en Rijksdienst voor de personele kosten voor de verkoopactiviteiten van het voormalig RVOB valt deels vrij als gevolg van het activeren van de verkoopkosten door het RVB per 2017 (De middelen voor de verkoopactiviteiten ten behoeve van I&M en Defensie zijn al vorig jaar afgeboekt).

Licence