In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.680 | 3.681 | 3.680 | 3.677 | 3.674 | 3.673 | 3.672 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.680 | 3.681 | 3.680 | 3.677 | 3.674 | 3.673 | 3.672 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 3.678 | 3.678 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 840 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3.734 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.736 | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 645.593 | 637.675 | 529.783 | 629.827 | 587.072 | 590.282 | 619.225 | 644.537 | 644.537 | 745.454 | 753.749 | 763.863 | 801.146 | 470.947 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 19.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 664.814 | 637.675 | 529.783 | 629.827 | 587.072 | 590.282 | 619.225 | 644.537 | 644.537 | 745.454 | 753.749 | 763.863 | 801.146 | 470.947 | 0 | |
A4 Delft–Schiedam | 19.479 | 5.347 | 2.799 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.601 | 401 | ||||||||
DBFM Afsluitdijk | – 38.196 | – 6.606 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | – 2.430 | |
Extrapolatie 2032 | 470.947 | 470.947 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 37.848 | – 5.669 | 30.992 | 12.537 | 83 | – 704 | 303 | 303 | 3 | ||||||
Partieel uitvoeringsbesluit A1 | 17.124 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | |||
Prijsbijstelling 2018 | 145.922 | 9.678 | 10.102 | 9.632 | 11.366 | 10.206 | 10.560 | 10.068 | 9.198 | 8.018 | 7.347 | 11.500 | 11.654 | 12.223 | 7.185 | 7.185 |
RWS Service Level Agreement | 65.483 | 51.383 | 9.550 | 4.550 | ||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere | 24.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
VenR Rijkswaterstaat | – 8.889 | 2.000 | 27.326 | 67.777 | 99.865 | 79.000 | 100.000 | 40.000 | – 42.000 | – 119.000 | – 263.857 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 30.560 | 37.502 | 113.298 | 125.542 | 91.063 | 111.454 | 49.769 | – 30.502 | – 108.982 | – 254.513 | 13.497 | 13.651 | 14.220 | 9.182 | 480.129 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 695.374 | 675.177 | 643.081 | 755.369 | 678.135 | 701.736 | 668.994 | 614.035 | 535.555 | 490.941 | 767.246 | 777.514 | 815.366 | 480.129 | 480.129 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 781.590 | 905.105 | 1.160.531 | 1.215.916 | 1.472.204 | 1.755.537 | 1.577.124 | 1.385.881 | 1.039.565 | 777.286 | 576.803 | 217.083 | 545.000 | 35.677 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 29.111 | 32.704 | – 13.658 | 7.300 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 752.479 | 937.809 | 1.146.873 | 1.223.216 | 1.472.204 | 1.755.537 | 1.577.833 | 1.385.881 | 1.039.565 | 777.286 | 577.553 | 217.083 | 545.000 | 35.677 | 0 | |
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 500 | 500 | ||||||||||||||
A4 Delft–Schiedam | – 19.479 | – 5.347 | – 2.799 | – 2.777 | – 2.777 | – 2.777 | – 2.601 | – 401 | ||||||||
Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder | 56.000 | 56.000 | ||||||||||||||
Aanvullende post Infrastructuurfonds | 760.900 | 285.317 | 504.088 | 239.679 | 32.343 | 28.157 | 38.309 | – 28.203 | – 33.297 | – 32.918 | – 28.778 | – 221.347 | – 22.450 | |||
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven | – 13.831 | – 599 | – 4.251 | – 5.868 | – 3.113 | |||||||||||
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend | – 25 | – 25 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 1.497 | 1.497 | ||||||||||||||
Duurzaamheidsmaatregelen RWS | 0 | 9.300 | – 1.100 | – 1.700 | – 2.000 | – 2.300 | – 2.200 | |||||||||
Extrapolatie 2032 | 46.218 | 46.218 | ||||||||||||||
HXII: Beter Benutten | – 1.000 | – 250 | – 500 | – 250 | ||||||||||||
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 326.000 | 75.000 | 251.000 | ||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 90.914 | 91.397 | 42.671 | – 50.514 | – 111.758 | 4.474 | – 6.962 | – 2.786 | – 3.430 | – 4.997 | – 59.612 | 295.417 | – 101.049 | 4.226 | – 6.163 |
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | 21.059 | – 14.251 | – 50.991 | – 35.577 | – 1.052 | 36.696 | 108.438 | 46.101 | 1.602 | 62.704 | – 175.295 | 566 | |||
Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 16.540 | – 8.970 | – 54.870 | – 2.700 | – 220.000 | – 100.000 | – 280.000 | – 1.000 | 100.000 | 246.000 | 310.000 | – 5.000 | |||
LNV: Infra Eco Network Europe | 5 | 5 | ||||||||||||||
N35 Knooppunt Raalte | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||||
N59 (Energy Highway) | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Partieel uitvoeringsbesluit A1 | – 12.424 | 1.200 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | 2.073 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | – 1.427 | ||
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam–Den Haag | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 204.406 | 16.824 | 19.450 | 20.147 | 21.624 | 28.673 | 26.422 | 24.532 | 26.251 | 23.536 | 33.660 | 3.559 | – 43.766 | 687 | 619 | 2.188 |
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 0 | 5.829 | 11.658 | 5.829 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | – 10.104 | – 10.104 | – 10.104 | |||
Programma's Fiets, DUMO en PIM | 15.502 | 8.470 | 7.032 | |||||||||||||
Restant eerste fase Beter Benutten | – 45.300 | – 11.325 | – 11.325 | – 11.325 | – 11.325 | |||||||||||
Rotterdamsebaan | – 457 | – 457 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 69.892 | 10 | – 2.403 | – 54.806 | – 12.693 | |||||||||||
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere | – 24.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | |||||||
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk | 0 | – 125 | 125 | |||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | – 2.000 | – 30.660 | – 73.332 | – 99.865 | – 79.000 | – 100.000 | – 40.000 | 42.000 | 119.000 | 263.857 | |||||
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing | 4.087 | – 1.179 | 0 | 5.266 | ||||||||||||
Vorming artikel 20 | – 1.293.787 | – 12.000 | – 34.000 | – 37.900 | – 36.304 | – 50.000 | – 193.526 | – 212.000 | – 268.057 | – 50.000 | – 100.000 | – 200.000 | – 100.000 | |||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 80.861 | 529.157 | 95.976 | 59.393 | – 403.686 | – 308.493 | – 431.357 | – 193.049 | 53.529 | 311.915 | – 405.835 | 261.236 | 105.211 | 418 | 32.816 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 671.618 | 1.466.966 | 1.242.849 | 1.282.609 | 1.068.518 | 1.447.044 | 1.146.476 | 1.192.832 | 1.093.094 | 1.089.201 | 171.718 | 478.319 | 650.211 | 36.095 | 32.816 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 581.030 | 455.632 | 460.687 | 410.514 | 397.500 | 367.071 | 360.979 | 363.972 | 376.467 | 334.809 | 323.776 | 393.981 | 24.997 | 334.074 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 14.000 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | 249 | 669 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 567.030 | 455.473 | 460.528 | 410.355 | 397.341 | 366.912 | 361.228 | 364.641 | 377.038 | 334.809 | 323.776 | 393.981 | 24.997 | 334.074 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 330.318 | 330.318 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 92.971 | – 91.148 | – 28.311 | – 1.524 | 23.886 | 5.728 | 4.288 | – 666 | 232 | 1.802 | 11.950 | – 100.394 | 95.329 | – 14.143 | |
Prijsbijstelling 2018 | 102.461 | 12.416 | 6.787 | 8.016 | 7.517 | 7.838 | 6.879 | 6.769 | 6.742 | 7.035 | 6.323 | 6.256 | 5.529 | 2.152 | 5.988 | 6.214 |
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug) | 102.000 | 30.350 | 71.650 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 105.387 | – 84.361 | 10.055 | 5.993 | 103.374 | 12.607 | 11.057 | 6.076 | 7.267 | 8.125 | 18.206 | – 94.865 | 97.481 | – 8.155 | 336.532 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 672.417 | 371.112 | 470.583 | 416.348 | 500.715 | 379.519 | 372.285 | 370.717 | 384.305 | 342.934 | 341.982 | 299.116 | 122.478 | 325.919 | 336.532 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 564.089 | 552.488 | 552.704 | 546.112 | 513.419 | 516.273 | 507.026 | 507.821 | 508.763 | 508.115 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 48.928 | 48.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 564.089 | 601.416 | 601.633 | 546.112 | 513.419 | 516.273 | 507.026 | 507.821 | 508.763 | 508.115 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | 0 | – 41.648 | – 41.326 | 10.839 | 14.560 | 11.516 | 11.753 | 13.347 | 10.468 | 6.328 | 4.163 | |||||
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven | 13.831 | 599 | 4.251 | 5.868 | 3.113 | |||||||||||
BZK: Bouwagenda | – 640 | – 200 | – 200 | – 200 | – 40 | |||||||||||
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering | 30 | 30 | ||||||||||||||
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria | 160 | 160 | ||||||||||||||
Duurzaamheidsmaatregelen RWS | 9.800 | 500 | 1.100 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.200 | |||||||||
Extrapolatie 2032 | 516.427 | 516.427 | ||||||||||||||
HXII: Aanvullende taken KNMI | – 1.144 | – 122 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 |
HXII: Basale Dienstverlening KNMI | – 9.260 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 |
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 270 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 509 | – 509 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 1.699 | 367 | 1.332 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2018 | 115.737 | 8.155 | 8.025 | 8.015 | 7.841 | 7.561 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
Prijsbijstelling 2018 | 49.803 | 3.662 | 3.531 | 3.540 | 3.544 | 3.210 | 3.223 | 3.228 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | 18.430 | 7.276 | 8.032 | 3.122 | ||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 8.889 | 3.334 | 5.555 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 11.495 | – 18.770 | – 13.308 | 31.002 | 32.784 | 26.951 | 21.880 | 23.476 | 20.597 | 16.457 | 14.297 | 10.134 | 10.134 | 10.134 | 526.561 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 575.584 | 582.646 | 588.325 | 577.114 | 546.203 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.616 | 237.272 | 196.045 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 287.576 | 463.440 | 199.353 | 44.182 | 43.717 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.075 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 287.576 | 463.440 | 199.353 | 44.182 | 43.717 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 279.691 | 288.097 | 196.045 | 0 | 0 | |
A15 Papendrecht – Sliedrecht | – 500 | – 500 | ||||||||||||||
Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder | – 56.000 | – 56.000 | ||||||||||||||
Aanvullende post Infrastructuurfonds | – 771.159 | – 287.576 | – 463.440 | – 199.353 | – 44.182 | – 43.717 | – 50.825 | 15.450 | 18.950 | 21.450 | 22.450 | 217.184 | 22.450 | |||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 5.610 | 5.283 | 326 | 1 | ||||||||||||
Extrapolatie 2032 | 19.876 | 19.876 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 50.345 | 15.214 | – 26.727 | – 4.130 | 87.787 | – 9.055 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 48.105 | – 194.580 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
Kustwacht | – 54.440 | – 599 | – 599 | – 599 | – 3.638 | – 3.638 | – 3.638 | – 3.638 | – 3.638 | – 3.638 | – 6.163 | – 6.163 | – 6.163 | – 6.163 | – 6.163 | |
N35 Knooppunt Raalte | – 12.000 | – 12.500 | 500 | |||||||||||||
N59 (Energy Highway) | – 5.000 | – 5.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 73.611 | 73.611 | ||||||||||||||
Programma's Fiets, DUMO en PIM | – 13.920 | – 6.703 | – 7.217 | |||||||||||||
Restant eerste fase Beter Benutten | 30.100 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | |||||||||||
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II | 277.714 | 277.714 | ||||||||||||||
Risicoreservering DSO Omgevingswet | 12.134 | 2.427 | 9.707 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement | – 65.483 | – 51.383 | – 9.550 | – 4.550 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 77.762 | – 67 | 2.403 | 62.733 | 12.693 | |||||||||||
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | – 18.430 | – 7.276 | – 8.032 | – 3.122 | ||||||||||||
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug) | – 102.000 | – 30.350 | – 71.650 | |||||||||||||
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk | – 125 | – 125 | ||||||||||||||
Verplichtingen Hoofdwegennet | 0 | |||||||||||||||
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing | – 5.266 | – 5.266 | ||||||||||||||
Vorming artikel 20 | – 1.448.710 | – 66.275 | – 69.775 | – 72.275 | – 73.275 | – 477.426 | – 464.056 | – 205.752 | – 19.876 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 287.576 | – 463.440 | – 199.353 | – 44.182 | – 43.717 | – 50.825 | – 50.825 | – 50.825 | – 50.825 | – 50.825 | – 279.691 | – 288.097 | – 196.045 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN | 2.575.982 | 2.554.581 | 2.707.385 | 2.806.046 | 2.973.869 | 3.232.836 | 3.068.026 | 2.905.881 | 2.573.002 | 2.369.334 | 2.404.074 | 2.132.329 | 2.087.318 | 1.360.828 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN | 2.839.668 | 3.099.494 | 2.941.850 | 2.857.369 | 3.017.427 | 3.283.502 | 3.119.809 | 2.957.375 | 2.624.398 | 2.420.159 | 2.454.899 | 2.183.154 | 2.087.318 | 1.360.828 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN | 2.618.729 | 3.099.638 | 2.948.574 | 3.035.173 | 2.797.301 | 3.075.252 | 2.720.389 | 2.712.607 | 2.546.040 | 2.451.374 | 1.815.429 | 2.085.269 | 2.118.375 | 1.372.463 | 1.379.772 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 90.402 | 55.343 | 90.501 | 148.914 | 133.540 | 57.345 | 63.078 | 43.034 | 43.130 | 43.034 | 47.234 | 42.534 | 42.534 | 46.733 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 1.818 | 5.850 | 241 | – 859 | – 159 | – 159 | 958 | 669 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 88.584 | 61.193 | 90.742 | 148.055 | 133.381 | 57.186 | 64.036 | 43.703 | 43.701 | 43.034 | 47.234 | 42.534 | 42.534 | 46.733 | 0 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 7.107 | 5.283 | 1.497 | 326 | 1 | |||||||||||
Extrapolatie 2032 | 38.977 | 38.977 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 12.855 | 10.161 | 19.957 | – 43.631 | – 2 | 443 | 1.267 | 489 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | – 3.754 | |
Partieel uitvoeringsbesluit A1 | 4.700 | 1.200 | 3.500 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 10.517 | 616 | 275 | 489 | 13 | 1.837 | 668 | 1.414 | 668 | 668 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 594 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 18.754 | 11.933 | 21.646 | – 43.292 | 1.836 | 1.111 | 6.181 | 1.157 | 1.111 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | – 3.099 | 39.571 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 107.338 | 73.126 | 112.388 | 104.763 | 135.217 | 58.297 | 70.217 | 44.860 | 44.812 | 44.132 | 48.332 | 43.632 | 43.632 | 43.634 | 39.571 |
A4 Delft–Schiedam
Het project A4 Delft–Schiedam is afgerond. Onderdeel van het aanlegcontract is het beheer en onderhoud van de tunnel technische installaties voor de eerste 8 jaar. Het hiervoor gereserveerde budget wordt overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder
Het project A27 Houten–Hooipolder omvat onder meer de vervanging van drie bruggen. De vervanging van de Merwedebrug blijkt duurder te zijn dan eerder ingeschat, omdat conform eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de brug geen middenpijler mag bevatten. Hiertoe wordt € 56 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet naar het projectbudget op artikelonderdeel 12.03.
Aanvullende post Infrastructuurfonds
Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor het Hoofdwegennet worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor Rijkswaterstaat (€ 97,9 miljoen) en IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 14,0 miljoen); A2 Den Bosch–Deil (€ 449,9 miljoen); A15 Papendrecht–Gorinchem (€ 100,0 miljoen); A58 Breda–Tilburg (€ 35,0 miljoen); Korte termijnaanpak files (€ 100,0 miljoen) en Meer veilig (€ 50,0 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Hoofdwegennet.
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven
Dit betreft een herschikking binnen de geraamde toluitgaven voor de A12/A15 Ressen–Oudbroeken en de A24 Blankenburgverbinding. Deze mutatie is het gevolg van een actualisatie van de verwachte inbreng van Rijkswaterstaat in de tolheffing.
Bijdragen derden Hoofdwegennet
Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 7,1 miljoen liggen twee oorzaken ten grondslag. Een aantal meevallers bij aanlegprojecten leidt tot € 5,4 miljoen aan hogere ontvangsten. De omvangrijkste meevaller doet zich voor op het project A73 Venlo Maastricht, waar de aannemer te veel betaald werk terugboekt naar IenW (€ 2,3 miljoen). Deze ontvangsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Daarnaast ontvangt IenW € 1,5 miljoen ten behoeve van het project N31 Leeuwarden (De Haak).
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Gezien ook bepaalde weg- en vaarweginfrastructuur onderdeel is van het DBFM-contract, worden middelen overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet naar het Deltafonds.
Duurzaamheidsmaatregelen RWS
Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van de rijksoverheid (onder meer vormgegeven in Green Deal Elektronisch Vervoer), vergroent Rijkswaterstaat zijn wagenpark en worden zonnepanelen aangebracht op de verschillende gebouwen en steunpunten. De dekking vindt plaats uit het afgeroomde overschrijding van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat in 2016.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
HXII: Basale Dienstverlening KNMI
Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft haar bedrijfsvoering als haar taken gelet op technologische ontwikkeling. Hiertoe worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het KNMI. Dit betreft het aandeel van artikel 12 Hoofdwegennet.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd. Daarnaast doet zich een omvangrijke kasschuif voor op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het project A15 Maasvlakte–Vaanplein, waar onder meer de betalingen voor de afbouw van het spoor over de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude Botlekbrug grotendeels reeds in 2018 zullen plaatsvinden. Tot slot zijn diverse ontvangstenramingen geactualiseerd. De grootste ontvangstenschuif doet zich voor bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, waarbij enkele ontvangsten reeds in 2018–2020 worden verwacht in plaats van 2021 zoals eerder geraamd.
Kasschuiven binnen Megaprojecten
Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegennet noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming naar aanleiding van de gunning van het contract. Dit heeft ook geleid tot een kasschuif op de ontvangsten gerelateerd aan het project Zuidasdok.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
N35 Knooppunt Raalte
Naar aanleiding van de afspraken uit het bestuurlijk overleg MIRT eind 2017 wordt budget gereserveerd voor het project N35 Knooppunt Raalte. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet (€ 12,0 miljoen) en Spoorwegennet (€ 0,5 miljoen).
N59 Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van de afspraken uit het bestuurlijk overleg MIRT eind 2017 wordt budget gereserveerd voor de N59. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet (€ 5 miljoen).
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Programma's Fiets, DUMO en PIM
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III wordt ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. Om invulling hieraan te geven, worden drie programma's gestart, namelijk Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). Dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte voor Wegen en Spoor conform de gebruikelijke verdeelsleutel gecorrigeerd voor Vaarwegen (wegen: 57,5% en spoor 42,5%). Een deel van de middelen wordt overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, onder meer voor inhuur en beleidsondersteuning en advies (BOA) van Rijkswaterstaat.
Restant eerste fase Beter Benutten
De eerste fase van het programma Beter Benutten is afgerond. Er resteert een deel van het beschikbaar gestelde budget (totaal € 45,3 miljoen). Dit restantbudget wordt naar rato verdeeld over de modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma.
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II
Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.
Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
RWS Service Level Agreement
Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de berging van het vrachtschip Sirena, hogere wegsleepkosten als gevolg van toename van het verkeer, onverwachte reparaties aan de Merwedebrug, de sanering van grond bij steunpunten, en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdwegennet. Het saldo van € 77,8 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma ZSM Spoedwet Wegverbreding, waar inmiddels vrijwel alle deelprojecten zijn opgeleverd (€ 54,8 miljoen), de Sluiskiltunnel (artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur; € 7,9 miljoen) en N35 Zwolle–Almelo (€ 7,5 miljoen). Hiertegenover staat een tegenvaller van € 5,5 miljoen op het project N35 Wierden–Almelo.
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS
Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten.
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)
Bij het project A15 Maasvlakte–Vaanplein treden extra werkzaamheden bij de Botlekbrug op bij de realisatie van het spoordeel. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere
Voor het project A9 Schiphol–Amsterdam–Almere is een uitvoeringsbesluiten genomen. Dientengevolge worden de gereserveerde middelen voor beheer en onderhoud door areaalgroei overgeboekt vanuit het projectbudget op 12.03 Aanleg naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
VenR Rijkswaterstaat
De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is opgenomen dat zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Hiertoe wordt een beleidskader opgesteld waarin de beleidsuitgangspunten van de heffing worden vastgelegd. Dit document wordt eind 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Vorming artikel 20
In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. 5). Een belangrijk verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.
Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.245.258 | 1.238.568 | 1.293.225 | 1.305.578 | 1.274.758 | 1.277.728 | 1.282.479 | 1.257.016 | 1.287.050 | 1.293.688 | 1.300.256 | 1.343.567 | 1.343.590 | 1.382.646 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 70.642 | – 4.314 | – 6.515 | – 5.805 | – 4.744 | – 2.839 | – 2.636 | – 5.998 | – 1.489 | – 1.529 | – 1.519 | – 4.555 | – 4.788 | – 4.810 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.174.616 | 1.234.254 | 1.286.710 | 1.299.773 | 1.270.014 | 1.274.889 | 1.279.843 | 1.251.018 | 1.285.561 | 1.292.159 | 1.298.737 | 1.339.012 | 1.338.802 | 1.377.836 | 0 | |
Aflossing lening ProRail | 92.498 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | |
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor | 0 | 215.000 | 113.000 | 25.000 | – 68.000 | 5.000 | – 34.000 | – 42.000 | – 13.000 | – 36.000 | – 24.000 | – 35.000 | – 53.000 | – 53.000 | ||
Extrapolatie 2032 | 1.428.615 | 1.428.615 | ||||||||||||||
Indexeringsverschil BOV | 63.322 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | |
Prijsbijstelling 2018 | 298.848 | 21.371 | 20.725 | 20.183 | 18.963 | 19.623 | 19.102 | 19.056 | 19.058 | 19.234 | 19.518 | 19.451 | 19.790 | 19.787 | 21.191 | 21.796 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 247.501 | 144.855 | 56.313 | – 37.907 | 35.753 | – 3.768 | – 11.814 | 17.188 | – 5.636 | 6.648 | – 4.419 | – 22.080 | – 22.083 | 32.321 | 1.450.411 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.422.117 | 1.379.109 | 1.343.023 | 1.261.866 | 1.305.767 | 1.271.121 | 1.268.029 | 1.268.206 | 1.279.925 | 1.298.807 | 1.294.318 | 1.316.932 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 766.273 | 635.907 | 593.477 | 719.958 | 684.418 | 441.138 | 375.347 | 626.617 | 304.664 | 321.922 | 323.384 | 192.882 | 203.007 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 47.784 | 41.055 | 18.845 | 35.704 | 34.889 | – 1.811 | – 1.916 | – 2.464 | – 3.214 | – 3.195 | – 3.226 | – 211 | – 2 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 814.057 | 676.962 | 612.322 | 755.662 | 719.307 | 439.327 | 373.431 | 624.153 | 301.450 | 318.727 | 320.158 | 192.671 | 203.005 | 0 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | 395.000 | 212.322 | 373.098 | 183.404 | 28.453 | 3.848 | – 34.975 | – 57.475 | – 54.475 | – 69.475 | – 37.475 | – 86.675 | – 65.575 | |||
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor | 0 | – 215.000 | – 113.000 | – 25.000 | 68.000 | – 5.000 | 34.000 | 42.000 | 13.000 | 36.000 | 24.000 | 35.000 | 53.000 | 53.000 | ||
Bijdragen derden Spoorwegen | 760 | 760 | ||||||||||||||
DF: Afwikkeling Hanzelijn | – 2.000 | – 2.000 | ||||||||||||||
Grootprojectstatus PHS | – 3.003.377 | – 203.908 | – 261.697 | – 193.486 | – 336.491 | – 422.570 | – 417.026 | – 325.512 | – 275.250 | – 201.358 | – 195.820 | – 156.875 | – 6.050 | – 3.630 | – 3.704 | |
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 116.906 | 46.460 | 70.446 | ||||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | – 100.000 | – 150.000 | 250.000 | ||||||||||||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | 37.833 | 54.651 | – 8.204 | – 7.685 | – 41.795 | – 34.801 | 1 | ||||||||
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 5.131 | – 46.617 | 16.309 | 27.829 | – 41.498 | 38.846 | |||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 51.647 | – 5.922 | – 11.355 | – 10.913 | – 53.595 | – 63.344 | – 66.075 | – 61.236 | – 63.269 | – 63.980 | – 49.748 | 146.724 | 190.044 | 65.573 | – 4.551 |
Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | – 75.000 | – 125.000 | 65.000 | – 125.000 | 255.000 | 137.500 | 367.500 | 51.000 | – 50.000 | – 176.000 | – 330.000 | 5.000 | |||
Prijsbijstelling 2018 | 100.620 | 4.836 | 5.243 | 7.330 | 9.264 | 9.757 | 10.932 | 15.097 | 13.395 | 18.322 | 9.117 | 32.667 | – 47.062 | 8.908 | 2.814 | |
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 0 | 4.303 | 8.607 | 4.303 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | – 7.460 | – 7.460 | – 7.459 | |||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | – 18.488 | – 12.075 | – 6.060 | – 353 | ||||||||||||
Schiedam–Rotterdam Plan D | 24.200 | 1.000 | 5.000 | 7.500 | 10.700 | |||||||||||
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk | 0 | – 129 | 129 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 308.186 | – 216.697 | – 65.592 | – 274.236 | – 289.992 | – 70.507 | – 12.904 | – 363.705 | – 227.919 | – 271.618 | – 282.962 | – 102.422 | – 81.677 | 64.683 | 449 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 505.871 | 460.265 | 546.730 | 481.426 | 429.315 | 368.820 | 360.527 | 260.448 | 73.531 | 47.109 | 37.196 | 90.249 | 121.328 | 64.683 | 449 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 162.258 | 147.583 | 156.570 | 160.882 | 161.053 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 77.180 | 77.180 | 38.590 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 17.208 | 2.777 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 179.466 | 150.360 | 158.234 | 160.882 | 161.053 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 77.180 | 77.180 | 38.590 | 0 | |
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 20.293 | 9.664 | 6.028 | 4.208 | 6.406 | – 1.962 | – 1.580 | – 1.199 | – 675 | 36 | – 16.190 | 5.945 | 7.269 | 2.343 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 20.293 | 9.664 | 6.028 | 4.208 | 6.406 | – 1.962 | – 1.580 | – 1.199 | – 675 | 36 | – 16.190 | 5.945 | 7.269 | 2.343 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 159.173 | 160.024 | 164.262 | 165.090 | 167.459 | 169.095 | 171.207 | 172.457 | 173.502 | 173.139 | 151.942 | 83.125 | 84.449 | 40.933 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 0 | |
Aflossing lening ProRail | – 92.498 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | |
Extrapolatie 2032 | 9.990 | 9.990 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | – 6.607 | 9.990 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 15.500 | 35.162 | 29.000 | 49.000 | 6.000 | 9.500 | 21.300 | 16.300 | 16.300 | 16.299 | 350.224 | 285.172 | 200.662 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 225.565 | 390.998 | 173.704 | 25.953 | 26.348 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 225.565 | 406.498 | 208.866 | 54.953 | 75.348 | 43.525 | 47.025 | 58.825 | 53.825 | 53.825 | 53.824 | 387.749 | 285.172 | 200.662 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | – 644.000 | – 212.322 | – 393.098 | – 193.404 | – 43.453 | – 19.848 | 17.975 | 45.475 | 42.475 | 57.475 | 12.475 | – 23.325 | 65.575 | |||
Bijdragen derden Spoorwegen | 13.001 | 919 | – 1.000 | – 922 | – 345 | 1.038 | 1.239 | 3.018 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | ||
Extrapolatie 2032 | 197.642 | 197.642 | ||||||||||||||
Indexeringsverschil BOV | – 63.322 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | – 4.523 | |
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | – 31.354 | – 3.742 | 5.327 | 6.705 | 47.189 | 65.306 | 67.655 | 62.435 | 63.944 | 63.944 | 65.938 | – 152.669 | – 197.313 | – 67.916 | 4.551 |
Kustwacht | – 40.200 | – 443 | – 443 | – 443 | – 2.686 | – 2.686 | – 2.686 | – 2.686 | – 2.686 | – 2.686 | – 4.551 | – 4.551 | – 4.551 | – 4.551 | – 4.551 | |
N35 Knooppunt Raalte | – 500 | – 500 | ||||||||||||||
PHS: Amsterdam Centraal | – 150.000 | – 150.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 54.348 | 54.348 | ||||||||||||||
Programma's Fiets, DUMO en PIM | – 10.278 | – 4.954 | – 5.324 | |||||||||||||
Restant eerste fase Beter Benutten | 14.200 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | |||||||||||
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II | 205.041 | 205.041 | ||||||||||||||
Risicoreservering DSO Omgevingswet | 8.959 | 1.792 | 7.167 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 30.451 | 24.038 | 6.060 | 353 | ||||||||||||
Schiedam–Rotterdam Plan D | – 24.200 | – 1.000 | – 5.000 | – 7.500 | – 10.700 | |||||||||||
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk | – 129 | – 129 | ||||||||||||||
Vorming artikel 20 | – 1.746.675 | – 9.897 | – 18.726 | – 14.867 | – 90.135 | – 113.135 | – 143.485 | – 159.544 | – 169.544 | – 124.544 | – 88.743 | – 403.771 | – 87.461 | – 125.181 | – 197.642 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 225.565 | – 406.498 | – 208.866 | – 54.953 | – 75.348 | – 43.525 | – 47.025 | – 58.825 | – 53.825 | – 53.825 | – 53.824 | – 387.749 | – 285.172 | – 200.662 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen | 2.190.386 | 2.054.155 | 2.095.031 | 2.232.015 | 2.185.826 | 1.912.520 | 1.856.710 | 2.095.186 | 1.798.788 | 1.821.610 | 1.824.668 | 1.980.450 | 1.925.546 | 1.638.495 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen | 2.410.301 | 2.484.671 | 2.282.729 | 2.287.867 | 2.242.319 | 1.945.395 | 1.889.683 | 2.124.249 | 1.831.610 | 1.854.411 | 1.857.448 | 2.013.209 | 1.920.756 | 1.633.685 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen | 2.097.151 | 2.009.388 | 2.064.005 | 1.918.372 | 1.912.531 | 1.819.026 | 1.809.753 | 1.711.101 | 1.536.948 | 1.529.045 | 1.493.446 | 1.500.296 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.460.850 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 314.250 | 202.214 | 197.329 | 202.263 | 207.106 | 208.641 | 195.074 | 320.728 | 201.836 | 201.857 | 201.878 | 201.899 | 201.921 | 201.943 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 55.930 | – 4.245 | – 7.350 | – 6.701 | – 6.555 | – 4.650 | – 4.552 | – 8.462 | – 4.703 | – 4.724 | – 4.745 | – 4.766 | – 4.788 | – 4.810 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 370.180 | 197.969 | 189.979 | 195.562 | 200.551 | 203.991 | 190.522 | 312.266 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 0 | |
Bijdragen derden Spoorwegen | 13.761 | 760 | 919 | – 1.000 | – 922 | – 345 | 1.038 | 1.239 | 3.018 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | |
Extrapolatie 2032 | 198.642 | 198.642 | ||||||||||||||
Grootprojectstatus PHS | – 130.500 | – 127.000 | – 3.500 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 11.963 | 11.963 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 114.277 | – 2.581 | – 1.000 | – 922 | – 345 | 1.038 | 1.239 | 3.018 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 198.642 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 255.903 | 195.388 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 |
Aanvullende post Infrastructuurfonds
Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor Spoorwegen worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 14,0 miljoen); Grensoverschrijdend Spoorvervoer (€ 10,0 miljoen), Programma Behandelen en Opstellen (€ 150,0 miljoen), Programma Kleine Functiewijzigingen (€ 75,0 miljoen), Programma Overwegen (€ 50,0 miljoen), Programma Spoorgoederenvervoer (€ 70 miljoen), studie en innovatiebudget (€ 25,0 miljoen), Vervolgfase Beter en Meer (€ 11,0 miljoen) en vijfde en zesde spoor Amsterdam Zuid (€ 165 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Spoorwegen.
Aflossing lening ProRail
Voor het beheer, onderhoud en vervanging van de Spoorwegen ontvangt ProRail jaarlijks een subsidie. De subsidiebeschikking wordt verantwoord op artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging, alsmede 13.07 Rente en Aflossing, waar de uitgaven van ProRail voor rente en aflossing worden apart inzichtelijk worden gemaakt. Door een aflossing van een lening door ProRail treedt een rentevrijval van in totaal € 92,5 miljoen op. De lagere uitgaven op 13.07 Rente en Aflossing worden toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor
ProRail wil een aantal urgente werkzaamheden uitvoeren in 2018 en 2019. De hiervoor beschikbare middelen staan in latere jaren binnen het Infrastructuurfonds geraamd. Deze middelen worden middels een kasschuif binnen artikel 13 Spoorwegen naar voren gehaald.
Bijdragen derden Spoorwegen
Er liggen drie oorzaken ten grondslag aan de per saldo hogere ontvangsten van € 13,8 miljoen. Vanwege indexering van de HSL-concessievergoeding wordt € 18,7 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte. Daarnaast is voor de financiering van het toegankelijk maken van de sprinters een overeenkomst gesloten met NS. Afgesproken is dat de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de concessievergoeding die de NS aan IenW betaalt. Dekking van de lagere ontvangsten komt uit de investeringsruimte van Spoorwegen (€ 5,7 miljoen). Tot slot wordt € 0,8 miljoen ontvangen van ProRail voor een afrekening met betrekking tot het project Partiele spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Grootprojectstatus PHS
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Op 4 juni 2010 heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 74). Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd en een aantal projecten staat aan de start van uitvoering. Op 24 januari 2018 is aan de Tweede Kamer voorgesteld om PHS aan te wijzen als groot project (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 82). De kamer heeft hiermee op 6 februari 2018 ingestemd. Dit betekent dat de budgetten van PHS en de budgetten voor OV-SAAL (welke onder de scope van PHS vallen) worden overgeheveld van artikel 13 Spoorwegen naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Op artikel 17 wordt hiervoor artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer gecreëerd.
Indexeringsverschil BOV
De budgetten voor Beheer, Onderhoud en Vervangingen worden jaarlijks geïndexeerd met een loon- en prijsbijstelling. Deze indexatie gaat niet altijd gelijk op met de loon- en prijsstijgingen waar ProRail mee geconfronteerd wordt in de markt. Zoals vermeld in een Kamerbrief is een risicoreservering getroffen (Kamerstukken II 2017–2018, 29 984, nr. 735). Uit deze risicoreservering wordt € 63,3 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte spoor naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van € 100 miljoen en € 150 miljoen uit respectievelijk 2019 en 2020 naar 2023.
Kasschuiven binnen Megaprojecten
Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.07 ERTMS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
Om binnen Regionaal, lokale infrastructuur tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten bij het project Rotterdamsebaan – waar enkele betalingen reeds in 2019 en 2020 verwacht worden gelet op de voortgang van het project – en artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid.
Kasschuiven binnen Spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd. Tevens doet zich een omvangrijke kasschuif voor op de beschikbaarheidsvergoedingen aan het consortium Infraspeed (artikelonderdeel 13.04) als gevolg van geactualiseerde uitgavenramingen.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
PHS: Amsterdam Centraal
In juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over de investering in de capaciteitsuitbreiding van Amsterdam Centraal Station (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 86). De investering loopt via het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hiertoe wordt € 150 miljoen vanuit de investeringsruimte van Spoorwegen toegevoegd aan artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Programma's Fiets, DUMO en PIM
In het Regeerakkoord wordt ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. Om invulling hieraan te geven, worden drie programma's gestart, namelijk Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). Dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte voor Wegen en Spoor conform de gebruikelijke verdeelsleutel gecorrigeerd voor Vaarwegen (wegen: 57,5% en spoor 42,5%). Een deel van de middelen wordt overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, onder meer voor inhuur en beleidsondersteuning en advies (BOA) van Rijkswaterstaat.
Restant eerste fase Beter Benutten
De eerste fase van het programma Beter Benutten is afgerond. Er resteert een deel van het beschikbaar gestelde budget (totaal € 45,3 miljoen). Dit restantbudget wordt naar rato verdeeld over de modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma.
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II
Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.
Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 30,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Spoorwegen. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma Spoorse Doorsnijdingen, waar een gemeente een verstrekte subsidie terugbetaalt als gevolg van het niet in realisatie nemen van een deelproject (€ 11,8 miljoen), de post nazorg lijnen/halten (€ 6,8 miljoen), en het project Venlo logistiek multimodaal knooppunt (€ 5,2 miljoen).
Schiedam–Rotterdam Plan D
In het BO MIRT van najaar 2017 is afgesproken om extra middelen beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de spoorconfiguratie van het emplacement Schiedam. Hiertoe wordt € 24,2 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
Vorming artikel 20
In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijk verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 194.764 | 109.215 | 102.607 | 84.529 | 1.605 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 195.970 | 109.215 | 102.607 | 84.529 | 1.605 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | – 32.174 | 39.878 | 47.802 | – 16.660 | – 38.846 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 8.744 | 2.859 | 2.257 | 2.118 | 782 | 2 | 726 | |||||||||
Rotterdamsebaan | 457 | 457 | ||||||||||||||
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk | 254 | 254 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 29.061 | 42.592 | 49.920 | – 15.878 | 0 | – 38.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 166.909 | 151.807 | 152.527 | 68.651 | 1.605 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 1.306 | – 1.306 | |||||||||||||
PF/BCF: Sloeweg | – 1.383 | – 1.383 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 7.870 | 57 | – 7.927 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | – 9.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 51.836 | 91.896 | 58.774 | 12.100 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 44.650 | – 58.761 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 7.186 | 33.135 | 68.585 | 12.100 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 25.737 | 6.739 | – 62.805 | – 11.169 | 41.498 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 1.900 | 1.081 | 74 | 59 | 686 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 25.737 | 7.820 | – 62.731 | – 11.110 | 42.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 32.923 | 40.955 | 5.854 | 990 | 45.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra. | 246.600 | 201.111 | 170.614 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. | 203.156 | 142.350 | 180.425 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra. | 199.832 | 192.762 | 158.381 | 69.641 | 47.282 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
Om binnen Regionaal, lokale infrastructuur tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten bij het project Rotterdamsebaan – waar enkele betalingen reeds in 2019 en 2020 verwacht worden gelet op de voortgang van het project – en artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdwegennet. Het saldo van € 77,8 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma ZSM Spoedwet Wegverbreding, waar inmiddels vrijwel alle deelprojecten zijn opgeleverd (€ 54,8 miljoen), de Sluiskiltunnel (artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur; € 7,9 miljoen) en N35 Zwolle–Almelo (€ 7,5 miljoen). Hiertegenover staat een tegenvaller van € 5,5 miljoen op het project N35 Wierden–Almelo.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 8.525 | 8.525 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 1.950 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 8.655 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 376.866 | 386.647 | 294.409 | 214.636 | 298.197 | 330.323 | 260.850 | 231.841 | 232.721 | 231.357 | 311.783 | 319.477 | 311.478 | 206.094 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 20.718 | – 4.718 | – 4.718 | – 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 397.584 | 381.929 | 289.691 | 208.708 | 298.197 | 330.323 | 260.850 | 231.841 | 232.721 | 231.357 | 311.783 | 319.477 | 311.478 | 206.094 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | 14.500 | 583 | 8.575 | 5.342 | ||||||||||||
DBFM Afsluitdijk | – 19.954 | – 2.469 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | – 1.345 | |
Defensie: personele capaciteit Kustwacht | – 16.660 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | |
Extrapolatie 2032 | 206.094 | 206.094 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 50.323 | – 19.942 | 35.278 | 14.676 | 3.610 | 17.479 | 279 | – 674 | 651 | 2.152 | – 3.186 | ||||
Kustwacht | 127.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
Prijsbijstelling 2018 | 63.939 | 5.204 | 5.486 | 5.669 | 4.879 | 4.851 | 4.535 | 4.578 | 4.283 | 3.155 | 3.155 | 4.405 | 3.973 | 3.484 | 3.141 | 3.141 |
RWS Service Level Agreement | 3.298 | 3.298 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 233 | – 233 | ||||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | – 7.644 | – 6.507 | – 10.750 | 41.522 | 102.218 | 23.560 | – 23.169 | 30.202 | 48.825 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 55.658 | – 82.887 | ||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 47.978 | – 18.890 | 86.676 | 120.638 | 37.986 | – 12.669 | 58.224 | 59.352 | – 16.554 | – 15.229 | – 6.578 | – 43.006 | – 67.538 | 15.006 | 221.100 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 349.606 | 363.039 | 376.367 | 329.346 | 336.183 | 317.654 | 319.074 | 291.193 | 216.167 | 216.128 | 305.205 | 276.471 | 243.940 | 221.100 | 221.100 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 227.570 | 323.205 | 286.411 | 233.580 | 203.242 | 57.040 | 85.960 | 97.741 | 242.469 | 246.966 | 110.739 | 51.435 | 76.685 | 21.721 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 8.601 | – 1.618 | 8.000 | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 218.969 | 321.587 | 294.411 | 225.580 | 203.242 | 57.040 | 85.960 | 97.741 | 242.469 | 246.966 | 110.739 | 51.435 | 76.685 | 21.721 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | 127.000 | 36.544 | 57.309 | 25.597 | 4.365 | 4.435 | 6.150 | 6.650 | 6.650 | – 5.175 | – 5.175 | – 5.175 | – 5.175 | |||
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend | 25 | 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2032 | 22.161 | 22.161 | ||||||||||||||
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 107.094 | 28.540 | 78.554 | ||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 15.007 | – 16.206 | 48.849 | – 18.186 | – 43.992 | – 15.392 | – 8.750 | 59.329 | 12.084 | 14.682 | – 33.508 | 12.399 | 21.986 | – 17.482 | – 806 |
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | 16.599 | – 13.260 | 280 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | – 22.820 | ||||
Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 150.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 70.000 | 20.000 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 23.285 | 3.804 | 5.272 | 4.850 | 4.432 | 1.960 | 1.714 | 2.346 | 2.097 | 2.028 | 1.944 | – 174 | – 8.003 | 338 | 338 | 339 |
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 0 | 763 | 1.525 | 763 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | – 1.321 | – 1.321 | – 1.321 | |||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 6.073 | 6.662 | – 589 | |||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | 6.507 | 7.883 | – 46.299 | – 102.218 | – 23.560 | 23.169 | – 30.202 | – 48.825 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 55.658 | 82.887 | ||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 51.197 | 42.523 | 62.580 | 119.253 | – 58.262 | 18.536 | – 27.061 | 22.146 | – 13.168 | 37.873 | – 87.998 | – 16.442 | 125.211 | – 17.144 | 21.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 167.772 | 364.110 | 356.991 | 344.833 | 144.980 | 75.576 | 58.899 | 119.887 | 229.301 | 284.839 | 22.741 | 34.993 | 201.896 | 4.577 | 21.694 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 44.839 | 232.771 | 166.789 | 46.912 | 53.284 | 45.022 | 44.648 | 44.930 | 44.322 | 43.725 | 42.951 | 42.629 | 42.573 | 42.539 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 9.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 35.749 | 232.771 | 166.789 | 46.912 | 53.284 | 45.022 | 44.648 | 44.930 | 44.322 | 43.725 | 42.951 | 42.629 | 42.573 | 42.539 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 42.562 | 42.562 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 1.919 | 4.047 | – 39.413 | 27.580 | 16.889 | 14.916 | – 9.705 | – 9.487 | – 9.286 | – 9.250 | – 5.584 | 2.328 | 2.208 | 16.676 | |
Prijsbijstelling 2018 | 14.818 | 515 | 3.613 | 1.943 | 1.136 | 1.071 | 915 | 533 | 541 | 534 | 526 | 571 | 685 | 683 | 903 | 649 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 1.404 | 7.660 | – 37.470 | 28.716 | 17.960 | 15.831 | – 9.172 | – 8.946 | – 8.752 | – 8.724 | – 5.013 | 3.013 | 2.891 | 17.579 | 43.211 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 34.345 | 240.431 | 129.319 | 75.628 | 71.244 | 60.853 | 35.476 | 35.984 | 35.570 | 35.001 | 37.938 | 45.642 | 45.464 | 60.118 | 43.211 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 306.946 | 303.130 | 302.108 | 300.596 | 295.118 | 293.620 | 293.902 | 292.922 | 293.403 | 294.680 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 306.946 | 303.130 | 302.108 | 300.596 | 295.118 | 293.620 | 293.902 | 292.922 | 293.403 | 294.680 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 297.260 | 297.260 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 911 | – 911 | ||||||||||||||
Loonbijstelling 2018 | 73.303 | 5.074 | 5.022 | 5.003 | 4.969 | 4.865 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 |
Prijsbijstelling 2018 | 24.290 | 1.656 | 1.641 | 1.637 | 1.634 | 1.612 | 1.606 | 1.612 | 1.615 | 1.619 | 1.628 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | 8.159 | 2.720 | 3.097 | 2.342 | ||||||||||||
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie | – 3.216 | – 38 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 |
VenR Rijkswaterstaat | 7.644 | 2.867 | 4.777 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 5.781 | 12.023 | 14.287 | 8.718 | 6.250 | 6.216 | 6.222 | 6.225 | 6.229 | 6.238 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 303.476 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 312.727 | 315.153 | 316.395 | 309.314 | 301.368 | 299.836 | 300.124 | 299.147 | 299.632 | 300.918 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 48.373 | 3.627 | 39.929 | 38.342 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 37.627 | 66.384 | 31.439 | 4.865 | 4.935 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 37.627 | 66.384 | 31.439 | 4.865 | 4.935 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 26.650 | 55.023 | 10.277 | 46.579 | 38.342 | 0 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | – 146.000 | – 37.627 | – 66.384 | – 31.439 | – 4.865 | – 4.935 | – 6.650 | – 7.150 | – 7.150 | 4.675 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | |||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 14.045 | 14.045 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2032 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 4.568 | 2.548 | 2.925 | 1.581 | 476 | 476 | 976 | 976 | – 2.124 | – 6.083 | 36.940 | – 11.541 | – 24.194 | 806 | 806 |
Kustwacht | – 7.120 | – 78 | – 78 | – 78 | – 476 | – 476 | – 476 | – 476 | – 476 | – 476 | – 806 | – 806 | – 806 | – 806 | – 806 | |
Prijsbijstelling 2018 | 9.631 | 9.631 | ||||||||||||||
Restant eerste fase Beter Benutten | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II | 36.336 | 36.336 | ||||||||||||||
Risicoreservering DSO Omgevingswet | 1.587 | 317 | 1.270 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement | – 3.298 | – 3.298 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | – 5.840 | – 6.429 | 589 | |||||||||||||
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | – 8.159 | – 2.720 | – 3.097 | – 2.342 | ||||||||||||
Vorming artikel 20 | – 243.253 | – 28.725 | – 53.639 | – 51.586 | – 85.691 | – 14.612 | – 9.000 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 37.627 | – 66.384 | – 31.439 | – 4.865 | – 4.935 | – 6.650 | – 6.650 | – 6.650 | – 26.650 | – 55.023 | – 10.277 | – 46.579 | – 38.342 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN | 964.746 | 1.254.278 | 1.058.242 | 804.249 | 858.366 | 734.530 | 693.885 | 675.959 | 841.440 | 873.626 | 774.885 | 759.255 | 774.863 | 576.139 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN | 1.005.400 | 1.314.326 | 1.092.963 | 795.186 | 863.301 | 741.180 | 700.535 | 682.609 | 848.090 | 880.276 | 781.535 | 765.905 | 774.863 | 576.139 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN | 873.105 | 1.291.388 | 1.187.727 | 1.067.776 | 862.430 | 762.574 | 722.228 | 754.866 | 789.325 | 845.541 | 678.015 | 669.237 | 803.431 | 597.926 | 598.136 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 131.197 | 133.927 | 100.240 | 59.500 | 37.668 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 3.436 | 1.210 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 134.633 | 135.137 | 101.450 | 59.500 | 37.668 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 14.045 | 14.045 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 71.817 | – 29.553 | 47.639 | 25.651 | – 23.017 | 51.097 | |||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 622 | 622 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 57.772 | – 29.553 | 48.261 | 25.651 | – 23.017 | 0 | 0 | 51.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 76.861 | 105.584 | 149.711 | 85.151 | 14.651 | 0 | 7.976 | 51.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende post Infrastructuurfonds
Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor het Hoofdvaarwegennet worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 4,5 miljoen); de opwaardering van de Vaarweg Lemmer–Delfzijl en het Wilhelminakanaal en de aanpak van knelpunten op de Maas (€ 141,5 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Hoofdvaarwegennet.
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 14,0 miljoen liggen hoofdzakelijk twee oorzaken ten grondslag, namelijk hogere ontvangsten voor verkeersbegeleiding (VBS-tarief) (€ 4,9 miljoen) en hogere ontvangsten voor het project modernisering Maasroute fase 2 (€ 9,0 miljoen) als gevolg van een Connecting Europe Facility (CEF) subsidie. De ontvangsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van vaarwegen.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Gezien ook bepaalde weg- en vaarweginfrastructuur onderdeel is van het DBFM-contract, worden middelen overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet naar het Deltafonds.
Defensie: personele capaciteit Kustwacht
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van IenW voor de personele uitbreiding van de Kustwacht. De budgetten worden overgeheveld naar het Ministerie van Defensie.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Ook zijn diverse ontvangstenramingen geactualiseerd. De grootste kasschuif doet zich voor bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen, waarbij enkele ontvangsten pas in latere jaren worden verwacht in plaats van 2018 en 2019.
Kasschuiven binnen Megaprojecten
Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdvaarwegennet noodzakelijk.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II
Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.
Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
RWS Service Level Agreement
Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de berging van het vrachtschip Sirena, hogere wegsleepkosten als gevolg van toename van het verkeer, onverwachte reparaties aan de Merwedebrug, de sanering van grond bij steunpunten, en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 5,8 miljoen wordt onttrokken aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Bij de verruiming van de vaarweg Eemshaven–Noordzee doet zich een tegenvaller voor van € 6,7 miljoen als gevolg van de vondst van niet-gesprongen explosieven. Hiertegenover staan enkele meevallers van in totaal € 0,8 miljoen.
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS
Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten.
VenR Rijkswaterstaat
De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.
Vorming artikel 20
In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijke verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.035 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | – 2.420 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 2.420 | 0 | 1.210 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.615 | 4.807 | 1.210 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL | 8.894 | 22.750 | 17.200 | 16.600 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 1.294 | – 20.423 | – 12.943 | – 16.600 | – 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL | 10.188 | 2.327 | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | – 8.514 | – 139 | 2.178 | 6.475 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 8.514 | – 139 | 2.178 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL | 1.674 | 2.188 | 6.435 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR | 34.940 | 3.872 | 1.724 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 35.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR | 38.916 | 3.872 | 1.724 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 35.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | – 16.105 | 13.260 | – 774 | – 2.743 | – 2.743 | – 2.743 | – 2.743 | – 2.743 | – 2.743 | – 2.743 | 22.820 | ||||
Prijsbijstelling 2018 | 2.013 | 456 | 343 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.160 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 15.649 | 13.603 | – 755 | – 2.738 | – 2.738 | – 2.738 | – 2.738 | – 2.738 | – 2.738 | – 2.738 | 23.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR | 23.267 | 17.475 | 969 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 59.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 98.823 | 147.261 | 208.772 | 283.829 | 299.771 | 278.127 | 214.672 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 126.742 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 24.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 123.405 | 147.261 | 208.772 | 283.829 | 299.771 | 278.127 | 214.672 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 126.744 | 0 | 0 | |
EU subsidies ERTMS | – 1.500 | – 1.500 | ||||||||||||||
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 75.000 | 75.000 | |||||||||||||
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | – 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | – 27.689 | – 54.301 | 5.395 | 41.795 | 34.801 | – 1 | |||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 75.000 | 125.000 | – 15.000 | – 25.000 | – 35.000 | – 37.500 | – 87.500 | ||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 29.016 | 378 | 1.173 | 27.465 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 28.811 | 70.699 | 16.568 | 25.000 | 6.795 | – 2.699 | – 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.464 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 94.594 | 217.960 | 225.340 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 154.208 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 114.898 | 164.812 | 192.195 | 179.382 | 157.536 | 127.454 | 121.430 | 84.229 | 66.604 | 95.664 | 53.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2017 | 29.112 | 29.112 | ||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 144.010 | 164.812 | 192.195 | 179.382 | 157.536 | 127.454 | 121.430 | 84.229 | 66.604 | 95.664 | 53.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 15.121 | 7.521 | 7.600 | |||||||||||||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | – 21.733 | 20.038 | 69.140 | 48.437 | – 10.595 | – 49.625 | – 64.594 | – 67.315 | – 63.670 | – 86.798 | 227.281 | – 566 | |||
Prijsbijstelling 2018 | 21.159 | 1.710 | 3.091 | 3.967 | 3.471 | 1.668 | 1.197 | 853 | 370 | 69 | 319 | 2.903 | 1.541 | |||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 20.023 | 23.129 | 73.107 | 51.908 | – 8.927 | – 48.428 | – 63.741 | – 59.424 | – 63.601 | – 86.479 | 237.784 | 975 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 123.987 | 187.941 | 265.302 | 231.290 | 148.609 | 79.026 | 57.689 | 24.805 | 3.003 | 9.185 | 291.468 | 975 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grootprojectstatus PHS | 3.003.377 | 203.908 | 261.697 | 193.486 | 336.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 6.050 | 3.630 | 3.704 | |
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 75.000 | 75.000 | |||||||||||||
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | – 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
PHS: Amsterdam Centraal | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 128.908 | 261.697 | 218.486 | 386.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS | 128.908 | 261.697 | 218.486 | 386.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV | 262.497 | 343.502 | 419.891 | 482.804 | 477.000 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.742 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV | 323.554 | 323.079 | 406.948 | 466.204 | 460.300 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.744 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV | 377.045 | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV | 377.045 | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | 0 | |
Realisatie 2018 Mega VenV | 377.045 | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 30.436 | 61.496 | 69.039 | 92.586 | 39.677 | 33.056 | 31.303 | 21.214 | 62.068 | 24.094 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 838 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 29.598 | 61.496 | 69.660 | 92.586 | 39.677 | 33.056 | 31.303 | 21.214 | 62.068 | 24.094 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 7.521 | 7.600 | ||||||||||||||
EU subsidies ERTMS | – 1.500 | |||||||||||||||
Grootprojectstatus PHS | 127.000 | 3.500 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | – 970 | 5.998 | 18.234 | 12.860 | – 11.647 | – 12.929 | 43.844 | – 21.214 | – 62.068 | – 24.094 | 51.986 | |||||
Prijsbijstelling 2018 | 410 | 1.026 | 1.321 | 1.190 | 428 | 307 | 1.146 | 1.093 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 124.940 | 10.524 | 19.555 | 14.050 | – 11.219 | – 12.622 | 44.990 | – 13.693 | – 62.068 | – 24.094 | 60.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 154.538 | 72.020 | 89.215 | 106.636 | 28.458 | 20.434 | 76.293 | 7.521 | 0 | 0 | 80.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Dit zijn bijdragen van derden voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden in relatie tot het project Zuidasdok, namelijk € 7,5 miljoen om een eventuele aanleg van een vijfde en zesde spoor mogelijk te maken en € 7,6 miljoen voor de uitbreding van fietsparkeermogelijkheden.
Grootprojectstatus PHS
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Op 4 juni 2010 heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 74). Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd en een aantal projecten staat aan de start van uitvoering. Op 24 januari 2018 is aan de Tweede Kamer voorgesteld om PHS aan te wijzen als groot project (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 82). De kamer heeft hiermee op 6 februari 2018 ingestemd. Dit betekent dat de budgetten van PHS en de budgetten voor OV-SAAL (welke onder de scope van PHS vallen) worden overgeheveld van artikel 13 Spoorwegen naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Op artikel 17 wordt hiervoor artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer gecreëerd.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden.
Kasschuiven binnen Megaprojecten
Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van de modaliteiten noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming naar aanleiding van de gunning van het contract. Dit heeft ook geleid tot een kasschuif op de ontvangsten gerelateerd aan het project Zuidasdok. Tevens doet zich ook op artikelonderdeel 17.07 ERTMS een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
PHS: Amsterdam Centraal
In juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over de investering in de capaciteitsuitbreiding van Amsterdam Centraal Station (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 86). De investering loopt via het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hiertoe wordt € 150 miljoen vanuit de investeringsruimte van Spoorwegen toegevoegd aan artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.016 | 879 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.643 | 879 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prijsbijstelling 2018 | 113 | 87 | 14 | 12 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 87 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.730 | 893 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 44.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 44.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheidsmaatregelen RWS | – 9.800 | – 9.800 | ||||||||||||||
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017 | – 22.707 | – 6.167 | – 8.970 | – 4.870 | – 2.700 | |||||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | – 16.540 | 8.970 | 4.870 | 2.700 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 12.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.091 | 533.124 | 1.589.328 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 524.091 | 633.124 | 1.689.328 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 1.643.963 | 1.643.963 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 86.314 | 6.204 | 39.752 | 40.358 | ||||||||||||
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II | – 519.091 | – 519.091 | ||||||||||||||
Vorming artikel 20 | – 4.112.729 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 639.328 | – 1.729.080 | – 1.684.321 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 524.091 | – 633.124 | – 1.689.328 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 445.202 | 445.202 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 1.950 | 1.299 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 1.872 | – 1.246 | – 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 78 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | 0 | 0 | |
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet | – 5.670 | – 1.134 | – 4.536 | |||||||||||||
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet | – 163 | – 78 | – 53 | – 32 | ||||||||||||
Risicoreservering DSO Omgevingswet | – 22.680 | – 4.536 | – 18.144 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 78 | – 53 | – 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 5.670 | – 22.680 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 2.966 | 2.178 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.761 | 555.804 | 2.034.530 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 55.608 | 5.932 | 5.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 529.761 | 655.804 | 2.134.530 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. | 18.110 | 893 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 78.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 78.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 78.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsmaatregelen RWS
Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van de rijksoverheid (onder meer vormgegeven in Green Deal Elektronisch Vervoer), vergroent Rijkswaterstaat zijn wagenpark en worden zonnepanelen aangebracht op de verschillende gebouwen en steunpunten. De dekking vindt plaats uit de afgeroomde overschrijding van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat in 2016.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS
De maximale omvang van het eigen vermogen is in 2016 door Rijkswaterstaat overschreden en afgedragen aan het moederdepartement. In lijn met het zwaartepunt van de herkomst zijn deze middelen vorig jaar toegevoegd aan artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds. Een deel van de middelen wordt benut om problematiek op de begroting Hoofdstuk XII te dekken.
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II
Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.
Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
Vorming artikel 20
In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijke verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09 | 5.676.892 | 5.956.825 | 5.995.084 | 5.918.480 | 6.082.168 | 6.030.014 | 5.661.891 | 5.553.891 | 5.121.536 | 5.041.999 | 4.942.140 | 5.233.405 | 5.225.818 | 5.361.316 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 446.696 | 957.232 | 463.807 | 94.072 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | 0 | |
Aanvullende post Infrastructuurfonds | – 28.759 | – 2.759 | – 1.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | ||||||
BZK: Bouwagenda | – 640 | – 200 | – 200 | – 200 | – 40 | |||||||||||
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering | 30 | 30 | ||||||||||||||
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria | 160 | 160 | ||||||||||||||
DBFM Afsluitdijk | – 58.150 | – 9.075 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | – 3.775 | |
Defensie: personele capaciteit Kustwacht | – 16.660 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | – 1.190 | |
DF: Afwikkeling Hanzelijn | – 2.000 | – 2.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2032 | 5.460.859 | 5.460.859 | ||||||||||||||
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet | – 5.670 | – 1.134 | – 4.536 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende taken KNMI | – 1.144 | – 122 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 |
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017 | – 22.707 | – 6.167 | – 8.970 | – 4.870 | – 2.700 | |||||||||||
HXII: Basale Dienstverlening KNMI | – 9.260 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660 |
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 270 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
HXII: Beter Benutten | – 1.000 | – 250 | – 500 | – 250 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 1.420 | – 1.420 | ||||||||||||||
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet | – 163 | – 78 | – 53 | – 32 | ||||||||||||
Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 700.000 | 300.000 | 400.000 | ||||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | – 100.000 | – 150.000 | 250.000 | ||||||||||||
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | – 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Kustwacht | 25.440 | 280 | 280 | 280 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | |
LNV: Infra Eco Network Europe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Loonbijstelling 2018 | 189.040 | 13.229 | 13.047 | 13.018 | 12.810 | 12.426 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 |
Meeropbrengsten Eurovignet | 416.000 | 13.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam–Den Haag | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
PF/BCF: Sloeweg | – 1.383 | – 1.383 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 | 1.299.991 | 84.636 | 87.521 | 88.064 | 87.659 | 89.081 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303 |
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 69.728 | 10.895 | 21.790 | 10.895 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
Programma's Fiets, DUMO en PIM | – 8.696 | – 3.187 | – 5.509 | |||||||||||||
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie | – 3.216 | – 38 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 | – 227 |
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing | – 1.179 | – 1.179 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | – 608.360 | 7.859 | 178.658 | 621.941 | 126.979 | 374.226 | 124.226 | 124.226 | 124.226 | 127.726 | 128.906 | 127.772 | 124.370 | 128.906 | 5.589.765 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 | 5.515.228 | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 | 5.676.892 | 5.956.825 | 5.995.084 | 5.918.480 | 6.082.168 | 6.030.014 | 5.661.891 | 5.553.891 | 5.121.536 | 5.041.999 | 4.942.140 | 5.233.405 | 5.225.818 | 5.361.316 | 0 | |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | 0 | |
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 | 5.515.228 | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 |
Aanvullende post Infrastructuurfonds
Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Een deel van de middelen wordt ingezet voor aanvullende apparaatsinzet als gevolg van de aanvullende projecten en programma’s. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de apparaatsuitgaven van IenW worden verantwoord.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Gezien ook bepaalde weg- en vaarweginfrastructuur onderdeel is van het DBFM-contract, worden middelen overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet naar het Deltafonds.
Defensie: personele capaciteit Kustwacht
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van IenW voor de personele uitbreiding van de Kustwacht. De budgetten worden overgeheveld naar het Ministerie van Defensie.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
HXII/DF: Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS
De maximale omvang van het eigen vermogen is in 2016 door Rijkswaterstaat overschreden en afgedragen aan het moederdepartement. In lijn met het zwaartepunt van de herkomst zijn deze middelen vorig jaar toegevoegd aan artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds. Een deel van de middelen wordt benut om problematiek op de begroting Hoofdstuk XII te dekken.
HXII: Basale Dienstverlening KNMI
Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft haar bedrijfsvoering als haar taken gelet op technologische ontwikkeling. Het totale plan van het KNMI laat zich in grofweg twee investeringen uiteenzetten. Naar aanleiding van besluitvorming over de eerste investering (Basale Dienstverlening+) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Deze investering legt de focus op een gezonde bedrijfsvoering en financiën van het KNMI.
Kasschuif Infrastructuurfonds
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van € 100 miljoen en € 150 miljoen uit respectievelijk 2019 en 2020 naar 2023.
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Meeropbrengsten Eurovignet
Het Eurovignet is een heffing voor zware vrachtwagens voor het gebruik van de hoofdwegen van een aantal Europese landen. Het Eurovignetverdrag wordt gewijzigd. Op 6 december 2017 hebben de vijf Eurovignet-lidstaten een protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag getekend. Volgens huidig inzicht in de ratificatieprocessen van de deelnemende landen, treden de nieuwe tarieven medio 2019 in werking. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. De geraamde meeropbrengsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Programma's Fiets, DUMO en PIM
In het Regeerakkoord wordt ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. Om invulling hieraan te geven, worden drie programma's gestart, namelijk Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). Dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte voor Wegen en Spoor conform de gebruikelijke verdeelsleutel gecorrigeerd voor Vaarwegen (wegen: 57,5% en spoor 42,5%). Een deel van de middelen wordt overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, onder meer voor inhuur en beleidsondersteuning en advies (BOA) van Rijkswaterstaat.
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is opgenomen dat zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Hiertoe wordt een beleidskader opgesteld waarin de beleidsuitgangspunten van de heffing worden vastgelegd. Dit document wordt eind 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9 Rottepolderplein | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
Bijdragen derden verkenningen | 47.500 | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Vorming artikel 20 | 958.787 | 2.000 | 4.000 | 7.900 | 6.304 | 50.000 | 193.526 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 2.000 | 4.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 2.000 | 4.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vorming artikel 20 | 100.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9 Rottepolderplein | – 30.000 | – 30.000 | ||||||||||||||
Vorming artikel 20 | 545.000 | 5.000 | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 205.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 5.000 | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 5.000 | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 6.537 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | ||||||||||||
Vorming artikel 20 | 4.037.729 | 634.328 | 1.724.080 | 1.679.321 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extrapolatie 2032 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
Meeropbrengsten Eurovignet | 416.000 | 13.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
Prijsbijstelling 2018 (AP) | 63.191 | 21.064 | 21.064 | 21.063 | ||||||||||||
Vorming artikel 20 | 3.438.638 | 9.897 | 18.726 | 14.867 | 90.135 | 113.135 | 209.760 | 229.319 | 270.544 | 251.458 | 617.755 | 953.518 | 307.825 | 125.181 | 226.518 | |
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 22.897 | 49.726 | 45.867 | 121.135 | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544 | 303.522 | 669.819 | 1.005.581 | 338.825 | 156.181 | 277.518 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 0 | 22.897 | 49.726 | 45.867 | 121.135 | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544 | 303.522 | 669.819 | 1.005.581 | 338.825 | 156.181 | 277.518 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.000 | 81.897 | 100.626 | 130.171 | 190.135 | 375.161 | 467.760 | 543.376 | 366.544 | 333.522 | 884.819 | 1.210.581 | 1.080.332 | 1.887.440 | 1.944.018 | |
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen derden verkenningen | 47.500 | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9 Rottepolderplein
Er wordt gestart met een MIRT-verkenning naar de ontvlechting van de A9 Rottepolderplein. Hiertoe wordt € 30 miljoen overgeheveld vanuit de reservering voor het gebiedsprogramma Amsterdam op artikelonderdeel 20.03 Reserveringen naar artikelonderdeel 20.01 Verkenningen.
Bijdragen derden verkenningen
Dit betreft de verwerking van bijdragen van derden aan verkenningsprojecten op artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte. Het gaat om de projecten A15 Papendrecht–Gorinchem (€ 30,0 miljoen) en de A58 Breda–Tilburg (€ 17,5 miljoen).
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Meeropbrengsten Eurovignet
Het Eurovignet is een heffing voor zware vrachtwagens voor het gebruik van de hoofdwegen van een aantal Europese landen. Het Eurovignetverdrag wordt gewijzigd. Op 6 december 2017 hebben de vijf Eurovignet-lidstaten een protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag getekend. Volgens huidig inzicht in de ratificatieprocessen van de deelnemende landen, treden de nieuwe tarieven medio 2019 in werking. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. De geraamde meeropbrengsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Vorming artikel 20
In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijk verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.