Base description which applies to whole site

5.2 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Tabel 31 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

1.024.888

227.055

1.251.943

waarvan omzet moederdepartement

498.286

132.071

630.357

waarvan omzet overige departementen

489.635

99.830

589.465

waarvan omzet derden

36.967

‒ 4.846

32.121

Rentebaten

7.000

0

7.000

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

1.031.888

227.055

1.258.943

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.040.120

227.055

1.267.175

Personele kosten

647.425

87.536

734.961

waarvan eigen personeel

439.756

82.067

521.822

waarvan inhuur externen

186.268

4.822

191.090

waarvan overige personele kosten

21.401

648

22.049

Materiële kosten

392.695

139.518

532.213

waarvan apparaat ICT

3.360

1.962

5.322

waarvan bijdrage aan SSO's

203.930

88.787

292.717

waarvan overige materiële kosten

185.405

48.769

234.174

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

12.100

0

12.100

Materieel

100

0

100

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

100

0

100

Immaterieel

12.000

0

12.000

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

1.052.220

227.055

1.279.275

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 20.332

0

‒ 20.332

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

‒ 20.332

0

‒ 20.332

Als agentschap werkt RVO met het uitgangspunt van een kostendekkende begroting. Door hogere kosten heeft RVO het tarief 2024 meer verhoogd dan initieel begroot. Daarnaast hebben er ten opzichte van de begroting een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het opdrachtenpakket. 

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt € 132,1 mln. Deze mutatie wordt verklaard door mutaties van opdrachten bij de vier DG’s. De opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie stijgt met € 19,4 mln. Dit komt voornamelijk door de tariefverhoging.

De opdracht van de DG Klimaat en Energie stijgt met € 22,9 mln. Deze toename is naast de tariefstijging te verklaren door intensivering bij stimuleringsregelingen voor duurzame energie, Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, Bureau Energieprojecten en Gebiedsgerichte Aanpak Energie.

De opdracht van de DG Groningen en Ondergrond stijgt met € 81,4 mln. De definitieve opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is hoger dan voorzien in de ontwerpbegroting, wat leidt tot een stijging van € 64,4 mln. Daarnaast is sprake van intensivering bij ACVG en Ondersteuning Mijnbouwprojecten (OMP).

De overige opdrachten stijgen met € 8,3 mln. Deze stijging komt voornamelijk door de groei van de opdracht voor het Inkoop Uitvoeringscentrum.

Omzet overige departementen

De totale mutatie in de omzet van overige departementen bedraagt € 99,8 mln. Deze mutatie is naast de tariefverhoging te verklaren door een aantal aanvullende opdrachten.

De opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stijgt met € 43,6 mln met als oorzaak de tariefverhoging en meerwerk. Bovendien is de definitieve opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken € 30,9 mln hoger dan initieel begroot. De verklaring hiervoor naast de tariefstijging zijn de grote aanvullende opdrachten, waaronder de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Combinatie-aanpak, de Oekraïne faciliteit en ‘Energising Development 5’. De opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stijgt met € 6,1 mln. Tenslotte is de definitieve opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met€ 14,5 mln gestegen. Dit is onder andere te verklaren door meerwerk op de bestaande opdrachten.

Omzet derden

De totale omzet derden valt € 4,8 mln lager uit dan begroot in de ontwerpbegroting. Deze mutatie komt voornamelijk doordat er minder opdrachten vanuit Provincies zijn dan geraamd.

Toelichting op de lasten

De lasten stijgen met € 227,1 mln. Dit is te verklaren door een stijging van de personele lasten met € 87,5 mln ten opzichte van de raming. De kosten voor ambtelijk personeel zijn gestegen met € 82,1 mln. De kosten voor externe inhuur zijn gestegen met € 4,8 mln. Verder nemen de materiële kosten nemen toe met € 139,5 mln. Meer dan de helft van de stijging is te verklaren door de gestegen bijdrage aan ‘Shared Service Organisations’ met € 88,8 mln.

Tabel 32 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen

181.948

‒ 30.872

151.076

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.031.888

227.055

1.258.943

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.040.120

‒ 227.055

‒ 1.267.175

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 8.232

0

‒ 8.232

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 27.800

‒ 5.900

‒ 33.700

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 27.800

‒ 5.900

‒ 33.700

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

20.332

0

20.332

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 19.620

0

‒ 19.620

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

27.800

5.900

33.700

4.

Totaal financieringskasstroom

28.512

5.900

34.412

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)

174.428

‒ 30.872

143.556

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat het grotere opdrachtpakket zorgt voor hogere operationele ontvangsten en uitgaven. Ook de investeringen zijn toegenomen en betreft met name de ontwikkeling van software.

Licence