Base description which applies to whole site

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.618.347

‒ 88.267

3.530.080

     
 

Uitgaven

3.475.729

‒ 800.000

2.675.729

     
 

Apparaatsuitgaven

0

0

0

     
 

Programmauitgaven

3.475.729

‒ 800.000

2.675.729

     

1.1

Programmauitgaven

3.475.729

‒ 800.000

2.675.729

 

Opdrachten

3.475.729

‒ 800.000

2.675.729

 

Crisisbeheersingsoperaties

3.454.798

‒ 790.000

2.664.798

 

Financiering nationale inzet krijgsmacht

4.091

0

4.091

 

Overige inzet

16.840

‒ 10.000

6.840

     
 

Ontvangsten

327.738

0

327.738

Voor 2024 is 71% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenruimte daalt met € 88,3 miljoen. De verwachte realisatie bij de Crisisbeheersingsoperaties en de Overige inzet wordt met in totaal € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling wordt ook verwerkt in de uitgavenraming - zie onderstaand de toelichting bij de uitgaven. Daarnaast wordt de verplichtingenraming voor het Budget Internationale Veiligheid (BIV) met € 38,3 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat de onderliggende verplichtingen al eerder zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

De totale uitgaven voor 2024 worden met per saldo € 800,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is vooral het gevolg van het doorschuiven van het budget voor de steunmaatregelen voor Oekraïne. Hiertoe wordt in deze suppletoire begroting het budget voor 2024 neerwaarts bijgesteld met € 750,0 miljoen. Dit budget wordt met een Nota van wijziging op de Ontwerpbegroting 2025 toegevoegd aan de defensiebegroting voor 2025.

Daarnaast zijn de uitgaven voor de Crisisbeheersingsoperaties met € 40,0 miljoen verlaagd. Het BIV is een voorziening die het mogelijk maakt om op verwachte en onverwachte internationale ontwikkelingen te reageren. Het budget in deze voorziening, dat niet is ingezet, vloeit terug naar de HGIS. Met deze bijstelling vloeit € 40 miljoen terug naar de HGIS.

De verwachte uitgaven voor de overige inzet zijn € 10,0 miljoen lager dan verwacht. Dit budget wordt met name ingezet voor Vessel Protection Detachments (VPD) en een strategische reservering transport voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJFT). In 2024 worden niet veel VPD's meer verwacht, waardoor een deel van het resterende budget niet in 2024 tot besteding komt, de reservering voor transport wordt verwacht niet nodig te zijn in 2024.

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.129.013

49.387

1.178.400

     
 

Uitgaven

1.177.482

7.870

1.185.352

     
 

Apparaatsuitgaven

1.081.764

4.405

1.086.169

     

2.2

Apparaatsuitgaven

1.081.764

4.405

1.086.169

 

Personele uitgaven

1.058.544

183

1.058.727

 

Eigen personeel

939.363

‒ 3.009

936.354

 

Externe inhuur

12.944

‒ 825

12.119

 

Overige personele exploitatie

69.337

4.960

74.297

 

Kustwacht NL

14.464

‒ 1.283

13.181

 

Kustwacht CARIB

22.436

340

22.776

 

Materiële uitgaven

23.220

4.222

27.442

 

Overige materiële exploitatie

21.761

3.939

25.700

 

Kustwacht NL

107

18

125

 

Kustwacht CARIB

1.352

265

1.617

     
 

Programmauitgaven

95.718

3.465

99.183

     

2.1

Programmauitgaven

95.718

3.465

99.183

 

Opdrachten

95.643

3.240

98.883

 

Gereedstelling

19.360

3.640

23.000

 

Kustwacht NL

72.293

‒ 400

71.893

 

Kustwacht CARIB

3.990

0

3.990

 

(Schade)vergoeding

75

225

300

 

Schadevergoeding overig

75

225

300

     
 

Ontvangsten

12.324

265

12.589

Voor 2024 is 99% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen van de Koninklijke Marine stijgen met € 49,4 miljoen. Gedeeltelijk lopen deze mutaties gelijk met de uitgaven. Daarnaast is deze verhoging het gevolg van het afsluiten van meerjarige contracten voor externe inhuur en overige materiële uitgaven. Naar verwachting wordt dit jaar ook een meerjarig contract afgesloten voor het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van een opleiding. Doel van deze opleiding is het tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel bij de Koninklijke Marine te verminderen.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.967.744

78.930

2.046.674

     
 

Uitgaven

1.968.103

47.571

2.015.674

     
 

Apparaatsuitgaven

1.861.258

56.571

1.917.829

     

3.2

Apparaatsuitgaven

1.861.258

56.571

1.917.829

 

Personele uitgaven

1.830.378

57.708

1.888.086

 

Eigen personeel

1.701.225

60.138

1.761.363

 

Externe inhuur

25.558

903

26.461

 

Overige personele exploitatie

103.595

‒ 3.333

100.262

 

Materiële uitgaven

30.880

‒ 1.137

29.743

 

Overige materiële exploitatie

30.880

‒ 1.137

29.743

     
 

Programmauitgaven

106.845

‒ 9.000

97.845

     

3.1

Programmauitgaven

106.845

‒ 9.000

97.845

 

Opdrachten

106.215

‒ 9.000

97.215

 

Gereedstelling

106.215

‒ 9.000

97.215

 

(Schade)vergoeding

630

0

630

 

Schadevergoeding overig

630

0

630

     
 

Ontvangsten

8.054

0

8.054

Voor 2024 is 98% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenraming wordt met € 78,9 miljoen opwaarts bijgesteld. Hiervan hangt € 47,6 miljoen samen met de hieronder toegelichte kasuitgaven. De overige € 31,4 miljoen aan verplichtingen worden dit jaar nog aangegaan voor onder andere het opleiden van nieuw personeel en het inhuren van oefenterreinen.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 47,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de onderstaand toegelichte personele uitgaven.

Personele uitgaven

De personele uitgaven worden verhoogd met per saldo met € 57,7 miljoen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor eigen personeel. Deze uitgaven stijgen per saldo met € 60,1 miljoen. Hiervan is een deel (€ 27,3 miljoen) bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, waaronder incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024. Daarnaast is dit (€ 21,8 miljoen) het gevolg van het toekennen van budget voor het uitbetalen van verlof van reservisten. Defensie zal als gevolg van een rechterlijke uitspraak het verlof van reservisten met terugwerkende kracht voor 5 jaar uitbetalen. De overige € 11 miljoen wordt ingezet voor het tekort op het reservistenbudget door een stijging van het aantal reservisten.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

965.866

10.014

975.880

     
 

Uitgaven

965.866

‒ 45.836

920.030

     
 

Apparaatsuitgaven

935.118

‒ 47.872

887.246

     

4.2

Apparaatsuitgaven

935.118

‒ 47.872

887.246

 

Personele uitgaven

884.397

‒ 30.244

854.153

 

Eigen personeel

750.490

‒ 38.402

712.088

 

Externe inhuur

16.290

4.220

20.510

 

Overige personele exploitatie

117.617

3.938

121.555

 

Materiële uitgaven

50.721

‒ 17.628

33.093

 

Overige materiële exploitatie

50.721

‒ 17.628

33.093

     
 

Programmauitgaven

30.748

2.036

32.784

     

4.1

Programmauitgaven

30.748

2.036

32.784

 

Opdrachten

30.748

1.936

32.684

 

Gereedstelling

30.748

1.936

32.684

 

(Schade)vergoeding

0

100

100

 

Schadevergoeding overig

0

100

100

     
 

Ontvangsten

12.111

0

12.111

Voor 2024 is 100% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen worden met per saldo met € 10,0 miljoen verhoogd. Dit is binnen eigen personeel voornamelijk het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 (€ 11,5 miljoen) en de compensatie voor het verlof van reservisten (€ 3,3 miljoen). Defensie zal als gevolg van een rechterlijke uitspraak het verlof van reservisten met terugwerkende kracht voor 5 jaar uitbetalen. Voorts wordt verplichtingenbudget beschikbaar gesteld voor het aangaan van inhuurcontracten (€ 16,7 miljoen), deels vanuit eigen personeel (€ 4,2 miljoen). Daarnaast is het budget overige personele exploitatie ook dit jaar opgehoogd (€ 43,3 miljoen) voor (vlieger-)opleidingen vanwege het aangaan van langjarige Foreign Military Sales cases.

Omdat de personele en materiële exploitatie lager uitvalt dan eerder werd geraamd, wordt het verplichtingebudget met € 55,0 miljoen in 2024 verlaagd. Deze verlaging is gelijk aan de verlaging die bij de uitgaven wordt toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 45,8 miljoen. Dit wordt verklaard door onderstaand personele en materiële uitgavenbijstellingen.

Personele uitgaven

Per saldo wordt het budget met € 30,2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling heeft te maken met een verschil tussen het uitgavenbudget en de prognose voor het huidige boekjaar. Hierdoor is het uitgavenbudget voor personele uitgaven € 49,0 miljoen verlaagd. De personele omvang van de organisatie is weliswaar toegenomen, maar de formatieve groei van de organisatie is harder toegenomen als gevolg van Defensienota 2022.

Daarnaast wordt het uitgavenbudget verhoogd voor het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 (€ 11,5 miljoen), ten behoeve van de incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024. Reservisten zijn in 2024 met een terugwerkende kracht tot vijf jaar gecompenseerd in hun recht op vakantie verlof (€ 3,2 miljoen). Het budget voor externe inhuur wordt verhoogd, waarvoor budget vanuit eigen personeel beschikbaar is gesteld (€ 4,2 miljoen). Als laatste wordt het budget voor de overige personele exploitatie opwaarts bijgesteld als gevolg van maatregelen uit de Defensienota 2022 (€ 3,7 miljoen).

Materiële uitgaven

Het uitgavenbudget voor de overige materiële exploitatie wordt verlaagd. Dit is onder andere het gevolg van een lager dan verwachte realisatie op deze uitgaven.

Gereedstelling

Ten behoeve van de transitie naar «1ATM» (1 Air Traffic Management) is gereedstellingsbudget toegevoegd (€ 1,9 miljoen) voor het actualiseren van een opleidingssimulator.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

738.151

‒ 4.184

733.967

     
 

Uitgaven

738.151

‒ 4.984

733.167

     
 

Apparaatsuitgaven

731.277

‒ 4.994

726.283

     

5.2

Apparaatsuitgaven

731.277

‒ 4.994

726.283

 

Personele uitgaven

701.141

‒ 641

700.500

 

Eigen personeel

639.958

8

639.966

 

Externe inhuur

18.416

0

18.416

 

Overige personele exploitatie

42.767

‒ 649

42.118

 

Materiële uitgaven

30.136

‒ 4.353

25.783

 

Overige materiële exploitatie

30.136

‒ 4.353

25.783

     
 

Programmauitgaven

6.874

10

6.884

     

5.1

Programmauitgaven

6.874

10

6.884

 

Opdrachten

6.824

10

6.834

 

Gereedstelling

6.824

10

6.834

 

(Schade)vergoeding

50

0

50

 

Schadevergoeding overig

50

0

50

     
 

Ontvangsten

4.459

0

4.459

Voor 2024 is 98% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingenDe verplichtingen voor 2024 worden verlaagd met € 4,2 miljoen.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 5,0 miljoen.

Artikel 7 Commando Materieel en IT (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

809.878

96.508

906.386

     
 

Uitgaven

855.878

48.362

904.240

     
 

Apparaatsuitgaven

682.259

41.423

723.682

     

7.2

Apparaatsuitgaven

682.259

41.423

723.682

 

Personele uitgaven

663.220

41.423

704.643

 

Eigen personeel

574.719

17.395

592.114

 

Externe inhuur

63.097

24.000

87.097

 

Overige personele exploitatie

25.404

28

25.432

 

Materiële uitgaven

19.039

0

19.039

 

Overige materiële exploitatie

19.039

0

19.039

     
 

Programmauitgaven

173.619

6.939

180.558

     

7.1

Programmauitgaven

173.619

6.939

180.558

 

Opdrachten

173.619

6.939

180.558

 

Gereedstelling

173.619

6.939

180.558

     
 

Ontvangsten

19.826

0

19.826

In totaal is voor 2024 100 % juridisch verplicht en 0 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget. Het huidige percentage juridisch verplicht wordt nog nader bezien in samenhang met veranderende leverschema's, en biedt daarmee richting de Slotwet geen zekerheid over de uiteindelijke realisatie op dit artikel.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen worden met € 96,5 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door de hogere verplichtingen (€ 57,1 miljoen) voor de verlenging van inhuurcontracten voor het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). De vraag naar IT-dienstverlening op het gebied van innovatie en vernieuwing en instandhouding blijft stijgen. In combinatie met de achterblijvende vulling van de organisatie als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en vertraging op een aantal IT-projecten zijn de inhuurcontracten voor het JIVC toegenomen. Het budget voor materiële exploitatie wordt met € 15,0 miljoen verhoogd voor innovatieprojecten. Daarnaast wordt het budget voor gereedstelling met € 6,9 miljoen verhoogd voor het verwerven van duurzame brandstof. Het verplichtingenbudget wordt tevens verhoogd met € 6,1 miljoen voor formatie-uitbreiding ten behoeve van project Grenade 29. Dit project heeft tot doel het vereenvoudigen van het proces van interpretatie van ruwe data tot effectieve en efficiënte inzet. Als laatste wordt het verplichtingenbudget opwaarts bijgesteld met € 5,8 miljoen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, ten behoeve van de incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering 2024.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 48,4 miljoen. Dit wordt verklaard door onderstaand toegelichte personele uitgavenbijstellingen en bijstellingen in de opdrachten.

Personele uitgaven

De personele uitgaven worden per saldo met € 41,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger budget voor externe inhuur (€ 24,0 miljoen) voor noodzakelijk IT-functies.

Het budget voor eigen personeel wordt met € 17,4 miljoen verhoogd. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, waaronder incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024. Tevens is dit budget verhoogd met € 6,1 miljoen ten behoeve van project Grenade 29 dat tot doel heeft het vereenvoudigen van het proces van interpretatie van ruwe data tot effectieve en efficiënte inzet.

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,9 miljoen. Dit betreft extra uitgaven voor het verwerven van duurzame brandstof.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.714.256

10.103

1.724.359

     
 

Uitgaven

1.726.656

17.103

1.743.759

     
 

Apparaatsuitgaven

1.578.601

15.108

1.593.709

     

8.2

Apparaatsuitgaven

1.578.601

15.108

1.593.709

 

Personele uitgaven

1.132.842

3.635

1.136.477

 

Eigen personeel

810.366

‒ 11.795

798.571

 

Externe inhuur

38.645

3.355

42.000

 

Overige personele exploitatie

259.682

15.694

275.376

 

Attaches

24.149

‒ 3.619

20.530

 

Materiële uitgaven

445.759

11.473

457.232

 

Overige materiële exploitatie

440.259

7.674

447.933

 

Attaches

5.500

3.799

9.299

     
 

Programmauitgaven

148.055

1.995

150.050

     

8.1

Programmauitgaven

148.055

1.995

150.050

 

Opdrachten

0

250

250

 

Gereedstelling

0

250

250

 

(Schade)vergoeding

148.055

1.745

149.800

 

Schadevergoeding overig

8.555

745

9.300

 

Nationaal Fonds Ereschuld

139.000

1.000

140.000

 

Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie

500

0

500

     
 

Ontvangsten

68.995

4.000

72.995

Voor 2024 is 96% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 10,1 miljoen toegenomen wat voornamelijk samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 17,1 miljoen. Dit wordt verklaard door onderstaande bijstellingen.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 11,8 miljoen verlaagd. Er zijn voor € 13,8 miljoen aan middelen toegekend als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, waaronder de incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024.

Ondanks dat de organisatie groeit wordt, mede door krapte op de arbeidsmarkt, een lagere personele vulling verwacht. Ter dekking van tekorten elders op de begroting is het budget voor eigen personeel met € 23,0 miljoen verlaagd. Dit is deels overgeheveld naar het budget voor de overige materiële exploitatie voor energie en water (€ 14,3 miljoen) en transport (€ 3,7 miljoen). Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verlaging van het budget met € 2,6 miljoen.

Overige personele exploitatie

Het budget voor de overige personele exploitatie is per saldo met € 15,7 miljoen verhoogd. Voor de afdracht Werkkostenregeling is dit jaar een naheffingsaanslag over de jaren 2021 en 2022 van de Belastingdienst ontvangen. DOSCO heeft hiervoor € 10,4 miljoen ontvangen vanuit artikel 12 Nog onverdeeld. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verhoging van het budget met € 5,3 miljoen.

Materiële uitgaven

Overige materiële exploitatie

Het budget voor de overige materiële exploitatie is per saldo verhoogd met € 7,7 miljoen. Vanuit het budget voor eigen personeel is € 14,3 miljoen toegevoegd aan het budget voor energie en water vanwege de gestegen prijzen en € 3,7 miljoen aan het budget voor transport vanwege de toegenomen vraag. Daarnaast is het budget voor ondersteuning van verschillende maatregelen met € 10,3 miljoen verlaagd, wat overgeheveld is naar het budget voor instandhouding infra.

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

272.818

4.198

277.016

     
 

Uitgaven

273.635

4.264

277.899

     

9.1

Programmauitgaven

273.635

4.264

277.899

 

Subsidies (regelingen)

56.201

395

56.596

 

Subsidies

150

0

150

 

Subsidies

56.051

395

56.446

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

76.773

0

76.773

 

Kennisopbouw TNO via EZ

68.036

0

68.036

 

Kennisopbouw NLR via EZ

4.177

0

4.177

 

Kennisopbouw MARIN via EZ

4.264

0

4.264

 

Overige Bijdragen

296

0

296

 

Opdrachten

12.149

2.861

15.010

 

Opdrachten beleid

7.365

‒ 100

7.265

 

opdrachten milieu beleid

4.784

2.961

7.745

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

96.772

‒ 192

96.580

 

Bijdrage aan de NAVO

83.015

0

83.015

 

Bijdrage aan internationale samenwerking

13.757

‒ 192

13.565

 

Bekostiging

4.424

2.200

6.624

 

Bekostiging diverse instellingen

4.424

2.200

6.624

 

Inkomensoverdrachten

3.522

0

3.522

 

Overige bijdragen

3.522

0

3.522

 

(Schade)vergoeding

23.794

‒ 1.000

22.794

 

Schadevergoeding overig

2.425

0

2.425

 

Regeling Chroom 6 Defensie

10.015

0

10.015

 

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

11.354

‒ 1.000

10.354

     
 

Ontvangsten

1.600

0

1.600

     

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 4,2 miljoen gestegen. De verplichtingen lopen gelijk met de kasuitgaven zoals hieronder uiteengezet.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met per saldo met € 4,3 miljoen opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is onder andere het gevolg van van de bijdrage van ministerie van Economische Zaken (EZ) voor OER-programma (Opwek Energie op Rijksvastgoed) Defensie ter hoogte van € 2,0 miljoen. Daarnaast is voor de uitvoering van de Europese verordening sociale zekerheid het budget op de post «bekosting diverse instellingen» verhoogd met € 2,2 miljoen.

Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.949.147

‒ 23.099

1.926.048

     
 

Uitgaven

1.926.677

‒ 23.099

1.903.578

     

10.2

Apparaatsuitgaven

1.926.677

‒ 23.099

1.903.578

 

Personele uitgaven

1.880.007

‒ 12.007

1.868.000

 

Eigen personeel

452.700

‒ 12.285

440.415

 

Externe Inhuur

43.128

‒ 3.589

39.539

 

Overige personele exploitatie

35.980

‒ 336

35.644

 

Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.348.199

4.203

1.352.402

 

Materiële uitgaven

46.670

‒ 11.092

35.578

 

Overige materiële exploitatie

46.670

‒ 11.092

35.578

     
 

Ontvangsten

8.000

0

8.000

     

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 23,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verplichtingen lopen grotendeels gelijk met de kasuitgaven zoals hieronder uiteengezet.

Toelichting op de uitgaven

De uitgaven worden met € 23,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de bijstellingen in de personele uitgaven en de materiële uitgaven.

Personele uitgaven

Het uitgavenbudget voor de personele uitgaven wordt per saldo met € 12,0 miljoen neerwaarts aangepast. Er zijn middelen toegekend als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, waaronder de incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024. Vanwege een lager dan eerder geraamde personele vulling wordt het budget met € 12,3 miljoen verlaagd. Het budget voor uitkeringen wordt als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 met € 4,2 miljoen verhoogd.

Materiele uitgaven

Het budget voor de overige materiële uitgaven wordt per saldo met € 11,1 miljoen neerwaarts aangepast. Deze bijstelling is het resultaat van meerdere factoren. Zo zijn nog niet alle maatregelen uit de Defensienota volledig geïmplementeerd, waarvoor het beschikbare budget voor deze maatregelen wordt aangepast.

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

18.917

0

18.917

     
 

Uitgaven

18.917

0

18.917

     

11.0

Geheim

18.917

0

18.917

 

Geheim

18.917

0

18.917

 

Geheim

18.917

0

18.917

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

287.780

‒ 287.780

0

     
 

Uitgaven

296.780

‒ 296.780

0

     

12

Nog onverdeeld

296.780

‒ 296.780

0

 

Nog onverdeeld

296.780

‒ 296.780

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting op de verplichtingenHet verplichtingenbudget voor 2024 wordt met € 287,8 miljoen neerwaarts aangepast. Deze bijstelling hangt samen met de bijstelling van de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 296,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Zo wordt allereerst € 116,7 miljoen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar de Defensieonderdelen. Dit budget is met name bestemd voor gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026, waaronder incidentele loonontwikkeling en eenmalige uitkering in 2024. Daarnaast is € 33,7 miljoen toegevoegd aan andere artikelen binnen de begroting; dit budget is bestemd voor de uitgaven als gevolg van een rechterlijke uitspraak waarbij het verlof van reservisten met terugwerkende kracht voor 5 jaar wordt toegekend.

In aanvulling hierop is € 42 miljoen aan budget overgeheveld naar COMMIT, voor hoger dan verwachte uitgaven bij dit defensieonderdeel. Daarnaast heeft Defensie een naheffingsaanslag van de Belastingdienst voldaan van € 10,4 miljoen. Het budget hiervoor is overgeheveld van dit artikel naar het artikel van DOSCO, van waar de betaling heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt € 14,4 miljoen overgeheveld voor maatregelen, waarvoor het budget nog op dit artikel werd aangehouden. Tot slot wordt het resterende budget met een omvang van € 57,4 miljoen neerwaarts aangepast.

Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

0

0

0

     
 

Uitgaven

0

0

0

     
     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting op de uitgaven

Tot Prinsjesdag 2024 werd het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) gevoed met een bijdrage vanuit de defensiebegroting. Deze bijdrage was opgenomen in dit artikel en werd in het fonds ontvangen op artikel 7. Vanaf Prinsjesdag 2024 wordt het budget direct overgeheveld van de defensiebegroting en de begrotingen van andere departementen naar de betreffende artikelen op het DMF. Dit artikel wordt opgeheven. Deze maatregel is technisch van aard.

Licence