Base description which applies to whole site

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

9.459.204

0

52.585

9.511.789

23.054

13.554

6.784

6.784

Waarvan garantieverplichtingen

0

       

Totale uitgaven

9.460.420

0

52.585

9.513.005

23.054

13.554

6.784

6.784

          

Programma-uitgaven

9.455.659

0

52.337

9.507.996

22.812

13.312

6.542

6.542

          

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs

8.980.140

0

154.781

9.134.921

164.322

153.837

146.761

147.587

Personele bekostiging

7.712.843

0

130.585

7.843.428

162.337

151.851

144.776

145.601

Materiële bekostiging

1.146.968

0

– 277

1.146.691

1.914

1.914

1.914

1.914

Verbeteren binnenmilieu

79.647

0

25.741

105.388

0

0

0

0

Onderwijspersoneelsbeleid

4.427

0

0

4.427

0

0

0

0

Invoering persoonsgebonden nummer

2.000

0

– 167

1.833

0

0

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

10.000

0

208

10.208

0

0

0

0

Aanpak (zeer) zwakke scholen

2.400

0

– 600

1.800

0

0

0

0

Overig

21.855

0

– 709

21.146

71

71

71

71

          

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit

65.234

0

143

65.377

– 601

– 100

– 100

– 100

Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten

31.150

0

664

31.814

0

0

0

0

Excellentie en talentontwikkeling

3.095

0

32

3.127

0

0

0

0

Verbreding techniek in het basisonderwijs

4.955

0

0

4.955

0

0

0

0

Cultuur en school

18.483

0

0

18.483

0

0

0

0

Overig

7.551

0

– 552

6.999

– 600

– 100

– 100

– 100

          

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften

259.415

0

– 4.327

255.088

5.975

5.975

5.975

5.975

Passend onderwijs en LGF

93.726

0

2.218

95.944

2.050

2.050

2.050

2.050

Onderwijsachterstandenbeleid GOA/OAB, VVE en schakelklassen

111.469

0

– 7.005

104.464

3.644

3.644

3.644

3.644

Segregatie

1.830

0

0

1.830

0

0

0

0

Onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten

22.204

0

0

22.204

0

0

0

0

Veiligheid op school

22.928

0

389

23.317

252

252

252

252

Overig

7.258

0

71

7.329

30

30

30

30

          

Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school

11.072

0

– 3.190

7.882

49

49

49

49

Brede scholen

11.047

0

– 3.190

7.857

49

49

49

49

Dagarrangementen en combinatiefuncties

0

0

0

0

0

0

0

0

Tussenschoolse opvang

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig

25

0

0

25

0

0

0

0

          

Voorcalculatorische uitdelingen

95.152

0

– 96.123

– 971

– 146.703

– 146.218

– 146.143

– 146.969

          

Programmakosten-overig

44.646

0

1.053

45.699

– 230

– 230

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

32.671

0

– 47

32.624

– 1.254

– 1.222

– 1.050

– 1.050

Overig

11.975

0

1.100

13.075

1.024

992

1.050

1.050

          

Apparaatsuitgaven

4.761

0

248

5.009

242

242

242

242

Ontvangsten

5.936

0

2.000

7.936

0

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 1 (Primair onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 52,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Voor € 9,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 43,1 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 2 miljoen gestegen als gevolg van technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs

Algemeen

In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 154,8 miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting.

Personele bekostiging.

Op dit instrument is € 130,6 miljoen gemuteerd. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van volumebijstellingen (met name leerlingen) en van toerekening van voorcalculatorische uitgaven (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last). Daarnaast is onder meer € 6 miljoen onderuitputting 2009 op het budget voor passend onderwijs toegevoegd; dit bedrag wordt ingezet ter bestrijding van de overschrijding op de zorguitgaven in 2010. Vanaf 2012 is de mutatie technisch vastgesteld op het niveau van 2011.

Binnenmilieu

De mutatie van € 25,7 miljoen op de uitgaven voor de verbetering van het binnenmilieu bestaat voor € 25 miljoen uit onderuitputting 2009 op de subsidieregeling binnenklimaat die aan het budget voor 2010 is toegevoegd omdat de uitbetaling voor deze subsidieregeling geheel in 2010 zal plaatsvinden.

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit

In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van per saldo € 0,1 miljoen gemuteerd; de mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften

In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van – € 4,3 miljoen gemuteerd. Deze verlaging is met name een gevolg van toerekening van voorcalculatorische uitgaven van € 4,3 miljoen (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last) en een overboeking naar het Gemeentefonds van € 8,6 miljoen ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school

Het saldo van mutaties op deze doelstelling van – € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds een verlaging met circa € 5,2 miljoen in verband met een overboeking naar het Gemeentefonds voor het realiseren van combinatiefuncties in brede scholen, en anderzijds een toevoeging van € 2 miljoen voor beroep en bezwaarprocedures brede school.

Ontvangsten

De verwachte ontvangsten worden met € 2 miljoen verhoogd. Het gaat daarbij om afrekeningen met schoolbesturen voor wachtgeldkosten die ten onrechte bij het Participatiefonds waren gedeclareerd. Deze middelen worden weer beschikbaar gesteld aan het Particpatiefonds.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

6.838.245

0

101.685

6.939.930

4.128

58.893

57.958

56.158

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

6.869.680

0

101.685

6.971.365

4.128

58.893

57.958

56.158

          

Programma-uitgaven

6.864.957

0

101.519

6.966.476

3.930

58.795

57.860

56.060

          

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs

6.707.743

0

89.652

6.797.395

– 8.345

46.520

57.034

55.234

Personele en materiële bekostiging

6.553.181

0

80.494

6.633.675

– 14.215

41.785

53.234

53.234

Investeringen in energiebesparing en een beter binnenmilieu

40.900

0

10.000

50.900

0

0

0

0

Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (FES)

9.153

0

– 5.391

3.762

5.800

4.700

3.800

2.000

Onderwijsverzorging

53.160

0

 

53.160

0

0

0

0

Projecten

19.164

0

– 75

19.089

0

0

0

0

Belangenbeht.dienstverl. ICT (po, vo, be)

32.185

0

4.624

36.809

70

35

0

0

          

Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit

64.035

0

124

64.159

342

342

342

342

Kwaliteitsprojecten via VO-Raad

3.550

0

– 68

3.482

0

0

0

0

Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs

60.485

0

192

60.677

342

342

342

342

          

Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn

4.531

0

11.449

15.980

11.449

11.449

0

0

Experimenten vmbo-mbo2

4.531

0

11.449

15.980

11.449

11.449

0

0

          

Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden

66.180

0

– 16

66.164

484

484

484

484

Maatschappelijke stages

66.180

0

– 16

66.164

484

484

484

484

          

Programmakosten-overig

22.468

0

310

22.778

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

22.468

0

310

22.778

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

4.723

0

166

4.889

198

98

98

98

Ontvangsten

62.144

0

1.616

63.760

5.870

4.735

3.800

2.000

Toelichting mutaties

Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 101,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 1,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 100 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» met € 34 miljoen verhoogd. Daarnaast is de begroting voor dezelfde operationele doelstelling verhoogd met:

  • een bedrag van € 10 miljoen. Het betreft hier tijdelijke stimuleringsmiddelen (subsidieregeling voor energiebesparing en een beter binnenmilieu) die in 2009 niet tot uitgave zijn gekomen;

  • een bedrag van € 56 miljoen. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, vindt een kasschuif plaats uit de loonbijstelling 2011 naar 2010.

Voorts is er sprake van een overheveling van middelen ad. € 11,3 miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» en «Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn» in verband met het afzonderlijk zichtbaar maken van kosten van de experimenten vmbo-mbo2.

Resteert een bedrag van € 1,7 miljoen voor technische mutaties, verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaand uit diverse boekingen (zoals desaldering en overboekingen). De desalderingen betreffen FES-programma’s «Onderwijs Bewijs», praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro en diverse projecten maatschappelijke sectoren en ict.

De ontvangsten zijn met € 1,6 miljoen gestegen als gevolg van bovenstaande desalderingen bij de FES-programma’s.

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

3.435.522

0

79.808

3.515.330

17.792

5.974

3.494

3.494

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

3.598.050

0

– 6.121

3.591.929

17.792

6.974

5.974

3.494

          

Programma-uitgaven

3.594.220

0

– 6.323

3.587.897

17.730

6.968

5.968

3.488

          

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen

3.016.313

0

– 31.641

2.984.672

12.775

12.835

12.653

12.510

Bekostiging roc's/overige regelingen

2.896.595

0

– 32.584

2.864.011

11.252

11.252

11.252

11.252

Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)

– 36.090

0

0

– 36.090

8.800

8.800

8.800

8.800

Bekostiging kbb's

105.521

0

0

105.521

0

0

0

0

School-ex programma

7.000

0

515

7.515

0

0

0

0

Competentiegerichte kwalificatiestructuur

21.626

0

0

21.626

0

0

0

0

Overig

21.661

0

428

22.089

– 7.277

– 7.217

– 7.399

– 7.542

          

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken

180.123

0

– 6.244

173.879

15.059

5.944

4.944

2.464

Taal en rekenen

62.099

0

0

62.099

0

0

0

0

Innovatiearrangement

20.000

0

– 10.000

10.000

10.000

0

0

0

Innovatiebox regulier

43.138

0

0

43.138

0

0

0

0

Regeling stagebox

35.000

0

0

35.000

0

0

0

0

Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra

13.000

0

0

13.000

0

0

0

0

Netwerkscholen (Fes)

4.404

0

96

4.500

1.096

1.096

96

– 2.384

Overig

2.482

0

3.660

6.142

3.963

4.848

4.848

4.848

          

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften

237.178

0

14.314

251.492

12.433

12.571

12.623

12.773

Leerlinggebonden financiering (LGF)

31.114

0

7.600

38.714

7.600

7.600

7.600

7.600

Educatie

150.433

0

0

150.433

0

0

0

0

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

4.000

0

101

4.101

4.000

4.000

4.000

4.000

Leven Lang Leren en EVC

23.918

0

5.987

29.905

300

0

0

0

Schoolmaatschappelijk werk

15.000

0

0

15.000

0

0

0

0

Overig

12.713

0

626

13.339

533

971

1.023

1.173

          

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs

149.931

0

17.010

166.941

– 22.550

– 24.395

– 24.265

– 24.265

RMC's/GSB

53.377

0

– 21.906

31.471

– 22.462

– 22.462

– 22.462

– 22.462

Convenanten met RMC-regio's

34.080

0

5.680

39.760

6.115

9.290

9.290

9.290

Programmagelden regio's

22.870

0

0

22.870

2.405

2.070

2.070

2.070

Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo

7.200

0

200

7.400

600

100

2.800

– 5.000

Verbetering melding verzuim

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Plusvoorziening «overbelaste jongeren»

15.000

0

32.918

47.918

0

0

0

0

Overig

15.404

0

118

15.522

– 9.208

– 13.393

– 15.963

– 8.163

          

Programmakosten-overig

10.675

0

238

10.913

13

13

13

6

Uitvoeringsorganisatie DUO

10.675

0

238

10.913

13

13

13

6

          

Apparaatsuitgaven

3.830

0

202

4.032

62

6

6

6

Ontvangsten

7.404

0

4.599

12.003

1.096

1.096

96

– 2.384

Toelichting mutaties

Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een daling van de uitgaven met € 6,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 5,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 11,9 miljoen verlaagd.

Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten zijn met € 4,6 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen

De daling van € 31,6 miljoen op dit onderdeel is onder andere het saldo van:

  • In 2010 wordt de stimuleringsenveloppe onderwijs (versterking mbo) met € 42,5 miljoen verlaagd om de leerlingenproblematiek van de OCW-begroting (met name in het hbo) in 2010 sluitend te krijgen (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).

  • Een overheveling van € – 3,8 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) . Dit is het LNV-aandeel in de stimuleringsenveloppe onderwijs.

  • Een structurele ophoging van het budget vanaf 2011 van ongeveer € 3 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het mbo.

  • Een mutatie van € 8,8 miljoen structureel vanaf 2011. Uit de telling van 1 februari 2010 (de 2e teldatum) blijkt dat het aantal deelnemers minder is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2009 dan vorig jaar is geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan met € 8,8 miljoen teruggebracht.

  • Een overheveling van € – 10 miljoen naar artikel 11, Studiefinanciering. Het gaat hier om het studiefinancieringseffect dat wordt veroorzaakt door de extra onderwijsdeelname als gevolg van het school exit en extension programma.

  • Een mutatie van € 12,9 miljoen in 2010 als gevolg van een kasschuif van middelen voor ESF projecten.

  • Een structurele overboeking van € 8,5 miljoen voor personeelsbeleid van artikel 9, arbeidsmarkt en personeelsbeleid. Deze middelen zijn ten tijde van het 2e kabinet Balkenende aan de OCW begroting toegevoegd.

Deelnemers volgens beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken

De verlaging van € 6,2 miljoen van deze operationele doelstelling wordt veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:

  • Een generale kasschuif van € – 10 miljoen van 2010 naar 2011 van de middelen voor het innovatiearrangement. Als gevolg van rijksbrede financiële tegenvallers heeft het kabinet in de miljoenennota 2010 besloten om vanaf 2011 geen vervolg te geven aan het innovatiearrangement. Om een soepelere afbouw van het innovatiearrangement mogelijk te maken heeft het HPBO verzocht om € 10 miljoen van de beschikbare middelen voor het innovatiearrangement in 2010 (€ 20 miljoen) door te schuiven naar 2011.

  • Een mutatie op de post «overig» van € 3,7 miljoen in 2010 is het gevolg van een kasschuif van de overlopende verplichtingen uit 2009 naar 2010. De kasschuif wordt verklaard door de volgende onderdelen namelijk het uitstel van de invoering van het wetsvoorstel deelnemersraden tot 2010 (€ 0,4 miljoen), het risico op financiële claims van gemeenten vanwege het doorschuiven van WEB-gelden (€ 1,0 miljoen) en diverse nog niet volledig bevoorschotte projecten en onderzoeken die pas in 2010 afgerekend worden (€ 2,5 miljoen).

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften

De verhoging van € 14,3 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:

  • Een structurele verhoging van het budget voor leerling-gebonden financiering van € 7,6 miljoen. Gebleken is dat in het studiejaar 2009/2010 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleidt tot een overschrijding van het budget voor 2009. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook het budget voor 2010 verhoogd (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).

  • Een verhoging van het budget voor Leven Lang Leren en EVC (ErVaringsCertificaten) met € 6 miljoen. Het gaat met name om middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking 2009 die doorgeschoven worden naar 2010.

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs

De verhoging van € 17 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:

  • Een kasschuif van € 17,9 miljoen van 2009 naar 2010 ten behoeve van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.

  • Een overheveling van € 15 miljoen voor de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren van het ministerie van Jeugd en Gezin.

  • De middelen grotestedenbeleid (GSB) worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering jeugd. Deze middelen (– € 21,8 miljoen) worden structureel aan het gemeentefonds overgeheveld.

  • Een stijging van het budget voor de convenanten met de RMC-regio’s met € 5,7 miljoen in 2010 ten laste van de post «overig». Deze stijging is het gevolg van een verhoging van het normbedrag per verminderde voortijdig schoolverlater van € 2.000,– naar € 2.500,–.

Programmakosten overig

De mutatie van € 0,2 miljoen voor de uitvoeringorganisatie DUO betreft de uitvoeringskosten voor de Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo en de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.

Artikel 5. Technocentra

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

9.998

0

– 7

9.991

20

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven (programma + apparaat)

9.998

0

– 7

9.991

20

0

0

0

          

Programma-uitgaven

9.998

0

– 7

9.991

20

0

0

0

Basissubsidie

7.000

0

0

7.000

0

0

0

0

Speerpuntsubsidie

2.698

0

– 7

2.691

20

0

0

0

Overig

300

0

0

300

0

0

0

0

Ontvangsten

9.632

0

– 40

9.592

0

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor de technocentra is sprake van een daling van de uitgaven met € 7.000,– ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is het saldo van een aantal kleine technische mutaties en een intertemporele compensatie met het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten met € 40.000,– gedaald.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

2.426.775

0

278.755

2.705.530

145.392

154.270

154.414

157.016

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

2.397.538

0

108.660

2.506.198

159.850

158.266

157.266

157.016

          

Programma-uitgaven

2.391.712

0

108.475

2.653.242

159.889

158.305

157.305

157.055

          

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

2.219.638

0

110.255

2.329.893

158.889

157.305

157.305

157.055

Reguliere bekostiging (lumpsum)

2.219.638

0

110.255

2.329.893

158.889

157.305

157.305

157.055

          

Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit

5.474

0

0

5.474

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)

5.474

0

0

5.474

0

0

0

0

Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse studenten

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden

50.164

0

0

50.164

0

0

0

0

Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)

34.867

0

0

34.867

0

0

0

0

Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum)

12.797

0

0

12.797

0

0

0

0

Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs

2.400

0

0

2.400

0

0

0

0

Erkenning van verworven competenties

0

0

0

0

0

0

0

0

Emancipatie

100

0

0

100

0

0

0

0

          

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa

102.050

0

– 2.000

100.050

1.000

1.000

0

0

Praktijkgericht onderzoek (Raak)

16.300

0

0

16.300

0

0

0

0

Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen) (lumpsum)

7.823

0

0

7.823

0

0

0

0

Ondernemerschap

7.500

0

0

7.500

0

0

0

0

Nieuwe hbo-masteropleidingen

10.452

0

0

10.452

0

0

0

0

Deltaplan bèta/techniek

55.500

0

0

55.500

0

0

0

0

FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs

4.475

0

– 2.000

2.475

1.000

1.000

0

0

          

Programmakosten-overig

14.386

0

220

14.606

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

14.386

0

220

14.606

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

5.826

0

185

6.011

– 39

– 39

– 39

– 39

Ontvangsten

4.492

0

– 2.000

2.492

1.000

1.000

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 108,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 0,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 108,2 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 2,0 miljoen gedaald. Deze daling betreft een technische mutatie.

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

Reguliere bekostiging (lumpsum): De stijging met € 110,3 miljoen in 2010 is met name het gevolg van een verhoging van € 97,9 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het hbo en een verhoging van € 10,0 miljoen voor de mede financiering van de realisatie van een brede hbo-voorziening in Flevoland.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

3.890.901

0

63.345

3.954.246

34.888

34.896

34.903

51.757

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

3.809.083

0

28.450

3.837.533

34.895

34.888

34.896

34.903

          

Programma-uitgaven

3.809.083

0

28.450

3.837.533

34.895

34.888

34.896

34.903

          

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

3.740.412

0

27.180

3.767.592

34.895

34.888

34.896

34.903

Reguliere bekostiging (lumpsum)

3.714.826

0

27.180

3.742.006

34.895

34.888

34.896

34.903

Geesteswetenschappen

10.660

0

0

10.660

0

0

0

0

Alfa/Gamma-onderzoek

14.926

0

0

14.926

0

0

0

0

          

Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit

47.268

0

1.270

48.538

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)

5.414

0

0

5.414

0

0

0

0

Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP)

10.331

0

0

10.331

0

0

0

0

Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent: FES (Sirius Programma)

10.320

0

1.270

11.590

0

0

0

0

Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma)

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (kwaliteit en bekostiging)

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB's), Netherlands Education Support Offices (NESO's), Beeldmerk

6.816

0

0

6.816

0

0

0

0

Internationaliseringsagenda

5.500

0

0

5.500

0

0

0

0

Noodfonds voor internationale hulpacties

1.000

0

0

1.000

0

0

0

0

Internationale samenwerking en beurzenprogramma's

1.887

0

0

1.887

0

0

0

0

          

Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden

15.337

0

0

15.337

0

0

0

0

Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)

15.337

0

0

15.337

0

0

0

0

Verhogen studierendement Nederlandse studenten met een niet westerse achtergrond

0

0

0

0

0

0

0

0

Verhoging deelname studenten met een handicap

0

0

0

0

0

0

0

0

          

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa

6.066

0

0

6.066

0

0

0

0

3 TU's samenwerking: FES

6.066

0

0

6.066

0

0

0

0

3 TU's samenwerking

0

0

0

0

0

0

0

0

Sectorplan Natuur- en scheikunde

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

16.402

0

1.270

17.672

0

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 28,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 1,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 27,4 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties zijn de ontvangsten niet gestegen of gedaald.

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 27,2 miljoen in 2010 is het gevolg van een verhoging van € 27,4 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het wo en een totaal aan technische mutaties van – € 0,2 miljoen.

Artikel 8. Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

22.734

0

– 796

21.938

– 2.619

– 2.570

– 2.532

– 32

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

26.317

0

3.078

29.395

73

68

– 32

– 32

          

Programma-uitgaven

23.434

0

3.100

26.534

100

100

0

0

          

Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten

10.596

0

– 2

10.594

– 2

– 2

– 2

– 2

Mobiliteitsprogramma's

7.767

0

– 10

7.757

– 10

– 10

– 10

– 10

Bilaterale samenwerking met andere landen

2.829

0

8

2.837

8

8

8

8

          

In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid

6.208

0

102

6.310

102

102

2

2

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

2.100

0

0

2.100

0

0

0

0

Participeren in multilaterale organisaties

3.455

0

– 27

3.428

33

33

2

2

Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking

653

0

129

782

69

69

0

0

          

Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk

6.630

0

3.000

9.630

0

0

0

0

Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden

5.680

0

3.000

8.680

0

0

0

0

Studiefinanciering Nederlandse Antillen en Aruba

950

0

0

950

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

2.883

 

– 22

2.861

– 27

– 32

– 32

– 32

Ontvangsten

99

0

0

99

 0

 0

 0

Toelichting mutaties

Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 0,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van een beleidsmatige mutatie is de begroting met € 3 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

De beleidsmatige mutatie betreft een intertemporele compensatie voor de operationele doelstelling voor de BES-eilanden.

Er zijn toezeggingen gedaan aan de BES-eilanden, dat in de jaren 2009 en 2010 in totaal € 13 miljoen wordt geïnvesteerd in het onderwijs op de BES-eilanden. Aangezien de besluitvorming tussen de minister en de gedeputeerden over de aanwending van een deel van het budget in begin van het jaar 2010 is afgerond, is in het jaar 2009 een bedrag van € 3 miljoen niet besteed. Dit bedrag wordt als intertemporele compensatie overgeheveld naar het jaar 2010 om de toezeggingen gestand te doen.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

291.353

0

2.596

293.949

– 4.017

– 8.433

– 7.428

– 12.427

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

291.353

0

3.171

294.524

– 3.442

– 8.433

– 7.428

– 12.427

          

Programma-uitgaven

289.185

0

3.100

292.285

– 3.515

– 8.506

– 7.501

– 12.500

          

Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel

116.057

0

0

116.057

0

0

0

0

Een betere beloning

86.836

0

0

86.836

0

0

0

0

Arbeidmarkt

11.000

0

0

11.000

0

0

0

0

Overig

18.221

0

0

18.221

0

0

0

0

          

Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit

170.329

0

3.100

173.429

– 3.515

– 8.506

– 7.501

– 12.500

Een sterker beroep

119.513

 

7.600

127.113

– 5.015

– 4.006

– 4.001

– 4.000

Een professionelere school

36.300

 

4.000

40.300

10.000

4.000

5.000

 

Overig

14.516

 

– 8.500

6.016

– 8.500

– 8.500

– 8.500

– 8.500

          

Programmakosten-overig

2.799

0

0

2.799

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

2.799

0

0

2.799

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

2.168

0

71

2.239

73

73

73

73

Ontvangsten

0

0

4.000

4.000

10.000

4.000

2.000

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor – € 5,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 9,1 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 4 miljoen gestegen, het betreft een technische mutatie.

Toelichting per operationele doelstelling

Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit

  • Om de beschikbare budgetten voor 2010 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven is voor diverse middelen uit het onderdeel «een sterker beroep» (lerarenbeurs, rekenen & taal en opleiden in de school) tot een totaalbedrag van € 9,1 miljoen aan intertemporele compensaties geboekt. Daarnaast is hier vanaf 2011 ten behoeve van de hbo-master leren & innoveren een bedrag van € 4 miljoen naar artikel 6 overgeboekt.

  • Onder het instrument «een professionelere school» is vanuit het FES voor de InnovatieImpuls Onderwijs een bedrag van € 4 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd (voor de jaren 2011 tot en met 2013 gaat het om respectievelijk € 10 miljoen, € 4 miljoen en € 2 miljoen).

  • Ten behoeve van het personeelsbeleid in de mbo-sector is onder de post «overig» vanaf 2010 een bedrag van € 8,5 miljoen naar artikel 4 overgeboekt.

Toelichting ontvangstenmutaties

In verband met de desaldering van de FES-middelen voor de InnovatieImpuls Onderwijs (zie uitgaven hiervoor) zijn op de ontvangsten voor de jaren 2010 tot en met 2013 dezelfde bedragen geboekt als op de uitgaven.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

3.934.192

0

– 188.692

3.745.500

30.576

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

3.934.192

0

– 188.692

3.745.500

30.576

0

0

0

          

Programma-uitgaven

3.934.192

0

– 188.692

3.745.500

30.576

0

0

0

          

Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten

1.701.958

0

– 202.363

1.499.595

– 8.444

0

0

0

Basisbeurs

1.024.287

0

– 25.266

999.021

– 44.890

0

0

0

Reisvoorziening

677.671

0

– 177.097

500.574

36.446

0

0

0

          

Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders

689.726

0

– 6.568

683.158

14.504

0

0

0

Aanvullende beurs

689.726

0

– 6.568

683.158

14.504

0

0

0

          

Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende

1.394.400

0

15.336

1.409.736

17.129

0

0

0

Bijverdiengrens

0

0

0

0

0

0

0

0

Leenfaciliteit

1.394.400

0

15.336

1.409.736

17.129

0

0

0

          

Stimuleren internationale studentenmobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Overige uitgaven Studiefinanciering

71.000

0

– 3.281

67.719

– 5.567

0

0

0

          

Programmakosten-overig

77.108

0

8.184

85.292

12.954

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

77.108

0

8.184

85.292

12.954

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

3.934.192

0

– 188.692

3.745.500

30.576

0

0

0

Waarvan relevant

2.122.992

0

– 309.883

1.813.109

– 45.291

0

0

0

Waarvan niet-relevant

1.811.200

0

121.191

1.932.391

75.867

0

0

0

Apparaatsuitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

540.200

0

13.026

553.226

16.057

0

0

0

Waarborgen adequate terugbetaling leningen

        

Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht

252.100

0

8.737

260.837

11.768

0

0

0

Overige ontvangsten uit kortlopende schulden

288.100

0

4.289

292.389

4.289

0

0

0

Totaal ontvangsten

540.200

0

13.026

553.226

16.057

0

0

0

Waarvan relevant

252.100

0

8.501

260.601

12.405

0

0

0

Waarvan niet-relevant

288.100

4.525

292.625

3.652

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de uitgaven met per saldo € 188,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De niet-relevante uitgaven stijgen met € 121,2 miljoen (technische mutaties). Daartegenover staat een daling van de relevante uitgaven met € 309,9 miljoen (autonome en beleidsmatige mutaties).

De ontvangsten stijgen met per saldo € 13,0 miljoen. Voor € 4,5 miljoen betreft het niet-relevante (technische) mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties stijgen de relevante ontvangsten met € 8,5 miljoen.

Toelichting per operationele doelstelling

Zowel voor de uitgaven als de ontvangsten wordt een onderscheid gemaakt tussen relevant en niet-relevant. Relevant betekent: relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die als gift wordt toegekend (mbo/bol niveau 1 en 2, eerste jaar aanvullende beurs) en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op leningen.

Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen.

Uitgaven

De verlaging van de relevante uitgavenraming met € 309,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2010 wordt veroorzaakt door:

  • autonome ontwikkelingen, waaronder minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift, minder gebruik van de aanvullende beurs, minder uitgaven voor de OV-studentenkaart, stijging van het aantal studerenden met studiefinanciering op grond van de meest recente referentieraming (– € 177,6 miljoen in 2010);

  • in 2009 is op grond van de Najaarsnota 2009 al een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2010 voldaan (– € 165,0 miljoen in 2010);

  • overige mutaties (€ 32,8 miljoen in 2010), vooral stijging van de uitvoeringslasten bij DUO en bijstelling als gevolg van stijging van de aantallen, overheveling van € 10,0 miljoen van artikel 4 vanwege het school exit en extension programma.

In 2011 wordt de raming van de relevante uitgaven verlaagd met € 45,3 miljoen.

De raming van de niet-relevante uitgaven voor 2010 is met € 121,2 miljoen verhoogd (in 2011 met € 75,9 miljoen). De belangrijkste oorzaken zijn:

  • uit realisatiecijfers blijkt dat er in 2010 minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift zijn dan geraamd, dus er wordt minder aan prestatiebeurs afgeboekt (€ 66,8 miljoen in 2010);

  • toename van het aantal studerenden met studiefinanciering op basis van de meest recente referentieraming (€ 36,0 miljoen in 2010);

  • stijging van het gebruik van de leenfaciliteiten, met name het collegegeldkrediet (€ 15,3 miljoen in 2010).

Ontvangsten

De ontvangstenraming is voor 2010 met € 13,0 miljoen bijgesteld. Uit de realisatiegegevens over de afgelopen jaren blijkt dat er meer wordt afgelost op studieleningen dan geraamd:

  • het relevante deel betreft extra ontvangsten aan rente en kortlopende schulden (€ 8,5 miljoen in 2010, en € 12,4 miljoen in 2011);

  • het niet-relevante deel van de extra aflossingen betreft de hoofdsom van de lening (€ 4,5 miljoen in 2010, en € 3,7 miljoen in 2011).

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

126.298

0

7.164

133.462

10.769

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

126.298

0

7.164

133.462

10.769

0

0

0

          

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol

96.700

0

7.505

104.205

10.073

0

0

0

TS 17–

34.200

0

1.220

35.420

1.940

0

0

0

VO 18+

61.500

0

5.848

67.348

7.696

0

0

0

waarvan niet-relevante uitgaven

2.500

0

– 709

1.791

– 670

0

0

0

TS 18+ vavo

1.000

0

437

1.437

437

0

0

0

          

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding

11.400

0

– 1.601

9.799

– 1.601

0

0

0

TS 18+ tlo

11.400

0

– 1.601

9.799

– 1.601

0

0

0

          

Programma-uitgaven overig

18.198

0

1.260

19.458

2.297

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

18.198

0

1.260

19.458

2.297

0

0

0

Totaal ontvangsten

9.400

0

0

9.400

0

0

0

0

TS 17–

2.200

0

0

2.200

0

0

0

0

VO 18+

6.600

0

0

6.600

0

0

0

0

TS 18+

600

 0

0

600

0

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 7,2 miljoen voor 2010 (€ 10,8 miljoen voor 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

In 2010 betreft het – € 0,7 miljoen voor technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 7,9 miljoen gestegen in 2010.

De ontvangsten zijn met gelijk gebleven ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Toelichting per operationele doelstelling

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol

Door autonome mutaties stijgen de uitgaven voor leerlingen in het vo en minderjarige deelnemers bol met in totaal € 7,5 miljoen in 2010 (€ 10,1 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De oorzaken zijn hoofdzakelijk:

  • meer leerlingen (€ 0,8 miljoen in 2010), vooral in het vo;

  • doorwerking van de realisaties 2009.

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding

De raming voor 2010 en 2011 van deze uitgaven is met € 1,6 miljoen verlaagd op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2009. Een lager aantal studenten dan geraamd maakt gebruik van de regeling.

Programma-uitgaven overig

De raming van de uitgaven aan de uitvoeringsorganisatie DUO zijn voor 2010 met € 1,3 miljoen verhoogd (€ 2,3 miljoen voor 2011) vanwege de gestegen leerlingaantallen en stijgende uitvoeringslasten.

Artikel 13. Lesgeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

5.951

0

679

6.630

1.171

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

5.951

0

679

6.630

1.171

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

5.951

 

679

6.630

1.171

0

0

0

Ontvangsten lesgeld

192.600

 0

7.234

199.834

744

0

0

0

Toelichting mutaties

Voor artikel 13 (Lesgeld) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,7 miljoen in 2010 (€ 1,2 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is een autonome mutatie.

De ontvangsten zijn in 2010 met € 7,2 miljoen gestegen ( € 0,8 miljoen in 2011) als gevolg van autonome ontwikkelingen.

Toelichting per operationele doelstelling

De raming van de ontvangsten Lesgeld is voor 2010 met € 7,2 miljoen verhoogd vanwege bijstelling van het aantal lesgeldplichtigen.

Artikel 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

611.712

0

14.230

625.942

1.811

2.126

367

367

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

951.738

0

19.083

970.821

1.811

2.126

367

367

          

Programma-uitgaven

903.249

0

17.420

920.669

1.718

2.032

365

365

          

Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten

584.580

0

7.187

591.767

7.257

6.929

5.829

5.829

Cultuursubsidies 2009–2012

552.678

0

6.446

559.124

6.441

6.441

6.441

6.441

4-jarig

97.311

0

– 639

96.672

– 644

– 644

– 644

– 644

 

• producerend

69.949

0

154

70.103

149

149

149

149

 

• niet producerend

27.362

0

– 793

26.569

– 793

– 793

– 793

– 793

Langjarig

293.867

0

634

294.501

634

634

634

634

 

• producerend

264.910

0

607

265.517

607

607

607

607

 

waarvan Musea

150.802

0

0

150.802

0

0

0

0

 

• niet producerend

28.957

0

27

28.984

27

27

27

27

Fondsen

161.500

0

6.451

167.951

6.451

6.451

6.451

6.451

Verbreden inzet Cultuur

26.262

0

– 909

25.353

– 284

– 612

– 612

– 612

Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)

5.640

0

1.650

7.290

1.100

1.100

0

0

          

Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed

222.105

0

3.844

225.949

– 540

0

0

0

Archieven

26.222

0

– 100

26.122

– 100

0

0

0

Beelden voor de toekomst

23.468

0

– 136

23.332

0

0

0

0

 

waarvan FES

22.032

0

0

22.032

0

0

0

0

Musea: huisvesting

27.202

0

668

27.870

0

0

0

0

Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012

19.143

0

0

19.143

0

0

0

0

Mooier Nederland

6.743

0

– 1.602

5.141

0

0

0

0

Monumenten

110.397

0

4.400

114.797

0

0

0

0

Archeologie

2.725

0

727

3.452

0

0

0

0

 

waarvan FES

1.750

0

727

2.477

0

0

0

0

Overige instrumenten

6.205

0

– 113

6.092

– 440

0

0

0

          

Bibliotheken

31.179

0

2.656

33.835

0

0

0

0

Subsidies

 

0

 

0

0

0

0

0

Bibliotheekvernieuwing

18.500

0

2.417

20.917

0

0

0

0

Leesvoorziening leesgehandicapten

9.679

0

239

9.918

0

0

0

0

Programma leesbevordering

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

          

Programmakosten overig

47.581

0

3.258

50.839

– 5.462

– 5.264

– 5.564

– 5.564

          

Nationaal Archief

17.804

0

475

18.279

463

367

100

100

waarvan informatie op Orde (Archiefachterstanden)

500

0

 

500

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

48.489

0

1.663

50.152

93

94

2

2

Bestuursdepartement

9.131

0

– 131

9.000

1

2

2

2

Uitvoeringsdiensten

39.358

0

1.794

41.152

92

92

0

0

Ontvangsten

24.276

 0

1.264

25.540

 0

 0

 0

 0

Toelichting mutaties

Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 19,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 16,1 miljoen betreft het een verlaging van de uitgaven in verband met technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 35,2 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 1,2 miljoen gestegen in verband met technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen van de deelname van de burgers aan cultuuruitingen

Het budget is verhoogd als gevolg van intertemporele compensaties voor een bedrag van € 4,6 miljoen voor o.a. de regelingen cultuurprofijt en FINE/Filmotech.

Behoud en beheer Cultureel Erfgoed

Het budget van de monumentenzorg is verhoogd met economische stimuleringsmaatregelen voor een bedrag van € 24 miljoen uit de 2e tranche Wonen Wijken en Integratie (WWI). Het gaat hierbij om de uitvoering van de Regeling speciale projecten WWI van € 9 miljoen en de regeling herbestemming monumenten van € 15 miljoen.

Bibliotheken

Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 2,7 miljoen . Een groot deel hiervan heeft betrekking op de slotbetalingen van de projecten voor bibliotheekinnovatie.

Overige uitgaven

Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 3,3 miljoen . Hiervan heeft € 1,7 miljoen betrekking op de kosten van de ontvlechting van de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Artikel 15 Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

904.583

– 1.489

0

903.094

– 441

– 441

– 441

– 441

Waarvan garantieverplichtingen

        

Programma-uitgaven

905.329

0

– 1.360

903.969

– 441

– 441

– 441

– 441

          

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod

897.486

0

– 1.048

896.438

0

0

0

0

Financiering publieke omroep

880.004

0

– 1.048

878.956

0

0

0

0

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

17.482

0

0

17.482

0

0

0

0

          

Programmakosten-overig

7.843

0

– 312

7.531

– 441

– 441

– 441

– 441

Overige uitgaven (geen Mediawet)

7.843

0

– 312

7.531

0

0

0

0

Ontvangsten

246.252

 0

1.268

247.520

 0

 0

 0

 0

Toelichting mutaties

Voor artikel 15 (Media) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 1,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,1 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod

Zowel de uitgaven als de ontvangsten zijn met € 12 miljoen verlaagd als gevolg van een lagere raming van de reclameontvangsten voor 2010. Hiertegenover staat een stijging met € 11 miljoen voor de uitkering van de wettelijke prijsbijstelling. Verder is de structurele cultuurnotaverplichting aan Stichting Mira Media beëindigd en is het bijgehorende budget van € 0.4 miljoen teruggeboekt naar art. 14 Cultuur.

Artikel 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

1.197.221

0

– 6.001

1.191.220

– 15.385

– 10.286

– 14.779

– 14.735

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

1.239.302

0

32.823

1.272.125

– 14.385

– 10.286

– 14.779

– 14.779

          

Programma-uitgaven

1.236.048

0

32.943

1.268.991

– 14.332

– 10.233

– 14.726

– 14.726

          

Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel

784.591

0

5.963

790.554

– 4.332

– 10.233

– 14.726

– 14.726

NWO

313.343

0

121

313.464

56

56

56

56

KNAW

90.774

0

0

90.774

0

0

0

0

Koninklijke Bibliotheek (KB)

46.429

0

0

46.429

0

0

0

0

KNAW bibliotheek

2.429

0

0

2.429

0

0

0

0

LF TUD bibliotheek

7.626

0

0

7.626

0

0

0

0

IISG

284

0

0

284

0

0

0

0

SURF

7.517

0

0

7.517

0

0

0

0

CPG

515

0

0

515

0

0

0

0

Montesquieu Instituut

1.067

0

0

1.067

0

0

0

0

NCB

5.170

0

0

5.170

0

0

0

0

TNO

191.444

0

4.170

195.614

– 5.288

– 10.289

– 14.782

– 14.782

BPRC/ Stichting AAP

9.597

0

0

9.597

0

0

0

0

Nationaal Herbarium

1.225

0

0

1.225

0

0

0

0

NLR

916

0

0

916

0

0

0

0

Deltares

2.265

0

0

2.265

0

0

0

0

MARIN

957

0

0

957

0

0

0

0

STT

233

0

0

233

0

0

0

0

EMBC

724

0

0

724

0

0

0

0

EMBL

4.100

0

0

4.100

0

0

0

0

ESA

33.832

0

0

33.832

0

0

0

0

CERN

35.444

0

0

35.444

0

0

0

0

ESO

7.100

0

0

7.100

0

0

0

0

NEMO

3.368

0

0

3.368

0

0

0

0

EG-Liaison

405

0

0

405

0

0

0

0

NTU/INL

3.241

0

0

3.241

0

0

0

0

EIB

1.297

0

0

1.297

0

0

0

0

Nationale coördinatie

7.105

0

520

7.625

900

0

0

0

Bilaterale samenwerking

3.258

0

0

3.258

0

0

0

0

Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)

2.470

0

152

2.622

0

0

0

0

Nader te verdelen

456

0

1.000

1.456

0

0

0

0

          

Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken

255.296

0

16.980

272.276

0

0

0

0

FES – BSIK

22.370

0

30.590

52.960

0

0

0

0

FES- ITER

0

0

0

0

0

0

0

0

FES-GATE

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

FES- grootschalige researchfaciliteiten

3.902

0

0

3.902

0

0

0

0

FES- Parelsnoer

7.750

0

0

7.750

0

0

0

0

FES SURF-net

11.700

0

0

11.700

0

0

0

0

FES NCB

10.000

0

0

10.000

0

0

0

0

FES ITER-2

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

FES hersenen en Cognitie

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

Genomics

40.000

0

0

40.000

0

0

0

0

Kenniswerkers

120.000

0

– 13.610

106.390

0

0

0

0

Smart-mix

0

0

0

0

0

0

0

0

EET

0

0

0

0

0

0

0

0

Valorisatie

2.500

0

0

2.500

0

0

0

0

Talentenkracht

500

0

0

500

0

0

0

0

Kust- en zeeonderzoek

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

ASTRON/LOFAR

2.074

0

0

2.074

0

0

0

0

Grootschalige research infrastructuur

19.000

0

0

19.000

0

0

0

0

Poolonderzoek

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Gezondheidsonderzoek

1.500

0

0

1.500

0

0

0

0

          

Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap

195.873

0

10.000

205.873

– 10.000

0

0

0

Vernieuwingsimpuls

168.873

0

10.000

178.873

– 10.000

0

0

0

VI-vrouwencomponent

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Talent Mozaik

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Talent Rubicon

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

Aspasia

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

Toptalent

4.000

0

0

4.000

0

0

0

0

Graduate schools

11.000

0

0

11.000

0

0

0

0

          

Programmakosten-overig

288

0

0

288

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

288

0

0

288

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

3.254

0

– 120

3.134

– 53

– 53

– 53

– 53

Ontvangsten

179.797

 0

30.310

210.107

– 5.288

– 10.289

– 14.782

– 14.782

Toelichting mutaties

Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 31,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor € 12,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 19,3 miljoen gestegen.

De ontvangsten zijn met € 30,3 miljoen gestegen. Voor € 30,3 miljoen betreft het technische mutaties.

Toelichting per operationele doelstelling

Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken

Onderdeel van de stijging op de beleidsmatige mutaties betreft:

  • De realisatie van de 1ste en 2de tender van de zgn kenniswerkersregeling.

  • Een intertemporele compensatie van € 10 miljoen tbv afbouw innovatiearrangement (zie verder artikel 4 BVE).

Onderdeel van de technische mutaties is o.a. een desaldering in verband met de in 2009 niet uibetaalde FES/BSIK voorschotten voor een bedrag van € 30,6 miljoen.

Artikel 24. Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

2.707.939

0

317.347

3.025.286

272.000

317.000

362.000

397.000

Waarvan garantieverplichtingen

        

Programma-uitgaven

2.707.939

0

317.347

3.025.286

272.000

317.000

362.000

397.000

          

Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders

2.612.385

0

320.000

2.932.385

305.000

350.000

395.000

430.000

Kinderopvangtoeslag

2.612.385

0

320.000

2.932.385

305.000

350.000

395.000

430.000

          

Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen

51.439

0

28.181

79.620

7.000

7.000

7.000

7.000

Subsidies

9.712

0

– 6.000

3.712

    

Kwaliteit en opleidingen

33.663

0

34.181

67.844

7.000

7.000

7.000

7.000

Taskforce wachtlijsten

8.064

0

0

8.064

    
          

Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben

44.097

0

– 30.834

13.263

– 40.000

– 40.000

– 40.000

– 40.000

Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE

44.097

0

– 30.834

13.263

– 40.000

– 40.000

– 40.000

– 40.000

          

Programmakosten-overig

18

0

0

18

0

0

0

0

Agentschap SZW

18

0

0

18

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie DUO

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

747.736

0

95.000

842.736

 115.000

 135.000

 135.000

 140.000

Toelichting mutaties

Voor artikel 24 (Kinderopvang) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 317,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor – € 47,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 365,2 miljoen gestegen. Hiervan maakt deel uit de tegenvaller bij de kinderopvangtoeslag van € 256 miljoen. Voorts bestaat het bedrag uit een verhoging van zowel te toeslaguitgaven als de ontvangsten met € 95 miljoen als gevolg van grotere verschillen bij de afrekening van oude toeslaguitgaven door de Belastingdienst.

Toelichting per operationele doelstelling

Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen

Voor versterking toezicht en handhaving in verband met de wijzigingen gastouderopvang is eenmalig € 10 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Er is € 4 miljoen aan subsidies in 2009 niet tot besteding gekomen en doorgeschoven naar 2010.

Voor de hogere kosten van opleidingen gastouders en voor de hogere kosten van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke inspectie ruimte (noodzakelijk voor toezicht en handhaving GGD), is een bedrag van € 31 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd. Daarnaast is een bedrag van € 3,2 miljoen voor projecten die in 2009 niet zijn afgerond en in 2010 tot betaling komen, doorgeschoven naar 2010.

Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders

Er is € 320,0 miljoen toegevoegd aan het uitgavenbudget 2010 voor kinderopvangtoeslag. Omdat het ontvangstenbudget met € 95 miljoen verhoogd is, betekent dit per saldo een verhoging van het budget voor kinderopvangtoeslag met € 225 miljoen.

De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door meer kinderen in de gastouderopvang dan geraamd en doorwerking van de hogere uitgaven van de kinderopvangtoeslag in 2009.

Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben

Ter verhoging van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk is voor de opleidingen van de leidsters een structurele reeks van € 35,0 miljoen per jaar overgeboekt naar het gemeentefonds. Voor versterking van toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse educatie is aan het gemeentefonds een bedrag van € 2,1 miljoen in 2010 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2011 overgeboekt. Voor voorbereiding en versterking van Voor- en Vroegschoolse educatie is € 0,7 miljoen overgeboekt naar het beleidsterrein van het primair onderwijs. Er is een bedrag van € 7,0 miljoen aan subsidies harmonisatie dat in 2009 niet tot besteding is gekomen doorgeschoven naar 2010.

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen

16.063

150

– 1.404

14.809

– 2.063

– 919

– 220

– 280

Waarvan garantieverplichtingen

        

Totale uitgaven

20.048

150

– 1.404

18.794

– 2.063

– 919

– 220

– 280

          

Programma-uitgaven

18.146

150

– 1.502

16.794

– 2.068

– 924

– 225

– 285

          

Emancipatie

14.799

0

– 1.412

13.387

– 2.028

– 924

– 225

– 285

Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen

762

0

– 125

637

0

0

0

0

          

Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving

14.037

0

– 1.287

12.750

– 2.028

– 924

– 225

– 285

          

Homo-emancipatie

3.347

150

– 90

3.407

– 40

0

0

0

Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen

200

0

0

200

0

0

0

0

          

Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving

3.147

150

– 90

3.207

– 40

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

1.902

0

98

2.000

5

5

5

5

Ontvangsten

0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

Toelichting mutaties

Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.

Voor – € 3,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 2,1 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling

  • Op operationele doelstelling emancipatiebeleid: «Het versterken van het emancipatieproces in de samenleving» zijn voor 2010 o.a. voor onderstaande doelen bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds (ministerie BZK):

    • € 0,7 miljoen voor het oprichten van vadercentra in 14 gemeenten om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen;

    • € 0,9 miljoen voor «1001 kracht» om in 6 gemeenten de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden te bevorderen;

    • € 0,9 miljoen om in 19 gemeenten en 5 provincies met de best practices «Alle troeven in handen» het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen in de Nederlandse samenleving te versterken.

  • Verder is op deze doelstelling naar het ministerie van VWS voor 2010 €  0,7 miljoen overgeboekt voor het thema seksualisering om het door VWS geïnitieerde programma Seksuele gezondheid van de jeugd te versterken om een respectvolle omgang met meisjes door jongens te bevorderen.

Licence