31 Integraal Waterbeleid
31 Integraal Waterbeleid | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Vastgestelde mutaties ISB12011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 63 491 | 0 | 3 484 | 66 975 | – 7 480 | – 1 138 | – 1 138 | – 1 138 |
Uitgaven: | 67 508 | 0 | 184 | 67 692 | 1 999 | – 2 181 | – 2 681 | – 2 681 |
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie | 24 692 | 0 | 2 110 | 26 802 | 3 502 | – 698 | – 1 214 | – 1 214 |
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming | 15 156 | 0 | 421 | 15 577 | – 178 | – 698 | – 1 214 | – 1 214 |
31.01.02 HGIS Partners voor Water | 9 536 | 0 | 1 689 | 11 225 | 3 680 |
| ||
31.01.03 Leven met Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
31.02 Veiligheid | 22 175 | 0 | – 2 990 | 19 185 | – 2 807 | – 2 793 | – 2 828 | – 2 828 |
31.02.01 Hoogwaterbescherming | 12 089 | 0 | – 2 760 | 9 329 | – 2 616 | – 2 604 | – 2 633 | – 2 633 |
31.02.02 Kust | 1 261 | 0 | – 198 | 1 063 | – 169 | – 167 | – 173 | – 173 |
31.02.03 Inspectie VenW | 8 825 | 0 | – 32 | 8 793 | – 22 | – 22 | – 22 | – 22 |
31.03 Waterkwantiteit | 274 | 0 | 30 | 304 | – 128 | – 126 | – 130 | – 130 |
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw | 274 | 0 | 30 | 304 | – 128 | – 126 | – 130 | – 130 |
31.04 Waterkwaliteit | 20 367 | 0 | 1 034 | 21 401 | 1 432 | 1 436 | 1 491 | 1 491 |
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta | 18 634 | 0 | – 1 160 | 17 474 | – 1 138 | – 918 | – 1 065 | – 1 165 |
31.04.02 Noordzee en Wadden | 1 733 | 0 | 2 194 | 3 927 | 2 570 | 2 354 | 2 556 | 2 656 |
31.04.03 Inspectie VenW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 8 754 |
| ||||||
– Agentschapsbijdragen | 27 445 |
| ||||||
– Restant | 31 493 |
| ||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 98% |
| ||||||
31.09 Ontvangsten | 570 | 0 | 0 | 570 |
|
|
|
|
De hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat verplichtingen voor Partners voor Water in 2011 worden aangegaan in plaats van 2012. In verband hiermede heeft een verschuiving plaatsgevonden uit 2012 naar 2011.
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 56 813 | 0 | – 109 | 56 704 | – 67 | – 5 147 | – 6 226 | – 8 385 |
Uitgaven: | 57 245 | 0 | – 89 | 57 156 | – 67 | – 5 147 | – 6 226 | – 8 385 |
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. | 49 211 | 0 | – 59 | 49 152 | – 48 | – 5 128 | – 6 207 | – 8 366 |
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 1 814 | 0 | 0 | 1 814 |
| |||
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie | 4 349 | 0 | 0 | 4 349 |
| |||
32.01.03 Gedragsbeinvloeding | 21 216 | 0 | 0 | 21 216 | – 5 080 | – 6 159 | – 8 318 | |
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 21 832 | 0 | – 59 | 21 773 | – 48 | – 48 | – 48 | – 48 |
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. | 7 944 | 0 | – 30 | 7 914 | – 19 | – 19 | – 19 | – 19 |
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 316 | 0 | 0 | 316 |
| |||
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails" | 206 | 0 | 0 | 206 |
| |||
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 7 422 | 0 | – 30 | 7 392 | – 19 | – 19 | – 19 | – 19 |
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 24 | 0 | 0 | 24 |
| |||
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV | 66 | 0 | 0 | 66 |
| |||
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 2 447 |
| ||||||
– Agentschapsbijdragen | 27 557 |
| ||||||
– Restant | 27 152 |
| ||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 88% |
| ||||||
32.09 Ontvangsten | 4 642 | 0 | 0 | 4 642 |
|
|
|
|
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) supple- toire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 56 038 | 0 | – 1 002 | 55 036 | – 192 | – 192 | – 292 | 108 |
Uitgaven: | 57 401 | 0 | – 337 | 57 064 | – 80 | – 197 | – 2 014 | 76 |
33.01 Externe veiligheid | 6 658 | 0 | – 120 | 6 538 | 112 | – 5 | – 1 722 | – 32 |
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen | 5 062 | 0 | 0 | 5 062 |
| |||
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens | 272 | 0 | 0 | 272 |
| |||
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol | 1 324 | 0 | – 120 | 1 204 | 112 | – 5 | – 1 722 | – 32 |
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart | 21 183 | 0 | 82 | 21 265 | 23 | 23 | 23 | 23 |
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart | 1 622 | 0 | 0 | 1 622 | – 23 | – 23 | – 23 | – 23 |
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens | 959 | 0 | 12 | 971 |
| |||
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren | 499 | 0 | 30 | 529 |
| |||
33.02.04 IMO (HGIS) | 416 | 0 | 0 | 416 |
| |||
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 17 178 | 0 | 40 | 17 218 | 46 | 46 | 46 | 46 |
33.02.06 CCR (HGIS) | 509 | 0 | 0 | 509 |
| |||
33.03 Veiligheid luchtvaart | 29 149 | 0 | – 299 | 28 850 | – 215 | – 215 | – 315 | 85 |
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart | 1 287 | 0 | 328 | 1 615 |
| |||
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) | 1 265 | 0 | – 100 | 1 165 | – 150 | – 150 | – 250 | – 150 |
33.03.03 Internationaal | 334 | 0 | – 150 | 184 |
| |||
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 22 859 | 0 | – 77 | 22 782 | – 65 | – 65 | – 65 | – 65 |
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden | 3 104 | 0 | 0 | 3 104 |
| |||
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS) | 300 | 0 | – 300 | 0 | 300 | |||
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens | 97 | 0 | 0 | 97 | ||||
33.04.02 Beveiliging luchtvaart | 247 | 0 | 0 | 247 | ||||
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 4 299 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 44 041 | |||||||
– Restant | 8 724 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 70% | |||||||
33.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 57 331 | 0 | – 4 756 | 52 575 | – 1 148 | – 474 | – 667 | – 16 114 |
Uitgaven: | 78 699 | 0 | – 567 | 78 132 | – 1 148 | – 474 | – 5 667 | – 16 114 |
34.01 Netwerk weg | 8 723 | 0 | 0 | 8 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 7 445 | 0 | 0 | 7 445 | ||||
34.01.02 Beheer en onderhoud | 87 | 0 | 0 | 87 | ||||
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur | 629 | 0 | 0 | 629 | ||||
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer | 562 | 0 | 0 | 562 | ||||
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.02 Netwerk vaarwegen | 2 194 | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Vaarweginfrastructuur | 2 194 | 0 | 0 | 2 194 | ||||
34.03 Netwerk spoor | 36 374 | 0 | – 150 | 36 224 | – 150 | – 150 | – 5 150 | – 15 150 |
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 476 | 0 | 0 | 476 | ||||
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet | 557 | 0 | 0 | 557 | ||||
34.03.03 Beheer overig | 635 | 0 | 0 | 635 | ||||
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet | 34 563 | 0 | – 150 | 34 413 | – 150 | – 150 | – 5 150 | – 15 150 |
34.03. 05 Vervoer overig | 143 | 0 | 0 | 143 | ||||
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer | 31 408 | 0 | – 417 | 30 991 | – 998 | – 324 | – 517 | – 964 |
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 3 284 | 0 | 0 | 3 284 | ||||
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.04 Stimulering marktwerking OV | 1 129 | 0 | 0 | 1 129 | ||||
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 937 | 0 | – 3 | 934 | – 2 | – 2 | – 2 | – 2 |
34.04.08 Regionale bereikbaarheid | 21 951 | 0 | – 360 | 21 591 | – 942 | – 268 | – 461 | – 908 |
34.04.09 Regionale OV-systemen | 4 107 | 0 | – 54 | 4 053 | – 54 | – 54 | – 54 | – 54 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 8 423 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 4 188 | |||||||
– Restant | 65 521 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
34.09 Ontvangsten | 98 | 0 | 0 | 98 |
In 2010 zijn er verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2011. In verband heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.
35 Mainports en logistiek
35 Mainports en logistiek | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 58 250 | – 26 357 | 1 083 | 32 976 | – 896 | – 1 841 | – 3 700 | – 4 442 |
Uitgaven: | 65 266 | – 26 357 | – 66 | 38 843 | – 1 096 | – 1 937 | – 3 754 | – 4 442 |
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens | 6 982 | 0 | 0 | 6 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens | 3 882 | 0 | 371 | 4 253 | 100 | |||
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens | 3 100 | 0 | – 371 | 2 729 | – 100 | |||
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens | 1 265 | 0 | 191 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.01 Verbetering marktwerking | 888 | 0 | 191 | 1 079 | ||||
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden | 197 | 0 | 0 | 197 | ||||
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit | 180 | 0 | 0 | 180 | ||||
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart | 35 411 | – 26 357 | 515 | 9 569 | – 553 | – 1 694 | – 3 434 | – 4 276 |
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens | 27 548 | – 26 357 | – 356 | 835 | – 864 | – 1 685 | – 3 425 | – 4 267 |
35.03.02 Luchtruim | 1 826 | 0 | 300 | 2 126 | ||||
35.03.03 Marktordening en markttoegang | 2 648 | 0 | 582 | 3 230 | 320 | |||
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 3 389 | 0 | – 11 | 3 378 | – 9 | – 9 | – 9 | – 9 |
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer | 21 608 | 0 | – 772 | 20 836 | – 543 | – 243 | – 320 | – 166 |
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie | 3 495 | 0 | 0 | 3 495 | ||||
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart | 5 202 | 0 | – 599 | 4 603 | – 543 | – 243 | – 320 | – 166 |
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart | 4 057 | 0 | – 173 | 3 884 | ||||
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer | 4 811 | 0 | 0 | 4 811 | ||||
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer | 4 043 | 0 | 0 | 4 043 | ||||
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 11 531 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 7 118 | |||||||
– Restant | 20 194 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 94% | |||||||
35.09 Ontvangsten | 5 681 | – 3 639 | 26 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat | 2 042 | 0 | 26 | 2 068 |
|
|
|
|
35.09.02 Overige ontvangsten | 7 723 | – 3 639 | 0 | 4 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 59 612 | 0 | – 6 791 | 52 821 | – 5 022 | – 3 891 | – 4 000 | – 4 000 |
Uitgaven: | 117 844 | 0 | – 17 038 | 100 806 | 6 589 | – 3 514 | – 2 073 | 1 703 |
36.01 Leefomgeving hoofdwegen | 44 206 | 0 | 749 | 44 955 | – 4 222 | – 3 491 | – 4 000 | – 4 000 |
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 816 | 0 | 0 | 816 | ||||
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer | 37 858 | 0 | 749 | 38 607 | – 4 222 | – 3 491 | – 4 000 | – 4 000 |
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit | 1 017 | 0 | 0 | 1 017 | ||||
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. | 149 | 0 | 0 | 149 | ||||
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer | 4 366 | 0 | 0 | 4 366 | ||||
36.02 Leefomgeving spoorwegen | 9 120 | 0 | 0 | 9 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor | 0 | 0 | 0 | |||||
personen- en goederenvervoer per spoor | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||
36.02.03 Bodemsanering NS percelen | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 | ||||
36.03 Luchtvaart | 63 133 | 0 | – 18 218 | 44 915 | 10 811 | – 23 | 1 927 | 5 703 |
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS | 2 264 | 0 | 0 | 2 264 | ||||
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) | 606 | 0 | – 185 | 421 | 185 | |||
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) | 38 918 | 0 | – 12 058 | 26 860 | 12 058 | |||
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol | 1 617 | 0 | – 1 016 | 601 | – 63 | – 23 | – 564 | 1 666 |
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 17 891 | 0 | – 4 437 | 13 454 | – 2 091 | 0 | 2 491 | 4 037 |
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol | 1 324 | 0 | – 522 | 802 | 522 | |||
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.10 Duurzame luchtvaart | 513 | 0 | 0 | 513 | 200 | |||
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.04 Scheepvaart | 1 385 | 0 | 431 | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 Duurzame zeevaart | 632 | 0 | 0 | 632 | ||||
36.04.02 Duurzame zeehavens | 114 | 0 | 5 | 119 | ||||
36.04.03 Duurzame binnenvaart | 639 | 0 | 426 | 1 065 | ||||
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 1 181 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 376 | |||||||
– Restant | 99 249 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 96% | |||||||
36.09 Ontvangsten | 43 718 | 0 | 0 | 43 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 | 2 323 | 0 | 0 | 2 323 | ||||
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 | 29 081 | 0 | 0 | 29 081 | ||||
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten | 12 039 | 0 | 0 | 12 039 | ||||
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens | 250 | 0 | 0 | 250 | ||||
36.09.07 Overige ontvangsten | 25 | 0 | 0 | 25 |
De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastestelde begroting en Stand ISB.
Het verschil tussen de kas- en de verplichtingen mutatie wordt veroorzaakt doordat niet in alle gevallen de mutaties in de kas een doorwerking hebben in de verplichtingen (GIS) mutatie). Daarnaast zijn er verplichtingen in 2010 aangegaan die in 2011 begroot staan. In verband hiermede heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.
37 Weer, klimaat en seismologie
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 53 829 | 0 | – 258 | 53 571 | – 1 438 | – 2 160 | – 3 240 | – 4 320 |
Uitgaven: | 53 093 | 0 | – 258 | 52 835 | – 1 438 | – 2 160 | – 3 240 | – 4 320 |
37.01 Weer, klimaat en seismologie | 34 043 | 0 | – 258 | 33 785 | – 1 438 | – 2 160 | – 3 240 | – 4 320 |
37.01.01 Weer | 19 894 | 0 | – 338 | 19 556 | – 949 | – 1 265 | – 1 898 | – 2 531 |
37.01.02 Klimaat | 11 897 | 0 | – 102 | 11 795 | – 671 | – 895 | – 1 342 | – 1 789 |
37.01.03 Seismologie | 1 516 | 0 | 0 | 1 516 | ||||
37.01.04 Contributie WMO (HGIS) | 736 | 0 | 182 | 918 | 182 | |||
37.02 Aardobservatie | 19 050 | 0 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.02.01 EUMETSAT | 19 050 | 0 | 0 | 19 050 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | 51 917 | |||||||
– Restant | 918 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 87% | |||||||
37.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 37 759 | 437 | 38 196 | 940 | 2 440 | 2 969 | 2 969 |
Uitgaven: | 0 | 43 181 | – 2 153 | 41 028 | – 1 954 | – 1 061 | 2 969 | 2 969 |
51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren | 0 | 4 282 | – 3 793 | 489 | – 3 594 | – 2 701 | 1 300 | 1 300 |
51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren | 0 | 4 282 | – 3 793 | 489 | – 3 594 | – 2 701 | 1 300 | 1 300 |
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie | 0 | 38 899 | 1 640 | 40 539 | 1 640 | 1 640 | 1 669 | 1 669 |
51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie | 0 | 38 899 | 1 640 | 40 539 | 1 640 | 1 640 | 1 669 | 1 669 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 41 028 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 54% | |||||||
51 Ontvangsten | 0 | 934 | 0 | 934 |
|
|
|
|
Het verschil tussen de kas-en verplichtingenmutaties wordt veroorzaakt door een verplichtingen schuif bij het project Duurzame Dynamiek in de Delta en een overboeking exclusief verplichtingen naar het Gemeentefonds waarvan de verplichtingen reeds in een ander jaar zijn aangegaan.
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 75 086 | – 550 | 74 536 | 50 |
|
|
|
Uitgaven: | 0 | 160 779 | – 1 872 | 158 907 | 46 | 0 | 0 | 0 |
52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 0 | 11 387 | – 3 942 | 7 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.04.03 FES Mooi Nederland | 0 | 7 361 | – 3 942 | 3 419 |
| |||
52.04.09 Bufferzones | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 |
| |||
52.04.10 Overige instrumenten | 0 | 365 | 0 | 365 |
| |||
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis | 0 | 148 655 | 2 020 | 150 675 | – 4 | 0 | 0 | 0 |
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES) | 0 | 100 667 | 4 517 | 105 184 | – 4 |
| ||
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling | 0 | 14 110 | – 2 497 | 11 613 |
| |||
52.06.16 Het Waddenfonds | 0 | 33 878 | 0 | 33 878 |
| |||
52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit | 0 | 737 | 50 | 787 | 50 | 0 | 0 | 0 |
52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid | 0 | 737 | 50 | 787 | 50 | |||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 158 907 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
52 Ontvangsten |
|
|
|
|
53 Klimaat en luchtkwaliteit
53 Klimaat en luchtkwaliteit | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 64 605 | – 11 549 | 53 056 | – 6 423 | – 2 423 | – 2 423 | – 2 423 |
Uitgaven: | 0 | 91 580 | – 15 439 | 76 141 | – 7 682 | – 3 169 | – 2 423 | – 2 423 |
53.08 Tegengaan klimaatverandering | 0 | 12 003 | 491 | 12 494 | – 532 | – 202 | 0 | 0 |
53.08.02 Tegengaan klimaatverandering | 0 | 12 003 | 491 | 12 494 | – 532 | – 202 |
| |
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit | 0 | 50 538 | – 4 530 | 46 008 | – 4 350 | – 253 | – 207 | – 207 |
53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit | 0 | 50 538 | – 4 530 | 46 008 | – 4 350 | – 253 | – 207 | – 207 |
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit | 0 | 15 336 | – 2 203 | 13 133 | – 597 | – 265 | 0 | 0 |
53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit | 0 | 15 336 | – 2 203 | 13 133 | – 597 | – 265 | ||
53.18 Bevorderen duurzame industrie | 0 | 13 703 | – 9 197 | 4 506 | – 2 203 | – 2 449 | – 2 216 | – 2 216 |
53.18.18 Bevorderen duurzame industrie | 0 | 13 703 | – 9 197 | 4 506 | – 2 203 | – 2 449 | – 2 216 | – 2 216 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 76 141 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 85% | |||||||
53 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
54 Duurzaam produceren
54 Duurzaam produceren | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 17 395 | 2 007 | 19 402 | 3 163 | 3 163 |
|
|
Uitgaven: | 0 | 136 370 | – 3 336 | 133 034 | 1 132 | 2 881 | 0 | 0 |
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten | 0 | 124 262 | – 6 068 | 118 194 | – 811 | – 239 | 0 | 0 |
54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten | 0 | 124 262 | – 6 068 | 118 194 | – 811 | – 239 |
| |
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem | 0 | 5 227 | – 644 | 4 583 | – 58 | – 14 | 0 | 0 |
54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem | 0 | 5 227 | – 644 | 4 583 | – 58 | – 14 |
| |
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen | 0 | 6 881 | 3 376 | 10 257 | 2 001 | 3 134 | 0 | 0 |
54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen | 0 | 6 881 | 3 376 | 10 257 | 2 001 | 3 134 | ||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 133 034 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
54 Ontvangsten |
|
|
|
|
Het verschil tussen de verplichtingen en kas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van FES middelen 2010 en de opdracht aan Agentschap NL waarvan de verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan.
56 Risicobeleid
56 Risicobeleid | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 46 726 | 1 201 | 47 927 | – 439 | – 760 | – 555 |
|
Uitgaven: | 0 | 56 933 | – 2 374 | 54 559 | – 182 | – 467 | – 255 | 0 |
56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen | 0 | 3 109 | – 84 | 3 025 | – 8 | – 436 | – 405 | – 218 |
56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen | 0 | 3 109 | – 84 | 3 025 | – 8 | – 436 | – 405 | – 218 |
56.38 Bescherming tegen straling | 0 | 1 680 | – 203 | 1 477 | – 371 | – 1 139 | – 1 112 | – 343 |
56.38.06 Bescherming tegen straling | 0 | 1 680 | – 203 | 1 477 | – 371 | – 1 139 | – 1 112 | – 343 |
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's | 0 | 2 756 | – 1 951 | 805 | – 662 | – 1 409 | – 1 177 | – 192 |
56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's | 0 | 2 756 | – 1 951 | 805 | – 662 | – 1 409 | – 1 177 | – 192 |
56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid | 0 | 49 388 | – 136 | 49 252 | 859 | 2 517 | 2 439 | 753 |
56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid | 0 | 49 388 | – 136 | 49 252 | 859 | 2 517 | 2 439 | 753 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 54 559 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
56 Ontvangsten |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 Versterken van het internationale milieubeleid
57 Versterken van het internationale milieubeleid | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 8 456 | 344 | 8 800 | 2 000 | 3 154 | ||
Uitgaven: | 0 | 101 180 | – 2 411 | 98 769 | 14 896 | 42 917 | 0 | 0 |
57.44 Internationaal milieubeleid | 0 | 4 386 | – 1 258 | 3 128 | – 7 | – 2 | 0 | 0 |
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) | 0 | 3 310 | – 205 | 3 105 | ||||
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) | 0 | 1 076 | – 1 053 | 23 | – 7 | – 2 | ||
57.48 Clean Development Mechanism | 0 | 93 675 | – 228 | 93 447 | 14 931 | 42 927 | 0 | 0 |
57.48.08 Clean Development Mechanism | 0 | 93 675 | – 228 | 93 447 | 14 931 | 42 927 | ||
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken | 0 | 901 | – 729 | 172 | – 8 | – 3 | 0 | 0 |
57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken | 0 | 901 | – 729 | 172 | – 8 | – 3 | ||
57.52 Interreg | 0 | 2 218 | – 196 | 2 022 | – 20 | – 5 | 0 | 0 |
57.52.12 Interreg | 0 | 2 218 | – 196 | 2 022 | – 20 | – 5 | ||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 98 769 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
57 Ontvangsten |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 Handhaving en toezicht
59 Handhaving en toezicht | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Verplichtingen | 0 | 48 154 | 7 700 | 55 854 | 5 700 | 4 600 | 2 600 | 2 600 |
Uitgaven: | 0 | 48 154 | 7 700 | 55 854 | 5 700 | 4 600 | 2 600 | 2 600 |
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 731 | – 93 | 638 | – 80 | – 81 | – 81 | – 81 |
59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 731 | – 93 | 638 | – 80 | – 81 | – 81 | – 81 |
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 0 | 9 378 | – 1 189 | 8 189 | – 986 | – 996 | – 996 | – 996 |
59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 0 | 9 378 | – 1 189 | 8 189 | – 986 | – 996 | – 996 | – 996 |
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 0 | 1 611 | – 204 | 1 407 | – 177 | – 178 | – 178 | – 178 |
59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 0 | 1 611 | – 204 | 1 407 | – 177 | – 178 | – 178 | – 178 |
59.62 Crisismanagement organiseren | 0 | 5 456 | – 691 | 4 765 | – 606 | – 611 | – 611 | – 611 |
59.62.08 Crisismanagement organiseren | 0 | 5 456 | – 691 | 4 765 | – 606 | – 611 | – 611 | – 611 |
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude | 0 | 1 146 | – 145 | 1 001 | – 126 | – 127 | – 127 | – 127 |
59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude | 0 | 1 146 | – 145 | 1 001 | – 126 | – 127 | – 127 | – 127 |
59.82 Apparaat artikel 59 (IG) | 0 | 29 832 | 10 022 | 39 854 | 7 675 | 6 593 | 4 593 | 4 593 |
59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG) | 0 | 29 832 | 10 022 | 39 854 | 7 675 | 6 593 | 4 593 | 4 593 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 39 854 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 16 000 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
59 Ontvangsten | 0 | 882 | 0 | 882 |
|
|
|
|
60 Leefomgevingskwaliteit
60 Leefomgevingskwaliteit | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 132 715 | – 13 526 | 119 189 | – 20 444 | – 8 446 | – 2 866 | – 1 669 |
Uitgaven: | 0 | 103 627 | – 11 503 | 92 124 | – 11 970 | – 4 505 | – 666 | – 1 669 |
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater | 0 | 34 164 | – 6 800 | 27 364 | – 11 767 | – 4 302 | 1 003 | 0 |
60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater | 0 | 34 164 | – 6 800 | 27 364 | – 11 767 | – 4 302 | 1 003 |
|
60.02 Tegengaan van geluidhinder | 0 | 23 970 | 1 983 | 25 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder | 0 | 23 970 | – 410 | 23 560 | ||||
60.02.06 Geluidskaarten (FES) | 0 | 0 | 2 393 | 2 393 | ||||
60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat | 0 | 24 621 | – 1 551 | 23 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) | 0 | 24 215 | – 1 551 | 22 664 | ||||
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie | 0 | 406 | 0 | 406 | ||||
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling | 0 | 20 872 | – 5 135 | 15 737 | – 203 | – 203 | – 1 669 | – 1 669 |
60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling | 0 | 20 872 | – 5 135 | 15 737 | – 203 | – 203 | – 1 669 | – 1 669 |
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Agentschapsbijdragen | ||||||||
– Restant | 92 124 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||||
60 Ontvangsten |
|
|
|
|
|
|
|
|