Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programmauitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (in € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

253.374

237.288

228.474

222.381

219.219

225.887

Uitgaven

0

244.028

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

5.01 Apparaat

0

198.849

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

5.01.01 Staf Deltacommissaris

 

2.260

1.965

1.852

1.821

1.770

1.720

5.01.02 Apparaatskosten RWS

 

196.589

183.304

174.658

169.568

167.230

173.950

               

5.02 Overige uitgaven

0

55.024

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

 

52.864

50.058

50.003

49.031

48.258

48.256

5.02.02 Programma-uitgaven DC

 

2.160

1.961

1.920

1.961

1.961

1.961

5.02.03 Overige uitgaven

             
               

5.03 Investeringsruimte

0

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

5.03.01 Programmeerruimte

 

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

5.03.02 Beleidsruimte

             

Van totale uitgaven

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

 

249.453

233.362

224.661

218.599

215.488

222.206

– Apparaatsuitgaven

 

2.260

1.965

1.852

1.821

1.770

1.720

– Restant

 

– 7.685

– 12.499

– 12.773

– 8.339

– 8.038

– 4.710

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

             

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

5.01 Apparaat

 

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

175.532

174.183

5.02 Overige uitgaven

 

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

5.03 Investeringsruimte

 

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

             

Bijdragen van hfdst XII (art 26)

 

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

Bedragen x € 1.000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

5.01 Apparaat

 

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

5.02 Overige uitgaven

 

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

5.03 Investeringsruimte

 

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

               

Bijdragen van hfdst XII (art 26)

 

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf Deltacommissaris

Producten

De Deltacommissaris moet, conform de Waterwet, de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma bevorderen. Hij voert overleg met betrokken partijen en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma.

In de Memorie van Toelichting op de Waterwet, paragraaf 4, artikel 7.22d, is opgenomen dat de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft en een budget dat toereikend is voor de hem toebedeelde taken.

Op dit artikel worden de personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud, de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten opgenomen die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling en innovatie en landelijke taken op het gebied van aanleg.

Programmauitgaven Deltacommissaris

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrastructuurfonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds (zie ook artikel 18.11 Investeringsruimte van de begroting van het Infrastructuurfonds).

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat 80 procent van de resterende investeringsruimte in het Deltafonds vrijgegeven wordt. Dit betekent dat voor de komende kabinetsperiode in totaal ruim € 1,1 mrd beschikbaar is voor nieuwe investeringen (i.e. programmaruimte). Na verwerking van de resterende taakstelling uit het Begrotingsakkoord (€ 385 mln), de prijsindexatie en aanbestedingsmeevallers van diverse projecten resteert op dit moment een programmaruimte van circa € 0,8 mrd. Daarnaast is een beleidsruimte van circa € 275 mln, waarover besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

IenM dekt in de ontwerpbegroting 2014 de schade door het niet-uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte. Resteert dan een kasritmeprobleem (zie hieronder het effect verwerking index 2013). IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.

Bedragen x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Programmaruimte

           

26.529

65.649

Beleidsruimte

               

Kaseffect verwerking index 2013

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

7.330

7.330

Totaal begroting 05.03

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

Bedragen x € 1.000
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Programmaruimte

36.665

2.127

26.602

177.071

139.774

184.513

134.763

 

793.693

Beleidsruimte

           

49.851

225.091

274.942

Kaseffect verwerking index 2013

7.330

7.330

7.330

7.330

7.330

7.330

7.328

 

0

Totaal begroting 05.03

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

1.068.635

Licence