Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap RVO.nl per 31 december 2017
(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2017 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 305.945 | 381.219 | 75.274 | 338.928 |
Omzet overige departementen | 108.626 | 126.136 | 17.510 | 120.940 |
Omzet derden | 27.369 | 40.489 | 13.120 | 42.245 |
Rentebaten | 10 | 4 | – 6 | 5 |
Vrijval voorzieningen | 1.916 | 1.916 | 4 | |
Bijzondere baten | 4.834 | 4.834 | 13.776 | |
Totaal baten | 441.950 | 554.598 | 112.648 | 515.898 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 429.261 | 541.485 | 112.224 | 501.009 |
– Personele kosten | 244.621 | 323.947 | 79.326 | 298.697 |
waarvan eigen personeel | 212.680 | 252.767 | 40.087 | 228.242 |
waarvan externe inhuur | 20.721 | 53.458 | 32.737 | 52.453 |
waarvan overige personele kosten | 11.220 | 17.722 | 6.502 | 18.002 |
– Materiële kosten | 184.640 | 217.538 | 32.898 | 202.312 |
waarvan apparaat ICT | ||||
waarvan bijdrage aan SSO's | 92.948 | 135.116 | 42.168 | 102.505 |
waarvan overige materiële kosten | 91.692 | 82.422 | – 9.270 | 99.807 |
Rentelasten | 28 | 332 | 304 | 149 |
Afschrijvingskosten | 12.661 | 11.809 | – 852 | 10.984 |
– Immaterieel | 10.301 | 10.727 | 426 | 9.736 |
– Materieel | 2.360 | 1.082 | – 1.278 | 1.248 |
Overige lasten | 633 | 633 | 4.053 | |
– Dotaties voorzieningen | 534 | 534 | 3.032 | |
– Bijzondere lasten | 99 | 99 | 1.021 | |
Totaal lasten | 441.950 | 554.259 | 112.309 | 516.195 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 339 | 339 | – 297 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De gerealiseerde omzet van het moederdepartement is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 24,6% hoger.
Bedragen x € 1.000 | Vastgestelde begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 |
---|---|---|---|---|
DG Agro en Natuur | 152.071 | 200.117 | 48.046 | 185.209 |
DG Bedrijfsleven en Innovatie | 90.566 | 101.822 | 11.256 | 97.338 |
DG Energie, Telecom en Mededinging | 52.835 | 60.020 | 7.185 | 45.262 |
Overig | 10.473 | 19.260 | 8.787 | 11.119 |
Totaal | 305.945 | 381.219 | 75.274 | 338.928 |
De toename van de omzet ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door aanpassing van de initiële opdrachtverlening 2017, aanvullende opdrachten en wijzigingen op de bestaande opdrachten van DG A&N (€ 48,0 mln), DG B&I (€ 11,3 mln) en DG ETM (€ 7,2 mln). Daarbij is in totaal € 9,1 mln ontvangen voor loon- en prijscompensatie.
De toename bij DG A&N is het gevolg van de hogere initiële opdrachtverlening (circa € 10,0 mln), een aantal materiële meerwerkopdrachten waaronder het Fosfaatreductieplan inclusief herziening (€ 16,2 mln), de herziening fosfaatrechtstelsel (€ 3,0 mln), de ophoging landbouwradennetwerk / beurzenprogramma (€ 2,0 mln), uitfasering bezwaarafhandeling NVWA (€ 1,8 mln) en de stoppersregeling (beëindiging melkveehouderijen: € 1,7 mln). De omzettoename houdt voorts verband met diverse overige meerwerkopdrachten (€ 8,8 mln) en ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 4,5 mln).
De stijging van de omzet DG B&I ten opzichte van de ontwerpbegroting betreft aanvullende opdrachten voor de uitvoering van diverse projecten, programma’s en regelingen zoals eIDAS (elektronische Identificatie en Vertrouwensdiensten, € 2,7 mln), het Netherlands Investment Agency (€ 1,4 mln) het Investor Relations Programma (€ 0,5 mln), de Seed Capital regeling (€ 0,6 mln) en de dekking van de transitiekosten voor de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (€ 2,5 mln).
De stijging van de omzet bij DG ETM wordt verklaard door extra opdrachten, zoals Stimulering Duurzame energieproductie (€ 4,2 mln) en diverse aanvullende opdrachten (€ 1,2 mln).
Onder overig zijn naast de opdracht voor het Inkoop Uitvoeringscentrum (€ 11,8 mln) ook de bijdragen en aanvullende opdrachten voor e-Overheid voor Bedrijven (e-OvB; € 1,2 mln), de Unit omgevingskennis (€ 1,8 mln) en Concordaat (€ 3,0 mln) gerealiseerd.
Omzet overige departementen
De omzet overige departementen betreft de uitvoering van opdrachten voor diverse ministeries, waarvan 72,7% afkomstig is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).
Bedragen x € 1.000 | Vastgestelde begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | 80.900 | 91.659 | 10.759 | 88.388 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 12.100 | 15.305 | 3.205 | 15.749 |
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | 11.000 | 12.776 | 1.776 | 11.326 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2.850 | 3.857 | 1.007 | 3.107 |
Ministerie van Veiligheid en Justitie | 375 | 391 | 16 | 318 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1.401 | 231 | – 1.170 | 333 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 426 | 426 | 375 | |
Overig | 1.491 | 1.491 | 1.344 | |
Totaal | 108.626 | 126.136 | 17.510 | 120.940 |
De omzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is hoger (€ 10,8 mln) als gevolg van de extra opdrachten voor met name Wereld Expo Astana, Dutch Good Growth Fund, Dutch Risk Reduction (DRR) en Delegated Representative Jakarta (water sector).
De hoger dan begrote omzet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 3,2 mln) wordt onder meer veroorzaakt door de opdracht Politieke Prioriteiten (€ 1,9 mln) voor ondersteuning en uitvoering op een groot aantal onderwerpen als de agenda innovatie in de bouw, transitie circulaire bouw en verkenning energiebesparingspotentieel utiliteitsbouw. Daarnaast is de opdracht Subsidie Energiebesparing Eigen Huis verhoogd met € 1,2 mln in verband met meer animo dan verwacht voor deze regeling bij subsidieaanvragers.
Omzet derden
De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, bijdragen van derden in de uitvoeringskosten die in opdracht van het moederdepartement plaatsvinden (bijvoorbeeld heffingen en retributies), opdrachten voor de provincies en overige opdrachtgevers.
Bedragen x € 1.000 | Vastgestelde begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 |
---|---|---|---|---|
Europese Unie | 3.234 | 2.027 | – 1.207 | 3.880 |
Leges Dierregistraties | 6.000 | 5.772 | – 228 | 5.557 |
Leges overige regelingen Agro | 2.900 | 2.415 | – 485 | 2.247 |
Leges Mest | 600 | 689 | 89 | 764 |
Vergunningen | 423 | – 423 | 553 | |
Provincies | 12.100 | 24.245 | 12.145 | 22.836 |
Overig | 2.112 | 5.341 | 3.229 | 6.408 |
Totaal | 27.369 | 40.489 | 13.120 | 42.245 |
De omzet derden is € 13,3 mln hoger dan begroot. Bij provincies is sprake van een hogere omzet: de opdrachten POP3 en de Jonge Landbouwers (€ 7,9 mln) worden bij provincies in rekening gebracht. Daarnaast is de omzet op de Subsidieregeling Natuur en Landschap/ Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (SNL/ANLb) € 2,4 mln hoger dan begroot.
Naast lager dan geraamde inkomsten van de Europese Unie, leges en vergunningen is voorts sprake van (extra) omzet uit hoofde van de bij overig opgenomen Bureau Beheer Landbouwgronden (€ 4,7 mln). De bestendige gedragslijn is aangehouden door de leges en Dierregistraties bij de categorie Derden op te nemen.
Vrijval voorzieningen
In 2016 is een reorganisatievoorziening getroffen (€ 2,2 mln) omdat overtolligheid verwacht werd die voortkomt uit de aansluiting van RVO.nl bij de Collectieve Dienst Verleners Facilitair (CDV). Door actuelere inzichten op personeelsgebied, in combinatie met natuurlijk verloop waarbij tijdelijke vervanging wordt aangetrokken, is de omvang van de voorziening met € 1,3 mln verlaagd.
De overige € 0,6 mln betreft vrijval bij de voorziening dubieuze debiteuren.
Bijzondere baten
Aan bijzondere baten is € 4,8 mln gerealiseerd. Dit betreft met name een bijdrage van het moederdepartement in verband met huisvestingskosten (€ 3,5 mln) en de bijdrage voor afbouw van de werkzaamheden van voormalig Dienst Landelijk Gebied (€ 1,2 mln).
Toelichting op de lasten
Algemeen
De lasten zijn ten opzichte van de begroting met 25,4% gestegen. Hieronder worden de lasten toegelicht.
Personele kosten
De personele kosten vallen, vooral door een hoger werkpakket, in totaal 32,4% (€ 79,3 mln) hoger uit dan begroot. De kosten voor eigen personeel zijn 19% hoger dan geraamd (€ 40,1 mln). Dit vooral vanwege een hoger aantal tijdelijke ambtenaren en door de toename van het werkpakket.
De verwachte bezetting voor 2017 was 3.354 fte, waarvan 2.817 fte ambtelijk personeel en 537 fte externe inhuur (Rijksbegroting EZ). Gemiddeld in 2017 waren er 3.183 fte in ambtelijke dienst. Per 31 december 2017 waren 3.229 fte in ambtelijke dienst. De hogere gerealiseerde bezetting is toe te schrijven aan de toename van de omvang van het werkpakket.
De gemiddelde loonkosten per fte ambtelijk bedragen in 2017 € 79.415. Dit is 5,2% hoger dan de geraamde loonkosten per fte ambtelijk personeel, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door nieuwe CAO-afspraken in het najaar (loonsverhoging van 1,4%), gestegen pensioen- en overige werkgeverslasten en de invaring van PIANOo, Concordaat en Expert National Detaché (END), waar de medewerkers grotendeels in de hogere schalen (> schaal 11) zijn ingedeeld.
De kosten van externe inhuur zijn € 32,7 mln hoger dan begroot. Dit komt voor een deel doordat de externe inzet voor ICT in 2017 in de realisatie is meegenomen (effect € 10,8 mln). Daarnaast is de extra inzet ten opzichte van de begroting in 2017 toe te schrijven aan het hoger dan oorspronkelijke begrote werkpakket. Verder is capaciteit ingehuurd voor het nader optimaliseren van de (onder andere financiële) bedrijfsvoeringsprocessen.
Tevens zijn de gemiddelde kosten per fte externe inhuur hoger dan begroot. Deze toename wordt veroorzaakt doordat relatief meer externen zijn ingehuurd in de hogere tariefklassen en minder in de lagere schalen. Dit is mede het gevolg van het beleid om op meer langdurige opdrachten ambtelijke medewerkers in te zetten in plaats van uitzendkrachten. Die verambtelijking heeft vooral in de lagere schalen plaatsgevonden. Hierdoor is het zwaartepunt bij inhuur verschoven naar hogere inhuur.
Materiële kosten
De materiële kosten zijn in totaal 17,8% hoger uitgevallen dan begroot. De stijging wordt met name veroorzaakt door de hogere gerealiseerde bijdragen aan Shared Service Organisaties van € 42,2 mln. Dit betreft voornamelijk extra kosten van de ICT-dienstverlener DICTU. De overige materiële kosten zijn lager uitgevallen (€ 9,3 mln). De daling van de materiële kosten hangt mede samen met de herrubricering van de kosten voor externe capaciteit ten behoeve van beheer, onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen naar externe inhuur.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten voor immateriële vaste activa zijn iets lager uitgevallen dan begroot. In de ramingen is al rekening gehouden met diverse ICT-systemen die in de loop van 2017 in gebruik zijn genomen. De afschrijvingskosten voor de materiële vaste activa zijn € 1,3 mln lager uitgevallen dan begroot, mede ten gevolge van saldering met desinvesteringen.
Bijzondere lasten
In 2017 zijn diverse bijzondere lasten (€ 0,1 mln) ontstaan. Dit is het gevolg van enkele technisch administratieve boekingen betreffende handelsfacturen en diverse kleine debiteurenposten.
Saldo van baten en lasten
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland sluit het jaar met een positief resultaat van € 0,3 mln. In dit resultaat zijn éénmalige bijzondere baten en lasten verwerkt, per saldo ruim € 4,7 mln aan baten.
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Activa | ||
Immateriële vaste activa | 36.451 | 42.983 |
Materiële vaste activa | 3.672 | 4.656 |
– Grond en gebouwen | 1.952 | 2.456 |
– Installaties en inventarissen | 1.720 | 2.200 |
– Overige materiële vaste activa | ||
Vlottende activa | 97.868 | 55.587 |
– Voorraden en onderhanden projecten | ||
– Debiteuren | 3.050 | 4.098 |
– Overige vorderingen en overlopende activa | 25.817 | 19.794 |
– Liquide middelen | 69.001 | 31.695 |
Totaal activa | 137.991 | 103.226 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 18.347 | 18.008 |
– Exploitatiereserve | 18.008 | 18.305 |
– Onverdeeld resultaat | 339 | – 297 |
Voorzieningen | 925 | 2.200 |
Langlopende schulden | 19.668 | 6.902 |
– Leningen bij het Ministerie van Financiën | 19.668 | 6.902 |
Kortlopende schulden | 99.051 | 76.116 |
– Crediteuren | 8.253 | 5.787 |
– Overige verplichtingen en overlopende passiva | 90.798 | 70.329 |
Totaal passiva | 137.991 | 103.226 |
Toelichting op de balans
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een exploitatiereserve en het onverdeeld resultaat. Het onverdeeld resultaat over 2017 bedraagt € 0,3 mln positief. Het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt € 18,3 mln. De maximale toegestane omvang van de exploitatiereserve bedraagt € 23,0 mln, zijnde 5,0% van € 460,9 mln, de gemiddelde omzet over 2014, 2015 en 2016. Het eigen vermogen ultimo jaar 2017 is € 4,7 mln lager dan het toegestane maximum.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
1 Eigen vermogen per 1/1 | 25.044 | 24.471 | 18.305 | 18.008 |
2 Saldo van baten en lasten | 4.042 | – 1.809 | – 297 | 339 |
3 Directie mutaties in het eigen vermogen: | ||||
– 3a uitkering aan moederdepartement | – 4.615 | – 4.357 | ||
– 3b bijdrage moederdepartement ter versterking EV | ||||
– 3c overige mutaties | ||||
4 Eigen vermogen per 31/12 | 24.471 | 18.305 | 18.008 | 18.347 |
Crediteuren en nog te betalen bedragen
Onder de crediteuren en de nog te betalen bedragen zijn de volgende bedragen begrepen voor schulden aan het moederdepartement EZ en overige departementen:
Bedragen x € 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Moederdepartement | 21.815 | 25.262 |
Agentschap NVWA | 784 | 1.009 |
Rijksdienst voor Wegverkeer | 4 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 3 | 61 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2.424 | 1.346 |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | 13.453 | 2.621 |
Ministerie van Financiën | 37 | 187 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 114 | 761 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 821 | 1.211 |
Ministerie van Algemene Zaken | 4 | |
CIBG (onderdeel van Ministerie van VWS) | 15 | |
Rijksvastgoedbedrijf | 3 | |
Derden | 9.319 | 3.081 |
Overige posten | 50.277 | 40.555 |
Totaal | 99.051 | 76.116 |
Debiteuren en nog te ontvangen bedragen
Onder de debiteuren en de nog te ontvangen bedragen zijn de volgende bedragen begrepen voor vorderingen op het kerndepartement EZ, andere departementen, derden en op overigen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren ad € 0,6 mln):
Bedragen x € 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Moederdepartement | 67 | 161 |
Agentschap DICTU | 1.239 | 64 |
Agentschap NVWA | 21 | 44 |
Agentschap RVO.nl (beleidsadministratie) | 378 | 3.946 |
Rijkswaterstaat | 142 | 224 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 145 | 52 |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | 2.003 | 3.231 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 93 | |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 38 | 105 |
Ministerie van Justitie en Veiligheid | 13 | 211 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 | 250 |
Immigratie Naturalisatie Dienst | 81 | 222 |
Belastingdienst Centrum Facilitaire Dienstverlening | 94 | 29 |
Derden | 24.928 | 8.658 |
Overige posten | 270 | 7.477 |
Totaal | 29.502 | 24.768 |
(1) Oorspron-kelijk vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2017 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspron-kelijk vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 + stand depositorekeningen | 47.946 | 31.695 | – 16.251 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 27.661 | 547.707 | 520.046 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 23.000 | – 524.229 | – 501.229 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.661 | 23.478 | 18.818 |
Totaal investeringen (-/-) | – 10.000 | – 10.043 | – 43 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 6.313 | 6.313 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | – 10.000 | – 3.730 | 6.270 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
Aflossingen op leningen (-/-) | – 3.700 | – 1.783 | 1.917 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.000 | 19.341 | 9.341 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 6.300 | 17.558 | 11.258 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4). | 48.907 | 69.001 | 20.094 |
De gerealiseerde operationele kasstroom is € 18,8 mln hoger dan begroot. Dit komt vooral door hogere operationele ontvangsten. De gerealiseerde investeringskasstroom is € 6,3 mln lager dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet geraamde desinvesteringen.
Het beroep op de leenfaciliteit is in 2017 ruim € 9,3 mln hoger geweest dan begroot.
Omschrijving | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
Inputindicatoren | |||
Kernindicatoren | |||
Verhouding direct/indirect personeel | 87% | 88% | 84% |
Outputindicatoren | |||
Kernindicatoren | |||
Tariefindex in reële termen | 99,8% | 99,9% | 100,0% |
Totaal aantal ambtelijk fte werkzaam exclusief externe inhuur | 3.055 | 3.229 | 2.817 |
Saldo baten en lasten als percentage van totale baten | – 0,1% | 0,1% | 0,0% |
Kwaliteitsindicatoren | |||
Kernindicatoren | |||
Klanttevredenheid | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
Gehonoreerde bezwaarschriften | 36% | 34% | 25% |
Toelichting
Inputindicatoren
RVO.nl heeft over 2017 een gunstiger direct-indirect verhouding gerealiseerd dan begroot. Dit als gevolg van de hogere realisatie van het werkpakket dan begroot.
Outputindicatoren
De stijging van het aantal ambtelijke fte in dienst ultimo 2017 naar 3.229 fte is het gevolg van het personeelsbeleid meer tijdelijke ambtenaren in dienst te nemen en door de invaring van organisatie-onderdelen PIANOo, Concordaat en END.
Kwaliteitsindicatoren
De klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten en is met een score van 7,2 op hetzelfde (hoge) niveau gebleven.
Het percentage gehonoreerde bezwaarschriften is hoger dan de begroting 2017 (25%). In totaal zijn in 2017 14.895 bezwaren afgehandeld, waarvan 5.102 bezwaren gegrond zijn verklaard. Hiervan heeft 2.678 betrekking op gehonoreerde bezwaren als gevolg van de invoering van de nieuwe wet Basisbetalingsregeling en 943 op de nieuwe regeling Fosfaatreductieplan. Beide regelingen vertekenen door hun evenredig grote aandeel het beeld over de kwaliteit van de uitvoering door RVO.nl.