Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 87,5 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds 2019 (Bedragen x € 1.000)
   

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2019

 

30.147.959

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2019

 

31.159.692

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2019

 

31.385.527

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2019

  

1a) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Opdrachten

‒ 744

 

1b) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Bijdragen ZBO/RWT

‒ 46

 

2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

‒ 34.508

 

3a) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2018

‒ 307

 

3b) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2019

‒ 1

 

4a) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

‒ 80

 

4b) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2019

‒ 51.859

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 87.545

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2019

 

31.297.982

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (OPD)

 

2.943

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (BZR)

 

328

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

25.116.658

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

4.499.368

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.678.685

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 790.000 lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2019 werd geraamd. Het budget voor 2019 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen in 2019 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhoudingswet» bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het Ministerie van Financiën.

2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering

De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om een verschil van € 34,5 mln. De reden voor het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor niet definitief is, de omvang van de betalingen aan de gemeenten kan afwijken van het budget dat in de begroting vermeld staat. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden.

3) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen

De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om twee verschillen van € 307.000 en € 1.000. De post van € 1.000 heeft betrekking op uitkeringen uit 2019. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden. De post van € 307.000 heeft betrekking op oude uitkeringen uit voorgaande begrotingsjaren, die niet meer tot betaling zullen komen.

4) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen

De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om twee verschillen van € 51,9 mln. en € 80.000. De post van € 51,9 mln. heeft betrekking op uitkeringen uit 2019. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden. De post van € 80.000 heeft betrekking op oude uitkeringen uit voorgaande begrotingsjaren, die niet meer tot betaling zullen komen.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 is het verplichtingenbedrag met € 160.000 verhoogd.

Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds 2019 (Bedragen x € 1.000)
   

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2019

 

30.147.959

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2019

 

30.850.004

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2019

 

31.075.839

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2019

  

1a) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Opdrachten

206

 

1b) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Bijdragen ZBO/RWT

‒ 46

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

160

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2019

 

31.075.999

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (OPD)

 

3.893

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (BZR)

 

328

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

25.117.918

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

4.499.369

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.454.491

De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 160.000 hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2019 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2019 diverse grote onderzoeken zijn aanbesteed in het kader van de herijking van het gemeentefonds.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begrotig 2019 worden de ontvangsten met € 87,5 mln. verlaagd

Licence