Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.957.395 | 0 | 9.957.395 | 26.436 | 9.983.831 | 45.798 | 35.124 | 18.250 | – 7.065 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||||
Uitgaven | 9.957.395 | 0 | 9.957.395 | 26.436 | 9.983.831 | 45.798 | 35.124 | 18.250 | – 7.065 | ||
Waaran juridisch verplicht | 99,4% | % | |||||||||
Bekostiging | 9.413.102 | 0 | 9.413.102 | 26.993 | 9.440.095 | 49.701 | 38.695 | 21.824 | – 3.491 | ||
• | Hoofdbekostiging | 9.261.007 | 0 | 9.261.007 | 26.993 | 9.288.000 | 49.701 | 38.695 | 21.824 | – 3.491 | |
– | Bekostiging Primair Onderwijs | 9.248.334 | 9.248.334 | 26.816 | 9.275.150 | 49.701 | 38.695 | 21.824 | – 3.491 | ||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 12.673 | 12.673 | 177 | 12.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Prestatiebox | 151.000 | 0 | 151.000 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Aanvullende bekostiging | 1.095 | 0 | 1.095 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Conciërgeregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overig | 1.095 | 1.095 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies | 119.427 | 0 | 119.427 | 4.804 | 124.231 | 4.341 | 4.393 | 4.390 | 4.390 | ||
– | Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.862 | 23.862 | 0 | 23.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Nederlands onderwijs buitenland | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Herstart en Op de Rails | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) | 7.080 | 7.080 | 1.804 | 8.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overig | 65.085 | 65.085 | 3.000 | 68.085 | 4.341 | 4.393 | 4.390 | 4.390 | ||
Opdrachten | 11.413 | 11.413 | – 1.498 | 9.915 | – 280 | 0 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aan agentschappen | 25.082 | 0 | 25.082 | 0 | 25.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 25.082 | 25.082 | 0 | 25.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 15.698 | 0 | 15.698 | 7.036 | 22.734 | – 7.964 | – 7.964 | – 7.964 | – 7.964 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 5.371 | 5.371 | 15.000 | 20.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid | 7.964 | 7.964 | – 7.964 | 0 | – 7.964 | – 7.964 | – 7.964 | – 7.964 | ||
– | UWV | 2.363 | 2.363 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 361.750 | 0 | 361.750 | 0 | 361.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 261.750 | 261.750 | 0 | 261.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Convenant G37 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Ondersteuning niet G37 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan sociale fondsen | 10.923 | 0 | 10.923 | – 10.899 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Brede Scholen | 10.923 | 10.923 | – 10.899 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 1.661 | 0 | 1.661 | 15.000 | 16.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 26,4 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 27,0 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– Het budgettaire effect van de leerlingenraming (€ 15,8 miljoen). Deze mutatie is nader toegelicht in het algemene deel.
-
– Meerkosten voor asielzoekerskinderen en eerste opvang van vreemdelingen (€ 11,0 miljoen). De oorzaak is een groter beroep op de regeling eerste opvang vreemdelingen en de introductie van maatwerkbekostiging.
-
– Een overboeking van Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s naar bekostiging. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de middelen voor de bedrijfsgezondheid toegevoegd aan de materiële bekostiging (€ 8,0 miljoen).
-
– Een overboeking van artikel 14 naar artikel 1 (€ 7,5 miljoen) ten behoeve van cultuureducatie voor het schooljaar 2016–2017.
-
– Toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de overlopende verplichting voor de bekostiging van speciaal onderwijs (€ 2,3 miljoen).
-
– Een verlaging van de bekostiging van € 16,5 miljoen. Deze mutatie is nader toegelicht in het algemene deel.
Bijdragen aan sociale fondsen
Het budget voor de bijdrage aan sociale fondsen wordt overgeboekt naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds (GF). Dit betreft € 10,9 miljoen voor «impuls brede scholen» en «Sport en cultuur» (combinatiefuncties).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 15,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten aan het Participatiefonds (PF).
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.579.547 | 7.579.547 | 246.037 | 7.825.584 | 121.463 | 117.271 | 125.981 | 142.075 | |||
Waarvan garantieverplichtingen | 3.324 | 3.324 | |||||||||
Uitgaven | 7.574.452 | 0 | 7.574.452 | 130.864 | 7.705.316 | 125.752 | 109.047 | 117.270 | 125.981 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,9% | % | |||||||||
Bekostiging | 7.445.589 | 0 | 7.445.589 | 97.675 | 7.543.264 | 111.849 | 107.560 | 115.784 | 124.495 | ||
• | Hoofdbekostiging | 7.084.338 | 0 | 7.084.338 | 46.675 | 7.131.013 | 56.849 | 82.560 | 105.284 | 119.495 | |
– | Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum | 6.473.351 | 6.473.351 | 45.732 | 6.519.083 | 56.906 | 82.617 | 105.341 | 119.552 | ||
– | Bekostiging lichte ondersteuning | 598.566 | 598.566 | 598.566 | |||||||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 12.421 | 12.421 | 943 | 13.364 | – 57 | – 57 | – 57 | – 57 | ||
• | Prestatiebox | 201.295 | 0 | 201.295 | 0 | 201.295 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
– | Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 201.295 | 201.295 | 201.295 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
• | Aanvullende bekostiging | 159.956 | 0 | 159.956 | 51.000 | 210.956 | 50.000 | 20.000 | 5.500 | 0 | |
– | Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |||||||
– | Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen | 78.020 | 78.020 | 51.000 | 129.020 | 50.000 | 20.000 | 5.500 | |||
– | Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo | 250 | 250 | 250 | |||||||
– | Regeling functiemix VO Randstadregio's | 61.386 | 61.386 | 61.386 | |||||||
– | Convenanten met RMC-regio's | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |||||||
Subsidies | 54.590 | 0 | 54.590 | 4.644 | 59.234 | 1.723 | 312 | 311 | 311 | ||
– | Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||||
– | ICT-projecten | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) | 3.000 | 3.000 | – 1.804 | 1.196 | ||||||
– | Onderwijs Bewijs | 474 | 474 | 474 | |||||||
– | Regionale verwijzingscommissies VO | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Pilots zomerscholen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
– | Overige projecten | 30.116 | 30.116 | 6.448 | 36.564 | 1.723 | 312 | 311 | 311 | ||
Opdrachten | 1.788 | 0 | 1.788 | 106 | 1.894 | – 20 | – 25 | – 25 | – 25 | ||
– | In- en uitbesteding | 1.788 | 1.788 | 106 | 1.894 | – 20 | – 25 | – 25 | – 25 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 27.241 | 0 | 27.241 | 2.423 | 29.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 27.241 | 27.241 | 2.423 | 29.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.006 | 0 | 45.006 | 15.016 | 60.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | ZBO: College voor Examens | 5.084 | 5.084 | 4.050 | 9.134 | ||||||
– | SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) | 39.922 | 39.922 | 10.966 | 50.888 | ||||||
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Onderwijshuisvesting gemeenten? | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | GRAZ (ECML) en PISA | 238 | 238 | 238 | |||||||
Ontvangsten | 4.661 | 0 | 4.661 | 5.552 | 10.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 246,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 115,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
– Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2016 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat.
-
– Bijstelling van de verplichtingenraming doordat een deel van de uitgavenmutaties voor 2017 reeds in 2016 wordt verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
– Het budget voor de bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum wordt per saldo met € 45,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
-
• De realisatie van het aantal leerlingen is hoger dan de raming (+ € 44,8 miljoen).
-
• Overig (+ € 0,9 miljoen)
-
-
– Het budget voor de regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen wordt per saldo met € 51,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de hogere instroom van asielzoekers en vreemdelingen.
Subsidies
-
– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
• Een overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 3,1 miljoen voor de Leerlabs in het traject Onderwijs 2032.
-
• Het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 1,5 miljoen).
-
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
-
– Het budget voor het College voor Toetsen en Examens wordt per saldo met € 4,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg een overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie inzake de bijdrage voor de rekentoets.
-
– Het budget voor de SLOA-instellingen is met € 11,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
• Overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 4,5 miljoen inzake de bijdrage aan het CITO en het SLO voor voornamelijk de (adaptieve) eindtoets (€ 3,7 miljoen) en diverse projecten.
-
• Overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van € 6,5 miljoen inzake hun bijdrage aan het CITO.
-
Bijdragen aan medeoverheden
-
– Het budget voor onderwijshuisvesting gemeenten wordt per saldo met € 11,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de bijdrage van OCW aan het uitwerkingsakkoord van de VNG 2016 inzake onderwijshuisvesting van asielzoekers.
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 5,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging houdt verband met de te verwachten extra ontvangen als gevolg van afrekening van subsidies en opdrachten.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.026.058 | 4.026.058 | – 5.023 | 4.021.035 | – 13.006 | 9.925 | 22.529 | 27.521 | |||
Waarvan garantieverplichtingen | 4.840 | 4.840 | |||||||||
Uitgaven | 4.064.713 | 0 | 4.064.713 | – 14.969 | 4.049.744 | 3.448 | – 8.203 | 11.707 | 21.106 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,9% | |||||||||
Bekostiging | 3.618.097 | 0 | 3.618.097 | 3.908 | 3.622.005 | – 3.579 | – 11.598 | 8.380 | 21.702 | ||
• | Hoofdbekostiging | 3.173.954 | 0 | 3.173.954 | 4.166 | 3.178.120 | 5.021 | – 11.098 | 7.380 | 19.502 | |
– | Bekostiging roc's/overige regelingen | 3.107.548 | 3.107.548 | 4.170 | 3.111.718 | 5.021 | – 11.098 | 7.380 | 19.502 | ||
– | Bekostiging kbb's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 6.872 | 6.872 | – 4 | 6.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Bekostiging vavo | 59.534 | 59.534 | 0 | 59.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Kwaliteitsafspraken | 319.900 | 0 | 319.900 | 0 | 319.900 | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
– | Investeringsbudget | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Resultaatsafhankelijk budget | 135.900 | 135.900 | 0 | 135.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Aanvullende bekostiging | 124.243 | 0 | 124.243 | – 258 | 123.985 | – 600 | – 500 | 1.000 | 2.200 | |
– | Schoolmaatschappelijk werk in het mbo | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Regionaal Investeringsfonds | 18.410 | 18.410 | – 258 | 18.152 | – 600 | – 500 | 1.000 | 2.200 | ||
– | Salarismix Randstadregio's | 41.283 | 41.283 | 0 | 41.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Plusvoorzieningen overbelaste jongeren | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Programmagelden regio's | 19.150 | 19.150 | 0 | 19.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Convenanten met RMC-regio's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Taal en Rekenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Leerlinggebonden financiering (LGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | School-ex 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies | 252.140 | 0 | 252.140 | – 5.931 | 246.209 | – 3 | 595 | – 473 | – 1.496 | ||
– | Subsidieregeling praktijkleren | 206.500 | 206.500 | – 10.000 | 196.500 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | ||
– | Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal | 11.300 | 11.300 | – 550 | 10.750 | 0 | 550 | 0 | 0 | ||
– | Pilots laaggeletterdheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Loopbaanorientatie | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
– | ROC Leiden | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Sectorplan mbo-hbo techniek | 1.800 | 1.800 | – 35 | 1.765 | 35 | |||||
– | Netwerkscholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overige projecten | 11.240 | 11.240 | 4.654 | 15.894 | 9.462 | 10.045 | 9.527 | 8.504 | ||
Opdrachten | 2.311 | 0 | 2.311 | 1.160 | 3.471 | – 20 | 0 | 0 | 0 | ||
– | In- en uitbesteding | 2.311 | 2.311 | 1.160 | 3.471 | – 20 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Caribisch Nederland | 0 | |||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 19.699 | 0 | 19.699 | 7.068 | 26.767 | 1.443 | 2.499 | 2.405 | 2.405 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 17.199 | 17.199 | 7.068 | 24.267 | 1.443 | 2.499 | 2.405 | 2.405 | ||
– | Rijksdienst Ondernemend Nederland | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 63.251 | 0 | 63.251 | – 11.486 | 51.765 | – 543 | – 1.699 | – 1.605 | – 2.105 | ||
– | College voor Examens | 4365 | 4.365 | – 4.050 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Wet SLOA | 9.588 | 9.588 | – 9.261 | 327 | – 543 | – 1.699 | – 1.605 | – 2.105 | ||
– | SBB | 49.298 | 49.298 | 1.825 | 51.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 109.215 | 0 | 109.215 | – 9.688 | 99.527 | 6.150 | 2.000 | 3.000 | 600 | ||
– | RMC's | 32.550 | 32.550 | 0 | 32.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Educatie | 56.234 | 56.234 | 0 | 56.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Caribisch Nederland | 20.431 | 20.431 | – 9.688 | 10.743 | 6.150 | 2.000 | 3.000 | 600 | ||
Bijdrage aan sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 5 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,9 miljoen opgehoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2016 leidt tot hogere aantallen mbo-studenten ten opzichte van de referentieraming 2015. Bovendien vindt er substitutie plaats van de bbl-opleiding naar de duurdere bol-opleidingen. Daarom wordt het macrobudget opwaarts bijgesteld (zie ook de algemene toelichting).
-
– In 2016 wordt er eenmalig € 5 miljoen gekort op het macrobudget voor de financiering van de doorontwikkeling van BRON.
-
– Vanaf 2017 wordt er structureel € 5 miljoen van het macrobudget ingezet voor de OV-kaart voor minderjarige mbo-studenten in de bol.
-
– In het kader van de problematiek rondom ROC Leiden is bij ontwerpbegroting 2016 zowel in 2016 als 2017 € 20 miljoen overgeheveld uit het macrobudget naar het instrument subsidies. Om deze uitname uit het macrobudget over de jaren te spreiden vindt er een kasschuif plaats binnen het macrobudget van € 10 miljoen van 2018 naar 2016 en wordt in 2017 € 8 miljoen uit het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken overgeheveld naar het macrobudget.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,9 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– Bij de ontwerpbegroting 2016 is op de gehele OCW-begroting vanaf 2016 structureel een ramingsbijstelling van € 20 miljoen gedaan. Toen was deze taakstelling onder andere ingevuld op de overige subsidies met een bedrag van € 7,7 miljoen in 2016 oplopend naar € 8,9 miljoen, maar dat is nu ongedaan gemaakt. De taakstelling wordt vanaf 2016 voor een bedrag van € 10 miljoen structureel ingevuld op de regeling praktijkleren.
-
– Daarnaast vindt er in 2016 eenmalig een taakstelling van € 6,7 miljoen plaats op de overige subsidies ter dekking van de uitvoeringsproblematiek (zie ook de algemene toelichting).
-
– Het restant wordt verklaard door een kasschuif van overlopende verplichtingen uit 2015.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 7,1 miljoen verhoogd.
Hiermee wordt het budget voor het uitvoeren van projecten zoals de doorontwikkeling van BRON en het digitaal verzuimloket op het juiste niveau gebracht. De middelen zijn afkomstig van de instrumenten bekostiging, subsidies en bijdrage aan ZBO’s en RWT’s.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 11,5 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– Voor het College voor Examens wordt een bedrag van € 4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).
-
– Voor het Cito (Wet SLOA) wordt een bedrag van € 6,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).
-
– De middelen voor de Wet SLOA worden herschikt en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt overgeheveld naar het instrument bijdrage aan agentschappen.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 9,7 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland, hierdoor kunnen betalingen pas later plaatsvinden.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.848.076 | 2.848.076 | – 138.255 | 2.709.821 | – 113.828 | – 130.228 | – 144.969 | – 159.991 | |||
Waarvan garantieverplichtingen | 9.000 | 9.000 | |||||||||
Uitgaven | 2.823.794 | 0 | 2.823.794 | – 63.662 | 2.760.132 | – 85.275 | – 105.499 | – 127.929 | – 145.624 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,9% | 99,9% | |||||||||
Bekostiging | 2.770.700 | 0 | 2.770.700 | – 64.510 | 2.706.190 | – 85.398 | – 105.505 | – 127.935 | – 145.630 | ||
• | Hoofdbekostiging | 2.585.882 | 0 | 2.585.882 | – 64.510 | 2.521.372 | – 85.398 | – 105.505 | – 127.935 | – 145.630 | |
– | Onderwijsdeel hbo | 2.496.001 | 2.496.001 | – 53.661 | 2.442.340 | – 83.853 | – 112.108 | – 136.838 | – 153.833 | ||
– | Deel ontwerp en ontwikkeling | 69.202 | 69.202 | 69.202 | |||||||
– | Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) | 19.195 | 19.195 | – 10.849 | 8.346 | – 1.545 | 6.603 | 8.903 | 8.203 | ||
– | Bekostiging experimenten open bestel | 0 | 0 | ||||||||
– | Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo | 1.484 | 1.484 | 1.484 | |||||||
• | Prestatiebox | 184.818 | 0 | 184.818 | 0 | 184.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering | 184.818 | 184.818 | 184.818 | |||||||
Subsidies | 3.044 | 0 | 3.044 | 331 | 3.375 | 123 | 6 | 6 | 6 | ||
– | Regeling stimulering Bèta/techniek | 2.524 | 2.524 | 2.524 | |||||||
– | Overig | 520 | 520 | 331 | 851 | 123 | 6 | 6 | 6 | ||
Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Uitbesteding | 0 | 0 | ||||||||
Bijdragen aan agentschapppen | 15.195 | 0 | 15.195 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 15.195 | 15.195 | 15.195 | |||||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 34.855 | 0 | 34.855 | 517 | 35.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) | 28.510 | 28.510 | 263 | 28.773 | ||||||
– | NWO (Promotiebeurs voor leraren) | 2.869 | 2.869 | 2.869 | |||||||
– | Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3.476 | 3.476 | 254 | 3.730 | ||||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Stichting Studiekeuze 123 | 0 | 0 | ||||||||
Ontvangsten | 1.213 | 1.213 | 263 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 138,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 74,6 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2016 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (+ € 9,0 miljoen).
-
– Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2017 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2016 worden verplicht. Daarom worden deze (– € 83,6 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2016.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 64,5 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van:
-
– een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: – € 45,5 miljoen uit de referentieraming 2016 (zie het algemeen deel);
-
– de doorverdeling naar artikel 6 (hbo) van de lumpsumkorting (– € 4,7 miljoen) ter dekking van de uitvoeringsproblematiek;
-
– een kasschuif (– € 13,1 miljoen in 2016) om de beschikbare middelen voor de bekostiging van Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven. Daarnaast is het oorspronkelijk op artikel 7 (wo) ondergebrachte budget (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar artikel 6 (hbo), omdat de pilots flexibilisering en het experiment vraagfinanciering in het kader van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen alleen in het hbo plaatsvinden;
-
– diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 3,7 miljoen.
Subsidies
-
– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van een technische herschikking over de instrumenten binnen artikel 6 (hbo) van de middelen voor het lerarenbeleid.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
-
– Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt met € 0,5 miljoen verhoogd in verband met:
-
– een toevoeging van € 0,3 miljoen aan het budget van NWO voor praktijkgericht onderzoek SIA (zie ook ontvangsten hierna);
-
– een aanvullende bijdrage aan het NVAO voor ondersteuning van de pilots flexibilisering (Leven Lang Leren).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 0,3 miljoen verhoogd vanwege overblijvende kennisfunctiemiddelen uit het RAAK-programma 2009 (praktijkgericht onderzoek) die ondergebracht worden bij het NWO ten behoeve het praktijkgericht onderzoek SIA.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.142.227 | 0 | 4.142.227 | 117.747 | 4.259.974 | 67.910 | 74.589 | 82.112 | 89.895 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||||
Uitgaven | 4.160.209 | 0 | 4.160.209 | 52.418 | 4.212.627 | 64.417 | 68.950 | 75.044 | 82.517 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,96% | 99,96% | |||||||||
Bekostiging | 4.131.818 | 0 | 4.131.818 | 51.508 | 4.183.326 | 64.119 | 68.611 | 74.699 | 82.217 | ||
• | Hoofdbekostiging | 3.990.020 | 0 | 3.990.020 | 51.508 | 4.041.528 | 64.119 | 68.611 | 74.699 | 82.217 | |
– | Onderwijsdeel wo | 1.636.333 | 1.636.333 | 53.713 | 1.690.046 | 65.774 | 69.714 | 75.802 | 83.320 | ||
– | Onderzoeksdeel wo | 1.733.463 | 1.733.463 | 1.733.463 | |||||||
– | Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek | 618.019 | 618.019 | 618.019 | |||||||
– | Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) | 2.205 | 2.205 | – 2.205 | 0 | – 1.655 | – 1.103 | – 1.103 | – 1.103 | ||
• | Prestatiebox | 141.798 | 0 | 141.798 | 0 | 141.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering | 141.798 | 141.798 | 141.798 | |||||||
Subsidies | 2.930 | 0 | 2.930 | 116 | 3.046 | 114 | 123 | 128 | 128 | ||
– | Subsidieregeling Sirius programma 2 | 0 | 0 | ||||||||
– | Subsidieregeling Libertas Noodfonds | 0 | 0 | ||||||||
– | 3TU's samenwerking | 0 | 0 | ||||||||
– | Open en online onderwijs | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
– | Overig | 1.930 | 1.930 | 116 | 2.046 | 114 | 123 | 128 | 128 | ||
Opdrachten | 1.667 | 0 | 1.667 | 794 | 2.461 | 184 | 216 | 217 | 172 | ||
– | Uitbesteding | 1.667 | 1.667 | 794 | 2.461 | 184 | 216 | 217 | 172 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) | 0 | 0 | ||||||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 23.794 | 0 | 23.794 | 0 | 23.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Organisaties conform tabel 6.5 | 23.794 | 23.794 | 23.794 | |||||||
Ontvangsten | 16 | 0 | 16 | 16 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 118,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 65,6 miljoen) wordt veroorzaakt doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2017 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2016 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2016.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 51,5 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
-
– een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 57,4 miljoen (Referentieraming 2016: zie het algemeen deel);
-
– de doorverdeling naar artikel 7 (wo) van de lumpsumkorting (– € 6,9 miljoen) ter dekking van de uitvoeringsproblematiek (zie algemeen deel);
-
– het oorspronkelijk op artikel 7 (wo) ondergebrachte budget (€ 2,5 miljoen) voor de bekostiging van Flexibel hoger onderwijs voor volwassen wordt overgeheveld naar artikel 6 (hbo), omdat de pilots flexibilisering en het experiment vraagfinanciering in het kader van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen alleen in het hbo plaatsvinden;
-
– diverse overige mutaties (met name interne overboekingen van andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verhogen met € 3,5 miljoen.
Subsidies
-
– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Opdrachten
-
– Het budget voor opdrachten wordt met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met een overheveling van communicatiemiddelen ter grootte van € 0,6 miljoen vanuit artikel 11 (Studiefinanciering) en als gevolg van aanvullende opdrachten (€ 0,2 miljoen) ten behoeve van het lerarenbeleid.
Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | HGIS-deel 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.327 | 0 | 12.327 | 216 | 12.543 | 148 | 168 | 168 | 168 | |||
Uitgaven | 13.662 | 0 | 13.662 | 163 | 13.825 | 128 | 168 | 168 | 168 | 0 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 72% | 85% | ||||||||||
Subsidies | 1.696 | 0 | 1.696 | 58 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA) | 612 | 612 | 612 | ||||||||
– | Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
– | Frans-Nederlandse academie (FNA) | 0 | 0 | |||||||||
– | Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur | 364 | 364 | 364 | ||||||||
– | overige incidentele subsidies | 120 | 120 | 58 | 178 | |||||||
Opdrachten | 2.500 | 0 | 2.500 | – 23 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Beleidsonderzoek en benchmarking | 100 | 100 | 100 | ||||||||
– | Incidentele Internationale activiteiten | 86 | 86 | – 23 | 63 | |||||||
– | EU-voorzitterschap | 2.314 | 2.314 | 2.314 | ||||||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 9.016 | 0 | 9.016 | 128 | 9.144 | 128 | 168 | 168 | 168 | 0 | ||
– | OCW-vertegenwoordiging in het buitenland | 135 | 135 | 135 | ||||||||
– | Stichting EP-Nuffic | 3.485 | 3.485 | 3.485 | ||||||||
– | Nederlandse Taalunie | 2.795 | 2.795 | 2.795 | ||||||||
– | Europa College Brugge | 30 | 30 | 30 | ||||||||
– | Unesco | 20 | 20 | 20 | ||||||||
– | OESO CERI | 76 | 76 | 76 | ||||||||
– | Fulbright Center | 368 | 368 | 368 | ||||||||
– | DCIC Cultural Contact Point | 90 | 90 | 90 | ||||||||
– | Stichting Ons Erfdeel | 185 | 185 | 185 | ||||||||
– | Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training | 1.782 | 1.782 | 128 | 1.910 | 128 | 168 | 168 | 168 | |||
– | Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 0 | 0 | |||||||||
– | Incidentele EU-programma's en activiteiten | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) | 450 | 450 | 450 | ||||||||
Ontvangsten | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 250.915 | 0 | 250.915 | – 12.087 | 238.828 | 1.386 | – 4.237 | – 5.240 | – 5.120 | ||
Uitgaven | 250.915 | 0 | 250.915 | – 11.484 | 239.431 | 783 | – 4.237 | – 5.240 | – 5.120 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 93% | 93,0% | |||||||||
Bekostiging | 28.460 | 0 | 28.460 | – 3.857 | 24.603 | – 1.030 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Hoofdbekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve | 0 | 0 | 0 | |||||||
• | Prestatiebox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Professionalisering po/vo/mbo | 0 | 0 | ||||||||
• | Aanvullende bekostiging | 28.460 | 0 | 28.460 | – 3.857 | 24.603 | – 1.030 | 0 | 0 | 0 | |
– | Functiemix VO Randstadregio's | 0 | 0 | ||||||||
– | Salarismix MBO Randstadregio's | 0 | 0 | ||||||||
– | Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 28.460 | 28.460 | – 3.857 | 24.603 | – 1.030 | 0 | 0 | 0 | ||
– | G.O.- en vakbondsfaciliteiten po | 0 | 0 | ||||||||
Subsidies | 201.918 | 0 | 201.918 | – 7.965 | 193.953 | – 4.148 | – 5.367 | – 7.370 | – 7.370 | ||
– | Lerarenbeurs/zij-instroom | 131.883 | 131.883 | – 14.250 | 117.633 | – 6.650 | – 6.250 | – 6.250 | – 6.250 | ||
– | Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo | 34.511 | 34.511 | – 2.364 | 32.147 | – 603 | |||||
– | Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 17.100 | 17.100 | – 63 | 17.037 | – 31 | |||||
– | Verankering academische opleidingsschool | 1.262 | 1.262 | 328 | 1.590 | ||||||
– | InnovatieImpuls Onderwijs | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po | 0 | 0 | ||||||||
– | Onderwijscoöperatie | 2.945 | 2.945 | 2.945 | |||||||
– | Open Universiteit (LOOK) | 0 | 0 | ||||||||
– | Promotiebeurs voor leraren | 6.750 | 6.750 | 6.750 | |||||||
– | Projecten professionalisering | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 4.500 | 1.800 | – 2.000 | – 2.000 | |||
– | Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek | 1.000 | 1.000 | 4.400 | 5.400 | ||||||
– | Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Overige projecten | 4.567 | 4.567 | 1.384 | 5.951 | 1.336 | 883 | 880 | 880 | ||
Opdrachten | 14.819 | 0 | 14.819 | 275 | 15.094 | 5.930 | 1.130 | 2.130 | 2.250 | ||
– | Onderzoek, ramingen en communicatie | 3.719 | 3.719 | 330 | 4.049 | 130 | 130 | 130 | 250 | ||
– | Leraren- en schoolleidersregister | 11.100 | 11.100 | – 55 | 11.045 | 5.800 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 5.718 | 0 | 5.718 | 63 | 5.781 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 5.718 | 5.718 | 63 | 5.781 | 31 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid | 0 | 0 | ||||||||
Ontvangsten | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Subsidies
Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 8 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
-
– Als gevolg van de onderuitputting van de afgelopen jaren wordt het budget voor de Lerarenbeurs/zij-instroom per saldo met € 14,2 miljoen verlaagd.
-
– Op de projecten voor professionalisering is de kasschuif van 2015 naar 2016 verwerkt. Per saldo wordt het budget met € 2,6 miljoen verhoogd.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.953.609 | 0 | 4.953.609 | 451.713 | 5.405.322 | 113.497 | 273.779 | 295.901 | 282.167 | ||
Uitgaven | 4.953.609 | 0 | 4.953.609 | 451.713 | 5.405.322 | 113.497 | 273.779 | 295.901 | 282.167 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | % | |||||||||
Inkomensoverdrachten | 2.730.556 | 0 | 2.730.556 | 287.462 | 3.018.018 | – 90.252 | 41.243 | 39.818 | 6.569 | ||
• | Basisbeurs | 959.045 | 0 | 959.045 | 27.196 | 986.241 | 30.363 | – 18.241 | – 15.462 | – 40.430 | |
– | Gift (R) | 1.088.140 | 1.088.140 | 3.889 | 1.092.029 | 13.680 | 12.970 | 16.021 | 17.470 | ||
– | Prestatiebeurs (NR) | – 129.095 | – 129.095 | 23.307 | – 105.788 | 16.683 | – 31.211 | – 31.483 | – 57.900 | ||
• | Aanvullende beurs | 768.533 | 0 | 768.533 | 29.286 | 797.819 | 13.757 | 13.365 | 15.194 | 13.158 | |
– | Gift (R) | 620.752 | 620.752 | – 5.281 | 615.471 | – 4.866 | 1.431 | 9.172 | 11.383 | ||
– | Prestatiebeurs (NR) | 147.781 | 147.781 | 34.567 | 182.348 | 18.623 | 11.934 | 6.022 | 1.775 | ||
• | Reisvoorziening | 1.022.667 | 0 | 1.022.667 | 202.598 | 1.225.265 | – 182.432 | 8.772 | 20.849 | 32.532 | |
– | Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) | 1.204.730 | 1.204.730 | 201.488 | 1.406.218 | – 159.993 | 25.025 | 24.060 | 23.476 | ||
– | Gift (R) | 629.544 | 629.544 | 14.507 | 644.051 | 16.429 | 21.305 | 34.065 | 46.404 | ||
– | Prestatiebeurs (R) | – 811.606 | – 811.606 | – 13.397 | – 825.003 | – 38.868 | – 37.558 | – 37.276 | – 37.348 | ||
• | Overige uitgaven | – 19.689 | 0 | – 19.689 | 28.382 | 8.693 | 48.060 | 37.347 | 19.237 | 1.309 | |
– | Overige uitgaven relevant (R) | 128.913 | 128.913 | – 23.861 | 105.052 | – 24.686 | – 27.529 | – 30.273 | – 33.011 | ||
– | Caribisch Nederland | 2.129 | 2.129 | 884 | 3.013 | 884 | 884 | 884 | 884 | ||
– | Overige uitgaven niet-relevant (NR) | – 150.731 | – 150.731 | 51.359 | – 99.372 | 71.862 | 63.992 | 48.626 | 33.436 | ||
Leningen | 2.114.614 | 0 | 2.114.614 | 148.779 | 2.263.393 | 202.240 | 231.416 | 254.989 | 273.832 | ||
– | Rentedragende lening (NR) | 1.910.571 | 1.910.571 | 116.346 | 2.026.917 | 142.893 | 171.637 | 194.592 | 212.237 | ||
– | Collegegeldkrediet (NR) | 204.043 | 204.043 | 32.433 | 236.476 | 59.347 | 59.779 | 60.397 | 61.595 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 108.439 | 0 | 108.439 | 15.472 | 123.911 | 1.509 | 1.120 | 1.094 | 1.766 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 108.439 | 108.439 | 15.472 | 123.911 | 1.509 | 1.120 | 1.094 | 1.766 | ||
Ontvangsten | 869.711 | 0 | 869.711 | – 54.908 | 814.803 | – 60.676 | – 64.357 | – 63.400 | – 60.757 | ||
– | Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R) | 199.619 | 199.619 | – 65.994 | 133.625 | – 75.075 | – 78.014 | – 76.419 | – 74.499 | ||
– | Kortlopende vorderingen (R) | 96.624 | 96.624 | – 3.621 | 93.003 | – 3.621 | – 3.621 | – 3.621 | – 3.621 | ||
– | Terugontvangen hoofdsom (NR) | 573.468 | 573.468 | 14.707 | 588.175 | 18.020 | 17.278 | 16.640 | 17.363 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting instrumenten (algemeen):
Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.
De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
In totaal wordt € 287,5 miljoen meer uitgegeven aan inkomensoverdrachten dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van de volgende mutaties:
-
– De basisbeursuitgaven vallen hoger uit dan eerder geraamd. In 2016 wordt per saldo € 27,2 miljoen meer aan basisbeursuitgaven verwacht.
-
• Dit betreft € 3,9 miljoen meer relevante basisbeursuitgaven (gift). Deze € 3,9 miljoen is het saldo van lagere verwachte uitgaven aan de bol als gevolg van de realisatie in 2015 en hogere omzettingen van prestatiebeurs in gift in het hbo.
-
• De niet-relevante uitgaven basisbeurs (prestatiebeurs) stijgen met € 23,3 miljoen. Dit is het gevolg van onder andere hogere toekenningen basisbeurs in het wo vanwege hogere aantallen studenten dan aanvankelijk geraamd. Ook spelen lagere omzettingen van prestatiebeurs in gift van bolstudenten een rol.
-
-
– De uitgaven aanvullende beurs vallen per saldo € 29,3 miljoen hoger uit dan geraamd:
-
• Dit betreft € 5,3 miljoen minder relevante aanvullende beurs-uitgaven (gift en omzettingen).
-
• De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs stijgen in 2016 met € 34,6 miljoen, zowel in het mbo, als in het ho. Dit houdt onder meer verband met de realisaties 2015 en met de nieuwe referentieraming.
-
-
– De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen in 2016 met € 202,6 miljoen:
-
– Dit is het gevolg van de volgende boekingen:
-
• Een verhoging van de vergoeding aan de vervoersbedrijven van € 201,5 miljoen. In 2016 wordt € 191,1 miljoen van de voorlopige vergoeding 2017 voor de OV-studentenkaart aan de vervoersbedrijven vooruitbetaald. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de optimalisatie van het kasritme van de Staat.
-
• Daarnaast een bijstelling van per saldo € 10,4 miljoen als gevolg van mutaties door onder meer lagere kaartprijzen, de bijdrage onterecht kaartbezit en de afrekening over 2015.
-
• Meer omzettingen (€ 14,5 miljoen) van niet-relevante prestatiebeurs-uitgaven naar OV-uitgaven in gift.
-
• Hogere niet-relevante prestatiebeurs-boekingen die als gevolg van de boekingssystematiek resulteren in lagere (– € 13,4 miljoen) relevante uitgaven op dit artikelonderdeel
-
-
– De overige uitgaven vallen in 2016 € 28,4 miljoen hoger uit dan geraamd:
-
• Van deze bijstelling is – € 23,0 miljoen relevant. Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van de realisaties over 2015 waaruit blijkt dat er minder kwijtscheldingen hebben plaatsgevonden dan aanvankelijk geraamd.
-
• De niet-relevante overige uitgaven vallen € 51,4 miljoen hoger uit. Met deze mutatie worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten.
-
Leningen
Er wordt per saldo naar verwachting € 148,8 miljoen meer uitgegeven aan leningen dan geraamd:
-
– Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging bij de uitgaven aan rentedragende leningen (€ 116,3 miljoen). Meer studenten zijn gaan lenen, zowel studenten onder het studievoorschot, als ook studenten die nog onder de prestatiebeursregime vallen.
-
– Het collegegeldkrediet wordt met € 32,4 miljoen omhoog bijgesteld, omdat meer studenten hiervan gebruik zijn gaan maken.
Bijdragen aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd.
Eind 2014 is de business case van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) herijkt naar aanleiding van de invoering van het studievoorschot. Uitkomst van die herijking was dat het programma een langere doorlooptijd kreeg, en dat daarmee eenmalige aanpassingskosten gepaard gingen van circa € 21 miljoen, waarvan € 14,2 miljoen in 2016.
Een bijstelling van het DUO-budget met € 2,0 miljoen vloeit voort uit de herijking van de business-case fraude. Als gevolg van diverse kleinere ramingsaanpassingen wordt nog een bedrag van per saldo – € 0,8 miljoen gemuteerd.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt per saldo verlaagd met € 54,9 miljoen:
-
– Op basis van de realisatiecijfers over 2015 en de lage rente worden de relevante rente-ontvangsten naar beneden bijgesteld. Samen met de relevante ontvangsten hoofdsom wordt per saldo – € 66,0 miljoen gemuteerd.
-
– Bij de kortlopende vorderingen worden € 3,6 miljoen minder ontvangsten verwacht.
-
– Op basis van de realisaties 2015 worden de verwachte niet-relevante ontvangsten met € 14,7 miljoen verhoogd. Dit betreft ontvangsten van direct verstrekte rentedragende studieleningen en in langlopende leningen omgezette prestatiebeurs-uitgaven.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 88.307 | 0 | 88.307 | – 133 | 88.174 | 1.181 | 1.605 | 1.719 | 1.838 | ||
Uitgaven | 88.307 | 0 | 88.307 | – 133 | 88.174 | 1.181 | 1.605 | 1.719 | 1.838 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | % | |||||||||
Inkomensoverdrachten | 71.686 | 0 | 71.686 | – 42 | 71.644 | 1.200 | 1.618 | 1.731 | 1.850 | ||
• | TS 17- | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Minderjarige deelnemers bol (R) | 500 | 500 | 500 | |||||||
• | TS 18+ | 5.900 | 0 | 5.900 | – 394 | 5.506 | – 394 | – 394 | – 394 | – 394 | |
– | Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.955 | 3.955 | – 321 | 3.634 | – 321 | – 321 | – 321 | – 321 | ||
– | Deeltijd vo (R) | 1.945 | 1.945 | – 73 | 1.872 | – 73 | – 73 | – 73 | – 73 | ||
• | VO 18+ | 65.286 | 0 | 65.286 | 352 | 65.638 | 1.594 | 2.012 | 2.125 | 2.244 | |
– | Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 5.678 | 5.678 | 110 | 5.788 | 240 | 406 | 559 | 883 | ||
– | Meerderjarige scholieren vo (R) | 53.694 | 53.694 | 544 | 54.238 | 1.748 | 2.062 | 2.054 | 1.896 | ||
– | Meerderjarige scholieren vso (R) | 4.966 | 4.966 | – 235 | 4.731 | – 327 | – 389 | – 421 | – 468 | ||
– | STOEB/ALR (NR) | 948 | 948 | – 67 | 881 | – 67 | – 67 | – 67 | – 67 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 16.621 | 0 | 16.621 | – 91 | 16.530 | – 19 | – 13 | – 12 | – 12 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 16.621 | 16.621 | – 91 | 16.530 | – 19 | – 13 | – 12 | – 12 | ||
Ontvangsten | 3.034 | 0 | 3.034 | – 4 | 3.030 | 32 | 52 | 57 | 63 | ||
– | TS 17- (R) | 22 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | TS 18+ (R) | 96 | 96 | – 21 | 75 | – 21 | – 21 | – 21 | – 21 | ||
– | VO 18+ (R) | 2.916 | 2.916 | – 2 | 2.914 | 53 | 73 | 78 | 84 |
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.071 | 7.071 | – 13 | 7.058 | 6 | 7 | 11 | 13 | |||
Uitgaven | 7.071 | 0 | 7.071 | – 13 | 7.058 | 6 | 7 | 11 | 13 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100,0% | % | |||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 7.071 | 0 | 7.071 | – 13 | 7.058 | 6 | 7 | 11 | 13 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 7.071 | 7.071 | – 13 | 7.058 | 6 | 7 | 11 | 13 | ||
Ontvangsten | 249.135 | 249.135 | 216 | 249.351 | – 1.394 | – 1.213 | – 1.363 | – 2.041 |
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.773.796 | 10.000 | 2.783.796 | 30.858 | 2.814.654 | 753 | 11.253 | 11.363 | 11.763 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 653.100 | 653.100 | |||||||||
Uitgaven | 747.563 | 10.000 | 757.563 | 31.119 | 788.682 | 753 | 11.253 | 11.253 | 11.763 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 98,2% | % | |||||||||
Bekostiging | 651.718 | 0 | 651.718 | – 59.870 | 591.848 | – 7.380 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | ||
– | Culturele basisinfrastructuur | 510.334 | 0 | 510.334 | – 40.661 | 469.673 | 2.620 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | |
Vierjaarlijkse instellingen | 357.643 | 357.643 | – 41.048 | 316.595 | 2.225 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | |||
Vierjaarlijkse fondsen | 152.691 | 152.691 | 387 | 153.078 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
– | Monumentenzorg | 83.011 | 83.011 | – 10.941 | 72.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Archieven incl. Regionale Historische Centra | 25.011 | 25.011 | 0 | 25.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Cultuureducatie met Kwaliteit | 17.500 | 17.500 | – 7.500 | 10.000 | – 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Archeologie | 1.062 | 1.062 | – 768 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies | 48.998 | 10.000 | 58.998 | 2.287 | 61.285 | – 2.210 | – 3.810 | – 4.310 | – 4.200 | ||
– | Verbreden inzet cultuur | 9.470 | 9.470 | 0 | 9.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 7.775 | 7.775 | 2.329 | 10.104 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
– | Programma bibliotheekvernieuwing | 1.248 | 1.248 | – 1.200 | 48 | – 2.600 | – 4.200 | – 4.200 | – 4.200 | ||
– | Programma leesbevordering | 2.850 | 2.850 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Programma CRISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Programma erfgoed en ruimte | 6.000 | 6.000 | – 2.708 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Programma ondernemerschap | 1.737 | 1.737 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Specifiek cultuurbeleid | 19.918 | 10.000 | 29.918 | 3.866 | 33.784 | – 110 | – 110 | – 110 | ||
Opdrachten | 4.202 | 0 | 4.202 | 88.690 | 92.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 4.202 | 4.202 | 88.690 | 92.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 39.278 | 0 | 39.278 | 266 | 39.544 | 10.343 | 10.843 | 11.343 | 11.743 | ||
– | Nationaal Archief | 39.278 | 39.278 | 266 | 39.544 | 10.343 | 10.843 | 11.343 | 11.743 | ||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.367 | 0 | 3.367 | – 254 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Uitvoering internationale verdragen | 2.366 | 2.366 | – 276 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Uitvoering internationale contributies | 941 | 941 | 22 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Europese samenwerking | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 494 | 0 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 59,9 miljoen verlaagd. De grootste mutaties achter dit saldo zijn de volgende:
-
– Een bedrag van € 41,9 miljoen is overgeboekt naar begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid voor subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
-
– Het budget voor de monumentenzorg was volledig geraamd op het financieel instrument bekostiging, maar zal gedeeltelijk worden uitgegeven aan subsidies en opdrachten. Daarom zijn middelen overgeboekt naar de andere financiële instrumenten (€ 9,7 miljoen)
-
– Voor de prestatiebox cultuureducatie is € 7,5 miljoen overgeboekt naar begrotingsartikel 1 Primair onderwijs.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 10 miljoen verhoogd als gevolg van een aangenomen amendement bij de cultuurbegroting.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 88,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste reden hiervoor is de aankoop van een van de huwelijksportretten van Rembrandt voor € 80 miljoen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 1 februari 2016. De rest van het saldo betreft grotendeels overboekingen uit de financiële instrumenten bekostiging en subsidies. Deze zijn nodig omdat voor een aantal beleidsterreinen een deel van het budget bestemd is voor opdrachten, terwijl het budget volledig was geraamd onder bekostiging of subsidies. Het gaat om opdrachten in het kader van erfgoedbeleid (onder andere monumentenzorg, archeologie en erfgoed en ruimte).
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.005.154 | 0 | 1.005.154 | 7.334 | 1.012.488 | |||||||
Uitgaven | 1.005.485 | 0 | 1.005.485 | 7.334 | 1.012.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Waarvan juridisch verplicht | 99,9% | % | ||||||||||
Bekostiging | 1.000.856 | 0 | 1.000.856 | 7.334 | 1.008.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Publieke Omroep (omroepinstellingen) | 912.191 | 0 | 912.191 | 0 | 912.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landelijke publieke omroep | 756.397 | 756.397 | 756.397 | |||||||||
Regionale Omroep | 155.794 | 155.794 | 155.794 | |||||||||
Minderhedenprogrammering | 0 | 0 | ||||||||||
– | Beheertaken landelijke publieke omroep | 61.383 | 0 | 61.383 | 0 | 61.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stichting Omroep Muziek | 15.571 | 15.571 | 15.571 | |||||||||
Uitzenden en uitzendgereedmaken | 25.274 | 25.274 | 25.274 | |||||||||
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 20.538 | 20.538 | 20.538 | |||||||||
– | Dotaties, bijdragen publieke omroep | 30.345 | 0 | 30.345 | 0 | 30.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties | 17.202 | 17.202 | 17.202 | |||||||||
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.156 | 2.156 | 2.156 | |||||||||
Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) | 7.969 | 7.969 | 7.969 | |||||||||
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | |||||||||
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |||||||||
– | Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) | – 3.889 | – 3.889 | 7.334 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Overige bekostiging media (uit rente AMR) | 500 | 500 | 500 | ||||||||
– | Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vierjaarlijkse instellingen | 326 | 326 | 326 | |||||||||
Subsidies | 919 | 0 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Subsidies | 919 | 919 | 919 | ||||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Commissariaat voor de Media | 3.675 | 3.675 | 3.675 | ||||||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Uitvoering internationale contributies | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Ontvangsten | 197.500 | 0 | 197.500 | 9.000 | 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 7,3 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
– Het budget voor Bekostiging (Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve) wordt per saldo met € 7,3 miljoen verhoogd. Enerzijds betreft dit een desaldering met het ontvangstenbudget van € 9 miljoen in verband met een hogere raming van de reclameopbrengsten. Anderzijds betreft het de bijdrage van € 1,7 miljoen als bijdrage van Media in de begrotingsproblematiek 2016.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 9 miljoen verhoogd. Dit betreft de desalderingsboeking met het uitgavenbudget als gevolg van een hogere raming van de reclameopbrengsten.
Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 934.735 | 0 | 934.735 | 45.892 | 980.627 | 545 | 725 | 605 | 605 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||||
Uitgaven | 953.579 | 0 | 953.579 | 43.537 | 997.116 | 2.155 | 725 | 725 | 605 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,8% | 99,9% | |||||||||
Bekostiging | 836.922 | 0 | 836.922 | 45.678 | 882.600 | 2.675 | 745 | 745 | 625 | ||
• | Hoofdbekostiging | 590.395 | 0 | 590.395 | 42.061 | 632.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NWO-wet en WHW | |||||||||||
– | NWO | 457.552 | 0 | 457.552 | 0 | 457.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | KNAW | 87.193 | 0 | 87.193 | 180 | 87.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | KB | 45.650 | 0 | 45.650 | 41.881 | 87.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Aanvullende bekostiging | 246.527 | 0 | 246.527 | 3.617 | 250.144 | 2.675 | 745 | 745 | 625 | |
– | NWO Talentenontwikkeling | 161.409 | 0 | 161.409 | 161.409 | ||||||
– | NWO STW | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 55.295 | 0 | 55.295 | 0 | 55.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek | 17.823 | 0 | 17.823 | 3.617 | 21.440 | 2.675 | 745 | 745 | 625 | |
– | Poolonderzoek | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Kust- en Zeeonderzoek | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | 27.783 | 0 | 27.783 | – 2.302 | 25.481 | – 520 | – 20 | – 20 | – 20 | ||
• | Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | CPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Montesquieu Instituut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NCB/Nationaal Herbarium | 6.235 | 0 | 6.235 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | BPRC | 8.303 | 0 | 8.303 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NCWT/NEMO | 3.343 | 0 | 3.343 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | STT | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NTU/INL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Subsidieregeling St.AAP | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap | 8.655 | 0 | 8.655 | – 2.302 | 6.353 | – 520 | – 20 | – 20 | – 20 | |
– | Genomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nationale coördinatie | 5.905 | 0 | 5.905 | – 2.302 | 3.603 | – 520 | – 20 | – 20 | – 20 | |
– | Bilaterale samenwerking | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Opdrachten | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 488 | 0 | 488 | 161 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Nationaal contactpunt Kaderprogramma | 488 | 0 | 488 | 161 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 87.800 | 0 | 87.800 | 0 | 87.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | EMBC | 812 | 0 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | EMBL | 4.851 | 0 | 4.851 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | ESA | 31.065 | 0 | 31.065 | 0 | 31.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | CERN | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | ESO | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NTU/INL | 2.572 | 0 | 2.572 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 45,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
-
– Overboeking van het budget ad € 41,9 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
-
– Interne- en interdepartementale overboekingen ad € 3,6 miljoen ten behoeve van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs Onderzoek (NRO).
Subsidies
-
– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,3 verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door:
-
– Een subsidietaakstelling ad € 1,6 miljoen ter dekking van de uitvoeringsproblematiek (zie ook algemene toelichting).
-
– Interne overboekingen ad € 0,7 miljoen.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2016 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.609 | 0 | 10.609 | 3.136 | 13.745 | – 4.278 | – 916 | 0 | 0 | |||
Uitgaven | 13.474 | 0 | 13.474 | 121 | 13.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Waarvan juridisch verplicht | 52,6% | 72,5% | ||||||||||
Bekostiging | 4.153 | 0 | 4.153 | 45 | 4.198 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Kennisinfrastructuur | 4.153 | 0 | 4.153 | 45 | 4.198 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
– | Vrouwenemancipatie | 2.952 | 2.952 | – 4 | 2.948 | – 4 | – 4 | – 4 | – 4 | |||
– | LHBT | 1.201 | 1.201 | 49 | 1.250 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
Subsidies | 7.194 | 0 | 7.194 | 58 | 7.252 | – 45 | – 45 | – 45 | – 45 | |||
Subsidieregeling emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Vrouwenemancipatie | 0 | 0 | |||||||||
– | LHBT | 0 | 0 | |||||||||
Subsidieregeling emancipatie 2011 | 7.194 | 0 | 7.194 | 58 | 7.252 | – 45 | – 45 | – 45 | – 45 | |||
– | Vrouwenemancipatie | 5.129 | 5.129 | 27 | 5.156 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
– | LHBT | 2.065 | 2.065 | 31 | 2.096 | – 49 | – 49 | – 49 | – 49 | |||
Opdrachten | 1.021 | 0 | 1.021 | 164 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Vrouwenemancipatie | 542 | 542 | 164 | 706 | |||||||
– | LHBT | 479 | 479 | 479 | ||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 143 | 143 | 143 | ||||||||
Bijdrage aan mede-overheden | 923 | 0 | 923 | – 296 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gemeentefonds BZK | 923 | 0 | 923 | – 296 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Vrouwenemancipatie | 789 | 789 | – 246 | 543 | |||||||
– | LHBT | 134 | 134 | – 50 | 84 | |||||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 40 | 0 | 40 | 150 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | LHBT | 40 | 40 | 150 | 190 | |||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 3,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
-
– Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van meerjarige verplichtingen op het instrument bekostiging van € 4,2 miljoen.
-
– Correctie verplichtingenruimte voor verplichtingen aangegaan in 2015 voor de jaren vanaf 2016 (voor 2015 gecorrigeerd met de 2e Suppletoire Wet 2015) van -/- € 1,2 miljoen.