Uitgaven
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 87,5 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2019 | 30.147.959 | |
Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2019 | 31.159.692 | |
Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2019 | 31.385.527 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2019 | ||
1a) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Opdrachten | ‒ 744 | |
1b) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Bijdragen ZBO/RWT | ‒ 46 | |
2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019 | ‒ 34.508 | |
3a) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2018 | ‒ 307 | |
3b) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2019 | ‒ 1 | |
4a) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018 | ‒ 80 | |
4b) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2019 | ‒ 51.859 | |
Totaal mutaties bij slotwet | ‒ 87.545 | |
Stand uitgavenbedrag slotwet 2019 | 31.297.982 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (OPD) | 2.943 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (BZR) | 328 | |
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 25.116.658 | |
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 4.499.368 | |
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1.678.685 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet
Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 790.000 lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2019 werd geraamd. Het budget voor 2019 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen in 2019 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhoudingswet» bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het Ministerie van Financiën.
2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering
De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om een verschil van € 34,5 mln. De reden voor het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor niet definitief is, de omvang van de betalingen aan de gemeenten kan afwijken van het budget dat in de begroting vermeld staat. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden.
3) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen
De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om twee verschillen van € 307.000 en € 1.000. De post van € 1.000 heeft betrekking op uitkeringen uit 2019. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden. De post van € 307.000 heeft betrekking op oude uitkeringen uit voorgaande begrotingsjaren, die niet meer tot betaling zullen komen.
4) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen
De uitbetalingen aan gemeenten in 2019 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2019. Het gaat hierbij om twee verschillen van € 51,9 mln. en € 80.000. De post van € 51,9 mln. heeft betrekking op uitkeringen uit 2019. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2020 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld, zodat de betalingen alsnog plaats kunnen vinden. De post van € 80.000 heeft betrekking op oude uitkeringen uit voorgaande begrotingsjaren, die niet meer tot betaling zullen komen.
Verplichtingen
In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 is het verplichtingenbedrag met € 160.000 verhoogd.
Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2019 | 30.147.959 | |
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2019 | 30.850.004 | |
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2019 | 31.075.839 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2019 | ||
1a) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Opdrachten | 206 | |
1b) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet Bijdragen ZBO/RWT | ‒ 46 | |
Totaal mutaties bij slotwet | 160 | |
Stand verplichtingenbedrag slotwet 2019 | 31.075.999 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (OPD) | 3.893 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet (BZR) | 328 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 25.117.918 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 4.499.369 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1.454.491 |
De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:
1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet
Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 160.000 hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2019 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2019 diverse grote onderzoeken zijn aanbesteed in het kader van de herijking van het gemeentefonds.
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begrotig 2019 worden de ontvangsten met € 87,5 mln. verlaagd