Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Apparaat Kerndepartement

Op dit artikel (voorheen Centraal apparaat) zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf (BS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgelden, inactiviteitswedden en Sociaal Beleidskader (SBK)-gelden.

Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting 2017, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Verplichtingen

1.655.999

1.584.117

1.529.741

1.595.748

1.572.559

1.588.732

– 16.173

               

Uitgaven

1.658.703

1.589.049

1.527.669

1.594.826

1.572.368

1.588.732

– 16.364

               

Apparaatsuitgaven

1.658.703

1.589.049

1.527.669

1.594.826

1.572.368

1.588.732

– 16.364

personele uitgaven

1.638.573

1.575.860

1.513.893

1.580.523

1.556.940

1.570.644

– 13.704

– waarvan eigen personeel

128.622

121.615

121.123

126.849

137.422

144.687

– 7.265

– waarvan externe inhuur

 

2.472

3.128

3.731

3.932

3.564

368

– waarvan pensioenen

1.256.134

1.237.183

1.219.738

1.290.105

1.265.223

1.270.391

– 5.168

– waarvan wachtgelden en SBK-gelden

253.817

214.590

169.904

159.838

150.363

152.002

– 1.639

materiële uitgaven

20.130

13.189

13.776

14.303

15.428

18.088

– 2.660

– waarvan overig1

19.520

12.691

13.193

13.749

14.924

17.364

– 2.440

– waarvan bijdragen aan SSO Paresto

610

498

583

554

504

724

– 220

               

Totaal ontvangsten

2.669

24.360

28.255

39.017

39.784

41.055

– 1.271

1

Binnen deze opdracht zijn een aantal activiteiten uitgevoerd door SSO DMO/OPS (€ 1,353 miljoen), die niet waren voorzien in de begroting.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De lagere realisatie van de verplichtingen dan in de begroting is opgenomen komt door de lagere personele uitgaven. De oorzaken worden hieronder toegelicht.

Uitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven zijn per saldo € 13,7 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken. Het betreft onder meer:

  • Lagere uitgaven aan formatie veroorzaakt door de vertraagde vulling van nieuwe functies en vacatures bij de BS en de MIVD;

  • Lagere uitgaven diensteinderegeling (Uitkeringswet Gewezen Militairen, UKW) veroorzaakt doordat militairen dit jaar hun intrede in de UKW hebben uitgesteld in afwachting van de keuzemogelijkheden naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord;

  • Verschuiving van uitgaven voor de compensatie van het Algemeen Ouderdomswet (AOW)-gat. De nabetaling die door het ABP in december 2017 is betaald, wordt in januari 2018 door Defensie aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) vergoed;

  • De Staat is met het ABP een lagere lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren.

Ontvangsten

Geen bijzonderheden.

Licence