Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM69, CPB, SodM en NCG). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Tabel 33 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting12

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

298.069

294.990

304.961

466.055

610.217

529.932

80.285

        

Uitgaven

298.069

294.990

304.961

466.055

610.217

529.932

80.285

        

Personele uitgaven

214.957

219.736

226.323

350.417

453.037

390.036

63.001

eigen personeel

179.851

190.717

199.337

325.740

328.538

363.140

‒ 34.602

inhuur externen

19.506

15.989

14.641

16.985

117.410

8.860

108.550

overige personele uitgaven

15.600

13.030

12.345

7.692

7.089

18.036

‒ 10.947

        

Materiële uitgaven

83.112

75.254

78.638

115.638

157.180

139.896

17.284

ICT3

8.284

13.812

2.807

1.965

6.816

28.957

‒ 22.141

bijdrage aan SSO's

14.794

13.742

14.066

13.382

28.834

13.382

15.452

DICTU

32.148

25.527

21.147

20.225

42.993

20.014

22.979

overige materiële uitgaven

27.886

22.173

40.618

80.066

78.537

77.543

994

        

Ontvangsten

26.426

26.126

59.857

104.550

91.493

135.350

‒ 43.857

NCG

29

0

0

55.372

46.575

112.254

‒ 65.679

Overig

26.397

26.126

59.857

49.178

44.918

23.096

21.822

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de suppletoire begroting Prinsjesdag en de tweede suppletoire begroting. De reden hiervoor is dat bij deze begrotingsstukken de suppletoire begrotingen voorafgaand aan het stuk opgeteld zijn bij de stand vastgestelde begroting. Bij het jaarverslag is dat niet het geval.

3

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en de buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

De gerealiseerde uitgaven in 2023 liggen circa € 63 mln hoger dan in de Vastgestelde begroting. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op toegevoegde loonbijstelling en de versterking van capaciteit bij het kerndepartement en de toezichthouders ACM en SodM, zoals toegelicht in de suppletoire begrotingen die in 2023 zijn uitgebracht.

Eigen personeel

De realisatie laat een onderuitputting zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de begroting onder andere een deel van de externe inhuur onder eigen personeel is begroot.

Inhuur externen

In de Vastgestelde begroting was in de raming voor Inhuur externen ten onrechte geen rekening gehouden met de inhuur die plaatsvindt bij de diensten van EZK. Dit is gecorrigeerd in de presentatie van het Jaarverslag, wat leidt tot een substantieel verschil tussen de kolommen Realisatie 2023 en Vastgestelde begroting. Bijlage 4 van het jaarverslag gaat nader in op de externe inhuur van het geheel EZK (inclusief de agentschappen).

Overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven zijn € 10,9 mln lager dan begroot. Dit komt mede door een onderuitputting op het gebied van wachtgelden van € 0,7 mln. De rest van de onderuitputting wordt met name veroorzaakt door de onjuiste onderverdeling van personele uitgaven in de begroting.

Materieel

Het totaal van de gerealiseerde materiële uitgaven van het kerndepartement en de diensten ligt circa € 17 mln hoger dan de raming in de Vastgestelde begroting. Deze hogere uitgaven is het saldo van diverse mutaties toegelicht in de suppletoire begrotingen 2023, waaronder een verhoging voor diverse uitvoeringskosten van diensten waaronder NCG en ACM en de toevoeging van prijsbijstelling.

ICT

De uitgaven voor ICT vallen lager uit dan geraamd. Dit komt met name door de foutieve onderverdeling van materiële uitgaven in de begroting.  

Bijdrage aan SSO's

Op het gebied van bijdrage aan SSO's is € 15,5 mln meer gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de onderverdeling in materiële uitgaven niet juist is begroot.

DICTU

Er is een overschrijding van € 23 mln op DICTU. Dit komt met name door de foutieve onderverdeling van materiële uitgaven in de begroting. Ook is de dienstverleningsovereenkomst DICTU met ongeveer € 3,0 mln hoger uitgevallen dan geraamd.

Toelichting op de ontvangsten

In 2023 zijn de ontvangsten € 31,6 mln lager dan begroot. Dit betreft met name de NCG. Bij de NCG is de realisatie van de ontvangsten namelijk € 35,7 mln lager dan geraamd. Dit komt doordat niet alle kosten over 2023 in rekening zijn gebracht bij de NAM. Deze ontvangsten schuiven door naar 2024.

Tabel 34 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

298.068

294.989

304.960

466.054

610.217

529.932

80.285

Kerndepartement (beleid en staf)

192.549

191.904

199.293

348.668

476.206

413.188

63.018

Apparaatsuitgaven diensten:

       

Centraal Planbureau (CPB)

17.271

17.305

18.265

17.846

20.289

18.011

2.278

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

73.091

69.486

68.561

79.882

92.296

78.775

13.521

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

15.157

16.294

18.841

19.658

21.426

19.958

1.468

        

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.019.206

1.142.480

1.307.753

1.392.980

1.538.164

1.460.228

77.936

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

48.703

54.297

57.997

64.488

70.482

65.422

5.060

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

271.254

285.625

300.845

318.007

357.569

335.770

21.799

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

8.480

9.164

9.461

10.901

13.146

15.124

‒ 1.978

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

690.769

793.394

939.450

999.584

1.096.967

1.043.912

53.055

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

952.167

938.441

956.785

1.033.018

1.056.872

1.111.141

‒ 54.269

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

191.355

195.570

200.011

204.5712

209.3483

225.677

‒ 16.329

Stichting COVA

1.410

1.435

1.503

1.6314

1.908

1.980

‒ 72

Raad voor de Accreditatie

14.374

13.528

13.943

13.531

14.506

14.089

417

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

614

632

670

712

726

848

‒ 122

TNO

513.504

516.453

516.453

559.522

559.5223

588.195

‒ 28.673

Kamer van Koophandel (KvK)

230.910

210.823

224.205

253.051

270.862

280.352

‒ 9.490

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

Het bedrag van 2022 is aangepast. Exclusief voorzieningen, afschrijvingen en rente.

3

De realisatie is opgenomen uit 2022, omdat de realisatie 2023 nog niet bekend is

4

Het bedrag van 2022 is aangepast.

69

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence