45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
Verplichtingen | 1 482 355 | 1 477 089 | 19 227 | 1 496 316 |
Uitgaven | 1 488 585 | 1 484 649 | 19 227 | 1 503 876 |
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht | 41 559 | 41 135 | – 4 645 | 36 490 |
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg. | 1 447 026 | 1 443 514 | 23 872 | 1 467 386 |
Ontvangsten | 1 630 | 19 955 | – 2 812 | 17 143 |
45.3 Financiële toelichting
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;
-
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht
Stand 1e suppletoire begroting | 41 135 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Lagere uitgaven doordat de uitgaven aan subsidies en opdrachten lager zijn uitgevallen dan vooraf geraamd. | – 1 040 |
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging aan decentralisatie-uitkering Jeugd Rotterdam voor de doorontwikkeling van de Nieuwe Kans en de Wijkschool. | – 3 800 |
3. Overige mutaties | 195 |
Stand 2e suppletoire begroting | 36 490 |
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
Stand 1e suppletoire begroting | 1 443 514 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 32 856 |
2. Betreft de afkoop van financieringslasten als gevolg van een herschikking van capaciteit van Jeugdzorgplus, conform wens Tweede Kamer (motie Dille). Daarnaast gaat het om een eenmalige onvermijdelijke kostenpost ten behoeve van aanpassingen jeugdinstelling (conform rapport Inspectie Jeugdzorg). | 5 275 |
3. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders». | – 4 540 |
4. De middelen die gereserveerd zijn in het kader van Transitie Rijksinstellingen JeugdzorgPlus komen in 2012 niet geheel tot besteding. | – 4 300 |
5. Overboeking naar het ministerie van OCW. Betreft bijdrage voor onderwijskosten van instellingen JeugdzorgPlus. | – 3 250 |
6. Overboekingen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft bijdragen voor tolk- en vertaaldiensten, plan van aanpak kindermishandeling en Taskforce kindermishandeling en de pleegvergoeding stichting Nidos. | – 1 029 |
7. Overige mutaties. | – 1 140 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 467 386 |
Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting | 19 955 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft ouderbijdrage deel pleegvergoeding. | 1 313 |
2. Lagere ontvangsten door geraamd als gevolg van beleidswijzigingen in het verleden. | – 4 630 |
3. Overige mutaties | 505 |
Stand 2e suppletoire begroting | 17 143 |