Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2)

Verplichtingen

17.457.062

‒ 148.374

17.308.688

    

Uitgaven

16.346.511

‒ 173.374

16.173.137

    

Bekostiging

14.835.300

‒ 7.610

14.827.690

Bekostiging po-instellingen

14.588.378

‒ 8.520

14.579.858

Bekostiging Caribisch Nederland

31.662

910

32.572

Aanvullende bekostiging

181.745

0

181.745

Aanpak lerarentekort G5

33.515

0

33.515

Subsidies (regelingen)

799.725

‒ 163.304

636.421

Onderwijsvoorziening Jonggehandicapten

34.134

0

34.134

Nederlands onderwijs buitenland

14.528

‒ 1.400

13.128

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

19.049

‒ 1.300

17.749

School en omgeving

171.014

‒ 112.000

59.014

Basisvaardigheden

287.974

‒ 666

287.308

NGF Open Leermateriaal

4.233

0

4.233

NGF Digitaal Onderwijs

6.584

0

6.584

Schoolmaaltijden

103.745

‒ 18.300

85.445

Brugfunctionaris PO

41.909

0

41.909

Overige subsidies

116.555

‒ 29.638

86.917

Opdrachten

30.656

‒ 5.153

25.503

Opdrachten

30.656

‒ 6.653

24.003

Opdrachten CN

0

1.500

1.500

Bijdrage aan agentschappen

44.024

3.058

47.082

Dienst Uitvoering Onderwijs

44.024

3.058

47.082

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

11.645

1.360

13.005

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

8.712

1.360

10.072

UWV

2.933

0

2.933

Bijdrage aan medeoverheden

625.161

‒ 1.725

623.436

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

607.069

0

607.069

Caribisch Nederland

14.792

‒ 1.725

13.067

Scholenprogramma Groningen

3.000

0

3.000

Ventilatie in scholen

300

0

300

Overig

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

Brede scholen

0

0

0

Ontvangsten

9.208

51.360

60.568

Tabel 5 Uitsplitsing verplichtingen
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2)

Verplichtingen

17.457.062

‒ 148.374

17.308.688

waarvan garantieverplichtingen

9.639

0

9.639

waarvan overige verplichtingen

17.447.423

‒ 148.374

17.299.049

In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen voor artikel 1 worden per saldo met € 148,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties betreft € 25,0 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door het ophogen van de verplichtingenstand voor de regeling Digitale school en de regeling School en Omgeving met respectievelijk € 18,0 miljoen en € 7,0 miljoen.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 173,4 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 163,3 miljoen verlaagd.Dit wordt met name veroorzaakt door de meevaller van € 112,0 miljoen op de regeling School en Omgeving. Zoals reeds bekend, waren de aanvragen voor de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 in de eerste ronde in 2023 lager dan verwacht. Aangezien de regeling en bijbehorende uitbetalingen doorlopen in 2024 en 2025, is er in 2024 een reeds verwachte meevaller van ruim € 112,0 miljoen.

Tevens is er sprake van een meevaller van € 18,3 miljoen op de regeling Schoolmaaltijden, omdat niet alle scholen het maximaal beschikbare bedrag per leerling hebben aangevraagd. Op overige subsidies is sprake van een meevaller van € 29,6 miljoen, die wordt veroorzaakt doordat een aantal begrote uitgaven niet (of maar deels) is gerealiseerd. Dit geldt onder andere voor de regeling Verzuim en onderwijszorgarrangement (OZA) (€ 11,2 miljoen), regeling Bewegingsonderwijs (€ 8,0 miljoen) en het programmabudget voor de Gelijke Kansen Alliantie (€ 6,5 miljoen).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 51,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat bij gemeenten circa € 50,0 miljoen niet besteedde middelen van de circa € 2,0 miljard voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid over de periode 2019-2022 wordt teruggevorderd. Dit leidt tot extra ontvangsten op artikel 1 van de begroting.

Licence